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文档简介
企业安全风险排查记录表:适用场景与价值在企业日常运营中,安全风险是保障生产连续性、员工生命财产及企业合规性的核心要素。本记录表适用于以下场景:定期全面排查:按季度或半年度对企业所有区域、设备及管理流程进行系统性安全检查;专项领域排查:针对特定风险领域(如消防安全、用电安全、危化品存储等)开展深度排查;后复盘排查:发生安全或未遂事件后,对相关环节及关联区域进行针对性排查;新项目/新设备投用前排查:保证新环境、新设施符合安全标准,避免引入新增风险。通过标准化记录,可帮助企业实现风险“识别-评估-整改-复查”闭环管理,为安全决策提供数据支撑,同时满足合规审计要求。企业安全风险排查记录表:详细操作流程一、排查前准备:明确目标与分工确定排查范围与重点:根据企业实际,明确本次排查的覆盖区域(如生产车间、办公区、仓储库、配电房等)及核心风险点(如消防设施、特种设备、危化品管理等)。组建排查团队:由企业安全负责人牵头,吸纳设备管理员、区域主管、一线员工代表(班组长)等参与,保证多视角识别风险。准备工具与资料:携带检测工具(如绝缘电阻表、可燃气体检测仪、卷尺等)、记录表、相机(用于留存隐患影像),并提前梳理相关法规标准(如《安全生产法》《消防法》)及企业安全制度。二、现场排查:多维度识别风险分区逐项检查:按区域划分(如生产区、办公区、仓储区),对照《安全风险清单》逐项排查,重点关注:物理环境:通道是否畅通、应急照明是否完好、安全标识是否清晰;设备设施:特种设备是否定期检验、电气线路是否老化、消防器材是否在有效期内;作业行为:员工是否按规程操作、是否佩戴劳保用品、危险作业(如动火、登高)是否审批;管理流程:安全培训记录是否完整、应急预案是否演练、隐患整改是否闭环。多方式验证:通过“看”(现场观察)、“问”(询问员工操作流程)、“测”(工具检测数据)、“查”(查阅记录台账)结合,避免遗漏隐性风险。三、记录填写:客观详实有依据基础信息完整:在记录表中准确填写排查日期、区域、参与人员、排查类型(如“季度全面排查”),保证可追溯。问题描述具体:对发觉的隐患,需明确“位置+现象+风险后果”,例如:“3号车间东侧配电箱,线路绝缘层破损,可能导致人员触电或电气火灾”。风险等级精准判定:根据隐患可能导致的后果及发生概率,划分为“高、中、低”三级:高风险:可能造成人员伤亡或重大财产损失(如消防设施失效、特种设备超期未检);中风险:可能导致轻伤或一般设备损坏(如安全警示标识缺失、劳保用品不全);低风险:存在隐患但影响较小(如文件堆放杂乱、地面轻微积水)。四、问题处理:闭环管理促整改制定整改措施:针对每个隐患,明确整改责任部门/责任人(如设备部、电工)、整改措施(如“立即更换破损线路”“增设安全警示标识”)及完成时限(高风险隐患24小时内启动整改,一般隐患不超过7天)。跟踪整改进度:安全管理部门每日跟进高风险隐患整改进度,对逾期未完成的,及时上报企业负责人并协调资源。复查验收:整改完成后,由排查团队现场复核,确认隐患消除后,在记录表中填写“复查结果”及复查人,形成“发觉-整改-复查”闭环。五、归档总结:复盘优化提能力整理记录资料:将排查记录表、隐患影像资料、整改报告等整理归档,保存期限不少于3年,以备审计或追溯。分析风险趋势:每季度对排查数据汇总分析,重点关注高频隐患类型(如电气问题占比30%)及未整改原因,形成《安全风险分析报告》。优化管理机制:根据分析结果,动态更新《安全风险清单》,调整排查频次(如对高风险领域每月排查一次),并针对性加强安全培训(如增加电气安全操作演练)。企业安全风险排查记录表(模板)一、排查基本信息项目内容排查日期______年______月______日排查区域/范围□生产车间□办公区□仓储库□配电房□其他:______________________排查负责人________________(安全主管)排查参与人员________________(设备管理员)、____________(班组长)等排查类型□季度全面排查□专项排查(消防/电气/危化品)□后排查□其他:______天气及环境条件□晴□雨□高温□潮湿□其他:______________________二、风险排查明细表序号排查项目具体排查内容问题描述(位置+现象+可能后果)风险等级整改责任人整改期限整改措施整改完成情况复查结果备注1消防设施灭火器压力、有效期,消防栓水压、配件完整性2号仓库灭火器压力不足(指针在红色区域),无法正常使用高消防专员2024–立即更换2具干粉灭火器是合格2电气安全配电箱线路绝缘层,接地线可靠性,私拉乱接现象1号车间配电箱后段线路绝缘层破损,裸露铜线,可能触电高电工2024–停电后更换破损线路,加装绝缘套管是合格3安全通道通道宽度是否≥1.2米,是否堆放杂物,应急指示是否完好3楼安全通道被纸箱堆放占用,宽度不足0.8米,影响疏散中行政主管2024–15清理纸箱,增设“禁止堆放”警示标识是合格4劳保用品使用员工是否按规定佩戴安全帽、防护手套、防静电服等冲压车间2名员工未佩戴防护手套,操作旋转设备存在绞伤风险中生产组长2024–12现场纠正,加强班前安全提醒是合格5危化品存储是否专柜存放,标签是否清晰,通风是否良好稀释剂存储柜未上锁,无“易燃液体”标识,存在误用风险低仓管员2024–10上锁并张贴警示标识,完善出入库登记是合格三、排查总结与签字主要风险点概述:本次排查共发觉隐患__项,其中高风险__项(已全部整改完成),中风险__项(整改完成率100%),低风险__项(整改完成率100%)。主要问题集中在电气线路老化、消防设施维护及通道占用,需加强日常巡检及员工安全意识培训。下一步改进措施:对全厂电气线路开展专项检测,建立“线路健康档案”;每月组织消防设施实操培训,保证员工熟练使用灭火器;将安全通道管理纳入部门绩效考核,杜绝杂物堆放。排查负责人签字:______________日期:______年______月______日企业安全负责人审核签字:______________日期:______年______月______日企业安全风险排查记录表:使用关键提示排查前务必培训:保证排查人员熟悉风险判定标准及隐患识别方法,避免因经验不足导致漏判。记录严禁主观臆断:问题描述需基于事实,避免使用“可能大概”“差不多”等模糊表述,必要时附照片或视频佐证。风险等级动态调整:对整改过程中的隐
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