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文档简介
第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE公司财务行为规范承诺书范文9篇公司财务行为规范承诺书第(1)篇为保证__________工作顺利开展:一、基本事项本承诺书由公司就__________工作涉及的财务行为规范作出专项承诺,旨在明确财务行为的合法性、合规性及规范性,防范财务风险,保障公司资产安全,维护公司及股东合法权益。承诺人系公司法定代表人及全体董事、监事及高级管理人员,承诺对公司财务行为的真实性、准确性、完整性负责。承诺依据《_________公司法》《_________会计法》《企业财务会计报告条例》等法律法规及相关制度规定,全面履行财务行为规范义务。二、核心准则1.遵守法律法规:承诺严格遵守国家及地方关于财务管理的法律、法规及政策要求,保证财务行为符合法律规范。2.坚持诚信原则:承诺以诚信为本,杜绝虚假记载、误导性陈述及任何形式的财务欺诈行为。3.保障透明公开:承诺按照公司章程及内部制度规定,及时、准确披露财务信息,接受股东及监管机构的监督。4.强化内控管理:承诺建立健全财务内部控制体系,明确职责分工,防范利益冲突及舞弊风险。三、具体要求1.资金管理:承诺严格遵守资金使用审批流程,重大资金支出须经集体决策,并按照公司制度进行备案。禁止挪用公司资金、违规担保及从事高风险投资行为。2.财务报告:承诺保证财务报表的真实性、完整性,按期编制并提交财务会计报告,对报告内容承担法律责任。3.成本费用:承诺规范成本费用列支标准,杜绝虚假列支、重复报销及超标准支出。每日开展__________次费用审核,保证支出合理合规。4.固定资产:承诺严格执行固定资产管理制度,定期盘点资产,保证账实相符。重大资产处置须经审计及决策程序。5.债务管理:承诺按照公司章程及财务计划使用债务融资,避免过度负债及流动性风险。每日开展__________次债务状况监控。6.利润分配:承诺按照公司章程及股东协议进行利润分配,保证分配方案公平、透明,并经股东会审议通过。四、监督执行1.财务监督:承诺设立独立的财务监督机制,由内部审计部门定期对财务行为进行合规性审查,并提交审查报告。2.责任追究:承诺对违反财务行为规范的个人及部门,依法依规追究责任,包括但不限于经济处罚、行政处分及解除劳动合同。3.制度完善:承诺根据法律法规及公司实际情况,及时修订财务管理制度,保证制度的适用性及有效性。4.培训教育:承诺定期组织财务人员及管理层进行财务合规培训,提升财务行为规范意识。每月开展__________次合规知识考核。承诺人签名:__________签订日期:__________公司财务行为规范承诺书第(2)篇承诺方类型:□企业□个人□其他__________根据相关法律法规及内部管理要求,承诺方就财务行为事宜作出如下承诺:一、行为准则1.承诺方承诺严格遵守国家财经法律法规及行业规范,保证所有财务活动合法合规。承诺方将建立健全财务管理制度,明确岗位职责与权限,规范资金使用流程,防范财务风险。承诺方承诺财务信息的真实性、准确性、完整性,不得伪造、篡改或隐瞒财务数据。承诺方将定期开展财务自查,及时纠正不规范行为,保证财务报告符合会计准则要求。承诺方承诺加强对财务人员的培训与考核,提升专业素养与合规意识。承诺方将积极配合税务、审计等部门的监督检查,如实提供相关资料。承诺方承诺重大财务事项将按照内部决策程序履行审批,保证决策科学合理。承诺方将建立健全财务风险预警机制,对异常财务行为及时上报并采取应对措施。承诺方承诺对涉及商业秘密的财务信息严格保密,未经授权不得泄露。二、操作规范1.承诺方承诺严格按照预算编制程序开展财务工作,预算执行需经审批流程。