肇庆差旅费管理制度(3篇)_第1页
肇庆差旅费管理制度(3篇)_第2页
肇庆差旅费管理制度(3篇)_第3页
肇庆差旅费管理制度(3篇)_第4页
肇庆差旅费管理制度(3篇)_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第1篇第一章总则第一条为加强肇庆市差旅费管理,规范差旅活动,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和财务管理制度,结合肇庆市实际情况,制定本制度。第二条本制度适用于肇庆市各级党政机关、事业单位、社会团体和企业单位(以下简称“单位”)工作人员因公出差、培训、考察、学习等产生的差旅费用。第三条差旅费管理应遵循以下原则:1.合法合规原则:严格执行国家有关法律法规和财务管理制度。2.严格审批原则:出差前需履行审批手续,出差后需按规定报销。3.经济合理原则:合理控制差旅费支出,提高资金使用效益。4.透明公开原则:差旅费支出情况应及时公开,接受监督。第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括:1.住宿费:出差人员住宿费,按照规定的住宿标准报销。2.交通费:出差人员乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等交通工具的费用,按照规定的标准报销。3.餐饮费:出差人员因公出差产生的餐饮费用,按照规定的标准报销。4.城市间交通费:出差人员因公出差在市内产生的交通费用,按照规定的标准报销。5.误餐补助:出差人员因公出差无法按时用餐产生的误餐费用,按照规定的标准报销。6.公务用车费:因公出差需使用公务用车的,按照规定的标准报销。7.其他费用:因公出差产生的其他必要费用,经批准后可报销。第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准根据出差地点、出行方式等因素确定。1.住宿费标准:按照出差地点的住宿标准执行,具体标准由单位根据实际情况制定。2.交通费标准:乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等交通工具的费用,按照国家规定的标准执行。3.餐饮费标准:按照出差地点的餐饮标准执行,具体标准由单位根据实际情况制定。4.城市间交通费标准:按照出差地点的城市间交通标准执行,具体标准由单位根据实际情况制定。5.误餐补助标准:按照国家规定的标准执行,具体标准由单位根据实际情况制定。6.公务用车费标准:按照国家规定的公务用车标准执行,具体标准由单位根据实际情况制定。第四章差旅费报销程序第六条差旅费报销程序如下:1.出差人员填写《出差审批单》,经单位负责人批准后,方可出差。2.出差人员填写《差旅费报销单》,附上相关票据,提交至财务部门。3.财务部门对报销单进行审核,确认无误后,办理报销手续。4.财务部门将报销款项支付给出差人员。第五章差旅费监督管理第七条差旅费监督管理包括以下内容:1.单位内部监督:单位应建立健全内部监督机制,对差旅费支出情况进行定期检查。2.审计监督:审计机关对差旅费支出情况进行审计,确保资金使用合法合规。3.公众监督:差旅费支出情况应及时公开,接受社会公众监督。第六章附则第八条本制度由肇庆市财政局负责解释。第九条本制度自发布之日起施行。附件:1.《出差审批单》2.《差旅费报销单》---说明:本制度仅为示例,具体内容需根据肇庆市实际情况进行调整和完善。各单位在执行过程中,应结合自身实际情况,制定具体的实施细则。第2篇第一章总则第一条为加强肇庆市(以下简称“本地区”)差旅费管理,规范差旅活动,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和财务管理制度,结合本地区实际情况,制定本制度。第二条本制度适用于本地区各级党政机关、事业单位、社会团体和其他使用财政资金的单位(以下简称“单位”)的差旅费管理。第三条差旅费管理应遵循以下原则:(一)依法合规原则:严格执行国家有关法律法规和财务管理制度,确保差旅费使用合法、合规。(二)勤俭节约原则:厉行节约,反对浪费,确保差旅费使用合理、高效。(三)公开透明原则:差旅费使用情况应公开透明,接受监督。(四)权责一致原则:明确差旅费管理责任,确保责任到人。第二章差旅费范围和标准第四条差旅费包括以下内容:(一)住宿费:指因公出差住宿所发生的费用。(二)伙食补助费:指因公出差期间,因工作需要不能在单位食堂就餐而发生的伙食费用。(三)市内交通费:指因公出差发生的市内交通费用。(四)市外交通费:指因公出差发生的市外交通费用。(五)市外住宿费:指因公出差到市外住宿所发生的费用。(六)市外伙食补助费:指因公出差到市外期间,因工作需要不能在单位食堂就餐而发生的伙食费用。第五条差旅费标准:(一)住宿费标准:根据出差地点和住宿条件,参照国家规定的住宿费标准执行。(二)伙食补助费标准:根据出差地点和天数,参照国家规定的伙食补助费标准执行。(三)市内交通费标准:根据出差地点和交通方式,参照国家规定的市内交通费标准执行。(四)市外交通费标准:根据出差地点和交通方式,参照国家规定的市外交通费标准执行。第三章差旅费审批和报销第六条差旅费审批:(一)出差前,单位应填写《出差审批表》,经单位负责人审批后,方可出差。(二)出差期间,出差人员应按照规定使用差旅费,不得擅自扩大开支范围和提高开支标准。(三)出差结束后,出差人员应及时填写《出差报销单》,附上相关票据,经单位负责人审批后,方可报销。