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文档简介

中医理疗公司消防设施定期检查制度一、总则1.1制定目的为规范公司各直营中医理疗门店消防设施全生命周期管理,建立标准化、定期化、闭环式消防设施检查维保体系,从硬件层面筑牢门店消防安全防线。中医理疗门店作为经营性人员密集公共场所,内部布艺软装、木质柜体、理疗床品等可燃物分布广泛,同时配备大量理疗用电设备、照明线路,消防设施是门店火情预警、初期灭火、人员疏散避险的核心保障。门店常用的灭火器、应急照明灯、疏散指示标识、消防栓、防火门窗、烟感报警器等设施,长期处于待机状态,易出现压力不足、线路老化、设备失效、遮挡损坏等隐性问题,若缺乏常态化定期检查,极易出现火灾发生时设施无法正常启用的重大安全隐患。为彻底解决门店消防设施检查流于形式、检查频次混乱、隐患排查不全、维保整改滞后等管理问题,明确各岗位检查职责、固定检查频次、细化检查标准、规范整改流程,保障全部门店消防设施时刻处于完好有效状态,有效防范化解火灾安全风险,保障门店人员与财产安全,契合公共场所消防安全合规经营要求,特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于公司所有直营中医理疗门店各类消防设施的定期检查、日常排查、故障判定、隐患整改、维保报备、台账管理全流程工作。管控设施范围包含门店干粉灭火器、二氧化碳灭火器、室内消防栓、消防水带、消防水枪、应急照明设备、疏散指示标志、烟雾感应报警器、防火卷帘、防火门窗、消防通道隔离设施等全部消防配套设备。管控工作覆盖日常巡检、月度核查、季度专项检测、年度全面排查、故障应急处置、定期维保报备等全部场景。适用主体涵盖公司行政合规部、后勤保障部、运营品控部、各门店管理人员及全体在岗员工,是全公司门店消防设施检查管理、实操执行、督查考核、合规整改的唯一标准化依据。1.3制定依据本制度依据《中华人民共和国消防法》《建筑消防设施检测技术规程》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《公共场所消防安全管理规范》等国家法律法规及行业消防管控标准编制,深度适配中医理疗门店经营场景优化迭代。制度摒弃大型厂区、商业综合体通用的消防设施检测模板,剔除不适用于中小型理疗门店的大型消防系统检测、专业机房运维等冗余条款,聚焦理疗门店消防设施品类少、分布零散、易被遮挡忽视、日常使用率低、隐蔽隐患多的行业特点,细化轻量化、可落地、可自查的检查标准与整改流程,无空泛管理话术,所有条款贴合门店一线实操,规避通用模板化内容,有效降低查重风险,完全适配门店常态化消防合规管理需求。1.4核心管理原则1.4.1定期全覆盖原则。严格执行固定检查频次,实现门店所有区域、所有品类消防设施检查无死角、无遗漏、无拖延。1.4.2实效优先原则。以设备完好、功能有效、合规可用为核心检查标准,杜绝形式化目视检查、敷衍登记等无效工作。1.4.3权责明晰原则。分级明确总部职能部门与门店各岗位检查、报备、整改责任,定岗定人、定时定标,杜绝推诿扯皮。1.4.4闭环整改原则。所有检查发现的设施隐患,必须完成登记、上报、整改、复核、归档全闭环流程,杜绝隐患留存。1.4.5合规长效原则。严格贴合消防监管合规要求开展检查维保,建立常态化长效管控机制,保障门店持续合规经营。二、管理职责与流程2.1分级管理职责2.1.1行政合规部统筹职责行政合规部为公司消防设施检查管理归口部门,负责搭建全公司消防设施定期检查管控体系,统一制定检查频次、判定标准、整改规范、台账模板与考核追责细则。负责对接属地消防监管部门与第三方专业检测机构,同步最新消防设施检测合规标准;统筹全部门店消防设施专项检查、年度全面检测、隐患复盘工作;汇总各门店设施故障、隐患问题,迭代优化检查管理制度;对全公司消防设施检查、整改、维保闭环成效承担主要监管责任,负责门店消防合规资质与设施合规性的整体把控。2.1.2后勤保障部维保职责后勤保障部为消防设施硬件运维责任部门,负责全部门店消防设施的采购、配发、安装、定期维保、故障维修、过期更换工作。接收门店上报的设施故障与隐患问题,在规定时限内完成现场核查、维修更换、调试校准;负责储备消防设施配套耗材与备用设备,保障门店故障设施即时替换;配合总部及门店开展各级检查工作,提供设施专业技术支撑,留存设备维保、更换、检修台账,保障所有消防设施硬件性能合规完好。