承诺方承诺所有资金支付需依据合法凭证,严禁虚假报销或超标准列支。承诺方承诺采购、销售、投资等重大经济行为将遵循公司内部管理制度,保证决策过程透明、决策结果合规。承诺方承诺固定资产、无形资产等将按照规定计提折旧或摊销,保证账实相符。承诺方承诺应收账款将定期清理,建立客户信用评估机制,防范坏账风险。承诺方承诺库存物资将定期盘点,保证账实相符,防止资产流失。承诺方承诺对外投资将进行充分论证,保证投资安全。承诺方承诺关联交易将遵循公平原则,不得损害公司利益。承诺方承诺财务印章、票据等将严格管理,保证使用规范。三、监督机制1.承诺方承诺设立内部审计部门或指定专人负责财务监督工作,定期对财务行为进行审查。承诺方承诺建立财务违规行为举报渠道,对举报线索及时核查处理。承诺方承诺配合外部审计工作,提供真实、完整的财务资料。承诺方承诺将财务合规情况纳入部门及员工绩效考核,明确奖惩标准。承诺方承诺定期召开财务分析会议,评估财务状况,提出改进措施。承诺方承诺对财务监督中发觉的问题建立台账,跟踪整改落实情况。承诺方承诺重大财务决策将征求内部法律、技术等部门的意见。承诺方承诺将财务监督结果作为管理层考核的重要依据。承诺方承诺对监督中发觉的重大问题及时向决策层报告。四、管理调整1.承诺方承诺根据国家法律法规变化及时调整财务管理制度,保证持续合规。承诺方承诺根据公司发展战略调整财务策略,优化资源配置。承诺方承诺定期评估财务管理制度的有效性,提出改进建议。承诺方承诺对财务管理人员进行轮岗交流,防范道德风险。承诺方承诺重大财务政策调整将经内部审议程序。承诺方承诺将财务管理制度更新情况及时告知全体员工。承诺方承诺对财务管理制度执行情况进行年度评估。承诺方承诺根据评估结果完善财务管理体系。承诺方承诺将财务管理制度调整情况存档备查。__________项指标纳入年度考核承诺人签名:____________________签订日期:____________________公司财务行为规范承诺书第(3)篇本承诺书依据__________文件制定1.总则1.1制定目的为规范公司财务行为,维护公司资产安全,防范财务风险,保障公司健康发展,根据国家相关法律法规及公司内部管理制度,特制定本承诺书。1.2适用范围本承诺书适用于公司全体员工,包括但不限于财务人员、管理人员、业务人员及其他涉及公司财务活动的员工。所有员工均应严格遵守本承诺书各项规定,保证公司财务行为的合法合规。2.核心承诺2.1禁止行为(1)严禁任何员工利用职务之便,进行挪用、侵占公司资金等违法行为。(2)严禁任何员工伪造、篡改财务凭证、账簿及相关财务记录,虚报费用、虚列支出。(3)严禁任何员工未经授权,擅自处置公司资产,包括但不限于公司货币资金、有价证券、固定资产等。(4)严禁任何员工利用公司账户进行个人消费、非法交易或其他与公司业务无关的经营活动。(5)严禁任何员工泄露公司财务信息,包括但不限于财务报表、经营数据、客户信息等,造成公司利益受损。(6)严禁任何员工与第三方恶意串通,进行财务欺诈、虚假交易等违法行为,损害公司合法权益。2.2强制要求(1)所有员工必须按照公司财务管理制度,真实、准确、完整地记录和报告财务信息。(2)所有员工必须妥善保管公司财务凭证、账簿及相关财务记录,保证其安全完整。(3)所有员工必须按时、足额缴纳公司各项费用,不得拖欠、漏缴。(4)所有员工必须积极配合公司财务部门进行财务审计、检查等工作,如实提供相关资料和说明。(5)所有员工必须加强财务知识学习,提高财务风险防范意识,严格遵守国家相关法律法规及公司内部财务管理制度。3.实施机制3.1监督主体__________部门负责日常监督检查。3.2检查频次公司财务部门每季度对员工财务行为进行检查,每年进行一次全面审计。具体检查内容和方法由公司财务部门制定并实施。4.