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文档简介
2026分布式光伏电站并网验收资料清单与整改销项台账(含施工SOP、验收表、资料目录与移交签收)用于资料管理、现场记录、整改销项与移交归档;请结合项目实际和所在地要求调整。2026分布式光伏电站并网验收资料清单与整改销项台账(含施工SOP、验收表、资料目录与移交签收)文档定位:本文件面向分布式光伏电站项目并网验收资料准备、施工过程记录、验收检查、整改销项、资料移交和归档管理,可直接编辑、打印、填写和归档。模板声明:本文件为资料管理与现场记录模板,不属于官方验收文件、标准条文、图集原文、厂家手册、施工方案或专业审查意见。文档概览项目说明适用对象项目业主、EPC/施工单位、监理单位、运维接收单位、资料员、项目经理、现场负责人。适用阶段并网验收前资料准备、现场自查、联合验收配合、整改销项、复验确认、资料移交归档。主要内容资料清单、施工SOP、验收检查表、责任矩阵、整改销项台账、异常处理、移交签收和归档目录。使用场景项目例会、验收前自检、资料补缺、问题整改、并网条件确认、运维接收和档案整理。编辑方式可按项目名称、容量、并网点、电压等级、接入方案、责任单位和实际资料名称进行替换。打印建议建议A4打印;现场检查表可单面打印便于签字,归档台账可横向扩展电子版保存。关键词分布式光伏、并网验收、资料清单、施工SOP、验收表、整改销项、资料目录、移交签收、光伏台账、项目归档。可直接使用的表单清单序号表单/清单名称主要用途建议责任人1项目基本信息表统一项目边界、容量、并网点、责任单位信息项目经理2适用边界核对表确认模板使用范围,避免误用项目经理/资料员3资料目录总清单建立并网验收资料总目录资料员4并网资料缺口登记表记录缺失资料、责任单位和补齐时限资料员5施工SOP检查表梳理施工准备、安装、调试、验收前自查施工负责人6现场验收检查表记录设备、保护、计量、通讯、试运行情况验收负责人7角色责任矩阵明确业主、施工、监理、设计、供电沟通责任项目经理8整改销项台账闭环管理验收问题、整改证据和复验结论整改责任人9异常处理记录记录资料不一致、设备异常、现场不满足等问题现场负责人10移交签收表完成纸质资料、电子资料、运维资料移交确认业主/运维接收人使用路径步骤使用动作形成结果第一步填写项目基本信息,确认项目容量、并网模式、并网点、资料责任人。形成统一项目台账。第二步对照资料目录总清单逐项核对,标记已具备、缺失、需更新、待签字。形成资料缺口清单。第三步按施工SOP和现场检查表组织自查,记录照片编号、问题位置和责任人。形成验收前自查记录。第四步将验收发现问题纳入整改销项台账,设定整改措施、完成期限和复验方式。形成整改闭环证据。第五步整理纸质和电子资料,完成移交签收、归档编号和后续运维接收。形成可追溯归档包。一、适用边界与安全提示本文件用于分布式光伏电站并网验收阶段的资料管理、现场记录、整改销项和移交归档。不替代现行法律法规、工程规范、设计文件、厂家手册、供电企业要求、持证作业、现场审批或专业验收结论。实际项目应结合项目所在地政策、电网接入方案、设计审查意见、施工合同和现场条件进行调整。项目基本信息表字段填写内容备注项目名称应与备案、合同、设计文件保持一致项目地点填写省、市、区县、具体地址建设单位/业主填写全称EPC/施工单位填写全称及现场负责人监理单位如无监理,填写不适用并说明依据设计单位填写设计文件出具单位装机容量kW/MW,按备案或设计文件填写并网方式全额上网/自发自用余电上网/其他并网点填写并网柜、箱变、配电房或接入点名称计划验收日期填写预计或实际日期资料负责人负责资料收集、编号、归档现场负责人负责现场检查、整改配合适用边界核对表核对项适用/不适用说明分布式光伏发电项目□适用□不适用如属于集中式电站,应另行采用对应资料体系。