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文档简介
储能电站巡检制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《电力监控系统安全防护条例》等行业法律法规及集团母公司关于风险防控、合规管理的相关规定制定,旨在规范储能电站巡检工作,强化安全生产管理,防控运营风险,确保电站安全稳定运行,满足企业内部精细化管理需求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工,涵盖储能电站的设计、建设、运维、技改等全生命周期及业务场景下的巡检活动,包括但不限于设备巡检、安全检查、环境监测、应急演练等。第三条本制度下列术语的含义:(一)“XX专项管理”指针对储能电站巡检工作建立的全流程风险防控与合规管理体系,涵盖制度制定、责任落实、流程优化、监督考核等环节。(二)“XX风险”指在储能电站巡检过程中可能出现的设备故障、安全事故、环境污染、信息安全等潜在威胁,需通过系统性管控降低发生概率与影响。(三)“XX合规”指巡检活动必须符合国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求,确保操作行为合法、流程规范、责任明确。第四条储能电站巡检工作应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则,确保巡检工作覆盖电站所有环节,责任落实到具体岗位,重点关注高风险领域,并定期优化管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司储能电站巡检工作的第一责任人,对电站巡检工作的全面安全负责;分管领导为直接责任人,承担日常管理监督责任,确保制度有效执行。第六条设立储能电站巡检管理领导小组,由公司主管领导担任组长,成员包括生产、安全、技术、运维等部门负责人,统筹协调电站巡检工作的规划、审批、监督与评价。领导小组主要职责为:(一)审议电站巡检制度及年度计划;(二)协调跨部门巡检资源调配;(三)监督重大风险事件的处置;(四)定期评估巡检管理有效性。第七条明确三类主体的职责分工:(一)牵头部门(生产部门):负责统筹电站巡检制度建设,组织风险识别与评估,监督考核各环节执行情况,开展培训宣贯工作。(二)专责部门(安全部门):负责巡检流程的合规审核,提出风险防控建议,参与重大事故调查,优化巡检技术标准。(三)业务部门/下属单位(运维单位):落实巡检计划,执行具体操作,记录巡检数据,及时上报异常情况,配合风险处置。第八条基层执行岗(一线巡检人员)应履行以下合规操作责任:(一)严格按照巡检标准执行检查任务,确保无遗漏;(二)如实记录巡检数据,对发现的问题及时上报;(三)签署岗位合规承诺书,杜绝违规操作;(四)参与应急演练,掌握风险处置基本流程。第三章专项管理重点内容与要求第九条设备巡检标准化:(一)合规标准:制定设备巡检清单,明确检查项目、频次、方法,确保覆盖电池、PCS、变压器、消防系统等关键设备,执行“一机一档”管理。(二)禁止行为:严禁未按清单巡检、伪造巡检记录、忽视异常信号等行为。(三)重点防控:重点关注电池热失控风险、PCS过载风险、消防系统失效风险等。第十条安全检查规范化:(一)合规标准:每月开展一次全面安全检查,重点核查用电安全、消防设施、防爆措施、人员操作资质等,确保符合《电力安全工作规程》要求。(二)禁止行为:严禁在未审批情况下进行高危作业,违规动火、进入密闭空间等。(三)重点防控:防控触电、火灾、爆炸、高空坠落等安全风险,确保应急通道畅通。第十一条环境监测常态化:(一)合规标准:实时监测电站温湿度、粉尘浓度、有害气体等环境指标,数据纳入管理系统,超限自动报警。(二)禁止行为:严禁篡改环境监测数据、忽视污染治理设施运行等。(三)重点防控:防控电池酸雾排放、电解液泄漏等环境污染风险。第十二条电气系统巡检精细化:(一)合规标准:每季度对高压柜、直流系统、接地网等进行专项检测,确保绝缘电阻、接地电阻等指标达标。(二)禁止行为:严禁擅自调整电气参数、忽视绝缘破损等问题。(三)重点防控:防控短路、过压、接地故障等电气风险。第十三条消防系统巡检制度化:(一)合规标准:每日检查消防设备状态,每月开展灭火器检测,每半年测试气体灭火系统,确保完好可用。(二)禁止行为:严禁占用消防通道、破坏消防设施等。(三)重点防控:防控电池火灾蔓延风险,确保消防系统响应及时。第十四条运维操作规范化:(一)合规标准:执行“两票三制”(工作票、操作票,交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制),确保操作有据可查。(二)禁止行为:严禁无票操作、越权操作、疲劳作业等。(三)重点防控:防控误操作、违章操作引发的事故风险。第十五条应急处置标准化:(一)合规标准:制定各类突发事件处置预案,定期开展演练,确保人员熟悉流程,物资准备充分。(二)禁止行为:严禁在紧急情况下临阵脱逃、处置失当等。(三)重点防控:防控突发事件升级扩大的风险,确保响应效率。第十六条数据管理保密化:(一)合规标准:建立巡检数据管理制度,明确存储、使用、导出权限,采用加密传输与存储技术。(二)禁止行为:严禁泄露敏感数据、非授权访问系统等。(三)重点防控:防控数据泄露、篡改、丢失风险。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制:(一)每年结合法规变化、业务调整修订本制度,重大变更需经领导小组审议;(二)定期评估制度执行效果,优化条款内容,确保持续适用性。第十八条风险识别预警机制:(一)每季度组织专项风险排查,采用“风险矩阵法”评估等级,发布预警通知;(二)建立风险台账,动态跟踪整改落实情况。第十九条合规审查机制:(一)将巡检合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点,实行“未经审查不得实施”原则;(二)专责部门对重大巡检计划进行前置审核,确保符合制度要求。第二十条风险应对机制:(一)一般风险由业务部门自行处置,重大风险启动跨部门协同机制;(二)明确应急流程,要求在X小时内上报,责任部门协同处置。第二十一条责任追究机制:(一)界定违规情形及处罚标准,包括经济处罚、绩效扣减、纪律处分;(二)对责任不落实的部门/个人,实行“一票否决”制。第二十二条评估改进机制:(一)每年对巡检管理有效性开展评估,重点考核风险防控成效;(二)针对评估发现的问题,制定改进计划并跟踪落实。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障:(一)各级领导对分管领域的巡检工作负推进责任,定期检查落实情况;(二)建立巡检工作例会制度,协调解决重大问题。第二十四条考核激励机制:(一)将巡检合规情况纳入部门/个人年度考核,与绩效、评优挂钩;(二)对表现突出的集体/个人给予奖励,对失职的进行问责。第二十五条培训宣传机制:(一)管理层参加合规履职培训,一线员工接受操作规范培训;(二)定期发布巡检简报,强化全员风险意识。第二十六条信息化支撑:(一)开发巡检管理系统,实现流程自动化、数据实时监控;(二)利用AI技术进行设备状态预测,提升预警能力。第二十七条文化建设:(一)发布《储能电站巡检合规手册》,明确行为规范;(二)组织签订合规承诺书,营造全员参与氛围。第二十八条报告制度:(一)风险事件需在X小时内上报至专责部门
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