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文档简介

单位工程评定监理实施细则一、总则第一条【制定目的】为规范建设工程单位工程验收与质量评定的监理工作,强化过程控制、结果把关和责任追溯,确保单位工程质量符合国家法律法规、工程建设强制性标准、设计文件及合同约定,依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2017)等现行有效技术标准与管理规定,结合本项目工程特点、建设管理模式及监理服务合同约定,特制定本实施细则。第二条【适用范围】本细则适用于本监理合同范围内所有新建、扩建、改建的房屋建筑、市政基础设施、交通、水利、能源等各类建设工程中单位工程的质量验收、评定及监理确认全过程。涵盖土建、安装、装饰装修、室外工程、附属设施等构成单位工程的全部分部、分项工程及检验批。凡纳入本项目监理服务范围的施工单位、分包单位、检测机构、材料设备供应商等参建单位,均须遵照执行。第三条【基本原则】单位工程评定监理工作坚持以下基本原则:依法依规原则:严格遵循国家法律、行政法规、部门规章、强制性条文及行业技术标准;客观公正原则:以现场实测实量、原始记录、影像资料、检测报告等可验证证据为依据,杜绝主观臆断与人为干预;闭环管理原则:实行“检查—发现问题—签发指令—整改复验—闭环销号”全过程管控,确保问题整改真实、彻底、可追溯;分级负责原则:监理机构内部实行总监理工程师负总责、专业监理工程师主控、监理员现场执行的三级责任体系;前置介入原则:将评定要求前移至施工准备、技术交底、样板引路、首件验收等环节,从源头防范系统性质量风险;留痕可溯原则:所有评定活动须形成完整、连续、真实、合规的过程记录,包括文字、数据、图像、视频、电子签名等多维载体,满足档案归档及审计查验要求。第四条【术语定义】本细则所涉关键术语,其含义依据GB50300—2013及相关专业标准界定,并作如下明确:单位工程:具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物,如一栋住宅楼、一座桥梁、一个泵站、一条隧道等;分部工程:按专业性质、工程部位划分的单位工程组成部分,如地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯等;分项工程:按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的分部工程组成部分,如模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体结构工程、防水工程、电线导管敷设等;检验批:按同一生产条件或按规定方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体,是工程质量验收的最小单元;主控项目:建筑工程中对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目,必须全部合格;一般项目:除主控项目以外的检验项目,允许存在一定偏差,但应符合规范规定的合格质量水平;观感质量:通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量,包括表面平整度、色泽均匀性、线条顺直度、接缝严密性、设备安装观感等;监理评定:监理单位依据法定职责、合同约定及本细则,在施工单位自评、自检合格基础上,对单位工程是否达到设计及规范要求所作出的独立、专业、权威的技术判断与书面确认行为;评定结论:监理单位出具的关于单位工程质量等级(合格/不合格)及是否同意验收的正式意见,是单位工程竣工验收的核心前置要件。第五条【职责边界】本细则不替代施工单位的质量自控主体责任、设计单位的设计质量责任、检测机构的检测数据真实性责任及建设单位的组织协调与最终决策责任。