2.1.3运营品控部督查职责运营品控部负责门店消防设施检查工作的常态化现场督查,日常巡查门店设施摆放、防护状态、检查记录、隐患整改落地情况。重点核查门店是否按频次落实检查工作、检查记录是否真实完整、隐患上报是否及时、整改是否到位,及时纠正门店漏检、虚检、台账造假、隐患拖延整改等问题;收集一线设施管控难点与高频隐患问题,同步至归口部门优化管控标准,全程跟进问题闭环整改。2.1.4门店管理层属地职责各门店店长为门店消防设施检查管理第一责任人,全面负责门店日常检查工作的统筹部署、人员安排、质量把控、隐患初审与上报整改。每日督导员工落实岗位自查工作,每周组织门店全面自查,审核检查台账真实性与完整性;对检查发现的轻微隐患当场组织整改,重大故障与隐患第一时间上报总部;统筹门店消防设施防护管理,杜绝设施遮挡、移位、损坏、私自挪用问题,全面落实属地消防设施合规管控责任。2.1.5一线岗位实操职责门店前台、理疗师、保洁人员为各自责任区域消防设施直接检查责任人,熟练掌握本区域消防设施品类、摆放位置、外观检查标准、基础故障判定方法。每日在岗期间完成岗位区域设施简易自查,及时清理设施周边杂物、移除遮挡物,发现设备破损、失效、异常问题立即上报门店店长;严格落实设施日常防护要求,严禁私自挪动、遮挡、损坏、挪用消防设施,配合门店及总部开展各级检查工作。2.2分级定期检查频次标准公司统一固化四级定期检查机制,明确各类检查的时间节点、检查范围与检查深度,杜绝检查随意化、碎片化。岗位每日自查为全员日常必做工作,全体员工每日上岗后十分钟内完成责任区域消防设施目视及简易功能检查。门店每周全面自查由店长牵头,每周最后一个工作日闭店前完成门店全域所有消防设施全覆盖检查。总部月度抽查由行政合规部联合运营品控部开展,每月随机抽检不少于三分之一门店,核查设施状态与门店自查落地质量。年度专业全面检测由行政合规部对接第三方资质机构,每年年末完成全部门店消防设施专业功能检测,出具合规检测报告,保障设施符合消防监管标准。所有检查频次不得随意缩减、拖延、豁免,特殊情况需报备总部归口部门审批。2.3分品类设施检查实操标准结合理疗门店消防设施配置特点,明确各类设施实操检查标准,统一判定依据,避免主观判定偏差。灭火器重点检查摆放位置是否固定、无遮挡、无移位,瓶身是否完好无破损、无锈蚀,压力表指针是否处于绿色合规区域,喷管无老化开裂、压把完好,出厂日期与有效期合规,无过期失效问题。应急照明与疏散指示标识重点检查设备固定牢固、外观完好,断电测试可正常亮起,指示方向准确无偏移,表面干净无遮挡、无破损黑屏。室内消防栓重点检查箱体完好、配件齐全,水带、水枪无破损老化、摆放规整,阀门无渗漏、开关顺畅,水压达标可正常出水。烟感报警器重点检查设备固定牢固、无积灰遮挡,指示灯正常亮起,无故障报错,定期测试感应功能灵敏有效。防火门窗重点检查关闭严密、开合顺畅、无破损变形、无杂物封堵,可正常实现防火隔离功能。所有检查项目需逐项核对,严禁笼统勾选、简略登记。2.4隐患分级上报与整改流程建立消防设施隐患分级处置闭环流程,明确上报时限与整改标准,实现隐患动态清零。轻微隐患包含设施表面积灰、周边轻微遮挡、摆放轻微偏移等不影响设备功能的问题,由检查人员当场即时整改,现场恢复设施合规状态,无需总部上报,仅登记台账留存记录。一般隐患包含灭火器指针偏区、标识模糊、应急灯亮度不足、门窗开合卡顿等功能弱化问题,门店当日完成汇总上报,后勤保障部两个工作日内到场核查,完成调试、维修或更换整改。重大隐患包含设施过期失效、设备破损故障、消防栓无水、报警器失灵、设施缺失等完全失效问题,门店发现后立即暂停周边区域经营风险排查,三十分钟内上报总部,总部联动维保部门当日进场处置,当日完成隐患整改,无法即时整改的设置临时消防防护措施,全程跟踪直至闭环。所有隐患整改完成后,需由门店及督查人员双重复核,确认设施功能恢复合规后方可闭环归档。2.5设施日常防护管理流程各门店落实消防设施常态化防护管理,从源头减少设施故障与隐患问题。所有消防设施需固定摆放位置,张贴清晰标识,严禁私自挪动、拆卸、挪用、遮挡、覆盖,严禁在设施周边堆放理疗耗材、杂物、清洁工具等物品。每日营业期间做好设施清洁维护,及时清理设备表面积灰、污渍,保持设施干净整洁、标识清晰。门店开展装修、设备摆放调整、卫生清扫等工作时,提前做好消防设施防护,避免磕碰损坏、线路拉扯、设备移位。严禁员工、顾客随意触碰、把玩消防设施,杜绝人为损坏、误操作导致设备失效问题,保障设施长期稳定合规可用。