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文档简介
技术图纸管理标准第一章范围与术语1.1范围本标准规定了企业技术图纸的编制、审核、批准、发放、使用、保管、修改、作废等全生命周期管理要求,适用于企业所有产品研发、生产、工艺、质量等环节产生的技术图纸,包括但不限于产品总装图、零件图、工艺流程图、电气原理图、模具图等。1.2术语和定义技术图纸:指以图形、符号、文字等形式表达产品设计、工艺要求、安装调试等技术信息的文件,是产品研发、生产制造、质量检验的重要依据。版本控制:对技术图纸的修改过程进行记录和管理,确保不同阶段的图纸版本可追溯、可区分。图纸状态:指技术图纸所处的阶段,包括“草案”“审核中”“批准”“发放”“作废”等。第二章职责分工2.1设计部门负责技术图纸的编制、初审,确保图纸内容符合设计规范和技术要求。对图纸的准确性、完整性负责,及时处理图纸使用过程中的疑问。参与图纸的修改和升级,提供技术支持。2.2工艺部门审核图纸的工艺可行性,确保图纸设计满足生产制造要求。提出工艺改进建议,协助设计部门优化图纸。2.3质量部门审核图纸的质量检验要求,确保图纸中的公差、技术参数等符合质量标准。监督图纸在生产过程中的执行情况,对不符合项提出整改意见。2.4标准化部门负责制定和维护技术图纸的格式规范,包括图纸幅面、标题栏、明细栏、线型、字体等。审核图纸的标准化程度,确保符合国家或行业标准(如GB/T14689《技术制图图纸幅面和格式》)。2.5文档管理部门负责技术图纸的集中保管、版本控制、发放回收。建立图纸管理台账,确保图纸的可追溯性。定期对图纸进行盘点和归档,防止图纸丢失或损坏。第三章图纸编制规范3.1格式要求幅面:应符合GB/T14689的规定,优先选用A0(841mm×1189mm)、A1(594mm×841mm)、A2(420mm×594mm)、A3(297mm×420mm)、A4(210mm×297mm)五种基本幅面,必要时可选用加长幅面。标题栏:位于图纸右下角,应包含图纸名称、图号、版本号、设计单位、设计人、审核人、批准人、日期等信息。示例如下:项目内容要求图纸名称简明扼要,反映图纸核心内容图号采用企业统一编码规则,如“P-XX-XX-XXX”(P代表产品,XX为产品类别,XX为系列,XXX为序号)版本号采用“V+数字”形式,如V1.0、V2.0,修改时版本号递增设计单位填写企业全称或部门名称签署栏设计人、审核人、批准人需手写签名并注明日期3.2内容要求图形表达:应清晰、准确地表达产品的形状、尺寸、位置关系,选用合适的视图(主视图、俯视图、侧视图、剖视图、剖面图等)。尺寸标注:尺寸标注应完整、清晰、合理,避免重复标注或遗漏。尺寸公差、形位公差应符合GB/T1182《产品几何技术规范(GPS)几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注》的要求。技术要求:应明确产品的材料、热处理、表面处理、检验方法等要求,如“材料:45钢,调质处理HB220-250”“表面粗糙度Ra≤1.6μm”。明细栏:位于图纸标题栏上方,应列出产品的组成零件,包括零件名称、图号、数量、材料、规格等信息,便于生产和采购。3.3标准化要求线型、字体、符号等应符合GB/T17450《技术制图图线》、GB/T14691《技术制图字体》等标准。优先使用国家标准或行业标准的术语和符号,避免使用非标准缩写或自定义符号。第四章图纸审核与批准4.1审核流程技术图纸的审核应遵循“三级审核”原则,确保图纸的准确性和合规性:初审:设计部门内部审核,检查图纸的完整性、准确性。专业审核:工艺、质量、标准化等部门审核,分别从工艺可行性、质量要求、标准化程度等方面提出意见。终审:由企业技术负责人或授权人员批准,确认图纸可用于生产或发放。4.2审核记录审核过程中,审核人员应填写《图纸审核表》,记录审核意见和处理结果。