法律责任4.1违约情形(1)员工违反本承诺书2.1条规定的禁止行为,情节轻微的,给予警告或通报批评;情节较重的,给予记过或降职处分;情节严重的,予以辞退或解除劳动合同。(2)员工违反本承诺书2.2条规定的强制要求,情节轻微的,给予警告或通报批评;情节较重的,给予记过或降职处分;情节严重的,予以辞退或解除劳动合同。(3)员工违反本承诺书规定,造成公司经济损失的,应当依法承担赔偿责任。4.2处罚标准违约将处以__________元至__________元罚款。5.附则本承诺书自发布之日起施行,公司全体员工均应签署并遵守。本承诺书未尽事宜,由公司财务部门解释补充。承诺人签名:签订日期:公司财务行为规范承诺书第(4)篇1.总则公司财务行为规范承诺书旨在规范公司财务行为,保证财务活动的合法合规性,维护公司及利益相关者的合法权益。本承诺书为公司自愿作出,具有法律约束力。2.承诺事项2.1公司承诺严格遵守国家有关财务管理的法律法规,以及行业相关规定,规范财务行为。2.2公司承诺建立健全财务管理制度,保证财务信息的真实、准确、完整、及时。2.3公司承诺按照公司章程及内部管理制度,规范资金使用、成本控制、资产管理等财务活动。2.4公司承诺财务报告及相关财务资料的真实性,保证财务指标__________指标达到GB/T__________标准。2.5公司承诺按时足额缴纳各项税费,依法进行税务筹划。2.6公司承诺对财务人员进行定期培训,提升财务人员的专业素养和合规意识。2.7公司承诺主动接受有关部门的监督检查,并按要求提供真实、完整的财务资料。3.双方责任3.1公司承诺全面履行本承诺书所列各项义务,并对承诺内容的真实性、合法性负责。3.2如公司违反本承诺书,将承担相应的法律责任,并接受有关部门的处罚。3.3监管部门有权对公司的财务行为进行监督,公司承诺积极配合。4.附则4.1本承诺书自__________至__________有效。4.2本承诺书一式两份,公司及监管部门各执一份,具有同等法律效力。4.3本承诺书未尽事宜,由公司根据国家法律法规及行业规定另行补充说明。承诺人签名:__________签订日期:__________公司财务行为规范承诺书第(5)篇合同编号:__________一、总则1.1为规范公司财务行为,加强内部控制,防范财务风险,保障公司资产安全,维护公司及股东合法权益,根据《_________公司法》、《企业会计准则》等国家相关法律法规及公司章程之规定,本公司特制定本财务行为规范承诺书。1.2本承诺书旨在明确公司在财务活动中的权利义务,保证公司财务行为符合国家法律法规及行业规范,提升公司财务管理水平,促进公司健康发展。1.3本承诺书接收方为:_________________________(填写接收方名称)。二、财务管理制度2.1公司已建立健全财务管理制度,包括但不限于《财务预算管理办法》、《财务收支管理办法》、《资产管理办法》、《成本费用管理办法》、《财务报告管理办法》等,并保证制度的科学性、合理性和可操作性。2.2公司财务管理制度应符合国家法律法规及行业规范,并根据公司实际情况进行动态调整,保证制度的适用性和有效性。2.3公司应定期对财务管理制度进行评估和修订,以适应外部环境变化和公司发展战略需要。三、财务预算管理3.1公司应建立全面预算管理体系,包括预算编制、预算审批、预算执行、预算调整和预算考核等环节。3.2预算编制应基于公司发展战略和经营计划,采用科学的预算编制方法,保证预算的合理性和可行性。3.3预算审批应遵循公司内部授权审批制度,保证预算审批的严肃性和权威性。3.4预算执行应严格按照预算方案执行,并建立预算执行监控机制,及时发觉和纠正预算执行偏差。3.5预算调整应遵循公司内部审批程序,并说明调整原因和依据,保证预算调整的合理性和必要性。3.6预算考核应与公司绩效考核体系相结合,保证预算考核的有效性和激励性。