并网验收资料准备□适用□不适用用于资料整理、检查、补缺和移交。施工过程记录补充□适用□不适用用于补齐现场施工记录、影像索引和签字记录。整改销项管理□适用□不适用用于验收问题闭环、复验记录和归档。运行维护交接□适用□不适用用于验收后向业主或运维单位移交资料。专业设计替代□适用□不适用本文件不替代设计计算、设备选型和审图。持证作业替代□适用□不适用本文件不替代电气、登高、焊接等持证作业要求。安全边界确认表事项确认要求确认结果签字现场作业进入带电区域、屋面、高处、配电房前,必须执行现场安全审批和交底。□已确认□未确认带电检查涉及带电测量、倒闸、接线调整的操作,应由具备资格人员执行。□已确认□未确认厂家要求逆变器、组件、汇流箱、并网柜等设备应以厂家手册和现场调试要求为准。□已确认□未确认设计变更接入方案、线缆规格、保护配置、计量点调整应按审批流程留痕。□已确认□未确认验收结论本文件只记录检查与资料状态,最终验收结论以项目实际审批与签署文件为准。□已确认□未确认并网验收前置条件表类别前置条件状态责任人备注手续备案或核准资料已完成并可归档。□完成□待补接入接入方案、并网点、计量方式等已明确。□完成□待补施工组件、支架、线缆、接地、并网柜等主要施工已完成。□完成□待补调试逆变器、通讯、监控、保护、计量等已完成初步调试。□完成□待补资料施工、设备、试验、调试、影像资料已按目录整理。□完成□待补安全验收区域已具备安全进入条件,危险点已告知。□完成□待补不适用场景说明表场景处理建议记录方式大型集中式光伏电站另行建立集中式电站验收资料体系。在项目基本信息中注明不适用原因。储能、充电桩、微网等复合项目增加储能消防、电池管理、并网控制、能量管理系统等专项资料。增设专项资料目录和专项验收表。涉及屋面结构加固以结构检测、加固设计和审批文件为准。将结构相关文件纳入专项归档。跨区域多站点项目按站点分别建立资料目录和整改台账。总表汇总,分表归档。二、并网验收资料总清单本章用于建立资料总目录。每项资料建议设置统一编号,并记录来源单位、版本日期、签章状态、电子文件路径和纸质原件位置。资料目录总清单序号资料类别资料名称状态责任单位文件编号/路径备注1项目前期项目备案/核准/登记资料□有□缺□待更新建设单位2项目前期投资主体资格或项目主体证明□有□缺□待更新建设单位3场地权属屋面/场地使用证明或租赁协议□有□缺□待更新建设单位4接入并网申请资料□有□缺□待更新建设单位/施工单位5接入接入系统方案或接入意见□有□缺□待更新建设单位6设计施工图设计文件□有□缺□待更新设计单位7设计设计变更及技术洽商记录□有□缺□待更新设计/施工8设备组件合格证、检测报告、铭牌资料□有□缺□待更新设备供应商9设备逆变器合格证、参数表、说明文件□有□缺□待更新设备供应商10设备并网柜、断路器、计量箱、保护装置资料□有□缺□待更新设备供应商11施工施工组织或专项施工方案□有□缺□待更新施工单位12施工施工安全交底和技术交底记录□有□缺□待更新施工单位13施工隐蔽工程、接地、线缆敷设记录□有□缺□待更新施工单位14调试逆变器调试、通讯调试、监控调试记录□有□缺□待更新施工单位15试验接地电阻、绝缘电阻、保护校验等记录□有□缺□待更新施工/检测16验收并网验收检查表、问题清单、整改记录□有□缺□待更新验收组织方17移交竣工图、设备清单、运维手册、培训记录□有□缺□待更新施工单位18归档资料移交签收表、电子文件目录、纸质资料目录□有□缺□待更新资料员项目前期资料检查表资料项核对重点是否齐备补充说明备案/登记资料项目名称、容量、建设地点、主体单位是否与现状一致。