设计部门应根据审核意见对图纸进行修改,修改后需重新提交审核,直至所有意见得到解决。审核通过的图纸,应由审核人员和批准人员在图纸上签名并注明日期,作为图纸生效的依据。第五章图纸发放与使用5.1发放范围图纸的发放应严格控制范围,仅限需要使用图纸的部门或人员(如生产车间、采购部门、质量检验员等)。发放前需填写《图纸发放申请表》,注明发放对象、用途、数量等信息,经部门负责人批准后由文档管理部门发放。5.2发放方式纸质图纸:发放时应加盖“受控”章,注明版本号和发放日期。发放数量应与实际需求一致,避免超额发放。电子图纸:通过企业内部文档管理系统发放,设置访问权限,防止非授权人员查看或修改。电子图纸应采用加密或水印技术,确保安全性。5.3使用要求使用人员应妥善保管图纸,不得随意涂改、转借或丢失。生产现场使用的图纸应保持清洁、完整,如有损坏应及时申请更换。禁止使用作废或过期的图纸进行生产,确需使用时应经批准并注明原因。第六章图纸修改与作废6.1修改流程当产品设计变更、工艺改进或发现图纸错误时,应按照以下流程修改图纸:提出申请:由设计部门或相关部门填写《图纸修改申请表》,说明修改原因、内容和影响范围。审核批准:修改申请经技术负责人批准后,由设计部门进行修改。重新审核:修改后的图纸需重新经过三级审核,确保修改内容符合要求。版本更新:修改后的图纸应更新版本号(如V1.0升级为V2.0),并在图纸上注明修改记录(如“修改内容:将零件A的尺寸由10mm改为12mm,修改人:XXX,日期:XXXX-XX-XX”)。发放回收:文档管理部门应及时发放新版本图纸,并回收旧版本图纸,确保所有使用部门使用的是最新版本。6.2作废管理当图纸不再使用(如产品停产、设计淘汰)时,应由设计部门提出作废申请,经批准后由文档管理部门加盖“作废”章。作废的图纸应从所有使用部门回收,集中保管或销毁,防止误用。作废图纸的销毁应填写《图纸销毁记录表》,记录销毁时间、数量、销毁人等信息,确保可追溯。第七章图纸保管与归档7.1保管要求纸质图纸:应存放在干燥、通风、防火、防潮的档案室,温度控制在18-25℃,相对湿度控制在45%-65%。图纸应分类存放,便于查找。电子图纸:应存储在企业内部服务器或云平台,定期备份(至少每月一次),防止数据丢失。备份介质应异地存放,确保灾难恢复能力。7.2归档要求技术图纸应按照产品类别、项目名称、版本号等进行归档,建立归档目录和检索系统。归档的图纸应包括所有版本的修改记录、审核表、发放记录等相关文件,确保图纸全生命周期可追溯。归档的图纸应长期保存,保存期限根据企业规定或法律法规要求确定(如产品生命周期结束后至少保存5年)。第八章图纸版本控制8.1版本标识技术图纸的版本应采用**“主版本号+次版本号”**的形式,如V1.0、V1.1、V2.0。主版本号用于重大修改(如结构变更),次版本号用于minor修改(如文字错误、尺寸微调)。版本号应在图纸标题栏和文档管理系统中明确标识,便于区分不同版本的图纸。8.2版本追溯文档管理部门应建立《图纸版本控制台账》,记录图纸的版本历史、修改内容、修改人、修改日期等信息。当需要追溯某一版本的图纸时,应能快速查询到该版本的图纸文件及相关记录。第九章检查与考核9.1检查频率文档管理部门应每月对图纸的保管、发放、使用情况进行抽查,确保符合本标准要求。企业应每季度组织一次全面检查,评估图纸管理的有效性,发现问题及时整改。9.2考核要求对违反本标准的行为(如擅自修改图纸、使用作废图纸、丢失图纸等),应根据情节轻重给予相应处罚,包括批评教育、罚款、绩效考核扣分等。对严格执行本标准、表现优秀的部门或个人,应给予表彰和奖励。第十章附则10.1标准更新本标准应根据企业发展和技术进步定期修订,修订周期一般不超过2年。修订过程应广泛征
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