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文档简介
项目安全管理检查一、检查组织与职责(一)权责划定。各单位主要负责人是第一责任人,分管安全领导是直接责任人,安全管理部门负责日常监督与协调。各项目部须指定专职安全员,建立三级管理网络。检查时需核查责任书签订情况,未签订的立即补签。(二)机构设置。项目部必须设立安全管理领导小组,成员不少于5人,每周召开安全例会。检查组重点核对机构设置文件、人员任命通知及会议记录完整性。发现空缺岗位的,限期3日内配齐。(三)制度执行。检查组需核查安全管理制度汇编,重点核对制度更新时间。现行有效制度覆盖率不足90%的,必须立即修订。检查时需现场抽取3项制度进行条款核对,不合格项需现场整改。二、现场环境检查标准(一)作业区域划分。检查作业区、办公区、生活区是否明确划分,间距符合规范要求。未设置安全警示标志的,每发现一处罚款500元。检查时需使用卷尺测量各区域实际距离,记录数据存档。(二)临边防护。检查高处作业平台、深基坑周边防护设施。防护栏杆高度不足1.2米的,必须立即加固。检查组需使用水平仪检测防护高度,对不符合项拍照取证。(三)临时用电。检查配电箱是否做到"一机一闸一漏保",线路敷设是否规范。发现私拉乱接的,立即切断电源。检查时需使用万用表检测漏电保护器灵敏度,记录测试数据。三、设备设施安全核查要点(一)起重设备。检查塔吊、施工电梯是否定期维保,检查维保记录完整度。发现维保超期的,必须停用整改。检查组需核对设备检测报告有效期,对过期设备现场封停。(二)消防设施。检查灭火器配置数量、有效期,消防通道是否畅通。未按规范配置的,每项扣减5分。检查时需使用灭火器检测仪检测压力表读数,记录测试结果。(三)个人防护。检查安全帽、安全带、防护服等劳保用品是否合格,使用前是否检查。发现不合格品的,立即清退出场。检查组需现场抽检3%的劳保用品,记录检测结果。四、专项施工方案审查流程(一)方案编制。检查方案编制是否由施工单位技术负责人签字,是否按规范报审。未按流程报审的,方案作废。检查时需核对方案编制日期与施工日期间隔,不得超过30天。(二)专家论证。检查深基坑、高支模等危险性较大的分部分项工程是否组织专家论证。未论证的必须停止施工。检查组需核查专家论证报告,对未论证项目现场拍照取证。(三)交底落实。检查方案交底是否全员签字确认,交底内容是否具体。未全员签字的,必须重新交底。检查时需现场抽取10%的作业人员核对交底签字情况。五、隐患排查治理机制运行情况(一)检查周期。检查隐患排查是否做到"日巡查、周检查、月大查"。未按周期检查的,每次罚款1000元。检查组需核对隐患排查台账,记录检查频次。(二)隐患分级。检查隐患整改是否按等级分类处理,重大隐患是否制定专项整改方案。未分类处理的,整改方案作废。检查时需核对隐患整改通知单,对未分类项现场整改。(三)闭环管理。检查隐患整改是否做到"定措施、定时间、定责任人"。未闭环的必须重新整改。检查组需核对整改完成报告,对未闭环项现场拍照取证。六、应急管理能力评估标准(一)预案编制。检查应急预案是否包含综合预案、专项预案、现场处置方案。缺项的必须立即补充。检查时需核对预案编制日期与演练日期间隔,不得超过12个月。(二)应急演练。检查演练记录是否完整,参演人员是否达到100%。未达标的必须立即补演。检查组需核查演练签到表,对未达标项目现场补演。(三)物资储备。检查应急物资是否按规范配置,检查数量是否充足。数量不足的必须立即补充。检查时需核对物资清单与实物,对短缺项现场采购。七、检查结果处理与整改要求(一)等级评定。检查结果分为优良、合格、不合格三个等级。优良率不得低于80%。检查组需现场统计检查项,计算优良率。(二)整改期限。对发现的问题必须下发整改通知书,重大隐患整改期不超过15天。逾期未整改的,停工整顿。检查组需核对整改通知书签收情况。(三)复查验收。整改完成后必须申请复查,复查不合格的不得复工。检查组需现场复查,对复查不合格项现场整改。八、附则说明(一)检查频次。项目部每月至少开展1次全面检查,监理单位每半月至少开展1次抽查。检查记录必须存档备查。(二)责任追究。对检查发现的问题拒不整改的,对项目部主要负责人处以5000元罚款。情节严重的移交司法机关处理。(三)考核应用。检查结果纳入项目部年度安全生产考核,优良率低于70%的取消评优资格。检查组需现场公布考核结果。(四)持续改进。检查结束后必须形成书面报告,报告内容应包含检查情况、存在问题、整改要求等。报告必须经项目负责人签字确认。(五)本规定自发布之日起实施,原相关规定与本规定不一致的以本规定为准。检查组需核对制度发布日期,确保执行最新规定。(六)解释权归公司安全管理部。检查时需核对部门职责说明,确保检查依据充分。(七)各项目部必须指定专人负责安全检查工作,专兼职安全员必须持证上岗。检查时需核对人员资格证书,对无证人员立即停止工作。(八)检查过程中发现的安全隐患必须立即处理,不得隐瞒不报。检查组需现场记录处理情况,确保问题闭环。(九)本规定未尽事宜按照国家相关法律法规执行。检查时需携带法律法规汇编,确保检查依据充分。(十)检查组人员必须严格遵守检查纪律,不得接受被检查单位的宴请。检查时需签署廉洁自律承诺书,确保检查公正。(十一)各项目部必须建立安全管理档案,档案内容应包含安全检查记录、隐患整改记录、安全培训记录等。检查时需核查档案完整性,对缺失项现场补充。(十二)本规定每年修订一次,修订版本由公司安全管理部负责发布。检查时需核对规定版本号,确保执行最新版本。(十三)检查过程中发现的问题必须及时整改,不得拖延。检查组需现场监督整改过程,确保整改到位。(十四)各项目部必须定期开展安全自查,自查结果必须向监理单位报告。检查时需核对自查报告,对未报告的立即补报。(十五)本规定自发布之日起30日后施行。检查时需核对规定实施日期,确保执行合规。(十六)检查结束后必须形成书面报告,报告内容应包含检查情况、存在问题、整改要求等。报告必须经项目负责人签字确认。(十七)各项目部必须指定专人负责安全检查工作,专兼职安全员必须持证上岗。检查时需核对人员资格证书,对无证人员立即停止工作。(十八)检查过程中发现的安全隐
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