仓库管理常见流程图-申购采购入库出库退料流程_第1页
仓库管理常见流程图-申购采购入库出库退料流程_第2页
仓库管理常见流程图-申购采购入库出库退料流程_第3页
仓库管理常见流程图-申购采购入库出库退料流程_第4页
仓库管理常见流程图-申购采购入库出库退料流程_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

仓库管理1、收发作业流程2、单据分发流程图库管易,让仓库管理更容易,申购作业流程使用部门根据实际需要,查询仓库的有效库存后,填写申购单(注明用途及使用时间)。申购单经副总或授权主管批准后,如右图(1)所示分发各相关部门。采购部门根据申购单采购。仓库部门根据申购单核对采购是否按需要下单。会计部门根据批准的申购单做为付款的凭证之一。申购单使用部门申购单申购单申购单会计部门采购部门仓库部门单据流程图(1)采购作业流程采购部门根据已批准的申购单下采购单,须依实际情况注明送货方式。采购单经副总或授权主管批准后传送供应商,供应商签回后如右图(2)所示分发各相关部门。仓库部门根据采购单跟踪物料是否准时准量送到,并提前准备仓位。请购部门根据采购单跟催来料时间。会计部门根据批准的采购单做为付款的凭证之一。采购单采购部门采购单采购单采购单会计部门请购部门仓库部门单据流程图(2)采购单供应商对帐对帐核准后签回收料作业流程验收单仓管员验收单验收单验收单会计部门请购部门仓库部门单据流程图(3)验收单供应商对帐对帐送货单送货单供应商送货数量、品质的验收单物是否一致质量是否合格入库、入帐单据的分发与保存YES生管或采购补发货或改单或退货NO领料单或外发加工单核对用料标准物料发放、交接帐目的记录YES生管或采购重开单NO单据的分发与保存领料单领料单会计部门领用部门仓库部门单据流程图(4)领料单外加工厂对帐对帐核准后签回领料单领料单发料作业流程补料作业流程使用部门根据实际需要,填写补料单(注明补料原因及使用时间)。补料单需经经理级以上主管批准后方可发料,如右图(5)所示分发各相关部门。采购部门根据与此补料单所对应的申购单决定是否需要重新采购。其他程序依正常之收发料作业程序执行。补料单补料单会计部门领用部门仓库部门单据流程图(5)补料单生管或采购对帐核准后领料单补料单退料作业流程退料汇总退料汇总品质鉴定YESNO通知相关部门退货或报废帐目的记录单据的分发与保存退料单退料单会计部门仓库部门仓库统计退料单据流程图(6)使用部门对帐核准后签回退料单领料退料单退货作业流程退货单退货单会计部门仓库部门仓库统计退货单据流程图(7)供应商对帐对帐核准后签回退货单领料退货单退货单生管或采购退料汇总退料汇总品质鉴定YESNO通知相关部门退货或更换帐目的记录单据的分发与保存报废作业流程申请部门根据实际情况,填写报废单,会同质量管理部门,注明报废原因及责任单位。报废单需经经理级以上主管批准并注明处理方式(报废或改造)后,如右图(5)所示分发各相关部门。仓储部门根据此报废单所注明的处理方式做出相应的处理工作。报废单报

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论