□是□否主体资格资料主体名称、证照有效性、授权签署人是否清晰。□是□否场地权属资料屋面或场地使用期限是否覆盖项目运营期或合同要求。□是□否合同资料EPC、设备采购、运维、租赁等合同关键页是否完整。□是□否沟通记录接入咨询、并网申请、资料补正、现场踏勘记录是否留存。□是□否设计与施工资料检查表资料项核对重点状态责任人施工图图纸版本、出图章、图号、变更记录是否匹配。□完整□待补接入方案并网点、电压等级、计量方式、保护配置是否与现场一致。□完整□待补材料报审组件、支架、线缆、逆变器、开关设备资料是否齐全。□完整□待补施工记录安装、接线、接地、隐蔽工程、影像资料是否可追溯。□完整□待补设计变更现场变更是否有审批、图纸修订、照片和签认记录。□完整□待补设备材料资料检查表设备/材料资料要求数量/型号状态备注光伏组件合格证、检测报告、铭牌参数、出厂资料。□有□缺逆变器合格证、参数表、说明文件、通讯接口资料。□有□缺支架系统材料证明、防腐说明、安装记录。□有□缺直流线缆规格型号、合格证、敷设记录、绝缘测试记录。□有□缺交流线缆规格型号、合格证、敷设记录、测试记录。□有□缺并网柜/配电箱合格证、一次图、二次图、出厂检测资料。□有□缺计量装置计量点信息、表计资料、封印或接线记录。□有□缺防雷接地材料材料证明、施工记录、测试记录。□有□缺试验调试资料检查表类别记录名称关键数据状态签字电气测试绝缘电阻测试记录测试位置、仪表编号、测试值、日期。□完成□待补接地测试接地电阻测试记录测试点、测试值、天气、仪表编号。□完成□待补保护检查断路器/保护装置检查记录整定值、动作情况、复位情况。□完成□待补逆变器逆变器调试记录型号、序列号、参数、运行状态。□完成□待补通讯监控系统通讯调试记录采集器、平台、数据刷新、告警测试。□完成□待补试运行并网试运行记录并网时间、功率、电压、电流、异常情况。□完成□待补并网申请与沟通资料台账日期事项对接单位/人员提交资料反馈要求完成状态并网咨询□完成□跟进并网申请提交□完成□跟进资料补正□完成□跟进现场踏勘□完成□跟进验收时间确认□完成□跟进并网试运行沟通□完成□跟进资料缺口登记表缺口编号资料名称缺失原因补齐责任人计划完成日期当前状态备注QK-001□待补□已补□不适用QK-002□待补□已补□不适用QK-003□待补□已补□不适用QK-004□待补□已补□不适用QK-005□待补□已补□不适用归档文件编号规则表编号层级建议规则示例说明项目编码项目简称-年份-站点GF-2026-A01用于所有资料统一前缀。资料类别前期/设计/设备/施工/调试/验收/移交SG建议采用中文或拼音缩写。流水号三位数字001按资料形成顺序编号。版本号V1/V2/最终版V2资料更新后保留旧版索引。电子路径年份/项目/类别/文件名2026/GF-A01/SG/保持与纸质目录一致。三、施工SOP与现场记录本章用于验收前梳理施工过程记录。现场作业必须执行项目安全管理要求,涉及带电、高处、吊装、焊接、动火等作业时,应先完成相应审批、交底和防护。施工准备SOP检查表步骤检查内容输出记录责任人状态1核对施工图、接入方案、设备清单、施工区域。图纸会审/技术交底记录□完成□待补2确认屋面或场地承载、排水、通道、防坠落措施。现场踏勘记录/照片□完成□待补3确认材料到场、合格证、外观检查和堆放条件。材料进场验收记录□完成□待补4完成安全交底、技术交底、特殊作业审批。交底签字表/审批单□完成□待补5确认施工机具、仪表、个人防护用品有效。机具检查记录□完成□待补6明确影像记录要求、资料编号和每日记录责任人。影像编号表/施工日志□完成□待补屋面/场地复核记录表检查项检查要求现场记录结论结构条件屋面或场地状态与设计前提一致,未发现明显影响安装的缺陷。