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文档简介
PAGE信用社安全检查工作制度一、总则1.目的为加强信用社安全管理,防范各类安全事故和案件发生,保障信用社人员生命财产安全,维护信用社正常运营秩序,特制定本安全检查工作制度。2.适用范围本制度适用于信用社各营业网点、办公场所、自助设备及其他相关场所的安全检查工作。3.基本原则安全检查工作应遵循“预防为主、综合治理”的方针,坚持全面检查、突出重点、及时整改、确保安全的原则。二、安全检查职责分工1.安全检查领导小组成立信用社安全检查领导小组,由联社主任担任组长,副主任担任副组长,各部门负责人为成员。领导小组负责组织、协调、指导全社安全检查工作,研究解决安全检查工作中的重大问题。2.安全保卫部门安全保卫部门是信用社安全检查工作的主管部门,负责制定安全检查计划,组织实施日常安全检查、专项安全检查和季节性安全检查,督促整改安全隐患,建立健全安全检查档案。3.其他部门各部门应按照“谁主管、谁负责”的原则,负责本部门辖内的安全检查工作,配合安全保卫部门做好全社的安全检查工作。4.检查人员职责安全检查人员应熟悉安全检查标准和方法,认真履行检查职责,如实记录检查情况,及时发现和报告安全隐患,并督促整改落实。检查人员对检查结果负责,对因检查不力导致安全事故或案件发生的,将追究相关人员的责任。三、安全检查内容1.营业场所安全营业场所门窗、柜台防护设施是否完好,是否符合安全标准。营业场所消防设施、器材是否配备齐全、完好有效,疏散通道、安全出口是否畅通。营业场所监控设备、报警设备是否正常运行,是否覆盖营业区域及重要部位。营业场所现金、重要空白凭证、印章等重要物品的保管是否符合规定。2.自助设备安全自助设备安装位置是否符合安全要求,周边环境是否安全。自助设备防护舱门、密码键盘、读卡器等设备是否正常运行,是否存在安全隐患。自助设备现金清机、加钞等操作是否符合规定,是否做到双人操作、全程监控。自助设备监控设备、报警设备是否正常运行,是否与联社监控中心联网。3.办公场所安全办公场所门窗、门锁是否完好,是否符合安全标准。办公场所消防设施、器材是否配备齐全、完好有效,疏散通道、安全出口是否畅通。办公场所电器设备、线路是否符合安全要求,是否存在私拉乱接、超负荷用电等现象。办公场所计算机系统、网络设备是否安全,是否采取必要的安全防护措施。4.消防安全消防设施、器材是否配备齐全、完好有效,是否定期进行检查、维护和保养。消防通道、安全出口是否畅通,疏散指示标志、应急照明是否完好。用火、用电、用气是否符合安全规定,是否存在火灾隐患。员工是否掌握基本的消防安全知识和技能,是否会使用消防器材。5.计算机安全计算机系统是否安装防火墙、杀毒软件等安全防护软件,是否及时更新病毒库。计算机网络是否采取安全隔离措施,是否存在网络安全漏洞。重要数据是否进行备份,备份数据是否妥善保管。员工是否遵守计算机安全操作规程,是否存在违规操作行为。6.安全制度执行情况各项安全管理制度是否健全,是否严格执行。安全检查记录、隐患整改记录是否完整、准确。员工是否熟悉安全操作规程,是否严格遵守安全制度。四、安全检查方式1.日常检查安全保卫部门及各营业网点负责人应每日对营业场所、自助设备等进行安全检查,及时发现和处理安全隐患。2.定期检查信用社应每月组织一次全面的安全检查,每季度组织一次专项安全检查,每年组织一次综合性安全检查。定期检查应制定详细的检查方案,明确检查内容、方法和人员分工,确保检查工作全面、深入、细致。3.季节性检查根据不同季节的特点,信用社应组织开展季节性安全检查。春季重点检查防火、防盗、防诈骗等;夏季重点检查防汛、防暑降温、防雷电等;秋季重点检查防火、防盗、防事故等;冬季重点检查防火、防寒、防煤气中毒等。4.专项检查针对安全管理中的薄弱环节和突出问题,信用社应适时组织开展专项安全检查。如对消防设施、监控设备、自助设备等进行专项检查,确保各类设备正常运行,安全可靠。5.不定期抽查安全检查领导小组可根据工作需要,不定期对各营业网点、办公场所等进行抽查,及时发现和纠正安全管理中存在的问题。五、安全检查程序1.检查准备制定检查方案,明确检查目的、内容、方法、人员分工和时间安排。准备检查所需的工具、表格、记录簿等。通知被检查单位或部门,做好检查准备工作。2.实施检查检查人员按照检查方案和标准,对被检查单位或部门进行全面、细致的检查。检查人员应如实记录检查情况,并填写检查记录表格。检查记录应包括检查时间、地点、内容、发现的问题及处理情况等。对检查中发现的安全隐患,检查人员应现场提出整改意见,并要求被检查单位或部门负责人签字确认。3.检查总结在检查结束后,检查人员应及时对检查情况进行总结分析,撰写检查报告。检查报告应包括检查基本情况、发现的问题、整改意见和建议等。安全保卫部门应将检查报告提交安全检查领导小组,领导小组应召开会议,对检查情况进行研究分析,制定整改措施,明确整改责任人和整改期限。4.整改落实被检查单位或部门应按照整改意见和建议,制定详细的整改计划,明确整改措施、责任人和整改期限,并认真组织实施。安全保卫部门应跟踪整改落实情况,对整改不力的单位或部门进行督促和指导,确保安全隐患得到及时有效的整改。整改完成后,被检查单位或部门应向安全保卫部门提交整改报告,安全保卫部门应组织复查,对整改情况进行验收。验收合格后,安全隐患方可销号。六、安全检查档案管理1.档案建立安全保卫部门应建立健全安全检查档案,对每次安全检查的计划、方案、记录、报告、整改情况等资料进行整理归档。安全检查档案应包括纸质档案和电子档案,确保档案资料完整、准确、可查。2.档案保管安全检查档案应妥善保管,保管期限为[X]年。档案保管应符合防火、防潮、防虫、防盗等要求,确保档案资料安全无损。3.档案查阅因工作需要查阅安全检查档案的,应经安全保卫部门负责人批准,并办理查阅登记手续。查阅人员不得擅自涂改、抽取、销毁档案资料。查阅结束后,应及时归还档案。七、奖励与处罚1.奖励对在安全检查工作中表现突出,及时发现和消除安全隐患,避免重大安全事故或案件发生的单位或个人,信用社将给予表彰和奖励。奖励方式包括通报表扬、奖金奖励、晋升职务等。2.处罚对违反安全检查工作制度,不履行安全检查职责,导致安全隐患未及
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