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PAGE属于会计监督制度一、总则(一)目的本会计监督制度旨在规范公司/组织的会计行为,保证会计资料真实、完整,加强经济管理和财务管理,提高经济效益,维护社会主义市场经济秩序。(二)适用范围本制度适用于公司/组织内部的所有会计核算单位及相关财务活动。(三)依据本制度依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》以及其他相关法律法规和行业标准制定。二、会计监督的主体与对象(一)监督主体公司/组织的会计机构和会计人员是会计监督的主体,负责对本单位的经济活动进行会计监督。(二)监督对象会计监督的对象是公司/组织的经济活动,包括但不限于财务收支、资产购置与处置、成本费用核算、利润分配等。三、会计监督的内容(一)对原始凭证的审核监督1.审核原始凭证的真实性、合法性、完整性和准确性。2.对不真实、不合法的原始凭证,不予受理,并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。(二)对会计账簿的监督1.检查会计账簿的设置、登记、核算是否符合国家统一的会计制度规定。2.监督会计账簿之间的对应关系是否清晰、准确,账证相符、账账相符、账实相符。(三)对财务收支的监督1.对审批手续不全的财务收支,应当退回,要求补充、更正。2.对违反规定不纳入单位统一会计核算的财务收支,应当制止和纠正。3.对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支,不予办理。4.对认为是违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支,应当制止和纠正;制止和纠正无效的,应当向单位负责人提出书面意见请求处理。单位负责人应当在接到书面意见起十日内作出书面决定,并对决定承担责任。5.对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支,不予制止和纠正,又不向单位负责人提出书面意见的,也应当承担责任。(四)对财产物资的监督1.督促建立并严格执行财产清查制度,定期或不定期地进行财产清查,确保财产物资的安全与完整。2.对清查中发现的盘盈、盘亏、毁损等情况,应当及时查明原因,按照规定进行处理。四、会计监督的方法(一)日常监督会计人员在日常会计核算过程中,对各项经济业务进行实时监督,及时发现和纠正不规范的行为。(二)定期检查1.定期对会计凭证、账簿、报表等会计资料进行检查,确保其真实性、完整性和准确性。2.定期对公司/组织的财务收支情况进行审查,检查是否符合相关规定。(三)专项监督针对特定的经济业务或事项,如重大投资项目、资产重组等,进行专项监督,深入分析其财务影响和合规性。五、内部审计在会计监督中的作用(一)审计机构与人员公司/组织应设立独立的内部审计机构,配备专业的内部审计人员,负责对公司/组织的财务收支、经济活动等进行审计监督。(二)审计职责1.对公司/组织的财务报表进行审计,检查其真实性、合法性和完整性。2.对内部控制制度的有效性进行评价,提出改进建议。3.对重大经济决策、项目投资等进行专项审计,防范风险。(三)审计与会计监督的协同内部审计与会计监督相互配合,共同为公司/组织的财务管理提供保障。会计监督为内部审计提供基础数据和信息,内部审计通过对会计资料和经济活动的审查,进一步强化会计监督的效果。六、会计人员的职责与权限(一)职责1.按照国家统一的会计制度进行会计核算,确保会计信息真实、准确、完整。2.对本单位的经济活动进行会计监督,及时发现和纠正违规行为。3.定期编制财务报表,为管理层提供决策支持。4.参与制定和完善公司/组织的财务管理制度。(二)权限1.有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算,遵守国家财经纪律和财务会计制度。2.有权参与本单位编制计划、制定定额、签订经济合同等工作,并提出财务意见。3.有权对本单位各部门的财务收支、资金使用和财产保管等情况进行监督检查。4.有权对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支,不予办理。5.有权对认为是违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支,向单位负责人提出书面意见请求处理。七、会计监督的考核与奖惩(一)考核建立会计监督工作考核机制,对会计机构和会计人员的监督工作进行定期考核,考核内容包括监督工作的执行情况、发现问题的数量与质量、监督效果等。(二)奖惩1.对在会计监督工作中表现突出的会计机构和会计人员,给予表彰和奖励。2.对违反会计监督制度的行为,视情节轻重给予相应的处罚,包括批评教育、经济处罚、行政处分等。八、与外部监督的协调(一)与政府监管部门的协调1.积极配合财政、税务、审计等政府监管部门的监督检查工作,如实提供会计资料和相关信息。2.及时了解和掌握国家有关财经法规和政策的变化,确保公司/组织的会计行为符合要求。(二)与社会审计机构的合作1.定期聘请社会审计机构对公司/组织的财务报表进行审计,提高财务信息的公信力。2.与社会审计机构保持沟通,及时解决审计过程中发现的问题
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