下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
PAGE医院坏账审批制度一、总则(一)目的为加强医院财务管理,规范坏账审批流程,确保医院资产安全,提高资金使用效益,特制定本制度。(二)适用范围本制度适用于医院各科室在医疗服务过程中产生的坏账审批管理。(三)基本原则1.合法性原则:坏账审批必须符合国家法律法规和财务制度的规定。2.真实性原则:确保坏账的发生真实、准确,严禁虚构坏账。3.合理性原则:审批过程应合理、公正,充分考虑医院实际情况和相关因素。4.责任追究原则:对因主观故意或重大过失导致坏账产生的责任人,依法依规追究责任。二、坏账认定标准(一)债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍无法收回的应收款项。(二)债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍不能收回的应收款项。(三)符合其他相关法律法规规定的坏账情形。三、坏账审批流程(一)科室申报1.各科室在发现符合坏账认定标准的应收款项后,应及时填写《坏账申报审批表》,详细说明坏账形成的原因、金额、涉及的患者或单位信息等。2.将《坏账申报审批表》及相关证明材料一并提交至医院财务部门。(二)财务初审1.财务部门收到科室申报材料后,对申报内容进行初步审核。2.审核申报材料的完整性、真实性和合规性,核实坏账金额的准确性。3.对不符合申报要求及时通知科室补充或修正材料;对符合要求签署初审意见后提交至医院坏账审批小组。(三)坏账审批小组审批1.医院成立坏账审批小组,成员包括财务部门负责人、审计部门负责人、相关业务科室负责人等。2.坏账审批小组定期召开会议,对财务部门提交的坏账申报材料进行审议。3.审批小组成员应充分发表意见,对坏账形成的原因、责任认定、处理建议等进行深入讨论。4.根据审议结果,审批小组出具审批意见,同意核销坏账签署审批意见;不同意核销说明理由并退回申报材料。(四)医院领导审批1.坏账审批小组审批通过的坏账申报,报医院领导进行最终审批。2.医院领导根据医院整体财务状况、经营情况等因素,对坏账核销事项进行全面审查。3.经医院领导审批同意后,方可进行坏账核销处理。四、坏账核销处理(一)账务处理1.财务部门根据医院领导审批意见,按照财务制度规定进行坏账核销的账务处理。2.核销坏账时,冲减相应的应收账款,并计入坏账准备科目。(二)档案管理1.对已核销的坏账,财务部门应建立专门的档案进行管理。2.档案内容包括坏账申报审批表、相关证明材料、审批意见等,确保档案资料完整、可查。五、监督与检查(一)内部审计监督1.医院审计部门定期对坏账审批制度的执行情况进行审计监督。2.检查坏账申报的真实性、审批流程的合规性、账务处理的准确性等。3.对发现的问题及时提出整改意见,并跟踪整改落实情况。(二)财务检查1.财务部门定期对坏账管理情况进行自查。2.检查坏账余额变动情况、坏账核销情况等,确保坏账管理工作规范有序。(三)责任追究1.对于违反本制度规定,导致坏账损失的单位和个人,依法依规追究责任。2.对故意隐瞒坏账、虚报坏账损失或擅自核销坏账等行为,视情节轻重给予相应的纪律处分或法律
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论