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文档简介

建行内部审计笔试题目及答案

单项选择题(每题2分,共10题)1.内部审计的主要目的是()A.查错防弊B.改善经营管理C.增加价值D.以上都是2.审计证据的可靠性受多种因素影响,以下最可靠的是()A.被审计单位提供的发票B.审计人员亲自盘点获得的数据C.被审计单位管理层的声明D.供应商的对账单3.审计工作底稿的作用不包括()A.支持审计报告B.便于后续审计C.记录审计过程D.替代审计证据4.以下属于内部审计机构职责的是()A.制定企业战略B.进行财务核算C.评价内部控制D.负责销售业务5.审计抽样中,属性抽样主要用于()A.估计总体金额B.测试内部控制的有效性C.分析财务数据D.确定审计重点6.内部审计人员职业道德不包括()A.诚信正直B.保守秘密C.追求业绩D.客观公正7.审计报告的收件人一般是()A.被审计单位管理层B.董事会C.股东D.监管机构8.对内部控制进行评价的方法不包括()A.询问B.观察C.分析程序D.函证9.内部审计与外部审计的协调工作应由()负责。A.内部审计机构B.外部审计机构C.被审计单位管理层D.双方共同10.审计计划的编制依据不包括()A.审计目标B.审计资源C.被审计单位需求D.审计风险答案:1.D2.B3.D4.C5.B6.C7.A8.D9.C10.C多项选择题(每题2分,共10题)1.内部审计工作的特点包括()A.独立性B.客观性C.权威性D.内向性2.审计证据的种类有()A.实物证据B.书面证据C.口头证据D.环境证据3.内部审计的职能包括()A.监督B.评价C.咨询D.控制4.内部控制的要素有()A.内部环境B.风险评估C.控制活动D.信息与沟通5.审计工作底稿的内容包括()A.审计计划B.审计程序C.审计证据D.审计结论6.内部审计人员应具备的专业知识包括()A.财务会计B.审计C.法律法规D.信息技术7.审计报告的内容有()A.审计依据B.审计发现C.审计建议D.审计评价8.对审计项目进行质量控制应包括()A.审计计划B.审计实施C.审计报告D.后续跟踪9.内部审计与风险管理的关系是()A.识别风险B.评估风险C.应对风险D.监督风险10.内部审计在企业治理中的作用有()A.监督B.评价C.咨询D.促进答案:1.ABD2.ABCD3.ABC4.ABCD5.ABCD6.ABCD7.ABCD8.ABCD9.ABCD10.ABCD判断题(每题2分,共10题)1.内部审计人员可以参与被审计单位的业务决策。()2.审计证据越多越好,不用考虑成本效益原则。()3.内部控制有效则企业一定不会发生风险。()4.审计工作底稿可以不经过复核。()5.内部审计机构可以对外部审计工作进行评价。()6.审计抽样的样本量越大越好。()7.内部审计人员不需要遵守职业道德规范。()8.审计报告发出后不需要进行后续跟踪。()9.内部审计与外部审计可以相互替代。()10.企业战略制定属于内部审计的工作范围。()答案:1.×2.×3.×4.×5.√6.×7.×8.×9.×10.×简答题(总4题,每题5分)1.简述内部审计的定义。内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。2.内部控制的目标有哪些?保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。3.审计证据的获取方法有哪些?检查记录或文件、检查有形资产、观察、询问、函证、重新计算、重新执行、分析程序等。4.内部审计报告的作用是什么?为管理层提供审计发现及建议,促进改善内部控制、提高经营管理水平,帮助管理层做出决策,也可作为监督和评价内部审计工作的依据。讨论题(总4题,每题5分)1.如何提高内部审计的独立性?合理设置内部审计机构,使其独立于其他部门;内部审计人员保持客观公正态度,避免利益冲突;加强内部审计机构与管理层及其他部门的沟通协调机制,明确职责权限。2.内部审计如何更好地发挥监督职能?制定明确的审计计划和程序,定期审计关键领域;提高审计人员专业素养和技能,确保审计工作质量;加强与其他监督部门协作,形成监督合力;及时发现问题并督促整改,跟踪整改效果。3.怎样提升内部控制评价的效果?全面了解内部控制体系,采用科学评价方法;结合风险评估确定重点评价领域;增加评价人员专业知识培训;

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