监理单位的评定工作是在施工单位完成全部施工内容、自评合格并提交完整报验资料后开展的独立复核与确认,其结论具有法定监督效力,但不改变施工单位作为质量第一责任人的法律地位。二、监理组织与职责分工第六条【监理机构设置】项目监理机构应根据工程规模、技术复杂程度、专业构成及合同工期,配备满足本细则实施需要的总监理工程师、专业监理工程师(含土建、安装、测量、试验、安全、合同等)、监理员及资料管理员。总监理工程师须具备相应专业注册监理工程师资格,并经建设单位书面确认;各专业监理工程师须持有相应专业中级及以上技术职称或注册执业资格,且具备同类工程三年以上监理经验;关键岗位人员变更须履行书面报审程序。第七条【总监理工程师职责】总监理工程师对单位工程评定监理工作负全面领导与最终审核责任,具体履行以下职责:组织编制、审批及动态更新本细则,确保其持续符合工程实际与最新法规要求;主持单位工程评定前的专项监理例会,统筹部署评定计划、资源调配与风险预控;审核施工单位提交的单位工程自评报告、竣工资料、质量保证资料及检测报告等核心文件;对专业监理工程师提出的评定意见进行综合研判,签署最终《单位工程质量评定表》及《监理评估报告》;就评定过程中发现的重大质量隐患、系统性缺陷或争议事项,及时向建设单位、质量监督机构书面报告,并提出处理建议;组织单位工程评定资料的最终归档审查,确保其完整性、真实性、有效性与可追溯性。第八条【专业监理工程师职责】专业监理工程师是单位工程评定工作的技术执行主体与直接责任人,按专业分工履行以下职责:全程参与所辖专业分部、分项工程及检验批的日常巡视、平行检验、见证取样与旁站监理,积累详实、准确的过程质量数据;依据本细则第十三条至第十七条,逐项核查施工单位报送的单位工程自评资料,重点审核检验批划分合理性、验收程序合规性、检测报告有效性、质量问题整改闭环性;牵头组织所辖专业单位工程实体质量的全面复测复验,包括但不限于结构尺寸、混凝土强度回弹、钢筋保护层厚度、接地电阻、管道试压、设备运行参数等关键指标;独立填写《专业分部工程质量评定表》,提出明确的专业评定意见及支撑依据;汇总整理所辖专业全部评定记录、影像资料、检测数据,形成专业评定报告,提交总监理工程师审核;对评定中发现的质量问题,签发《监理通知单》或《工程暂停令》,跟踪督促整改落实,并组织复验确认。第九条【监理员职责】监理员在专业监理工程师指导下,承担单位工程评定的基础性、操作性工作,具体包括:负责单位工程现场实测实量的具体实施,使用经检定合格的仪器设备,如实、清晰、规范填写原始记录表;负责单位工程观感质量检查,按《单位工程观感质量检查记录表》逐项打分并描述存在问题;负责单位工程影像资料的采集、编号、存储与初步整理,确保照片、视频覆盖所有关键部位、隐蔽工程、重要节点及整改前后对比;负责单位工程相关监理日志、旁站记录、平行检验记录、见证取样台账等过程资料的实时、准确、完整填写;协助专业监理工程师核查施工单位报送的报验资料原件与复印件一致性,对资料完整性进行初审。第十条【资料管理员职责】资料管理员负责单位工程评定全过程资料的规范化管理,具体职责包括:建立单位工程评定专项档案目录,对所有来往文件、记录、报告、影像等实行唯一编码、分类归档、专人保管;审核各类评定表格填写的规范性、签字盖章的完备性、时间逻辑的合理性;负责评定资料的电子化扫描、OCR识别、关键词标注及云平台上传,确保数字档案与纸质档案完全一致;在单位工程评定完成后十五个工作日内,完成全部评定资料的组卷、编目、装订及移交建设单位与城建档案馆的准备工作;定期对评定档案进行安全备份与介质维护,确保长期可读、不可篡改、永久可查。