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文档简介
第1篇第一章总则第一条为加强科研企业经费管理,提高资金使用效益,确保科研活动的顺利进行,根据国家有关法律法规和财务管理制度,结合本企业实际情况,特制定本制度。第二条本制度适用于本企业所有科研项目的经费管理,包括项目启动、实施、结题等各个阶段。第三条科研经费管理应遵循以下原则:(一)合法性原则:严格遵守国家法律法规和财务管理制度;(二)真实性原则:经费使用真实、准确、完整;(三)效益性原则:提高资金使用效益,确保科研目标实现;(四)公开透明原则:经费使用情况公开透明,接受监督;(五)责任追究原则:对违反本制度的行为,依法依规追究责任。第二章经费来源与预算第四条科研经费来源包括但不限于:(一)政府科研项目资金;(二)企业自筹资金;(三)社会捐赠资金;(四)其他合法渠道的资金。第五条科研项目经费预算编制应遵循以下要求:(一)合理编制:根据项目研究内容和实际需要,合理编制经费预算;(二)细化分类:将经费预算细化为设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费等;(三)明确用途:明确各项经费的具体用途,确保专款专用;(四)合规性:经费预算应符合国家相关政策和规定。第六条科研项目经费预算一经批准,不得随意调整。如确需调整,需经项目负责人和相关部门负责人审核同意,并报财务部门备案。第三章经费使用与监督第七条科研项目经费使用应遵循以下规定:(一)专款专用:经费必须用于项目研究内容,不得挪作他用;(二)合理开支:经费使用应合理、节约,不得浪费;(三)合规操作:经费使用应符合国家相关法律法规和财务管理制度;(四)及时报销:项目组成员应按时报销相关费用。第八条科研项目经费使用监督:(一)项目负责人负责监督项目组成员的经费使用情况;(二)财务部门负责对经费使用情况进行审核和监督;(三)审计部门定期对科研经费使用情况进行审计;(四)设立举报电话和邮箱,接受社会监督。第九条科研项目经费报销流程:(一)项目组成员填写报销单,附上相关票据;(二)项目负责人审核报销单,签字确认;(三)财务部门审核报销单,签字确认;(四)报销单经审批后,财务部门办理报销手续。第四章经费结余与清算第十条科研项目经费结余处理:(一)结余经费应继续用于项目研究,不得挪作他用;(二)结余经费在项目结题后,如无特殊原因,应全额上缴企业财务部门。第十一条科研项目经费清算:(一)项目结题后,项目负责人组织项目组成员进行经费清算;(二)财务部门对经费清算结果进行审核;(三)审计部门对经费清算结果进行审计;(四)经费清算结果经审核、审计后,报企业领导审批。第五章责任追究第十二条违反本制度的行为,将依法依规追究责任,包括但不限于:(一)挪用、侵占科研经费的;(二)虚报冒领科研经费的;(三)未按规定使用科研经费的;(四)其他违反本制度的行为。第十三条对违反本制度的行为,根据情节轻重,给予警告、记过、降级、撤职等处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第六章附则第十四条本制度由企业财务部门负责解释。第十五条本制度自发布之日起施行。(注:本制度为示例性文本,具体内容需根据企业实际情况进行调整。)第2篇第一章总则第一条为了规范科研企业经费管理,提高资金使用效益,保障科研活动的顺利进行,根据国家有关法律法规和政策,结合本企业实际情况,特制定本制度。第二条本制度适用于本企业所有科研经费的管理,包括科研项目经费、科研设施建设经费、科研设备购置经费等。第三条科研经费管理应遵循以下原则:(一)合法性原则:经费来源合法,使用合法,符合国家相关法律法规和政策。(二)真实性原则:经费收支真实,账目清晰,不得虚报冒领。(三)效益性原则:经费使用要注重效益,提高资金使用效率。(四)公开透明原则:经费管理公开透明,接受监督。(五)分级管理原则:根据科研活动的性质和规模,实行分级管理。第二章经费来源第四条科研经费来源主要包括:(一)国家科技计划项目经费;(二)地方政府科技计划项目经费;(三)企业自筹经费;(四)企业与社会各界捐赠经费;(五)其他合法渠道获得的经费。第五条科研经费的来源应当明确,经费拨付应当有正式文件或合同。第三章经费预算与审批第六条科研项目经费预算编制应当遵循以下原则:(一)合理编制:预算编制要科学合理,符合科研项目的实际需要。(二)实事求是:预算编制要真实反映项目经费需求。(三)节约使用:预算编制要充分考虑节约原则,避免浪费。第七条科研项目经费预算编制程序:(一)项目负责人根据项目研究内容和进度,编制项目经费预算;(二)项目负责人将预算报送所在部门审核;(三)所在部门对预算进行审核,提出意见;(四)项目负责人根据审核意见,对预算进行修改;(五)所在部门将审核后的预算报送财务部门;(六)财务部门对预算进行复核,并提出意见;(七)经财务部门复核后的预算,报送企业领导审批。第八条科研项目经费预算一经批准,不得随意变更。如因特殊情况需要变更,需经原审批程序审批。