□符合□需复核防水条件支架基础、穿孔、走线等不破坏防水或已采取修复措施。□符合□需整改排水条件组件布置、支架基础和线缆桥架不阻塞排水。□符合□需整改检修通道预留运维通道、疏散通道和设备维护空间。□符合□需整改遮挡影响记录女儿墙、设备房、树木、烟囱等遮挡情况。□符合□需优化安全防护临边、高处、洞口、通道等区域防护措施到位。□符合□需整改支架与组件安装记录表区域/阵列检查内容记录结果照片编号签字支架基础位置、固定方式、防腐处理符合设计和现场审批要求。组件型号、数量、朝向、倾角、排列方式与设计一致或有变更记录。组件压块、紧固件、边距、间距满足厂家安装要求。组件无明显破损、隐裂可疑、热斑痕迹或污染遮挡。接地跨接、等电位连接和防雷连接有连续记录。直流侧施工检查表检查项核对内容状态问题编号组串编号组件串接关系、正负极标识、组串编号清晰。□合格□整改连接器连接器型号匹配、插接到位、防水防松措施有效。□合格□整改直流线缆线缆规格、走向、固定、弯曲半径、保护措施符合要求。□合格□整改汇流/逆变器接入接线端子紧固、极性正确、端口编号一致。□合格□整改绝缘测试按项目要求完成测试并形成记录。□合格□整改标识直流危险提示、组串标签、设备标签清晰耐久。□合格□整改交流侧与并网点施工检查表检查项核对内容状态备注并网柜/配电箱柜体安装牢固,接线整齐,回路标识清晰。□合格□整改断路器/开关型号、额定参数、分合闸状态、保护配置与资料一致。□合格□整改交流线缆线缆型号、截面、敷设、固定、防火封堵记录齐全。□合格□整改计量点计量装置位置、接线、封印或安装状态记录完整。□合格□整改并网点标识并网点、开关、柜门、警示牌与图纸编号一致。□合格□整改送电条件送电前检查、操作票或审批记录按现场制度执行。□合格□整改防雷接地检查表检查项检查要求记录状态接地干线接地干线连续、连接可靠、路径可追溯。□合格□整改支架接地支架系统等电位连接完整,无遗漏区域。□合格□整改设备接地逆变器、并网柜、金属桥架等接地连接可靠。□合格□整改测试记录接地测试点、测试值、仪表编号、测试人记录完整。□合格□整改防雷标识防雷接地点、等电位端子、接地测试点标识清晰。□合格□整改标识铭牌检查表对象标识要求检查结果整改编号组件阵列阵列编号、组串编号与图纸一致。□符合□不符合逆变器设备编号、型号、容量、警示标识清晰。□符合□不符合并网柜柜号、回路、分合闸方向、危险提示清晰。□符合□不符合电缆电缆挂牌、电源方向、起止点编号齐全。□符合□不符合消防/通道运维通道、禁入区域、消防通道标识明确。□符合□不符合施工过程影像记录表影像编号拍摄位置拍摄内容对应资料拍摄日期备注IMG-001材料进场/设备铭牌设备材料验收记录IMG-002支架安装过程支架安装记录IMG-003组件安装完成组件安装记录IMG-004直流线缆敷设直流侧检查表IMG-005并网柜接线/标识交流侧检查表IMG-006接地测试/测试点接地检查表四、并网验收检查表本章用于验收前自查、现场配合和问题记录。检查结论建议分为合格、需整改、不适用三类;涉及专业判断的事项,应由相应专业人员确认。并网验收总体检查表类别检查事项检查结果问题编号复核人资料并网申请、备案、设计、设备、施工、调试、试验资料已按目录整理。□合格□整改□不适用现场组件、支架、线缆、逆变器、并网柜、计量点与资料一致。□合格□整改□不适用安全现场通道、防护、警示、消防、带电隔离等满足验收进入条件。□合格□整改□不适用调试逆变器、通讯、监控、保护、计量、试运行记录完整。□合格□整改□不适用整改历史问题均已纳入台账并完成复验或说明。□合格□整改□不适用移交纸质和电子资料具备移交条件。