三、单位工程评定前准备第十一条【评定启动条件】单位工程进入监理评定程序,须同时满足以下全部条件:施工单位已完成合同及设计文件约定的全部施工内容,包括主体结构、建筑装饰、安装工程、室外工程、附属设施等;施工单位已按GB50300—2013及专业验收规范,完成所有检验批、分项工程、分部工程的自检、自评与验收,并形成完整、有效的验收记录;施工单位已组织完成单位工程内部预验收,对发现的问题全部整改完毕,并经项目技术负责人签字确认;施工单位已按《建设工程文件归档规范》(GB/T50328—2014)要求,整理齐全、真实、有效的单位工程竣工资料,包括:工程概况表、开工报告、竣工报告;图纸会审、设计变更、工程洽商记录;工程定位测量、沉降观测记录;原材料、构配件、设备出厂合格证及进场复验报告;施工试验报告(混凝土、砂浆、钢筋连接、防水材料等);隐蔽工程验收记录;分项、分部工程质量验收记录;单位工程自评报告及质量保证资料核查记录;重要功能抽样检测报告(如室内环境检测、防雷接地检测、消防设施检测等);监理单位要求提供的其他必要资料;施工单位已向监理单位正式提交《单位工程评定申请表》及全套竣工资料,并附《单位工程自评报告》,报告须由项目经理、项目技术负责人签字并加盖施工单位公章;单位工程现场已清理完毕,无影响评定的障碍物、安全隐患及未完工程;建设单位已组织完成规划、消防、环保、人防等专项验收(如适用),并取得相应认可文件。第十二条【监理评定计划编制】总监理工程师应在收到施工单位评定申请后三个工作日内,组织编制《单位工程监理评定工作计划》,明确以下内容:评定工作总体时间安排与关键节点(含资料审查、现场复验、问题整改、结论出具时限);各专业监理工程师、监理员的具体任务分工与责任区域;现场复验的重点部位、关键工序、必测项目及抽样比例(见本细则第十四条);所需检测仪器设备清单、校准状态及使用计划;影像资料采集方案(拍摄点位、角度、频次、分辨率要求);与建设单位、施工单位、设计单位、检测机构的协调机制与沟通频次;风险预控措施(如恶劣天气应对、交叉作业协调、重大危险源管控等)。该计划须经总监理工程师审批后,书面告知建设单位及施工单位。第十三条【竣工资料审查要点】专业监理工程师须在五个工作日内,依据本细则附件一《单位工程竣工资料审查清单》,对施工单位提交的全部资料进行逐项、逐页、逐份审查,重点核查:真实性:所有签字、盖章是否齐全、有效、真实;检测报告是否由具备资质的检测机构出具,是否在有效期内;原材料合格证是否与进场批次、规格型号一一对应;完整性:资料种类、份数是否符合GB/T50328—2014及地方档案管理规定;是否存在缺页、漏项、空白未填现象;隐蔽工程记录是否覆盖所有应验收部位;准确性:数据填写是否规范、清晰、无涂改;检验批划分是否合理,是否符合施工流水段与验收批次逻辑;试验报告结论是否明确、有效;时效性:各项记录、报告的时间顺序是否符合施工逻辑(如先有材料进场、后有复试报告;先有隐蔽、后有验收);一致性:不同资料间的数据、描述、结论是否相互印证,是否存在矛盾(如设计图纸与变更单、施工记录与检测报告);合规性:资料格式、用表、签章是否符合当地建设主管部门及档案馆的最新要求。审查结果须形成《单位工程竣工资料审查意见书》,列明存在的问题、整改要求及完成时限,由专业监理工程师签字后交施工单位限期整改。四、单位工程现场复验与评定第十四条【现场复验组织与方法】单位工程现场复验由总监理工程师统一组织,各专业监理工程师牵头实施,监理员具体执行,建设单位、施工单位项目负责人及技术负责人全程参与。复验采用“全面排查+重点抽查+随机抽测”相结合的方式:全面排查:对单位工程所有可见部位进行全覆盖巡查,重点检查结构外观质量、装饰装修细部、安装工程接口、室外工程整体效果及观感质量;重点抽查:对涉及结构安全、使用功能、节能环保、防火防爆等关键部位与工序进行100%核查,包括:结构构件尺寸、轴线位置、标高偏差;混凝土外观缺陷(蜂窝、麻面、露筋、裂缝)、强度回弹值;钢筋保护层厚度、锚固长度、连接质量;防水层施工质量(屋面、地下室、卫生间);幕墙、门窗气密性、水密性、抗风压性能检测报告及现场密封情况;消防栓箱、喷淋头、烟感器、应急照明等消防设施安装位置与功能;接地装置、等电位联结、防雷引下线的连接可靠性与电阻值;随机抽测:按不低于10%的比例,对以下项目进行现场实测实量:墙面垂直度、平整度、阴阳角方正度;地面、楼面平整度、标高偏差;门窗洞口尺寸、开启灵活性;管道安装坡度、支架间距、防腐保温质量;电气线路绝缘电阻、接地电阻、漏电保护器动作电流与时间;设备安装水平度、垂直度、运行噪声、振动值。