第四章经费支出第九条科研经费支出应当符合国家有关法律法规和政策,遵循以下原则:(一)专款专用:经费支出必须严格按照预算执行,不得挪作他用;(二)合法合规:经费支出必须符合国家有关法律法规和政策,不得违规操作;(三)效益优先:经费支出要注重效益,提高资金使用效率。第十条科研经费支出范围:(一)设备购置费;(二)材料费;(三)测试化验加工费;(四)燃料动力费;(五)差旅费;(六)会议费;(七)劳务费;(八)国际合作与交流费;(九)其他相关费用。第十一条科研经费支出审批程序:(一)项目负责人根据项目进度和实际需要,提出经费支出申请;(二)所在部门对经费支出申请进行审核;(三)财务部门对经费支出申请进行复核;(四)经财务部门复核后的经费支出申请,报送企业领导审批。第五章经费监督与审计第十二条企业应建立健全科研经费监督机制,确保经费使用安全、合规。第十三条科研经费监督主要包括:(一)财务监督:财务部门对科研经费收支进行日常监督;(二)项目监督:项目负责人对项目经费使用情况进行监督;(三)审计监督:定期对科研经费进行审计。第十四条企业应建立健全科研经费审计制度,对科研经费的使用情况进行审计。第六章经费核算与报账第十五条科研经费核算应当遵循以下原则:(一)准确核算:经费核算要准确无误,确保账目清晰;(二)及时核算:经费核算要及时进行,不得拖延;(三)规范核算:经费核算要符合国家有关法律法规和政策。第十六条科研经费报账程序:(一)项目负责人根据项目进度和实际需要,提出经费报销申请;(二)所在部门对经费报销申请进行审核;(三)财务部门对经费报销申请进行复核;(四)经财务部门复核后的经费报销申请,报送企业领导审批;(五)审批通过后,财务部门办理报销手续。第七章附则第十七条本制度由企业财务部门负责解释。第十八条本制度自发布之日起施行。(注:本制度为示例性质,具体内容需根据企业实际情况进行调整。)第3篇第一章总则第一条为加强科研企业经费管理,提高资金使用效益,规范经费使用行为,根据国家有关法律法规和财务管理制度,结合本企业实际情况,特制定本制度。第二条本制度适用于本企业所有科研项目及与之相关的经费收支活动。第三条本制度遵循以下原则:(一)合法性原则:经费使用必须符合国家法律法规和财务管理制度;(二)真实性原则:经费收支必须真实、准确、完整;(三)效益性原则:经费使用应注重经济效益和社会效益;(四)节约性原则:经费使用应厉行节约,反对浪费;(五)透明性原则:经费使用情况应公开透明,接受监督。第二章经费预算管理第四条科研项目经费预算应按照项目计划合理编制,明确经费使用范围、用途和金额。第五条经费预算编制程序:(一)项目负责人根据项目计划,提出经费预算方案;(二)项目负责人组织项目组成员进行讨论,修改完善预算方案;(三)项目负责人将预算方案报送财务部门审核;(四)财务部门对预算方案进行审核,提出修改意见;(五)项目负责人根据审核意见,对预算方案进行修改;(六)预算方案经企业领导批准后,正式生效。第六条经费预算调整:(一)项目执行过程中,如遇特殊情况,需调整预算,项目负责人应提出调整方案;(二)调整方案经财务部门审核,企业领导批准后生效;(三)调整后的预算应重新报送相关部门备案。第三章经费支出管理第七条经费支出应严格按照预算执行,不得擅自改变用途或扩大范围。第八条经费支出管理程序:(一)项目负责人根据项目进度,提出经费支出申请;(二)项目负责人组织项目组成员进行讨论,修改完善支出申请;(三)项目负责人将支出申请报送财务部门审核;(四)财务部门对支出申请进行审核,提出修改意见;(五)项目负责人根据审核意见,对支出申请进行修改;(六)支出申请经企业领导批准后,财务部门办理支付手续。第九条经费支出方式:(一)现金支付:适用于小额、零星支出;(二)银行转账:适用于大额、集中支出;(三)报销:适用于项目组成员的差旅费、会议费等。第十条经费支出凭证管理:(一)项目负责人应妥善保管经费支出凭证,确保凭证真实、完整;(二)财务部门对经费支出凭证进行审核,确保凭证符合规定;(三)项目负责人对审核通过的凭证进行签字确认。第四章经费收入管理第十一条科研项目经费收入应纳入企业统一管理,不得擅自设立小金库。第十二条经费收入管理程序:(一)项目负责人根据项目合同,提出经费收入申请;(二)项目负责人组织项目组成员进行讨论,修改完善收入申请;(三)项目负责人将收入申请报送财务部门审核;(四)财务部门对收入申请进行审核,提出修改意见;(五)收入申请经企业领导批准后,财务部门办理收款手续。第十三条经费收入方式:(一)银行转账:适用于大额、集中收入;(二)现金支付:适用于小额、零星收入。第五章监督检查第十四条企业应建立健全经费管理制度,定期对经费使用情况进行监督检查。第十五条监督检查内容:(一)经费预算执行情况;(二)经费支出是否符合预算和规定;(三)经费收入是否及时、完整;(四)经费使用效益;(五)经费管理制度的执行情况。第十六条监督检查方式:(一)财务部门定期对经费使用情况进行审计;(二)企业领导不定期组织专项检查;(三)设立举报电话和邮箱,接受社会监督。第六章罚则第十七条违反本
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