四、财务收支管理4.1公司应建立健全财务收支管理制度,明确财务收支的范围、标准、程序和责任,保证财务收支的合法合规。4.2公司应严格执行国家有关财务收支的法律法规,禁止任何形式的违规收支行为。4.3公司应建立健全财务收支审批制度,明确各级审批权限和责任,保证财务收支审批的严肃性和权威性。4.4公司应建立健全财务收支核算制度,保证财务收支核算的准确性和完整性。4.5公司应建立健全财务收支监督制度,定期对财务收支进行审计和监督,及时发觉和纠正财务收支问题。五、资产管理5.1公司应建立健全资产管理制度,包括资产购置、资产使用、资产处置等环节,保证公司资产的安全完整和有效利用。5.2公司应严格执行国家有关资产管理的法律法规,禁止任何形式的资产流失和浪费。5.3公司应建立健全资产购置审批制度,明确资产购置的必要性、经济性和合理性,保证资产购置的合理性和必要性。5.4公司应建立健全资产使用管理制度,明确资产使用范围、使用标准和责任,保证资产使用的效率和效益。5.5公司应建立健全资产处置审批制度,明确资产处置的条件、程序和责任,保证资产处置的合法合规。5.6公司应定期对资产进行盘点和评估,保证资产的账实相符和保值增值。六、成本费用管理6.1公司应建立健全成本费用管理制度,明确成本费用的范围、标准、程序和责任,保证成本费用的合理性和可控性。6.2公司应严格执行国家有关成本费用的法律法规,禁止任何形式的违规成本费用列支。6.3公司应建立健全成本费用预算制度,明确成本费用的预算编制、预算审批、预算执行和预算考核等环节,保证成本费用的预算管理。6.4公司应建立健全成本费用核算制度,保证成本费用核算的准确性和完整性。6.5公司应建立健全成本费用分析制度,定期对成本费用进行分析,找出成本费用控制的薄弱环节,并采取有效措施进行改进。七、财务报告管理7.1公司应建立健全财务报告管理制度,明确财务报告的编制、报送、审核和披露等环节,保证财务报告的真实性、准确性和完整性。7.2公司应严格执行国家有关财务报告的法律法规,禁止任何形式的财务报告造假行为。7.3公司应建立健全财务报告编制制度,保证财务报告编制的及时性和准确性。7.4公司应建立健全财务报告报送制度,保证财务报告按时报送。7.5公司应建立健全财务报告审核制度,保证财务报告审核的严谨性和权威性。7.6公司应建立健全财务报告披露制度,保证财务报告披露的及时性和完整性。八、内部控制8.1公司应建立健全内部控制体系,包括内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素,保证公司内部控制的有效性。8.2公司应定期对内部控制体系进行评估和测试,及时发觉和纠正内部控制缺陷。8.3公司应建立健全内部控制责任制度,明确内部控制的责任主体和责任内容,保证内部控制责任的落实。8.4公司应加强内部控制培训,提高员工的内部控制意识和能力。九、信息披露9.1公司应建立健全信息披露制度,明确信息披露的范围、标准、程序和责任,保证信息披露的真实性、准确性和完整性。9.2公司应严格执行国家有关信息披露的法律法规,禁止任何形式的信息披露违规行为。9.3公司应建立健全信息披露审核制度,保证信息披露审核的严谨性和权威性。9.4公司应建立健全信息披露发布制度,保证信息披露发布及时、准确。十、承诺10.1公司承诺,将严格遵守国家有关法律法规及行业规范,规范公司财务行为,加强内部控制,防范财务风险,保障公司资产安全,维护公司及股东合法权益。10.2公司承诺,将按照本承诺书的规定,建立健全财务管理制度,并严格执行各项财务管理制度。10.3公司承诺,将定期对本承诺书的执行情况进行评估和修订,以适应外部环境变化和公司发展战略需要。10.4公司承诺,将积极配合相关部门对公司财务行为进行检查和监督,并及时整改发觉的问题。