□合格□整改□不适用组件阵列验收记录表阵列编号组件型号/数量安装状态外观状态接地状态结论□符合□整改□正常□异常□符合□整改□符合□整改□正常□异常□符合□整改□符合□整改□正常□异常□符合□整改□符合□整改□正常□异常□符合□整改逆变器参数核验表逆变器编号型号/容量直流输入交流输出通讯状态参数核验备注□正常□异常□正常□异常□在线□离线□符合□需调整□正常□异常□正常□异常□在线□离线□符合□需调整□正常□异常□正常□异常□在线□离线□符合□需调整□正常□异常□正常□异常□在线□离线□符合□需调整线缆与桥架验收检查表检查项检查内容结果问题描述直流线缆线缆固定、保护、极性、端接、标签完整。□合格□整改交流线缆规格、路径、端接、保护、封堵、挂牌完整。□合格□整改桥架/线槽支撑、转弯、盖板、跨接、接地、防腐状态良好。□合格□整改穿墙/穿板封堵、防水、防火、防磨损措施到位。□合格□整改备用线缆备用芯线或预留端头封闭、标识、固定。□合格□整改保护、开关与计量检查表对象核对内容状态签字断路器/隔离开关安装位置、型号参数、分合闸状态、标识与图纸一致。□合格□整改保护装置保护配置、整定记录、动作测试或核验资料完整。□合格□整改计量装置计量点、接线、倍率、封印或安装记录完整。□合格□整改并网柜一次回路、二次回路、柜内清洁、接线紧固、标识清晰。□合格□整改防孤岛/并网保护相关功能核验或资料记录完整,符合项目要求。□合格□整改通讯与监控平台核验表检查项核验内容结果备注数据采集逆变器、计量、环境或其他采集点数据可读取。□正常□异常平台显示容量、发电功率、电量、状态、告警信息显示正常。□正常□异常数据刷新数据刷新频率和时间戳满足项目管理需要。□正常□异常告警测试通信中断、设备异常等告警能够被记录或提示。□正常□异常账号权限运维账号、业主账号、平台权限移交明确。□正常□异常并网试运行记录表日期/时间运行状态电压/电流发电功率告警情况记录人□并网□待机□停机□无□有□并网□待机□停机□无□有□并网□待机□停机□无□有□并网□待机□停机□无□有□并网□待机□停机□无□有验收问题汇总表问题编号问题来源问题描述风险等级责任单位处理状态YS-001□资料□现场□调试□安全□高□中□低□待整改□复验中□关闭YS-002□资料□现场□调试□安全□高□中□低□待整改□复验中□关闭YS-003□资料□现场□调试□安全□高□中□低□待整改□复验中□关闭YS-004□资料□现场□调试□安全□高□中□低□待整改□复验中□关闭五、角色责任矩阵与协同记录角色责任建议在验收准备会中确认。一个事项可设置主责、配合、审核、确认四类角色,避免资料缺口和整改责任不清。角色责任矩阵事项建设单位/业主EPC/施工设计单位监理单位运维接收备注项目基本信息确认主责配合配合审核知悉并网资料收集主责配合配合审核知悉施工过程记录确认主责配合审核知悉设备资料整理确认主责配合审核知悉现场自查确认主责配合审核参与验收问题整改确认主责配合复核参与复验关闭确认配合配合审核参与资料移交接收主责配合确认接收资料责任分工表资料类别主责人配合人最晚完成日期完成状态备注前期资料□未开始□进行中□完成接入资料□未开始□进行中□完成设计资料□未开始□进行中□完成设备资料□未开始□进行中□完成施工记录□未开始□进行中□完成调试试验□未开始□进行中□完成验收整改□未开始□进行中□完成移交归档□未开始□进行中□完成验收准备会议纪要模板项目填写内容会议名称分布式光伏电站并网验收准备会会议时间/地点参会单位/人员建设单位、EPC/施工、设计、监理、运维接收、其他相关单位会议目标确认验收资料准备情况、现场自查情况、问题整改计划和移交安排。