工艺装备设计文件管理制度(3篇)_第1页
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文档简介

第1篇第一章总则第一条为加强工艺装备设计文件的管理,确保设计文件的质量和完整性,提高工艺装备设计水平,保障生产顺利进行,特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有工艺装备设计文件的编制、审核、审批、保管、使用和销毁等环节。第三条工艺装备设计文件管理应遵循以下原则:1.完整性原则:确保设计文件内容完整、准确、一致;2.及时性原则:确保设计文件及时编制、审核、审批;3.安全性原则:确保设计文件安全、保密;4.可追溯性原则:确保设计文件的可追溯性,便于查询和追溯;5.有效性原则:确保设计文件符合国家和行业的相关标准、规范。第二章职责分工第四条公司各部门职责如下:1.设计部门:负责工艺装备设计文件的编制、审核、修改、补充和完善;2.技术部门:负责工艺装备设计文件的审核、审批,确保设计文件符合国家和行业的相关标准、规范;3.质量部门:负责对工艺装备设计文件进行质量检查,确保设计文件的质量;4.信息管理部门:负责工艺装备设计文件的电子版存储、备份和归档;5.保管部门:负责工艺装备设计文件的实物保管和借阅管理。第三章设计文件编制第五条工艺装备设计文件编制应遵循以下要求:1.设计文件应包括设计说明、图纸、计算书、材料清单等;2.设计文件应采用标准化的符号、术语和格式;3.设计文件应清晰、简洁、易懂;4.设计文件应标注设计日期、设计人、审核人、审批人等信息。第六条设计文件编制流程:1.设计人根据设计任务书和设计要求,进行设计工作;2.设计人完成设计后,将设计文件提交给审核人进行审核;3.审核人审核设计文件,对不符合要求的部分提出修改意见;4.设计人根据审核意见进行修改,修改完成后再次提交审核;5.审核人审核通过后,将设计文件提交给审批人进行审批;6.审批人审批设计文件,对符合要求的部分签署意见;7.审批人签署意见后,设计文件正式生效。第四章设计文件审核与审批第七条设计文件审核与审批应遵循以下要求:1.审核人应具备相应的专业知识和技能,能够对设计文件进行准确、全面的审核;2.审核人应严格按照国家和行业的相关标准、规范进行审核;3.审核人应提出明确的修改意见,并指导设计人进行修改;4.审批人应具备相应的权限和责任,能够对设计文件进行审批;5.审批人应认真审查设计文件,确保设计文件符合要求。第五章设计文件保管与使用第八条设计文件保管与使用应遵循以下要求:1.设计文件应按照分类、编号、目录进行整理和归档;2.设计文件应妥善保管,防止丢失、损坏和泄密;3.设计文件借阅应办理借阅手续,借阅人应妥善保管,按时归还;4.设计文件使用应遵循以下原则:a.不得擅自修改、复制、传播设计文件;b.不得将设计文件用于非法用途;c.不得泄露设计文件中的商业秘密。第六章设计文件销毁第九条设计文件销毁应遵循以下要求:1.设计文件销毁前,应进行鉴定,确认其不再具有保存价值;2.设计文件销毁应采用安全、环保的方式;3.设计文件销毁后,应做好记录,并报相关部门备案。第七章附则第十条本制度由公司质量管理部门负责解释。第十一条本制度自发布之日起实施。第十二条本制度如有未尽事宜,由公司质量管理部门负责修订。注:本制度内容仅供参考,具体内容应根据公司实际情况进行调整。第2篇第一章总则第一条为加强工艺装备设计文件的管理,确保设计文件的质量和完整性,提高设计效率,降低设计成本,保障生产安全,特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有工艺装备设计文件的编制、审核、审批、使用、保管、存档和销毁等环节。第三条工艺装备设计文件的管理应遵循以下原则:(1)统一管理,分级负责;(2)完整、准确、及时;(3)安全、保密;(4)节约、高效。第二章管理职责第四条公司成立工艺装备设计文件管理领导小组,负责制定、修订本制度,并对设计文件管理工作进行监督、检查和指导。第五条工艺装备设计文件管理领导小组下设办公室,负责设计文件管理的日常工作。第六条各部门、车间应指定专人负责本部门、车间工艺装备设计文件的管理工作。第七条设计人员、审核人员、审批人员、使用人员、保管人员应按照本制度的要求,履行各自的职责。第三章设计文件编制第八条工艺装备设计文件应包括以下内容:(1)设计任务书;(2)设计图纸;(3)设计计算书;(4)设计说明书;(5)设计变更通知单;(6)其他相关资料。第九条设计人员应根据设计任务书,按照国家标准、行业标准和企业内部规范编制设计文件。第十条设计文件应采用统一的格式、符号和术语,确保设计文件的清晰、准确。第十一条设计文件应经设计人员审核、签字后,提交给相关部门审核。第四章设计文件审核第十二条审核人员应对设计文件进行审核,确保设计文件符合以下要求:(1)设计文件内容完整、准确;(2)设计图纸、计算书、说明书等符合规范要求;(3)设计变更通知单及时、准确;(4)其他相关资料齐全。