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文档简介

PAGE生产安全管理检查制度一、总则1.目的本制度旨在加强公司生产安全管理,及时发现并消除生产过程中的安全隐患,预防安全事故的发生,保障员工生命安全和公司财产安全,确保生产经营活动的顺利进行。2.适用范围本制度适用于公司内所有生产经营活动涉及的场所、设备、人员及相关作业过程。3.依据本制度依据国家相关安全生产法律法规,如《中华人民共和国安全生产法》、《职业病防治法》等,以及行业标准,如[具体行业标准名称]制定。二、检查职责与分工1.安全管理部门职责负责制定年度、季度、月度安全检查计划,并组织实施。对公司各部门的安全管理工作进行监督检查,指导和督促各部门落实安全管理制度。定期分析公司安全形势,总结安全管理经验教训,提出改进措施和建议。负责组织安全检查人员的培训和考核,提高检查人员的业务水平和工作能力。2.生产部门职责负责本部门生产区域的日常安全检查,及时发现并处理安全隐患。组织本部门员工学习安全操作规程,提高员工安全意识和操作技能。配合安全管理部门开展安全检查工作,对检查中发现的问题及时整改。负责本部门设备设施的维护保养,确保设备设施安全运行。3.设备管理部门职责负责公司设备设施的安全检查,制定设备设施安全检查标准和流程。定期对设备设施进行维护保养和检修,确保设备设施安全性能良好。对设备设施的安全隐患进行评估,提出整改方案并组织实施。负责新设备设施的安全验收工作,确保新设备设施符合安全要求。4.其他部门职责负责本部门办公区域、仓库等场所的安全检查,保持场所安全整洁。配合安全管理部门开展相关安全检查工作,落实本部门安全管理责任。三、检查类型与内容1.日常检查由各部门员工按照安全操作规程和岗位责任制,对本岗位设备设施、作业环境等进行每日检查。检查内容包括设备设施运行状况、安全防护装置是否完好、作业现场是否整洁有序、员工是否遵守安全规定等。员工发现安全隐患应及时报告本部门负责人,并采取相应的临时措施。2.定期检查安全管理部门每月组织一次全面的安全检查,各部门每周组织一次部门级安全检查。检查内容包括安全管理制度执行情况、设备设施安全状况、作业环境安全条件、员工安全培训教育情况、应急预案演练情况等。定期检查应制定详细的检查表,检查人员应认真填写检查记录,对发现的问题进行详细记录,并提出整改意见。3.专项检查根据季节特点、生产任务、设备设施状况等,适时组织专项安全检查。专项检查内容包括防火、防爆、防汛、防暑降温、防寒保暖、电气安全、特种设备安全等。专项检查应针对特定的安全问题进行深入检查,制定专项检查表,确保检查工作全面、细致、有效。4.节假日检查在元旦、春节、五一、国庆等重大节假日前后,组织开展节假日安全检查。检查内容包括节前安全工作部署情况、节后员工返岗安全教育情况、设备设施维护保养情况、应急物资储备情况等。节假日检查旨在确保节假日期间公司生产安全,防止因人员思想放松、设备设施运行异常等原因引发安全事故。四、检查流程与方法1.检查准备制定检查计划,明确检查目的、范围、内容、人员分工和时间安排。检查人员应熟悉检查标准和流程,并准备好必要的检查工具和记录表格。通知被检查部门,告知检查时间、内容和要求,以便被检查部门做好准备工作。2.实施检查检查人员按照检查计划和检查表内容,对生产现场、设备设施、安全管理资料等进行全面检查。采用现场观察、查阅资料、询问员工、测试设备等方法,获取准确的检查信息。对检查中发现的问题,应及时记录在检查表上,并与被检查部门人员进行沟通确认。3.问题反馈与记录检查结束后,检查人员应及时整理检查记录,对发现的问题进行分类汇总。召开检查总结会议,向被检查部门反馈检查情况,提出整改意见和建议。对问题进行详细记录,包括问题描述、发现时间、发现地点、责任人、整改期限等信息,建立安全检查问题台账。4.整改跟踪被检查部门应根据整改意见制定整改措施,明确整改责任人、整改期限和整改目标。安全管理部门负责对整改情况进行跟踪检查,确保整改工作按时完成。对整改不力的部门和责任人,应按照公司相关规定进行严肃处理。五、隐患排查与治理1.隐患排查安全检查过程中应重点排查各类安全隐患,包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利因素和管理上的漏洞。对排查出的安全隐患应进行详细登记,分析隐患产生的原因,评估隐患的风险程度。建立安全隐患排查治理信息系统,及时录入隐患排查治理情况,实现隐患排查治理的动态管理。2.隐患治理根据隐患的风险程度,制定相应的治理措施。一般隐患由责任部门立即组织整改,重大隐患应制定专项整改方案,经公司主要负责人批准后实施。整改措施应包括整改目标、整改内容、整改方法、整改时间、整改责任人等。在隐患治理过程中,应采取有效的安全防范措施,防止事故发生。对于暂时无法整改的重大隐患,应采取临时控制措施,确保安全。3.隐患治理验收隐患治理完成后,责任部门应组织自验,确保整改措施落实到位,隐患得到彻底消除。安全管理部门负责对隐患治理情况进行复查验收,验收合格后方可销号。对隐患治理不力或拒不整改的部门和责任人,应依法依规严肃追究责任。六、安全检查记录与档案管理1.检查记录每次安全检查应形成详细的检查记录,包括检查表、问题记录、整改通知等。检查记录应真实、准确、完整,能够反映检查过程和结果。检查人员应签字确认检查记录,被检查部门负责人应签字认可检查结果。2.档案管理安全管理部门负责建立安全检查档案,将每次检查记录、隐患排查治理情况、整改报告等资料进行归档保存。安全检查档案应分类存放,便于查阅和管理。安全检查档案保存期限应符合国家相关法律法规和公司规定要求,确保档案资料的完整性和可追溯性。七、奖励与处罚1.奖励对在安全检查工作中表现突出的部门和个人,给予以下奖励:及时发现并报告重大安全隐患,避免安全事故发生的,给予[具体奖励金额或荣誉称号]。在安全管理检查制度执行过程中,提出合理化建议并被采纳,有效提高安全管理水平的,给予[具体奖励金额或荣誉称号]。积极配合安全检查工作,认真落实整改措施,成绩显著的部门和个人,给予[具体奖励金额或荣誉称号]。2.处罚对违反安全检查制度的部门和个人,给予以下处罚:对安全检查中发现的问题拒不整改或整改不力的,责令限期整改,并对责任部门负责人处以[具体罚款金额]。因违反

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