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文档简介

隐患排查治理整改销号管理实施办法一、总则(一)目的依据。为规范隐患排查治理整改销号管理工作,防范和遏制各类事故发生,依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规,制定本办法。本办法适用于本单位所有生产经营活动及场所的隐患排查治理整改销号管理。目的在于建立健全隐患排查治理整改销号长效机制,提升安全管理水平,保障员工生命财产安全。(二)适用范围。本办法涵盖本单位所有部门、单位、岗位存在的各类安全隐患,包括但不限于生产设备设施隐患、作业环境隐患、安全管理隐患等。适用于隐患的发现、报告、登记、评估、治理、验收、销号等全过程管理。(三)基本原则。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,遵循“分级负责、归口管理、全员参与、闭环管理”的原则。隐患排查治理整改销号工作应当全面、系统、及时、有效,确保隐患得到及时消除。二、组织机构与职责(一)领导小组职责。成立隐患排查治理整改销号管理工作领导小组,由单位主要负责人担任组长,分管负责人担任副组长,相关部门负责人为成员。领导小组负责研究部署隐患排查治理整改销号工作,协调解决重大问题,监督考核工作成效。(二)安监部门职责。安全生产监督管理部门负责隐患排查治理整改销号工作的日常管理,组织制定年度排查计划,指导各部门开展隐患排查,审核隐患治理方案,监督治理过程,验收治理成果,建立隐患管理台账,定期统计分析。(三)各部门职责。各部门负责人是本部门隐患排查治理整改销号工作的第一责任人,负责组织本部门员工开展隐患排查,落实隐患治理措施,确保隐患及时消除。各部门应当明确专人负责隐患排查治理整改销号工作的具体实施。(四)员工职责。员工应当积极参与隐患排查,发现隐患及时报告,协助落实隐患治理措施,对发现的重大隐患应当立即向部门负责人报告。三、隐患排查(一)排查范围。隐患排查范围包括本单位所有生产经营活动及场所,包括生产车间、仓库、办公区、施工现场等。排查内容涵盖设备设施、作业环境、安全管理等方面。(二)排查方式。隐患排查采取定期排查、专项排查、日常排查相结合的方式。定期排查每年至少开展两次,专项排查根据季节、生产任务变化等情况开展,日常排查由员工在日常工作中随时进行。(三)排查标准。隐患排查应当依据国家、行业、地方相关标准规范,结合本单位实际情况制定具体排查标准。排查标准应当明确、具体、可操作。(四)排查记录。每次隐患排查应当填写隐患排查记录表,记录排查时间、地点、人员、排查内容、发现隐患等情况。隐患排查记录表应当及时归档保存。四、隐患评估与分级(一)评估方法。对排查出的隐患,应当根据其可能导致的后果、发生概率等因素进行评估。评估方法可以采用风险矩阵法、LEC法等。(二)分级标准。隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害程度较轻,发现后能够立即处理的隐患。重大隐患是指危害程度严重,需要采取一定措施才能消除的隐患。(三)评估程序。隐患评估由安监部门组织相关专业人员进行。评估结果应当记录在隐患登记台账中。五、隐患治理(一)治理原则。隐患治理应当遵循“谁主管、谁负责”的原则,落实隐患治理责任人、治理措施、治理时限、治理资金。(二)治理方案。对一般隐患,部门负责人应当立即组织整改。对重大隐患,安监部门应当组织制定隐患治理方案,方案应当包括隐患描述、治理目标、治理措施、责任人、资金保障、完成时限等内容。(三)治理实施。隐患治理责任人应当按照治理方案落实治理措施,确保隐患及时消除。安监部门应当监督治理过程,及时协调解决治理过程中遇到的问题。(四)治理资金。隐患治理所需资金应当纳入单位年度预算,确保资金到位。六、隐患验收与销号(一)验收条件。隐患治理完成后,应当由安监部门组织相关人员进行验收。验收合格的,方可销号。(二)验收程序。验收应当填写隐患验收记录表,记录验收时间、地点、人员、验收内容、验收结果等情况。验收记录表应当由验收人员和被验收部门负责人签字确认。(三)销号管理。验收合格后,安监部门应当在隐患登记台账中办理销号手续,并归档保存相关资料。七、监督检查与考核(一)监督检查。安监部门应当定期对各部门隐患排查治理整改销号工作进行监督检查,发现问题及时督促整改。(二)考核评价。将隐患排查治理整改销号工作纳入单位年度安全生产考核,考核结果作为评先评优的重要依据。(三)责任追究。对隐患排查治理整改销号工作不力的部门和个人,应当依法依规追究责任。八、附则(一)解释权。本办法由安监部门负责解释。(二)施行日期。本办法自发布之日起施行。(三)配套文

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