资料缺口现场问题整改安排验收时间计划资料移交安排会议结论验收沟通记录表日期沟通对象事项反馈内容下一步责任人资料补缺现场检查整改确认复验安排移交归档六、整改销项闭环整改销项应做到问题来源清晰、责任明确、措施可执行、证据可追溯、复验有结论。未关闭问题不建议进入最终资料移交。整改销项台账问题编号问题描述风险等级整改措施责任人计划完成整改证据复验结论关闭日期ZG-001□高□中□低□照片□记录□报告□通过□未通过ZG-002□高□中□低□照片□记录□报告□通过□未通过ZG-003□高□中□低□照片□记录□报告□通过□未通过ZG-004□高□中□低□照片□记录□报告□通过□未通过ZG-005□高□中□低□照片□记录□报告□通过□未通过ZG-006□高□中□低□照片□记录□报告□通过□未通过风险分级判断表等级判断参考处理要求关闭条件高涉及人员安全、带电风险、并网保护、重大资料缺失、明显影响送电或运行安全。立即停用或暂停相关环节,明确整改负责人和复验要求。复验通过,证据完整,责任人和确认人签字。中影响验收通过、影响运维交接、资料前后不一致或现场标识不清。限期整改,整改期间跟踪资料和现场状态。整改证据充分,复核无遗留问题。低不影响安全和并网条件,但影响资料完整性、归档美观或后续查询。纳入资料完善计划。资料补齐或说明不适用原因。整改方案审批表项目填写内容问题编号问题来源□验收检查□资料核对□试运行□业主反馈□其他问题描述原因分析整改措施安全措施所需材料/人员计划完成时间施工/EPC意见建设单位/业主意见监理或复核意见整改证据索引表证据编号对应问题证据类型文件名/照片编号形成日期存放位置E-ZG-001□整改前照片□整改后照片□测试记录□签字表E-ZG-002□整改前照片□整改后照片□测试记录□签字表E-ZG-003□整改前照片□整改后照片□测试记录□签字表E-ZG-004□整改前照片□整改后照片□测试记录□签字表复验记录表问题编号整改完成情况复验方法复验结果复验人日期□现场查看□资料核对□测试记录□平台核验□通过□未通过□现场查看□资料核对□测试记录□平台核验□通过□未通过□现场查看□资料核对□测试记录□平台核验□通过□未通过□现场查看□资料核对□测试记录□平台核验□通过□未通过整改复盘表复盘项记录内容主要问题类型□资料缺失□图实不符□设备异常□标识不足□调试不完整□其他高频原因对工期影响对并网验收影响后续预防措施资料管理改进责任单位确认七、填写示例以下为虚构填写示例,用于说明表单填写颗粒度。实际项目应按真实资料、真实日期、真实责任人和现场记录填写。示例:资料清单节选资料类别资料名称状态责任单位文件编号/路径备注设计A厂区屋面光伏施工图V2已具备设计单位GF-2026-A01-SJ-002-V2与现场并网柜编号一致设备逆变器合格证及参数表已具备设备供应商GF-2026-A01-SB-006-V1缺少1台序列号照片,已补拍施工直流线缆绝缘测试记录待更新施工单位GF-2026-A01-SG-014-V1需补充测试仪表编号验收并网验收问题汇总表已具备项目部GF-2026-A01-YS-001-V1共3项问题,2项已关闭示例:整改销项记录问题编号问题描述风险等级整改措施整改证据复验结论ZG-001并网柜内二次线标签缺失,图纸与现场回路编号不便核对。中按图纸补充标签,拍摄柜内整改前后照片,更新回路编号表。E-ZG-001整改前后照片、回路编号表V2通过ZG-002屋面西侧一处线缆桥架盖板未固定。中补装固定件,复查桥架盖板连续性并补充现场照片。E-ZG-002现场照片、施工复查记录通过ZG-003监控平台电量数据刷新延迟,暂未确认通信原因。高检查采集器和网络连接,补充通讯调试记录,复验平台数据刷新。