所有复验过程须同步采集高清影像资料,影像须包含时间水印、位置标识及关键数据读数。第十五条【观感质量检查】监理员须依据本细则附件二《单位工程观感质量检查评分标准》,对单位工程进行独立、客观的观感质量评价。检查范围覆盖全部分部工程,检查项目不少于20项,每项按“好、一般、差”三级评分,分别赋分1.0、0.8、0.6。评分标准包括:室内地面、墙面、顶棚:平整、洁净、色泽均匀、无污染、无破损;门窗:安装牢固、开关灵活、关闭严密、玻璃无划痕、五金配件齐全;涂饰工程:颜色均匀、光泽一致、无透底、流坠、起皮、掉粉;饰面板(砖)工程:表面平整、洁净、色泽一致、无裂痕、无缺棱掉角;细部构造:滴水线(槽)顺直、护栏高度与间距、楼梯踏步高差、变形缝处理;安装工程:管道排列整齐、支架牢固、油漆完好、设备铭牌清晰、机房整洁;室外工程:道路平整、路缘石顺直、绿化成活率、照明灯具安装一致。检查结果须填写《单位工程观感质量检查记录表》,由监理员、专业监理工程师共同签字确认。第十六条【质量保证资料核查】专业监理工程师须对施工单位提交的质量保证资料进行深度核查,重点包括:原材料与构配件:核查钢材、水泥、砂石、防水材料、保温材料、门窗、幕墙构件等的出厂合格证、型式检验报告、进场复验报告是否齐全、有效、结论合格;复验项目、批量、取样方法是否符合规范;施工试验:核查混凝土、砂浆配合比通知单、开盘鉴定、抗压强度试验报告(标养、同条件)、钢筋焊接与机械连接试验报告、桩基承载力检测报告等是否真实、完整、结论明确;功能性检测:核查室内环境污染物浓度检测、建筑节能性能检测、防雷接地电阻检测、给水管道压力试验、排水管道通球试验、通风空调系统调试报告、消防系统联动测试报告等是否由具备资质机构出具、检测项目全覆盖、结论合格;隐蔽工程:核查所有隐蔽工程验收记录是否及时、真实、签字齐全;影像资料是否与记录一一对应;是否覆盖所有应隐蔽部位;测量与监测:核查工程定位放线、沉降观测、基坑支护监测等记录是否连续、有效、结论正常。核查结果须形成《单位工程质量保证资料核查记录》,列明核查结论(合格/基本合格/不合格)及支撑依据。第十七条【问题处置与整改闭环】评定过程中发现的质量问题,须严格按以下流程处置:问题确认:由专业监理工程师现场确认问题性质、部位、严重程度,填写《单位工程评定问题确认单》,各方代表签字;指令签发:对一般性问题,签发《监理通知单》,明确整改要求、标准、时限及复查方式;对存在结构安全、使用功能或违反强制性条文的重大问题,立即签发《工程暂停令》,责令停工整改;整改实施:施工单位须在指令规定时限内完成整改,并提交《整改回复单》及佐证材料(含整改前后对比影像);复验确认:专业监理工程师须在收到回复后24小时内组织现场复验,核实整改是否真实、彻底、符合要求;闭环销号:复验合格后,在《问题确认单》上签署“已整改合格”意见;复验不合格,则重新签发指令,直至问题彻底解决。所有问题处置过程须在监理日志中详细记录,并与相关指令、回复、影像资料一一对应,形成完整闭环链条。五、评定结论形成与文件签署第十八条【评定结论形成】总监理工程师在综合以下全部要素后,形成单位工程监理评定结论:施工单位提交的《单位工程自评报告》及全部竣工资料审查意见;各专业监理工程师提交的《专业分部工程质量评定表》及专业评定报告;现场复验记录、实测实量数据、观感质量评分结果;质量保证资料核查结论;全部质量问题整改闭环情况;建设单位、设计单位、检测机构等关联方的书面意见(如提供);相关法律法规、强制性标准、设计文件及合同条款的符合性分析。评定结论分为两种:合格:单位工程所含分部工程的质量均验收合格;质量控制资料完整;有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检测结果符合相应规定;观感质量验收符合要求;无违反工程建设强制性标准的行为;所有质量问题均已整改闭环。