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文档简介

安全管理制度日常巡查及隐患上报表单工具指南一、适用工作场景与范围本工具适用于各类生产经营单位、办公场所、园区及项目施工现场的日常安全管理工作,主要用于规范安全巡查流程、系统记录隐患信息、跟踪整改落实情况。具体场景包括:日常例行安全巡查(如每日/每周生产车间、办公区域、消防通道检查);节假日、重大活动前专项安全排查;新设备投入使用、新区域启用前的安全验收巡查;针对特定风险领域(如用电安全、特种设备、危化品存储)的专项巡查。使用人员涵盖单位安全管理人员、部门负责人、值班人员及一线岗位巡查人员,保证安全管理责任落实到岗、到人。二、日常巡查与隐患上报操作流程第一步:巡查准备——明确目标与标准确定巡查范围与重点:根据单位安全管理制度,结合近期风险特点(如夏季高温重点检查防暑降温设施、雨季重点检查排水系统),明确本次巡查的具体区域(如A车间、B仓库、配电室)及检查项目(消防器材、用电安全、设备运行、人员操作规范等)。准备工具与资料:携带本表单、相关检查标准(如《消防安全管理规范》《用电安全导则》)、必要检测工具(如手电筒、测温仪、测电笔),保证能现场记录隐患细节。人员分工:若为多人巡查,明确各人负责的区域及检查重点,避免遗漏;单人巡查时需重点关注高风险区域,保证检查全面。第二步:现场巡查——逐项检查与隐患识别对照标准逐项检查:按照准备阶段确定的检查项目,对巡查区域内的设施、设备、环境及人员操作进行细致检查,例如:消防器材:灭火器压力是否正常、是否在有效期内、消防栓是否被遮挡;用电安全:线路是否老化、插座是否超负荷使用、设备接地是否可靠;设备运行:机器防护装置是否完好、运行是否有异响、安全警示标识是否清晰。记录隐患细节:发觉隐患时,立即通过表单记录具体信息,包括:隐患位置(精确到具体区域,如“1号生产线东侧配电箱”);隐患现状(如“配电箱门未关闭,内部线路裸露”);潜在风险(如“可能导致触电或短路火灾”);初步判断严重程度(一般隐患:立即整改可消除风险;重大隐患:需停产停业整改)。第三步:填写表单——规范信息与描述填写基本信息:在表单顶部准确记录巡查日期、巡查起止时间、巡查区域、巡查人员(本人签字)、陪同人员(如有,需签字)。详细描述隐患:在“隐患详情”栏中,按“位置+现状+风险+等级”结构清晰描述,避免模糊表述(如“设备有问题”应改为“2号冲床紧急停止按钮失效,无法在紧急情况下停机”)。确定整改要求:根据隐患严重程度,明确责任部门(如“生产部”“设备科”)及责任人(如“”),设定整改期限(一般隐患不超过3个工作日,重大隐患立即整改并上报上级主管)。第四步:上报与审批——传递信息与确认责任提交表单:巡查结束后,将填写完整的表单提交至单位安全管理部门(或指定负责人),如安全主管*经理。审核与签批:安全管理部门收到表单后,1个工作日内完成审核,确认隐患描述、整改要求及责任分工是否合理,签字确认后反馈至责任部门。紧急情况处理:发觉重大隐患(如燃气泄漏、设备严重漏电)时,需立即上报并采取临时停用、疏散人员等应急措施,待隐患排除后再补填表单。第五步:整改跟踪——闭环管理落实到位责任部门整改:责任部门收到表单后,按整改期限落实措施(如更换损坏设备、清理堵塞通道),整改完成后在表单“整改情况”栏填写结果说明,签字确认。复查验证:安全管理部门或巡查人员对整改结果进行复查,检查隐患是否彻底消除,整改措施是否有效,在“复查结果”栏签字确认(如“已更换合格灭火器,压力正常,标识清晰”)。归档记录:每月末将所有巡查及隐患整改表单汇总,按时间顺序分类存档(电子档+纸质档),保存期限不少于2年,便于追溯与统计分析。三、安全管理制度日常巡查及隐患上报表单模板基本信息巡查日期______年_月_日巡查区域□生产车间□办公区域□仓库□配电室□消防设施□其他_____________巡查人员______________(签字)陪同人员______________(签字)巡查起止时间____时_分至_时____分天气情况□晴□阴□雨□雪□其他_____________隐患详情序号隐患位置(具体到区域/设备)1例:1号仓库北侧消防通道2例:3楼办公区插座C12……整改要求序号责任部门1仓储部2行政部……整改情况序号完成状态(□未完成□已完成)1□已完成2□已完成……复查结果序号复查人员1*安全员2*主管……备注|(可记录其他需说明事项,如隐患反复区域、需协调资源等)__________________________|四、使用过程中的关键要点隐患描述需具体可追溯:避免使用“设备异常”“环境差”等模糊表述,应明确隐患位置、具体表现(如“3号压力表指针超过红线,达1.2MPa”)及可能导致的后果,便于整改人员精准定位问题。整改期限需结合实际设定:一般隐患需在3个工作日内完成整改,重大隐患必须立即采取应急措施并上报,整改期限可根据隐患复杂程度适当延长,但需明确延期原因及最终完成时间。记录信息需真实完整:巡查人员需如实填写表单内容,不得隐瞒或虚构隐患,整改部门及复查人员需对信息的准确性负责,保证“巡查-上报-整改-复查”全流程闭环。表单需按规范存档:每月汇总的表单应统一编号、分类归档(按区域或隐患类型),电子档备份至指定服务器,纸质档由

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