十一、违约责任11.1公司若违反本承诺书的规定,将承担相应的违约责任,包括但不限于承担赔偿责任、承担行政处罚责任等。11.2公司若违反本承诺书的规定,将接受相关部门的处罚,并承担相应的法律责任。十二、争议解决12.1因本承诺书引起的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向公司所在地人民法院提起诉讼。十三、附则13.1本承诺书未尽事宜,由双方另行协商解决。13.2本承诺书一式两份,公司及接收方各执一份,具有同等法律效力。13.3本承诺书自双方签字盖章之日起生效。承诺人(签字):_________________________签订日期:_________________________公司财务行为规范承诺书第(6)篇合同编号:__________一、承诺事项1.1本单位承诺__________事项符合国家相关标准。1.2本单位承诺严格遵守《_________会计法》及公司财务行为规范要求,保证财务行为合法合规。1.3本单位承诺财务报告真实、准确、完整,不存在虚假记载或误导性陈述。二、实施准则2.1本单位承诺建立健全财务管理制度,明确财务行为流程及权限,保证资金使用安全高效。2.2本单位承诺按照规定及时编制财务报表,并接受相关部门监督检查。2.3本单位承诺__________,保证财务行为透明可追溯。三、违约责任3.1如本单位违反本承诺书约定,将承担相应的行政、民事或刑事责任,并赔偿由此造成的损失。3.2本单位承诺因财务行为不规范导致的后果由本单位自行承担,并接受相应处罚。3.3如本单位存在虚假承诺或隐瞒行为,将依法追究相关责任人的法律责任。四、生效条款4.1本承诺书自签订之日起生效,具有法律约束力。4.2本承诺书一式两份,本单位及相关部门各执一份,效力同等。特此郑重承诺承诺人签名:__________签订日期:__________公司财务行为规范承诺书第(7)篇财务行为规范承诺书框架一、基本原则1.1甲方、乙方依据《_________会计法》《企业会计准则》及相关法律法规,遵循诚实信用、公允透明原则,规范财务行为,保证财务信息真实、准确、完整、及时。1.2甲方、乙方建立健全内部财务管理制度,明确财务行为规范标准,保证各项财务活动符合法律法规及公司章程规定。1.3甲方、乙方强化财务风险管控,完善内部控制机制,防范财务风险,保障公司资产安全完整。二、行为规范2.1资金管理2.1.1甲方、乙方严格执行资金审批程序,保证资金使用合规、高效。2.1.2甲方、乙方加强资金调度管理,优化资金配置,提高资金使用效益。2.1.3甲方、乙方保证资金流向清晰、透明,定期开展资金使用情况审计,本单位保证__________指标达标率100%。2.2成本控制2.2.1甲方、乙方建立健全成本核算体系,精确核算成本费用,加强成本控制。2.2.2甲方、乙方优化成本结构,降低运营成本,提升盈利能力。2.2.3甲方、乙方定期开展成本费用分析,本单位保证__________指标达标率95%以上。2.3财务报告2.3.1甲方、乙方按照规定编制财务报告,保证财务报告真实、准确、完整、及时。2.3.2甲方、乙方加强财务信息披露管理,保证信息披露真实、准确、完整、及时。2.3.3甲方、乙方配合审计机构开展审计工作,提供真实、完整的审计资料,本单位保证__________审计意见合格率100%。2.4资产管理2.4.1甲方、乙方加强资产管理,保证资产安全完整,防止资产流失。2.4.2甲方、乙方定期开展资产盘点,保证账实相符。2.4.3甲方、乙方优化资产配置,提高资产使用效率,本单位保证__________资产周转率不低于行业平均水平。2.5利润分配2.5.1甲方、乙方按照公司章程规定,制定利润分配方案,保证利润分配公平、合理。