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文档简介
内审竞聘面试题及答案
单项选择题(每题2分,共20分)1.内部审计的主要目的是()A.查错防弊B.评价内部控制C.增加企业价值D.监督财务报表答案:C2.以下哪种审计方法最常用于测试内部控制()A.分析程序B.重新执行C.函证D.监盘答案:B3.内部审计人员在审计过程中发现重大问题,首先应向()汇报。A.总经理B.审计委员会C.部门主管D.董事会答案:C4.对于审计中发现的轻微缺陷,内部审计师应()A.忽略B.口头告知相关人员改进C.撰写审计报告详细说明D.向高层全面汇报答案:B5.以下哪个不属于内部审计职能()A.保证B.咨询C.决策D.评价答案:C6.审计计划制定的基础是()A.审计目标B.审计风险评估C.审计资源D.管理层要求答案:B7.以下哪种情况最可能导致舞弊发生()A.职责分离清晰B.监督有效C.权力集中D.员工道德水平高答案:C8.内部审计准则是由()制定的A.国家审计署B.中国内部审计协会C.企业自行D.财政部答案:B9.审计证据的可靠性从高到低排序正确的是()A.外部证据-内部证据B.口头证据-书面证据C.复印件-原件D.被审计单位提供的证据-自行获取的证据答案:A10.内部审计人员应具备的职业道德不包括()A.独立性B.客观性C.保守秘密D.顺从管理层意见答案:D多项选择题(每题2分,共20分)1.内部审计的作用包括()A.监督企业经济活动B.评价内部控制有效性C.为管理层提供咨询D.提升企业经济效益答案:ABCD2.内部控制的要素有()A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.信息与沟通E.内部监督答案:ABCDE3.审计报告的主要内容有()A.审计目的B.审计范围C.审计发现的问题D.审计建议答案:ABCD4.内部审计人员应该具备的业务能力有()A.财务知识B.风险管理知识C.沟通能力D.审计技巧答案:ABCD5.常见的审计方法包括()A.审阅法B.核对法C.顺查法D.逆查法答案:ABCD6.审计风险的组成部分有()A.固有风险B.控制风险C.检查风险D.经营风险答案:ABC7.内部审计质量控制的措施有()A.确定质量控制标准B.审计底稿复核C.后续跟踪D.自我评价答案:ABCD8.以下哪些属于舞弊风险因素()A.动机和压力B.机会C.态度和借口D.内部监督答案:ABC9.内部审计项目结束后应进行的工作有()A.整理审计档案B.进行项目总结C.开展后续审计D.向被审计单位致谢答案:ABC10.内部审计与外部审计的区别体现在()A.审计目标B.审计独立性C.审计方法D.审计依据答案:ABCD判断题(每题2分,共20分)1.内部审计人员不需要保持独立性。()答案:错2.内部控制越严格越好。()答案:错3.审计计划一旦制定不能更改。()答案:错4.内部审计仅仅是对财务报表进行审计。()答案:错5.发现舞弊后内部审计人员应自行处理。()答案:错6.任何审计证据都具有可靠性。()答案:错7.内部审计部门可以为企业制定内部控制制度。()答案:错8.审计报告的使用者只有管理层。()答案:错9.后续审计不属于内部审计的工作。()答案:错10.内部审计人员可以不遵守职业道德。()答案:错简答题(每题5分,共20分)1.简述内部审计在企业风险管理中的作用?答案:能评估风险识别的充分性,检查风险评估方法的合理性。监测风险控制措施的有效性,及时发现漏洞。提供风险应对策略建议,协助企业完善风险管理体系,降低风险损失。2.如何确定内部审计的范围?答案:依据企业战略目标、业务特点及管理层需求确定。涵盖财务活动、内控制度执行、重大项目等方面。考虑风险程度,重点关注高风险领域,保证全面且有针对性审查。3.内部审计质量控制的要点是什么?答案:要点在于明确标准,规范审计流程。做好审计底稿复核,确保证据充分准确。开展内部监督和自我评价,及时改进不足。强化人员培训,提升专业胜任能力。4.内部审计人员应如何保持客观性?答案:避免利益冲突,不参与被审计业务决策。公正无偏见地选证据、作评价。不受他人干扰,依据事实准则开展工作。定期进行独立性和客观性评估与培训。讨论题(每题5分,共20分)1.在企业中开展信息技术审计面临哪些挑战以及如何应对?答案:挑战有技术更新快难跟进,数据海量难筛选,信息系统复杂难掌控。应对措施是持续培训提升知识,用数据分析工具精准提取,借助外部专家或提前参与系统建设。2.内部审计如何与其他部门有效沟通协作?答案:主动了解需求明确目的;建立定期沟通机制,会议、报告分享信息;尊重理解对方工作,解决分歧;积极参与跨部门项目,贡献专业见解,共同推动企业发展。3.分析内部审计在企业成本控制方面可以采取的措施。答案:审查成本核算准确性、合规性;评估成本预算合理性与执行情况;审查采购流程防浪费;建议改进
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