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文档简介
质量安全红线管理规定一、总则(一)目的依据。为规范质量安全管理工作,明确红线标准,防范重大风险,依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》等法律法规制定本规定。各单位必须严格执行,确保质量安全零事故。(二)适用范围。本规定适用于公司所有生产经营活动、产品研发、采购、生产、检验、销售及售后服务等环节,覆盖所有部门和岗位。(三)红线定义。质量安全红线是指禁止触碰的底线,包括但不限于:重大安全事故、严重产品质量问题、环保违法、数据造假等可能导致企业破产、人员伤亡、社会恶劣影响的严重行为。二、组织架构(一)领导责任。公司总经理是质量安全工作的第一责任人,对质量安全红线管理负总责。分管领导对分管领域负直接责任。各部门负责人对本部门质量安全工作负主体责任。(二)监督体系。设立质量安全红线管理办公室(简称“质安办”),由总经理直接领导,负责统筹协调、监督检查、考核问责。质安办配备专职人员,定期开展风险评估和巡查。(三)全员参与。各部门必须建立质量安全红线责任制,将红线要求分解到每个岗位、每项操作,确保人人知晓、人人负责。三、红线标准(一)安全生产红线。禁止无证操作特种设备、超负荷生产、冒险作业、隐瞒事故等行为。具体标准:1.特种作业人员必须持证上岗;2.生产设备必须定期维保,安全装置齐全有效;3.事故报告必须在2小时内上报至质安办。(二)产品质量红线。禁止生产、销售不合格产品、假冒伪劣产品、存在严重安全隐患的产品。具体标准:1.原材料入库必须严格检验,不合格不得使用;2.成品出厂检验合格率必须达到99.5%以上;3.发现重大质量隐患必须立即停线整改,不得隐瞒。(三)环保安全红线。禁止超标排放污染物、非法处置危险废物、使用违禁化学品。具体标准:1.废水、废气、固废处理必须达标排放;2.危险废物必须委托有资质单位处置;3.环保设施必须正常运行,不得擅自停用。(四)数据合规红线。禁止篡改、伪造生产、质检、环保等数据。具体标准:1.所有数据必须实时记录、可追溯;2.数据录入必须由专人负责,双人复核;3.发现数据异常必须立即核查,不得擅自修改。(五)商业道德红线。禁止泄露商业秘密、不正当竞争、贿赂客户等行为。具体标准:1.员工必须签订保密协议;2.采购、销售必须公平透明;3.严禁收受客户回扣。(六)合规经营红线。禁止违反法律法规、行业标准、行业规范的行为。具体标准:1.所有经营活动必须符合法律法规要求;2.行业标准必须严格执行;3.重大决策必须进行合规审查。四、执行机制(一)红线宣贯。每年至少开展2次质量安全红线培训,新员工必须考核合格后方可上岗。质安办负责制定培训计划,各部门组织实施。(二)风险排查。每月开展1次质量安全红线风险排查,重点排查安全生产、产品质量、环保安全等领域的薄弱环节。质安办汇总风险清单,制定整改措施。(三)隐患整改。发现红线问题必须立即整改,整改必须闭环管理。整改方案必须经质安办审核,整改完成后必须组织验收,形成记录。(四)责任追究。触碰质量安全红线的,视情节轻重给予警告、罚款、降级、解除劳动合同等处分;涉嫌犯罪的,移交司法机关处理。具体标准:1.一般问题,对责任人罚款500-2000元;2.严重问题,解除劳动合同;3.重大事故,追究刑事责任。五、监督考核(一)内部监督。质安办每季度开展1次质量安全红线检查,检查结果纳入部门绩效考核。对连续2次检查不合格的部门,取消年度评优资格。(二)外部监督。积极配合政府、行业协会等外部监督,对监督发现的问题必须立即整改,不得推诿扯皮。(三)考核机制。每年12月30日前,质安办组织对各部门质量安全红线管理情况进行考核,考核结果分为优秀、良好、合格、不合格4个等
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