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文档简介

PAGE高企内部评审制度一、总则(一)目的为规范高新技术企业(以下简称“高企”)内部评审工作,确保评审过程的公正、公平、科学、高效,提高企业创新能力和核心竞争力,依据国家相关法律法规及行业标准,结合本企业实际情况,制定本制度。(二)适用范围本制度适用于本企业内部开展的高新技术企业认定、复审及相关创新项目评审等工作。(三)评审原则1.科学性原则:评审指标和方法应基于科学的理论和实践经验,确保评审结果真实反映企业的创新水平和发展潜力。2.公正性原则:评审过程应遵循公正、公平的原则,不受任何外部因素干扰,确保所有参与评审的企业和项目都能得到客观、公正的评价。3.保密性原则:评审过程中涉及的企业商业秘密、技术秘密等信息应严格保密,防止信息泄露。4.高效性原则:优化评审流程,提高评审效率,确保评审工作按时完成,不影响企业正常发展。二、评审组织与职责(一)评审委员会1.组成:评审委员会由企业内部资深技术专家、管理专家、财务专家等组成,成员应具备丰富的行业经验和专业知识。2.职责制定和修订评审标准、评审流程等相关制度。对高企认定、复审及创新项目评审等工作进行总体指导和决策。审议评审结果,确保评审结果的公正性和科学性。(二)评审工作小组1.组成:评审工作小组由各相关部门业务骨干组成,负责具体的评审工作实施。2.职责根据评审委员会制定的评审标准和流程,开展资料收集、实地考察、专家评审等工作。对评审过程中发现的问题进行记录和反馈,协助评审委员会进行决策。整理和汇总评审资料,撰写评审报告。(三)专家库1.建立:建立企业内部专家库,专家应具备相关领域的高级专业技术职称或丰富的实践经验。2.管理定期对专家库进行更新和维护,确保专家信息的准确性和有效性。对专家参与评审工作的情况进行记录和评价,建立专家诚信档案。三、评审标准(一)高新技术企业认定评审标准1.核心自主知识产权:企业应拥有自主研发、受让、受赠、并购等方式获得的核心自主知识产权,如专利、软件著作权等。2.科技成果转化能力:企业应具备将科技成果转化为产品或服务的能力,通过产品销售、技术服务等方式实现经济效益。3.研究开发组织管理水平:企业应建立完善的研究开发组织管理体系,包括研发机构设置、研发人员管理、研发项目管理等。4.成长性指标:企业应具备良好的成长性,包括销售收入、总资产、净资产等指标的增长情况。(二)高新技术企业复审评审标准1.知识产权:企业应持续保持核心自主知识产权的有效性和先进性,知识产权数量和质量应符合相关要求。2.科技成果转化:企业应不断加强科技成果转化能力,提高科技成果转化率和经济效益。3.研究开发费用:企业应按照规定合理归集和核算研究开发费用,确保研发投入的真实性和合理性。4.高新技术产品(服务)收入:企业应保持高新技术产品(服务)收入占总收入的比例符合相关要求。(三)创新项目评审标准1.创新性:项目应具有新颖性和创造性,在技术、产品、管理等方面有独特的创新点。2.可行性:项目应具备实施的技术可行性、经济可行性和市场可行性,能够实现预期目标。3.效益性:项目应具有良好的经济效益和社会效益,能够为企业带来显著的收益和发展机遇。四、评审流程(一)申报受理1.企业按照相关要求提交高企认定、复审或创新项目申报材料。2.评审工作小组对申报材料进行形式审查,检查材料是否齐全、规范,符合要求的予以受理。(二)资料审查1.评审工作小组对受理的申报材料进行详细审查,核实材料的真实性和完整性。2.对申报材料中涉及的知识产权、科技成果转化、研发费用等关键内容进行重点审查。(三)实地考察1.根据需要,评审工作小组对申报企业进行实地考察,了解企业的实际情况。2.实地考察内容包括企业研发机构设置、研发设备、研发人员、生产经营情况等。(四)专家评审1.评审工作小组从专家库中抽取专家组成评审专家组,对申报企业进行评审。2.评审专家组按照评审标准对申报企业进行打分和评价,形成评审意见。(五)结果审议1.评审委员会对评审专家组的评审意见进行审议,确定评审结果。2.评审结果分为通过、不通过两种情况,对不通过的企业应说明原因。(六)结果公示1.评审结果在企业内部进行公示,公示期为[X]个工作日。2.公示期间,如有异议,企业员工可向评审工作小组提出申诉,评审工作小组应进行调查核实,并将处理结果反馈给申诉人。(七)结果备案1.公示无异议后,评审结果报企业管理层备案。2.备案后的评审结果作为企业高企认定、复审及创新项目实施的依据。五、评审资料管理(一)资料收集1.评审工作小组负责收集申报企业的相关评审资料,包括知识产权证书、科技成果转化证明材料、研发费用明细账等。2.申报企业应按照要求如实提供评审资料,并对资料的真实性和完整性负责。(二)资料整理1.评审工作小组对收集到的评审资料进行分类整理,建立评审资料档案。2.评审资料档案应包括申报材料、实地考察记录、专家评审意见等相关资料。(三)资料保管1.评审资料档案由专人负责保管,确保资料的安全和完整。2.评审资料档案应按照规定的期限进行保存,保存期限不少于[X]年。(四)资料查阅1.因工作需要查阅评审资料档案的,应填写查阅申请表,经相关负责人批准后,方可查阅。2.查阅人员应遵守档案管理制度,不得擅自复制、涂改、销毁评审资料。六、评审监督与管理(一)内部监督1.企业内部审计部门对评审工作进行监督,检查评审过程是否符合规定程序和标准。2.对评审过程中发现的违规行为,审计部门应及时进行调查处理,并向企业管理层报告。(二)外部监督1.接受政府相关部门、行业协会等外部机构的监督检查,积极配合外部监督工作。2.对外部监督机构提出的意见和建议,应认真研究并及时整改。(三)责任追究1.对在

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