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文档简介
安全生产隐患检查要点一、检查范围界定(一)区域划分。明确检查区域包括生产车间、仓库、办公场所、食堂、宿舍等,划分重点检查区域和一般检查区域,确保无遗漏。各区域检查频次应符合行业规范,高风险区域应增加检查频次。二、设备设施检查(一)设备运行。1.检查设备运行是否平稳,有无异常振动或声响。2.核对设备运行参数是否在标准范围内,记录超限情况。3.检查安全防护装置是否完好有效,包括急停按钮、防护罩等。4.对特种设备进行专项检查,确保年检合格并在有效期内。5.检查设备维护保养记录是否完整,保养周期是否合理。(二)管线阀门。1.检查管线有无泄漏、锈蚀、变形等情况。2.核对阀门开关是否灵活,密封是否完好。3.对高压或易燃易爆管线增加泄漏检测频次。4.检查管线标识是否清晰,走向图是否与实际相符。5.记录异常管线及整改要求。三、作业环境检查(一)安全通道。1.检查主要通道宽度是否符合标准,净空高度是否达标。2.确认通道内有无堆放物品、杂物堵塞。3.检查通道标识是否醒目,有无障碍物。4.对垂直运输通道增加检查频次,确保安全门锁完好。5.记录通道隐患及整改措施。(二)消防设施。1.检查消防栓、灭火器配置是否齐全,是否在有效期内。2.确认消防通道是否畅通,消防标识是否清晰。3.测试消防报警系统是否正常,联动装置是否有效。4.检查消防控制室值班记录,确保系统正常运行。5.对消防设施维护记录进行核查,确保定期检测。四、作业行为检查(一)操作规范。1.检查作业人员是否持证上岗,特种作业人员是否按规定操作。2.核对作业票证使用是否规范,有无无票作业情况。3.检查安全操作规程是否上墙,并得到有效执行。4.对高风险作业增加现场监督频次。5.记录违规操作及整改要求。(二)劳动防护。1.检查个人防护用品配备是否齐全,质量是否合格。2.核对防护用品佩戴是否符合规定,有无缺失或失效。3.检查防护用品定期检测记录,确保符合标准。4.对重点岗位增加防护用品检查频次。5.记录防护用品管理问题及改进措施。五、应急管理检查(一)应急预案。1.检查应急预案编制是否完整,是否定期修订。2.核对应急物资配备是否齐全,是否在有效期内。3.检查应急演练记录,确保按计划开展。4.测试应急通讯系统,确保联络畅通。5.记录预案执行问题及完善建议。(二)应急响应。1.检查应急队伍组建情况,人员是否经过培训。2.核对应急设备维护记录,确保随时可用。3.检查应急联络机制,确保信息传递及时。4.对重点风险点增加应急准备检查频次。5.记录应急能力不足及提升措施。六、制度落实检查(一)责任体系。1.检查各级安全责任是否明确,责任书签订是否规范。2.核对安全目标分解是否到位,责任是否落实到人。3.检查责任考核记录,确保奖惩分明。4.对责任落实不到位的部门增加检查频次。5.记录责任体系问题及改进建议。(二)制度执行。1.检查安全制度是否健全,是否与法规标准同步更新。2.核对制度培训记录,确保全员知晓。3.检查制度执行情况,有无违规行为。4.对制度执行不到位的环节增加检查频次。5.记录制度管理问题及完善措施。七、隐患整改检查(一)整改流程。1.检查隐患登记是否规范,分类是否准确。2.核对整改措施制定是否科学,责任人是否明确。3.检查整改资金保障情况,确保及时到位。4.对重大隐患增加整改跟踪频次。5.记录整改流程问题及优化建议。(二)整改效果。1.检查整改完成情况,有无逾期未改。2.测试整改措施有效性,确保消除隐患。3.复核整改验收记录,确保符合标准。4.对整改效果不佳的隐患增加复查频次。5.记录整改质量问题及提升措施。八、持续改进检查(一)数据分析。1.检查隐患统计报表是否及时,数据是否准确。2.分析隐患分布规律,识别高风险领域。3.核对隐患趋势变化,评估风险动态。4.对隐患多发环节增加分析频次。5.记录数据分析问题及改进建议。(二)管理提升。1.检查安全投入是否达标,是否逐年增加。2.核对安全培训效果,评估人员素质提升情况。3.分析事故发生原因,查找管理漏洞。4.对管理薄弱环节增加改进频次。5.记录管理提升问题及优化措施。九、检查记录管理(一)记录规范。1.检查检查记录填写是否完整,要素是否齐全。2.核对记录签字是否规范,责任是否明确。3.检查记录归档是否及时,保管是否安全。4.对记录不规范的部门增加指导频次。5.记录记录管理问题及改进建议。(二)闭环管理。1.检查隐患整改闭环是否完整,有无缺失环节。2.核对闭环确认签字是否规范,责任是否明确。3.检查闭环资料保存是否齐全,便于追溯。4.对闭环管理不到位的环节增加检查频次。5.记录闭环管理问题及完善措施。十、检查结果运用(一)绩效考核。1.检查隐患整改结果是否纳入绩效考核。2.核对考核标准是否合理,奖惩是否分明。3.分析考核效果,评估激励作用。4.对考核效果不佳的环节增加改进频次。5.记录绩效
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