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文档简介
疫情应急物资储备管理制度
疫情应急物资储备管理制度「篇一」
1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度,遵守财经纪律,任何人不
能以权谋私,假公济私,损害国家集体利益。
2、加弼计划管理,通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
3、一切物资入库时,必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前,必须检
验数量、质量、规格、型号,合格方可入库。入库的物资设备,说明书资料不齐全
或质量、数量、规格不符时,不得入库,由采购人员负责与供货单位联系处理。
4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不,即
三清:规格清、材质清、数量清;
两齐:库容整齐、洪放整齐:
四号定位:按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放;
九不:不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表,月、季报仓库的账、卡。一切报
表应符合规定,账物相符,并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。报表要准
确,并与财务相符。
6、物资发放须按计划执行,并且有一定批准手续,不符合手续的不得发放,
并保存好原始凭证。
7、物资要有专人领取和专人管理,严格物资领用制度,物资出入要有一定手
续,建立台账,做到合理使用,杜绝浪费。
8、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月
或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核,报主任审批后报废,由财务人员
处理账务。如有损耗,查明原因,写出报告,经主任审批后做账务处理。
9、严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内,库内禁止烟火。因工
作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者,视情节轻重给予严肃处理。
10、物资出入库必须点数、过秤,做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、
变质、短缺等现象。
疫情应急物资储备管理制度「篇二」
为加强我园防疫物资储备库管理,确保储备物资的安全有效使用,特制定木制
度。
1、物资储备库房必须实行专人专管。
2、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措
施。
3、物资储备库房严禁吸烟和使用明火,不得存放易燃易爆物品。
4、每天上下班时,物资储备管理人员要对库房门窗、电源以及库内物品进行
检查。
5、库房内要经常保持清洁卫生,定期检查,防止虫蛀、鼠咬、霉变、过期等
情况的发生。
6、物资储备进库时必须认真验收货物,填写进库纪录,并要求参加人员签
字。
7、物资储备出库时应通过单位领导、管理人员的同意,领取人办理相应的领
取手续方可领取。
疫情应急物资储备管理制度「篇三」
为加强企业内部管理、杜绝浪费,降低行政成本,规范后勤物资购买和领用,
特制订本制度
一、后勤物资的采购
1、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理,其他部门或人员
不得自行购买后报销。
2、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程
序。
⑴行政人事部或采购人员或应当在授权范围内,按照采购预算及其他部门提出
的请购申请,根据库存情况填制请购单;
⑵财务部门对请购单进行审核;
⑶由总经理或总经理授权的主管人员进行审批;
⑷采购人员在获得请购批准后,按请购单进行采购。
⑸行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。
⑹财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证,不得办理付款或
结账手续。
二、后勤物资的领用和保管
1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。
2、相关部门领用时,必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权
的主管人员审批后领用。
3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表,分部门反映后勤物资
的耗用情况,报财务部门作为部门费用核算依据。
疫情应急物资储备管理制度「篇四」
为加强全局的物资管理,保证财产、物资安全和各项工作正常运转,特制定本
制度。
一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括:由本局购买的物
资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。
二、各种物资在购入、借入或调换使用后,应当立即办理物资入库手续,由主
管科室登记物资明细物。
三、任何单位或个人在领用物资时,应当凭领料单领取。并按单位或个人登记
物资领用明细帐。除了m常消耗的低值易耗品以外,领用物资时应当明确实物负责
人。
四、各分局自己购买或从局机关领用物资的,计入该分局的包干经费。
五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁
损,实物负责人应承担相应经济责任。
六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年
盘点一次,库存物资每月盘点一次C盘点后,有关单位应向区局主管科室报送盘点
表。
七、本局的工作人员(含临时工作人员),在调整工作岗位或调出本局或辞职
时,应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的,以丢失论处。
八、故意隐匿公共财产,意图据为己有的,按照财产价值不同,移交有关部门
追究行政、刑事责任。
九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和
物资,加强核算,确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失,
区局将依照有关规定追究当事人的责任。
疫情应急物资储备管理制度「篇五」
一、库存物资管理
1、物资保管员应本所有的入库物品妥善保管,按照企业制度要求,认真做好
物资的收发工作。
2、对库存物资每月末清点,每季度定期盘点,认真记录上期余额、本期增加
额、本期减少额、期末余额等,做到账账相符,账物相符。
3、对常用物资要估算出其每月的消耗量,及时制定采购计划,补充补充更
新。对保质期或有效期短的物品,应以够用为原则,防止库存积压过期失效。
4、设立物资领用登记管理制度,任何人领用物资必须登记;单次领用单价超
过200元的物资或总价超过500元的物资,领用时,需持有经总经理批准的文件。