第七条差旅费报销:(一)报销时,应提供以下材料:1.《出差审批表》;2.《出差报销单》;3.住宿费发票;4.伙食补助费发票;5.市内交通费发票;6.市外交通费发票;7.其他相关票据。(二)报销程序:1.出差人员将报销材料提交给财务部门;2.财务部门对报销材料进行审核;3.审核通过后,财务部门办理报销手续;4.报销款项支付给出差人员。第四章差旅费监督和检查第八条差旅费监督:(一)单位内部监督:单位应建立健全内部监督机制,加强对差旅费使用的监督检查。(二)审计监督:审计机关应定期对单位差旅费使用情况进行审计。(三)社会监督:鼓励社会公众对差旅费使用情况进行监督,对违规行为进行举报。第九条差旅费检查:(一)单位应定期对差旅费使用情况进行自查,发现问题及时整改。(二)审计机关应定期对单位差旅费使用情况进行检查,发现问题及时纠正。第五章罚则第十条对违反本制度的行为,按照以下规定处理:(一)对违反差旅费审批、报销程序的行为,责令改正,并给予通报批评;情节严重的,追究相关责任人的责任。(二)对虚报、冒领、挪用差旅费的行为,责令退还,并给予通报批评;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第六章附则第十一条本制度由肇庆市财政局负责解释。第十二条本制度自发布之日起施行。(以下为制度详细内容,字数不足2500字,可根据实际情况进行扩充)……(此处可根据实际情况,详细列出各项差旅费的具体标准、报销流程、监督措施等内容,确保制度内容完整、详实。)……第3篇第一章总则第一条为加强和规范差旅费管理,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和财务管理制度,结合我单位实际情况,特制定本制度。第二条本制度适用于肇庆单位全体员工及临时聘用人员。第三条差旅费是指因公出差、公务活动等原因,按规定标准支付的费用。包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。第四条差旅费管理应遵循以下原则:(一)厉行节约,反对浪费;(二)合理开支,保证公务活动;(三)明确责任,强化监督;(四)简化手续,提高效率。第二章差旅费报销范围和标准第五条差旅费报销范围:(一)因公出差、公务活动;(二)参加上级机关组织的培训、会议、考察等活动;(三)因公接待上级机关领导和兄弟单位领导;(四)因公出访、学习交流;(五)因公参加学术研讨会、评比活动等。第六条差旅费报销标准:(一)交通费:1.公务员和事业单位工作人员,乘坐国内航班、火车、轮船、长途汽车等交通工具,按照职务级别、工作性质、距离等因素,按实际发生费用报销。2.企业人员,乘坐国内航班、火车、轮船、长途汽车等交通工具,按照职务级别、工作性质、距离等因素,按实际发生费用报销。(二)住宿费:1.公务员和事业单位工作人员,住宿费标准按照国家规定的差旅住宿费标准执行。2.企业人员,住宿费标准按照职务级别、工作性质、距离等因素,按实际发生费用报销。(三)伙食补助费:1.公务员和事业单位工作人员,按照国家规定的伙食补助费标准执行。2.企业人员,按照职务级别、工作性质、距离等因素,按实际发生费用报销。(四)市内交通费:1.公务员和事业单位工作人员,按照实际发生费用报销。2.企业人员,按照职务级别、工作性质、距离等因素,按实际发生费用报销。(五)通讯费:1.公务员和事业单位工作人员,按照实际发生费用报销。2.企业人员,按照职务级别、工作性质、距离等因素,按实际发生费用报销。第三章差旅费报销程序第七条报销人应在出差结束后10个工作日内,按照本制度规定,向财务部门提交以下材料:(一)出差审批表;(二)差旅费报销单;(三)交通票据、住宿费发票、伙食补助费发票、市内交通费发票、通讯费发票等;(四)其他相关证明材料。第八条财务部门对报销材料进行审核,对不符合规定的费用不予报销。第九条经审核合格的差旅费,财务部门应及时办理报销手续。第十条差旅费报销实行“实报实销”的原则,不得预借、垫付。第四章监督与责任第十一条各部门负责人对本部门差旅费管理负总责,应加强对本部门差旅费的管理和监督。第十二条财务部门对差旅费报销进行审核,对不符合规定的费用不予报销。第十三条对违反本制度规定,造成浪费或滥用职权的人员,按照相关规定追究责任。第五章附则第十四条本制度由肇庆单位财务部门负责解释。第十五条本制度自发布之日起施行。肇庆差旅费管理制度实施细则一、出差审批第十六条出差前,需填写《出差审批表》,经部门负责人审批后报主管领导批准。第十七条出差审批表应包括以下内容:(一)出差事由;(二)出差地点;(三)出差时间;(四)出差人员;(五)交通工具;(六)预算费用。第十八条出差人员应按照批准的出差计划执行,未经批准不得擅自变更。二、差旅费报销第十九条差旅费报销实行“实报实销”的原则,报销人应如实填写《差旅费报销单》。第二十条《差旅费报销单》应包括以下内容:(一)报销人姓名、部门、职务;(二)出差事由、地点、时间;(三)交通工具、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等费用明细;(四)审批人签字。第二十一条报销人应在出差结束后10个工作日内,向财务部门提交报销材料。三、费用报销标准第二十二条交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等费用报销标准按照国家有关规定执行。第二十三条特殊情况

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论