2.5.2甲方、乙方加强利润分配管理,保证利润分配及时、到位。2.5.3甲方、乙方定期开展利润分配情况审计,本单位保证__________利润分配方案执行率100%。三、监督与责任3.1甲方、乙方设立财务监督机构,负责监督财务行为规范执行情况,及时发觉并纠正违规行为。3.2甲方、乙方建立健全财务责任制度,明确财务行为规范责任主体,保证责任落实到位。3.3甲方、乙方对违反财务行为规范的行为,依法依规进行处罚,严肃追究相关责任人的责任。四、持续改进4.1甲方、乙方定期开展财务行为规范评估,分析存在问题,制定改进措施,持续优化财务行为规范体系。4.2甲方、乙方加强财务人员培训,提高财务人员专业素质和职业道德水平,保证财务行为规范有效执行。4.3甲方、乙方积极借鉴国内外先进财务管理经验,不断完善财务行为规范体系,提升财务管理水平。承诺人签名:__________签订日期:__________公司财务行为规范承诺书第(8)篇为规范__________行为,公司全体员工及相关部门应本着诚信、合规、透明的原则,严格遵守国家法律法规及公司内部规章制度,保证财务活动的合法性和规范性。特制定本承诺书,以明确各方责任,防范财务风险,维护公司利益。一、行为准则1.1坚持诚信原则,保证所有财务信息真实、准确、完整,不得提供虚假或误导性信息。1.2遵守国家及地方财经法律法规,严格执行财务会计准则,保证财务报告符合规定。1.3严守公司财务管理制度,不得擅自变更财务流程或操作规范,保证财务活动的合规性。1.4保持廉洁自律,不得利用职务之便谋取私利,严禁任何形式的财务舞弊行为。1.5加强财务知识学习,不断提升财务素养,保证具备执行财务工作的专业能力。二、具体承诺2.1财务报告与信息披露2.1.1按照公司财务管理制度及国家会计准则,编制真实、准确、完整的财务报告。2.1.2及时向相关部门及管理层提供财务信息,保证信息传递的及时性和有效性。2.1.3严格遵守信息披露制度,不得泄露公司财务信息,保证信息安全性。2.1.4对外披露的财务信息必须经过内部审核,保证信息符合法律法规及公司制度要求。2.2资金管理与使用2.2.1严格执行公司资金管理制度,保证资金使用的合理性和合规性。2.2.2加强资金监控,及时发觉并报告资金异常情况,防止资金风险。2.2.3严格遵守预算管理制度,保证资金使用符合预算安排。2.2.4建立健全资金审批流程,保证资金使用经过proper审批程序。2.3财务审计与监督2.3.1积极配合内外部审计工作,提供必要的审计资料和协助。2.3.2严格遵守公司内部审计制度,保证内部审计工作的独立性和客观性。2.3.3对审计发觉的问题及时进行整改,保证问题得到有效解决。2.3.4建立健全财务监督机制,保证财务活动的透明度和可追溯性。2.4财务风险防控2.4.1识别和评估财务风险,制定相应的风险防控措施。2.4.2加强财务风险监控,及时发觉并报告风险隐患。2.4.3建立财务风险应急预案,保证在风险发生时能够迅速应对。2.4.4定期进行财务风险评估,不断优化风险防控措施。三、监督机制3.1建立财务行为监督委员会,负责监督公司财务行为的合规性和规范性。3.2财务行为监督委员会由公司高层管理人员及独立董事组成,保证监督的独立性和客观性。3.3财务行为监督委员会定期对公司财务行为进行审查,及时发觉并纠正问题。3.4公司全体员工应积极参与财务行为监督,发觉违规行为及时向财务行为监督委员会报告。3.5对违反本承诺书的行为,公司将依法依规进行处理,包括但不限于警告、罚款、降职、解雇等。__________部门负责本承诺的落实。承诺人签名:____________________签订日期:____________________公司财务行
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