E-ZG-003平台截图、通讯调试记录复验中示例:移交签收记录移交类别资料内容份数/路径移交人接收人状态纸质资料竣工图、验收表、整改销项台账、设备资料1套施工资料员业主代表已签收电子资料PDF扫描件、照片、测试记录、平台截图U盘/云盘路径施工资料员运维接收人已签收运维资料逆变器说明文件、平台账号、设备清单电子版EPC项目经理运维接收人待确认示例:并网验收结论页项目示例填写验收范围A厂区屋面分布式光伏项目并网点、组件阵列、逆变器、并网柜、计量、通讯监控及相关资料。资料状态资料目录共18项,已具备16项,待更新2项,均已明确责任人和完成时限。现场状态主要设备安装完成,现场发现3项问题,2项已关闭,1项通讯问题复验中。整改状态整改台账已建立,证据索引完整,未关闭事项不影响资料继续整理,但需在最终签收前完成。结论建议建议按未关闭问题清单完成复验后,再进行最终资料移交签收。八、风险检查清单与异常处理异常处理应优先保证人员安全和设备安全。资料问题可补充说明,现场安全和并网保护类问题应先处理后继续。风险检查清单风险类别检查点是否存在处理要求人员安全高处、带电、临边、湿滑、动火、吊装等危险点未交底。□是□否存在时暂停相关环节。设备安全设备异常发热、异响、接线松动、保护装置异常。□是□否由专业人员检查并记录。并网保护保护配置、计量、开关状态、参数核验存在疑问。□是□否纳入高风险问题并复验。资料一致图纸、设备铭牌、现场编号、台账编号不一致。□是□否建立差异表并更新资料。运维接收账号、备品备件、说明文件、培训记录不完整。□是□否移交前补齐。异常处理矩阵异常类型典型表现现场处理资料处理关闭条件资料缺失备案、设计、试验或设备资料缺少关键页。不影响现场安全时可继续核查。登记缺口,明确补齐责任人。资料补齐或形成不适用说明。图实不符现场设备编号、容量、接线路径与图纸不一致。暂停相关结论,核实变更。补充变更记录、竣工图或说明。图纸、现场、台账一致。设备异常逆变器离线、告警、开关状态异常。按现场安全要求处理。形成异常记录和处理证据。设备恢复正常并复验。计量异常电量数据缺失、倍率不清、接线疑问。核实计量装置和接线状态。补充计量资料和核验记录。计量资料和现场状态确认。通讯异常平台无数据、数据延迟、采集点缺失。检查采集器、网络和平台账号。补充调试记录和平台截图。平台数据显示正常。暂停验收/暂停作业记录表日期暂停事项暂停原因现场控制措施恢复条件批准/确认人□安全风险□设备异常□资料重大缺失□其他□安全风险□设备异常□资料重大缺失□其他□安全风险□设备异常□资料重大缺失□其他争议问题协调表争议编号争议事项涉及单位分歧点协调结论后续动作CY-001CY-002CY-003CY-004九、资料移交签收与归档目录资料移交建议同时完成纸质资料、电子资料、运维资料和问题关闭状态确认。电子文件名称应与纸质目录一致,便于后续查询。资料移交签收总表移交批次资料范围介质份数/路径移交人接收人日期第一批前期、接入、设计资料□纸质□电子第二批设备、施工、调试资料□纸质□电子第三批验收、整改、复验资料□纸质□电子第四批运维资料、账号、备品备件清单□纸质□电子电子文件目录文件夹文件内容命名规则检查状态01项目前期备案、主体、场地、合同、沟通记录项目编码-类别-序号-名称-版本□完成□待补02设计接入施工图、接入方案、变更、技术洽商项目编码-SJ/JR-序号-名称-版本□完成□待补03设备材料合格证、检测报告、设备参数、铭牌照片项目编码-SB-序号-设备名称□完成□待补04施工记录施工日志、隐蔽记录、安装记录、影像索引项目编码-SG-序号-记录名称□完成□待补05调试试验绝缘、接地、保护、逆变器、通讯、试运行项目编码-T
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