第十三条审核人员对设计文件审核合格后,应在设计文件上签字,并将审核意见反馈给设计人员。第五章设计文件审批第十四条设计文件经审核合格后,由审批人员审批。第十五条审批人员应对设计文件进行审批,确保设计文件符合以下要求:(1)设计文件内容合理、可行;(2)设计图纸、计算书、说明书等符合规范要求;(3)设计变更通知单及时、准确;(4)其他相关资料齐全。第十六条审批人员对设计文件审批合格后,应在设计文件上签字,并将审批意见反馈给设计人员。第六章设计文件使用第十七条设计文件经审批合格后,由使用人员按照设计文件进行生产、施工等。第十八条使用人员应严格按照设计文件进行操作,不得擅自修改设计文件。第十九条使用过程中发现设计文件存在问题,应及时向设计人员反馈,并采取措施进行纠正。第七章设计文件保管第二十条设计文件应妥善保管,防止丢失、损坏。第二十一条设计文件应按照分类、编号、登记等方法进行管理。第二十二条保管人员应定期检查设计文件,确保设计文件完整、准确。第八章设计文件存档第二十三条设计文件应按照档案管理规定进行存档。第二十四条设计文件存档应包括以下内容:(1)设计文件的原件;(2)设计文件的电子版;(3)设计文件的审核、审批意见;(4)设计文件的变更记录;(5)其他相关资料。第二十五条设计文件存档应按照档案管理要求,进行分类、编号、登记。第九章设计文件销毁第二十六条设计文件达到存档期限或因其他原因需要销毁时,应按照档案管理规定进行销毁。第二十七条设计文件销毁前,应经相关部门负责人批准。第二十八条设计文件销毁时,应确保文件内容不外泄。第十章附则第二十九条本制度由公司工艺装备设计文件管理领导小组负责解释。第三十条本制度自发布之日起施行。第三十一条本制度如有未尽事宜,由公司工艺装备设计文件管理领导小组负责修订。第三十二条本制度与国家有关法律法规、行业标准及企业内部规定相抵触时,以国家有关法律法规、行业标准及企业内部规定为准。第3篇第一章总则第一条为加强工艺装备设计文件的管理,确保设计文件的完整、准确、及时,提高工艺装备设计质量,特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有工艺装备设计文件的编制、审核、批准、使用、保管和销毁等全过程。第三条工艺装备设计文件管理应遵循以下原则:1.完整性:确保设计文件内容的完整性,不得遗漏任何重要信息。2.准确性:设计文件内容应准确无误,符合相关标准和规范。3.及时性:设计文件应及时编制、审核、批准和使用。4.安全性:确保设计文件的安全,防止泄露和丢失。5.可追溯性:设计文件应具有可追溯性,便于查询和追溯。第二章组织机构与职责第四条公司设立工艺装备设计文件管理小组,负责制定、实施和监督本制度。第五条工艺装备设计文件管理小组职责:1.制定和修订工艺装备设计文件管理制度。2.组织编制和审核工艺装备设计文件。3.负责工艺装备设计文件的批准、使用和保管。4.监督检查工艺装备设计文件的管理工作。5.组织开展工艺装备设计文件的培训和宣传。第六条各部门职责:1.设计部门:负责工艺装备设计文件的编制,确保文件内容的完整、准确和及时。2.审核部门:负责对工艺装备设计文件进行审核,确保文件符合相关标准和规范。3.批准部门:负责对工艺装备设计文件进行批准,确保文件符合公司要求。4.使用部门:负责使用工艺装备设计文件,确保文件的有效性和安全性。5.保管部门:负责工艺装备设计文件的保管,确保文件的安全和完整。第三章设计文件的编制第七条工艺装备设计文件应包括以下内容:1.设计任务书:明确设计任务、技术要求、设计范围等。2.设计方案:包括设计原理、结构、性能、工艺流程等。3.设计图纸:包括总图、部件图、装配图、电气图等。4.设计计算书:包括计算过程、计算结果、计算依据等。5.设计说明书:包括设计背景、设计目的、设计方法、设计结果等。6.设计审查意见:包括审查意见、修改建议等。第八条设计文件的编制应符合以下要求:1.符合国家相关标准和规范。2.文字表达准确、简洁、清晰。3.图纸绘制规范、美观。4.计算过程严谨、结果准确。第四章设计文件的审核与批准第九条工艺装备设计文件应经过以下审核与批准程序:1.设计部门编制完成后,提交审核部门进行审核。2.审核部门对设计文件进行审核,提出修改意见。3.设计部门根据审核意见进行修改,重新提交审核。4.审核部门审核通过后,提交批准部门进行批准。5.批准部门对设计文件进行批准,并签署意见。第五章设计文件的使用与保管第十条工艺装备设计文件的使用应符合以下要求:1.使用部门应指定专人负责设计文件的使用和管理。2.使用设计文件时,应确保文件内容的准确性和完整性。3.使用完毕后,应及时归还设计文件。第十一条工艺装备设计文件的保管应符合以下要求:1.保管部门应设立专门的文件柜,对设计文件进行分类存放。2.设计文件应按照编号顺序存放,便于查找和检索。3.保管部门

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