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文档简介

安全月隐患排查台账台账所属月份:****年\\__月安全生产月

排查单位:****\\\\\\\\\\\\

排查负责人:\\\\\\\\\\\\\\\\

台账编制日期:\\\\年\\\\月\\__日

台账说明:本台账用于安全生产月专项隐患排查治理工作记录,严格遵循“排查、登记、整改、销号、复查”闭环管理原则,如实记录各类安全隐患,确保所有隐患清零到位、责任到人。序号排查日期隐患具体位置隐患类别隐患详细描述隐患等级责任部门/责任人整改措施计划整改期限实际完成日期复查人复查结果整改佐证材料备注12345678910配套填写说明一、隐患类别(统一勾选填写)用电安全:线路老化、私拉乱接、开关破损、漏电保护失效、电器超负荷使用等消防安全:灭火器过期/压力不足、消防通道堵塞、消防栓无水、应急灯损坏、禁烟区域吸烟等设备安全:机械设备防护装置缺失、设备带病运行、特种设备未年检、操作违规等现场作业:高空作业无防护、动火作业无审批、物料堆放杂乱、作业区域警示标识缺失等交通安全:厂区车辆超速、车辆带病行驶、停车区域混乱等人员管理:员工未佩戴劳保用品、安全培训不到位、特种作业无证上岗等建筑及环境:墙体破损、地面塌陷、护栏缺失、排水不畅等其他安全隐患二、隐患等级划分一般隐患:风险较低,可当场或短期整改完毕,不会立即引发安全事故较大隐患:存在一定安全风险,需限期整改,管控不当易引发一般性安全事故重大隐患:风险极高,极易引发人身伤亡、设备损毁、火灾爆炸等重大安全事故,需立即停工停产整改三、复查结果填写规范合格销号:隐患已彻底整改,符合安全规范,予以闭环销号整改不到位:隐患未完全消除,需重新制定整改方案,限期二次整改无法整改:特殊场景无法彻底整改,已落实专项管控、监护、隔离等防控措施四、台账管理要求安全月期间实行每日排查、每日登记,无隐患需“零报告”,不得空缺台账所有隐患必须100%闭环整改,做到“隐患有人查、问题有人管、整改有结果”整改佐证材料可附照片、整改记录、检测报告、审批单据等,统一归档留存台账需手写/电子填写规范、字迹清晰,不得涂改、补填虚假信息月度排查总结本月累计排查隐患:\\\\条,其中重大隐患\\\\条、较大隐患\\\\条、一般隐患\\__条已完成整改隐患:\\条,未整改完成隐患:条(未整改原因:\\\\\\\\\\)隐患集中问题:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\后续整改及防控措施:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\负责人

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