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文档简介
污水处理达标核查制度细则一、核查范围与对象(一)核查范围。本制度适用于公司所有污水处理站点的日常运行及处理效果核查,包括但不限于生产废水、生活污水、初期雨水等。核查范围涵盖污水处理工艺流程、设施设备运行状态、水质监测数据及达标排放情况。各子公司、分厂必须严格按照本制度开展自查与迎检工作。(明确范围界定)(二)核查对象。核查对象包括污水处理站所有工艺单元、关键设备、监测仪器、操作记录及管理台账。重点核查格栅、沉砂池、生化池、二沉池、消毒设备等核心处理设施运行参数,以及COD、氨氮、总磷、总氮等主要污染物指标。(细化核查要素)二、核查组织与职责(一)组织架构。公司成立污水处理达标核查领导小组,由环保部牵头,成员包括生产部、设备部、安监部及各子公司环保负责人。领导小组下设核查工作组,负责具体实施。(明确层级管理)(二)职责分工。环保部负责制定核查计划、审核核查结果及汇总报告;生产部负责工艺运行参数复核;设备部负责设施设备完好性检查;安监部负责安全规范执行情况监督;各子公司环保专员负责现场配合与数据确认。(量化责任分配)(三)人员要求。核查人员必须具备污水处理专业知识,熟悉工艺流程及排放标准,持证上岗。核查前需接受岗前培训,考核合格后方可参与现场核查工作。(资质硬性规定)三、核查周期与频次(一)日常核查。各污水处理站点必须建立班次核查制度,每班次对进出水水质、设备运行状态进行至少2次记录,并签字确认。(明确频次要求)(二)月度核查。各子公司环保部门每月组织对本单位污水处理站进行全面自查,核查覆盖率不得低于90%,重点检查上个月问题整改情况。(分级核查机制)(三)季度核查。公司环保部每季度组织对子公司污水处理站开展交叉核查,核查结果纳入子公司环保绩效考核。(第三方监督机制)四、核查内容与标准(一)工艺运行核查。1.格栅清理频率必须符合设计要求,杂物积存不得超过30厘米;2.沉砂池排砂周期应控制在每班次一次,砂水分离率不得低于85%;3.生化池污泥浓度应维持在2000-4000mg/L区间,溶解氧控制在2-4mg/L;4.二沉池泥水界面应清晰可见,悬浮物浓度不得超过30mg/L;5.消毒设备运行时间误差不得超过±5分钟,有效氯浓度维持在20-40mg/L。(量化工艺参数)(二)水质监测核查。1.进出水COD检测频次必须达到每小时一次,日均值偏差不得超过±10%;2.氨氮检测应采用在线自动监测与实验室比对双重验证,月度比对次数不少于4次;3.总磷检测必须使用国标标准方法,相对误差控制在±5%以内;4.总氮检测应确保采样时间间隔不超过30分钟,分析结果准确率需达98%以上。(检测精度要求)(三)达标排放核查。1.外排口水质必须同时满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级A标准及地方环保部门最新要求;2.在线监测数据与实验室检测数据偏差不得超过15%,超标情况必须立即启动应急响应;3.排口周边水体透明度应不低于30cm,无异常色浮物。(排放效果验证)五、核查方法与流程(一)核查准备。1.核查前3天,环保部下发核查通知单,明确核查时间、内容与标准;2.被核查单位需提前准备运行记录、检测报告及整改台账;3.核查组需携带水质快速检测仪、秒表、照相机等核查工具。(标准化准备流程)(二)现场核查。1.核查组采用"听汇报-查资料-看现场-测数据"四步法开展工作;2.重点核查设备运行声音、气味、水面波动等直观指标;3.对水质异常点必须进行原位复测,确认数据真实性。(现场核查规范)(三)结果确认。1.核查发现的问题必须形成问题清单,明确责任单位与整改期限;2.重大问题需立即上报领导小组协调解决;3.整改完成后需经核查组复查合格方可销项。(闭环管理要求)六、问题整改与追溯(一)整改要求。1.一般问题必须在3个工作日内完成整改,并提交整改报告;2.重大问题需制定专项整改方案,明确责任人与完成时限;3.整改措施必须具有可操作性,避免形式主义。(时效性规定)(二)追溯机制。1.对整改不力或屡次出现同类问题的单位,将实施分级处罚;2.处罚措施包括通报批评、环保考核扣分、责任人约谈等;3.严重问题将移交司法机关追究法律责任。(责任追究体系)(三)经验总结。1.每月召开问题分析会,总结共性问题的原因及改进措施;2.优秀整改案例需在季度会议上进行推广;3.整改成效纳入年度环保工作评优体系。(持续改进机制)七、考核与奖惩(一)考核指标。1.污水处理率必须稳定在98%以上,外排达标率100%;2.核查问题整改完成率不得低于95%,复查合格率100%;3.在线监测设备运行正常率应达到99%,数据准确率98%。(量化考核标准)(二)奖惩措施。1.连续三个季度达标率100%的单位,给予环保专项奖金;2.核查问题整改优秀的单位,在年度评优中予以加分;3.对造成水质超标或核查工作失误的责任人,将按公司制度进行追责。(奖惩联
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