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文档简介
财政安全隐患排查工作总结为切实防范财政运行风险,保障财政资金安全规范使用,提升财政管理质效,我单位结合本地财政管理实际,严格落实上级财政部门关于财政安全隐患排查的工作部署,组织开展了全领域、全流程的财政安全隐患排查工作。现将本次排查及整改情况总结如下:一、排查工作开展情况(一)强化组织保障,压实工作责任成立以主要领导为组长的财政安全隐患排查领导小组,制定《财政安全隐患排查工作方案》,明确排查范围、流程及责任分工。召开专题动员会议,要求各科室、预算单位提高政治站位,以“自查+检查”双轨并行的方式推进排查,确保风险隐患“早发现、早处置”。(二)聚焦重点领域,细化排查内容本次排查覆盖预算管理、资金拨付、账户管理、政府债务、国有资产、内控制度六大核心领域,重点核查:预算编制与执行的合规性(含调整程序、支出进度、结转资金管理);资金拨付全流程风险(含审核、支付指令、清算对账);财政账户开立、使用及清理情况;政府债务“借、用、管、还”全链条管理;国有资产登记、处置、收益管理合规性;内控制度执行有效性(含岗位制衡、流程审批)。(三)创新排查方式,确保排查实效采取“自查自纠+重点检查+数据穿透”三维排查法:自查自纠:组织预算单位、财政科室对照清单全面自查,形成问题台账;重点检查:抽调业务骨干组成专项组,对民生资金、政府投资项目等重点领域实地核查;数据穿透:依托财政一体化系统,对预算指标、支付指令、账户流水等数据交叉比对,筛查异常交易。二、隐患排查结果及问题分析本次排查覆盖多家预算单位、多项专项资金、多个财政账户,累计发现隐患问题数类,具体表现为:(一)预算管理领域执行不规范:部分单位存在“以拨代支”现象,项目预算调整未履行审批程序;结转资金闲置:部分年度结转资金因项目终止未及时清理,资金使用效率偏低。(二)资金拨付领域审核把关不严:专项资金拨付时对项目进度、合同履约情况审核不到位;指令传递风险:业务科室与国库支付中心指令传递偶发重复提交、信息错误问题。(三)账户管理领域违规开户与闲置:个别单位违规开立多头账户,部分闲置账户未及时撤销;对账不及时:个别账户月度对账延迟,余额差异未及时核实。(四)政府债务管理领域预警机制单一:债务风险监测仅关注静态指标,对资金使用效益动态监测不足;偿还计划偏差:个别隐性债务化解进度滞后,偿债资金来源不稳定。三、整改落实情况针对排查问题,坚持“即知即改、分类施策、标本兼治”原则,制定整改台账,明确责任人和时限,目前整改完成率超九成,剩余问题正按计划推进:(一)预算管理整改修订《预算执行管理办法》,要求按月报送支出台账,将进度与次年预算挂钩;建立结转资金动态清理机制,收回闲置资金统筹使用,今年已盘活资金超预期。(二)资金拨付整改优化拨付审核流程,增设“项目进度核验岗”,核减不合理拨付申请多笔;升级国库支付系统,实现指令“系统核验+人工复核”双把关。(三)账户管理整改开展“账户清理专项行动”,清理闲置账户数个,整改违规开户单位数家;建立“月度对账机制”,对差异问题实行“周报告、月销号”管理。(四)政府债务整改完善债务风险预警模型,新增动态监测指标,每季度形成分析报告;协调多部门优化偿债资金来源,追回欠缴土地出让金,保障偿还计划执行。四、工作成效与经验启示(一)工作成效风险防控升级:资金“跑冒滴漏”问题有效遏制,全年无重大安全事故;管理质效提升:预算执行进度达标率提升,结转资金规模同比下降;制度体系完善:修订完善多项管理制度,形成“排查—整改—建制”闭环。(二)经验启示全领域排查是基础:覆盖财政管理各环节,避免风险“盲区”;技术+人工协同是关键:信息化提效,人工核查保准;整改+建制并重是核心:既解当前问题,更堵制度漏洞。五、存在的不足排查深度不足:对隐蔽性风险(如国资收益流失)识别精度待提升;部门协同短板:与审计、国资等部门信息共享机制待完善;长效机制待建:部分单位整改“被动应付”,考核问责需强化。六、下一步工作计划建立常态化机制:每季度“回头看”,高风险领域“月排查”;深化协同治理:牵头建立“财政安全联防联控机制”,实现数据共享;强化能力建设:开展专题培训,提升风险防控能力;完善考核问责:将财政安全纳入绩
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