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文档简介

财务分析2026年内部审计合同甲方(审计委托方):_________________地址:_________________法定代表人:_____________乙方(审计执行方):_________________地址:_________________法定代表人:_____________鉴于:1.甲方为实现财务管理的规范化、科学化,提高财务分析质量,特委托乙方对其财务状况进行内部审计。2.乙方具有丰富的财务审计经验和专业的审计团队,能够满足甲方委托要求。为明确双方的权利和义务,经双方友好协商,达成如下协议:一、审计范围1.乙方将对甲方2026年度的财务报表、财务状况、经营成果进行审计。2.审计范围包括但不限于以下内容:(1)财务报表编制的合法性、合规性、准确性;(2)财务收支的合规性;(3)财务报表附注的完整性、准确性;(4)内部控制制度的建立健全及执行情况;(5)重大经营决策的财务支持;(6)其他乙方认为需要审计的事项。二、审计方法1.乙方将采用以下审计方法进行审计:(1)抽样审查;(2)询问相关人员;(3)查阅相关资料;(4)运用计算机技术;(5)其他必要的审计方法。三、审计期限1.乙方应在接到甲方通知之日起____个工作日内完成审计工作。2.如遇特殊情况,乙方可向甲方提出延期申请,甲方应在接到延期申请后____个工作日内予以批准。四、审计费用1.审计费用总额为人民币____元,分____期支付。2.支付方式:____(如银行转账、现金等)。3.甲方应在合同签订之日起____个工作日内支付首期审计费用。五、保密条款1.乙方在审计过程中及审计完成后,应对甲方提供的财务资料和审计结论保密,不得泄露给任何第三方。2.保密期限为合同签订之日起____年。六、违约责任1.若甲方未按合同约定支付审计费用,乙方有权暂停审计工作,直至甲方支付完毕。2.若乙方未按合同约定完成审计工作,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。3.双方在履行合同过程中如有其他违约行为,应承担相应的法律责任。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁。2.仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。八、其他1.本合同一式____份,甲乙双方各执____份,自双方签字(或盖章)之日起生效。2.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________代表人(签字):___________

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