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文档简介

2026年审计委员会审计责任协议甲方:[公司名称]乙方:[审计委员会名称]鉴于:1.甲方是一家依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业,主要从事[业务范围]。2.乙方为由[人数]名成员组成的审计委员会,负责对甲方的财务报告、内部控制和风险管理进行监督。3.双方本着平等互利的原则,经友好协商,就2026年度审计委员会的审计责任达成如下协议:第一条审计委员会职责1.甲方负责建立健全内部审计制度,对公司的财务报告、内部控制和风险管理进行监督。2.乙方作为甲方审计委员会,负责履行以下职责:(1)对公司财务报告的真实性、准确性、完整性进行审核;(2)对公司内部控制制度的有效性进行评估;(3)对公司风险管理体系的健全性进行监督;(4)对公司重大投资、融资、担保等事项进行审计;(5)对公司高级管理人员履行职责情况进行监督;(6)对公司其他重大事项进行审计。第二条审计委员会组成及任期1.乙方由[人数]名成员组成,其中[人数]名内部审计人员,[人数]名外部审计人员。2.乙方成员任期[年],自[年]月[日]起至[年]月[日]止。第三条审计委员会工作程序1.乙方根据甲方要求,制定年度审计计划,经甲方批准后实施。2.乙方在实施审计过程中,应严格遵守审计准则,确保审计工作的独立性、客观性和公正性。3.乙方应定期向甲方提交审计报告,包括审计发现、意见和建议。4.甲方应根据乙方提交的审计报告,及时采取措施纠正审计中发现的问题。第四条保密条款1.乙方在履行审计职责过程中,应严格遵守国家保密法律法规,对涉及甲方商业秘密的信息予以保密。2.乙方成员应签署保密协议,确保不泄露甲方商业秘密。第五条违约责任1.乙方在履行审计职责过程中,如因故意或重大过失导致审计结果失实,给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。2.乙方成员违反保密条款,泄露甲方商业秘密的,应承担相应的法律责任。第六条争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方因履行本协议发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第七条其他1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式[份],甲乙双方各执[份]。甲方(盖章):[公司名称]法定代表

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