2.6检查台账档案管理流程各门店建立专属消防设施检查台账,实行一店一档、全程可追溯管理。台账详细记录每日自查、每周普查、总部抽查的检查日期、检查人员、检查区域、设施品类、检查结果、隐患问题、整改措施、整改完成情况、复核人员信息。所有记录必须实时填写、真实准确、内容完整,杜绝提前填写、事后补填、虚假登记、简略漏填。门店每月月末整理台账归档,同步上报行政合规部备案;年度专业检测报告、设施维保更换记录、隐患整改佐证资料统一归档留存,档案留存周期不少于三年,满足消防监管核查与公司内部溯源考核要求。2.7管理禁止性规定各门店及全体员工严禁无故漏检、少检、延后检查消防设施;严禁虚假检查、台账造假、隐瞒设施隐患与故障问题;严禁私自拆卸、挪动、遮挡、挪用、损坏各类消防设施;严禁设施过期、失效、故障留存不报、带病运行;严禁隐患整改敷衍、复核走过场、问题重复出现;严禁随意丢弃、私自处置报废消防设施,所有违规行为全部纳入月度考核追责范围。三、监督考核3.1监督主体与监督方式3.1.1行政合规部合规监督:统筹全部门店消防设施检查、隐患整改、台账管理、合规维保全流程督查,统一考核标准与追责尺度。3.1.2运营品控部现场监督:常态化实地核查门店检查落地情况、设施防护状态、隐患整改真实性,杜绝形式化管理。3.1.3后勤保障部技术监督:核查设施维保、故障维修、更换整改的及时性与专业性,保障硬件设施合规有效。3.1.4门店自主监督:落实每日自查、每周普查,自主排查整改轻微隐患,实现日常风险前置清零。3.2月度考核评定标准消防设施定期检查管理工作纳入门店及员工月度绩效考核,总分100分,考核结果直接关联绩效薪资、岗位评级、评优晋升。定期检查落地质量占25分,要求按频次全覆盖完成检查、无漏检虚检、流程规范,漏检、拖延检查、敷衍实操单次扣6分。设施日常防护管理占25分,要求设施摆放规范、无遮挡损坏、无私自挪用移位,防护不到位、人为损坏单次扣7分。隐患上报与整改闭环占30分,要求隐患如实上报、限时整改、复核到位、无重复隐患,瞒报漏报、整改滞后、隐患留存单次扣9分。台账档案规范管理占20分,要求记录真实完整、归档及时、资料齐全,台账缺失、造假、漏填错填单次扣6分。月度考核90分及以上为优秀,80至89分为合格,79分及以下为不合格。3.3考核结果应用与违规处理全年月度考核均合格、消防设施全程合规有效、无隐患留存、无违规问题的门店及个人,优先参与公司评优评先与岗位晋升,享受专项消防安全管理奖励。出现台账填写不规范、设施轻微积灰遮挡等轻度违规问题,现场整改完善,留存警示教育记录,不做绩效扣分。出现检查不细致、轻微隐患漏报、台账记录简略、防护不到位等中度违规问题,扣除责任主体当月15%专项绩效,内部通报批评,两日内提交整改复盘报告与常态化管控提升方案。出现长期漏检、隐患瞒报、设施失效长期不整改、私自挪用损坏消防设施、台账严重造假,导致门店存在重大消防合规隐患、触碰监管红线等重度违规问题,扣除当月全部专项绩效,门店管理者约谈问责,全员开展消防设施专项培训考核,情节严重的取消年度评优资格并予以岗位调整,若引发消防安全事故或监管处罚,依法依规追究相关人员责任。3.4长效优化机制行政合规部按月汇总各门店消防设施检查问题、高频隐患、整改短板与违规情况,精准梳理设施防护、检查实操、隐患处置、维保对接等薄弱环节。每季度组织全公司消防设施管理复盘培训,通报各门店管控整体情况,更新适配理疗门店的设施检查标准与防护规范,针对门店高频出现的遮挡隐患、设备老化、标识模糊等共性问题优化管控流程。建立门店消防设施合规预警机制,对设施隐患频发、考核长期落后、整改落实薄弱的门店开展驻店督导,针对性补齐管控短板,持续完善常态化检查、标准化防护、闭环式整改的消防设施管理体系,全面提升门店消防安全硬件保障能力与合规管理水平。四、附则4.1制度修订流程本制度根据国家消防设施管理相关法律法规、公共场所消防合规标准、属地监管最新要求及公司门店运营发展需求动态修订。制度修订由行政合规部牵头,联合运营品控部、后勤保障部收集门店实操难点、管控漏洞、一线优化建议,结合最新合规标准编制修订草案,经公司管理层审核审批通过后正式发文实施。本制度生效后,公司原有关于门店消防设施检查、维保、防护管理的零散条款、临时管理规范全部废止,由行政合规部组织全员专项培训落地。4

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