5、物资丢失后,责任者须赔偿后,手持财务部门盖章的赔付收据,方可补
发。
6、工程用料、建筑材料,因其品种繁多,使用频繁,可由工程部门根据物资
保管制度安排专人保管,做到账账相符,帐物相符。
7、每季度末,物资保管处派专人对其进行抽查,年终进行全面盘点。
8、物资保管处每年根据物资的使用情况,提供积压的物资明细表,并详细列
明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的,个人应承担部门经济责任。
9、会计部门根据物资积压情况,核算出物资的折旧价值,有关部门根据企业
的实际情况对积压物资做出相应的处理。
二、固定资产管理
1、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车
辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的,
可以不列为固定资产。
2、固定资产按所属类别,由指定部门负责管理,其管理和保养的具体细则、
包括编序、移交、增减今告、盘点、增置、营造、修缮等,由各指定部门自行制
定。
3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等,必须
向总经理请示;新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目,必须写详细的书面报
告,计算出预计费用,上报总经理批准。
4、财务部门应设立完整的固定资产台帐,根据固定资产的实际状态、增减情
况和折旧情况,进行相关的会计处理;固定资产的使用年限和折旧率,按税法的规
定办理。
5、固定资产的管理责任人,对固定资产发生的状况,及时向主管部门汇报;
每一会计期间末,应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。
6、企业根据固定资产的性质、类别、用途的不同,确定为固定资产投定相应
的保险。
三、车辆管理
1、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务,负责车辆的调
派、维修、年检、清洗等工作。
2、员工用车时,应提前向总务部门提出申请,并填写出车申请表,总务部门
根据事情的重要程度予以派车。
3、出车申请表一式两份,一份由总务部门保管,一份交由出车司机。出车司
机应根据出车的相关情况,详细填写出车的时间、地点,路线、行驶里程数、违章
情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。每周总务部门定期的根据司机收车后上
交的出车申请表,对车辆的使用状况进行核实。
4、企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度,每台车辆由固定的司机负责,
任何人不得私自调换车辆。
5、司机应爱护车辆,保持车辆内外的清洁干净,严守交通规则,定期的对车
辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查,一旦发现异常,立即上
报给总务部。
6、车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进行,相关费用实行月结。总
务部门根据车辆的使用状况,定期组织车辆进行维修、保养。
7、因司机使用不当或总务部门管理人员失职,而导致车辆损坏或出现故障
的,依情节严重程度,维修费用由相关人员承担。
8、公司所有车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时,司机应第
一时间通知保险公司和总务部门,以便做好理赔工作。
9、若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则、私自将公司车辆外借等个
人原因造成的事故,所造成的损失应由司机个人承担,同时公司将会对司机做出相
关行政处分。如果非因个人原因造成事故的,经保险公司理赔后,其余维修、医疗
费用由公司负担。
10、车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计,以相关
凭证为依据,上报财务部,实行实报实销。对于公车私用情况,产生的相关费用,
由使用人个人负担。
11、严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶;严禁任何人无证驾驶。
四、办公用品管理
1、企业所有的办公用品由总务部门统一购买、分发。总务部门应根据办公用
品库存量情况及消耗水平,向总企办报告,确定采购数量,制定采购计划,并于每
月1、2口统一采购。
2、企业统购物品中没有的、部门急需的物品,经申请,总经办批准后,各部
门可自行购买,购买费用由企业负担。企业调整办公用品格式,或更换宣传用品
时,应出台相关通知,告知各部门知晓。
3、各部门根据本部门办公用品的耗用量,填写办公物品申请单,向总务部门
申请办公用品。如有急需物品,可电话通知物品管理人员即日发放,但事后必须补
写申请单。
4、物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查,并及时的予
以发放。对由中领数量限制的物品,除特殊情况,应定量供应,不予多发。
5、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单,详细记录办公用品的流向,
做到账账相符、账实相符、帐物相符,并定期清查办公用品的库存情况,及时补充
办公用品。
6、总务部应每年而办公物品盘点两次,账物不符的查找原因,追究相关人员
责任。
7、总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况,应定期的进行调
查;同时,每年末,就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积
压情况等,进行统计汇总,将结果上交给总经理办公室。
五、电话与传真管理
I、电话使用规范:员工接听电话时应注意礼貌用语:“您好!XXX企
业。”通话时,态度和蔼,简明扼要,口齿清晰,并做好电话接听记录。
2、员工不得因私事长期占用公司电话,不得因私事用公司电话拨打国内或国
际长途电话。
3、涉及公司业务往来的传真,员工应及时的收发,须经理签字确认的,必须
由经理签字确认。
4、当FI的传真应当日转交或回复,涉及到重要事项的传直及时转交给经理,
并对传真内容予以保密。不经部门主管批准,不得私自将公司资料以传真的形式向
外发送。
六、计算机与网络管理
1、除计算机管理人员外,任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备,不得私
自安装未经许可的软件,特别是游戏软件;不得擅自动用他人计算机。
2、员工下班时,应检查好计算机是否关闭,相关电源是否断开后,方可离
开;使用带锁或密码的计算机,离开或下班时,必须重新上锁或密码。
3、计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况,负责计算机
的维修、保养工作,检测和清理计算机病毒。经企业批准使用的'软件,由计算机
管理人员负责安装维护。
4、工作人员或操作人员,特别时财务、技术部门的人员,应
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