不合格:上述任一条件不满足,即判定为不合格。不合格单位工程不得进入竣工验收程序,施工单位须全面返工或加固处理,并重新履行评定程序。第十九条【评定文件签署】单位工程监理评定工作完成后,须形成以下法定文件,并履行严格的签署程序:《单位工程质量评定表》:采用住建部或行业主管部门统一监制的标准表格,由总监理工程师签署评定结论(合格/不合格)、评定日期,并加盖项目监理机构公章;《监理单位对单位工程的评估报告》:由总监理工程师组织编写,内容包括工程概况、评定依据、评定过程简述、质量控制情况综述、观感质量评价、质量保证资料核查结论、存在问题及整改情况、最终评定结论、对竣工验收的建议等,报告须由总监理工程师签字并加盖项目监理机构公章;《单位工程评定资料移交清单》:列明本次评定所形成的全部监理文件(含审查意见、评定表、评估报告、问题确认单、整改回复、影像资料索引等),由总监理工程师、施工单位项目经理、建设单位项目负责人三方签字确认,作为资料移交凭证。所有文件签署须使用黑色签字笔,字迹清晰、工整,严禁代签、漏签、打印签名。电子签章须符合《电子签名法》规定,具备法律效力。六、监督、考核与责任追究第二十条【内部监督机制】监理单位须建立对本细则执行情况的常态化内部监督机制:公司技术质量管理部门每季度对项目监理机构的单位工程评定工作进行飞行检查,重点核查评定程序合规性、记录真实性、结论严谨性及档案完整性;总监理工程师每月组织一次评定工作自查,对照本细则逐条检查执行偏差,形成《自查整改报告》;公司设立专职质量巡检员,对重大项目、高风险单位工程的评定过程进行全过程跟踪监督;所有监督、检查、自查结果须记入公司质量管理体系运行记录,作为监理人员绩效考核与能力评价的重要依据。第二十一条【外部监督与考核】本细则执行情况接受以下外部监督与考核:建设单位有权对监理单位的评定工作进行全过程监督,可随时调阅评定过程记录、影像资料及原始数据;工程质量监督机构在竣工验收监督时,将重点核查监理单位评定程序的合法性、评定结论的客观性及评定资料的真实性,其监督意见具有强制约束力;行业协会、第三方评估机构可依据本细则对监理服务质量进行独立评估,评估结果作为监理企业信用评价的重要参考;监理单位须将本细则执行情况纳入向建设单位提交的《监理月报》及《监理工作总结报告》,接受建设单位年度履约考核。第二十二条【责任追究】对违反本细则规定,导致评定失实、结论错误、资料造假、程序缺失或监管失职的行为,依据情节轻重,追究相关责任人以下责任:监理人员责任:对因工作疏忽、未按本细则要求进行复验或审查,导致不合格工程被误判为合格的,给予警告、通报批评、暂停执业资格处分;造成质量事故的,依法吊销注册监理工程师资格,追究民事赔偿责任;对伪造、篡改评定记录、检测数据、影像资料的,一律解除劳动合同,列入行业黑名单,终身禁止从事工程监理工作;对未履行问题整改闭环职责,致使隐患长期存在并引发事故的,依法追究其直接责任。监理单位责任:因管理体系缺陷、培训缺失、监督不力导致多人次、多项目出现评定违规的,由公司法定代表人向建设单位作出深刻检讨,并接受建设单位依据监理合同约定的经济处罚;发生重大质量事故且监理负有主要责任的,由公司承担连带赔偿责任,并接受建设行政主管部门的行政处罚,包括暂停投标资格、降低资质等级直至吊销资质证书。所有责任追究均须形成书面决定,存入个人及单位诚信档案,并按规定向社会公开。七、附则第二十三条【解释权】本细则由本项目监理单位技术质量管理部门负责解释。对本细则未尽事宜,或遇国家新颁布、修订的法律法规、技术标准与本细则规定不一致时,以最新、最严的规定为准。第二十四条【修订程序】本细则的修订须由总监理工程师提出书面申请,经公司技术质量管理部门组织专家论证、征求建设单位及主要施工单位意见后,形成修订稿,报公司总工程师审批后发布施行。修订内容须在监理例会上向全体参建单位宣贯,并做好新旧版本衔接工作。第二十五条【生效日期】本细则自建设单位书面批准之日起生效,作为本项目监理合同的组成部分,与合同具有同等法律效力。本细则生效后,原有关于单位工程评定的监理规定自动废止。附件附件一:单位工程竣工资料审查清单序号资料类别具体资料名称审查要点必备性(√/○)备注1工程管理资料工程概况表、开工报告、竣工报告时间逻辑、签字盖章、内容完整性√2设计变更资料图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录编号连续、签章齐全、与施工部位对应√3测量与监测资料工程定位测量记录、沉降观测记录、基坑监测报告数据真实、周期连续、结论明确√4原材料质量证明钢材、水泥、砂石、防水材料、保温材料等出厂合格证、型式检验报告规格型号、批次、有效期、签章√5进场复验报告上述材料进场复验报告(含检测项目、批量、结论)复验项目符合规范、结论合格、报告有效√6施工试验报告混凝土/砂浆配合比、抗压强度(标养/同条件)、钢筋连接、桩基检测等报告齐全、数据真实、结论明确、时间逻辑√7隐蔽工程资料隐蔽工程验收记录(含影像)部位全覆盖、签字齐全、影像对应√8分部分项验收资料检验批、分项、分部工程质量验收记录划分合理、程序合规、签字盖章√9功能性检测报告室内环境、节能、防雷、给排水、暖通、消防等检测报告机构资质、项目齐全、结论合格√10单位工程自评资料单位工程自评报告、质量保证资料核查记录内容完整、结论明确、签字盖章√11其他监理要求的其他资料按合同及监理通知执行○注:√为必备资料,缺一不可;○为根据工程实际情况及监理要求确定的资料。附件二:单位工程观感质量检查评分标准序号检查项目检查部位/内容“好”(1.0分)标准“一般”(0.8分)标准“差”(0.6分)标准权重系数1室内地面整体平整度、洁净度、色泽平整光洁、无污染、无色差、无空鼓起砂局部轻微不平、少量污染、色差不明显明显凹凸、大面积污染、严重色差、空鼓起砂0.082室内墙面垂直度、平整度、涂饰质量垂直平整、涂饰均匀、无透底流坠局部偏差超限、涂饰略有瑕疵严重不平、开裂、起皮、脱落0.103室内顶棚平整度、洁净度、吊顶安装平整无波浪、洁净无污渍、龙骨安装牢固局部不平、轻微污渍、个别螺丝松动明显下垂、大面积污染、龙骨松动变形0.074门窗工程安装、开启、密封、五金安装牢固、开启灵活、密封严密、五金齐全光亮局部松动、开启稍涩、密封稍差、五金个别缺失安装不牢、开启困难、漏风漏水、五金大量缺失0.105涂饰工程颜色、光泽、质感颜色均匀、光泽一致、无刷痕、无颗粒颜色略有差异、光泽不均、轻微刷痕颜色严重不均、无光泽、大量刷痕颗粒0.066饰面板(砖)表面、接缝、色泽表面平整洁净、接缝均匀、色泽一致、无裂痕局部不平、接缝稍宽、色差轻微、个别缺角表面凹凸、接缝宽窄不一、色差严重、大量缺角0.097细部构造滴水线、护栏、楼梯、变形缝线条顺直、护栏牢固高度合规、踏步高差≤5mm、变形缝处理得当线条局部不直、护栏稍晃、踏步高差6-8mm、变形缝处理一般线条歪斜、护栏不牢、踏步高差>8mm、变形缝开裂0.088管道安装排列、支架、防腐、保温排列整齐、支架牢固间距合规、防腐完整、保温严密局部排列不齐、支架稍松、防腐局部破损、保温局部不严排列混乱、支架缺失松动、防腐大面积脱落、保温开裂0.079电气安装线路、设备、接地、标识线路整齐、设备安装牢固、接地可靠、标识清晰局部线路凌乱、设备稍晃、接地电阻略高、标识稍模糊线路裸露混乱、设备安装不牢、接地失效、标识缺失0.0710设备机房整洁、标识、运行、安全地面洁净、设备铭牌清晰、运行平稳、安全防护到位地面稍脏、铭牌个别不清、运行有轻微异响、防护稍弱地面油污、铭牌大量缺失、运行剧烈震动、无安全防护0.0611室外道路平整度、路缘石、井盖平整坚实、路缘石顺直稳固、井盖与路面平齐局部不平、路缘石稍歪、井盖略高或低严重不平、路缘石松动、井盖塌陷0.0512室外绿化成活率、修剪、灌溉成活率≥95%、修剪整齐、灌溉

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