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文档简介
稽核考试题及答案一、选择题(8题,每题3分,共24分)
1.在稽核过程中,以下哪项不属于稽核人员的基本职责?
A.收集和分析相关信息
B.提出改进建议
C.直接执行被稽核单位的业务操作
D.编制稽核报告
2.稽核计划编制的主要目的是什么?
A.确定稽核范围
B.制定稽核方法
C.明确稽核时间安排
D.以上都是
3.稽核证据的质量要求不包括以下哪项?
A.相关性
B.可靠性
C.及时性
D.完整性
4.在稽核过程中,稽核人员发现被稽核单位存在重大缺陷,应如何处理?
A.立即停止稽核工作
B.向被稽核单位管理层报告
C.请求上级部门介入
D.以上都是
5.稽核报告的主要目的是什么?
A.提供稽核结果
B.提出改进建议
C.明确责任
D.以上都是
6.稽核过程中,以下哪项不属于稽核工作底稿的内容?
A.稽核计划
B.稽核证据
C.稽核结论
D.被稽核单位的业务操作手册
7.在稽核过程中,稽核人员应如何确保稽核证据的可靠性?
A.选择适当的证据来源
B.确保证据的充分性
C.通过多种方法获取证据
D.以上都是
8.稽核过程中,以下哪项不属于稽核报告的主要内容?
A.稽核范围
B.稽核方法
C.稽核发现
D.被稽核单位的财务报表
二、(一)多项选择题(5题,每题4分,共20分)
1.稽核过程中,稽核人员应关注哪些方面的内部控制?
A.会计控制
B.运营控制
C.合规控制
D.风险管理控制
2.稽核报告应包括哪些部分?
A.稽核范围
B.稽核方法
C.稽核发现
D.稽核建议
3.稽核过程中,稽核人员应如何确保稽核证据的充分性?
A.选择适当的证据来源
B.确保证据的数量
C.通过多种方法获取证据
D.审查证据的合理性
4.稽核过程中,以下哪些属于稽核人员的职责?
A.收集和分析相关信息
B.提出改进建议
C.编制稽核报告
D.执行被稽核单位的业务操作
5.稽核过程中,以下哪些属于稽核发现?
A.重大缺陷
B.一般缺陷
C.无缺陷
D.机会
(二)判断题(5题,每题2分,共10分)
1.稽核人员在进行稽核时,可以接受被稽核单位的礼品或招待。(×)
2.稽核报告应尽快编制完成,以确保稽核结果的及时性。(√)
3.稽核过程中,稽核人员应保持独立性和客观性。(√)
4.稽核过程中,稽核人员应与被稽核单位保持良好的沟通。(√)
5.稽核过程中,稽核人员应确保所有稽核证据的完整性。(×)
三、(一)填空题(5题,每题3分,共15分)
1.稽核过程中,稽核人员应关注被稽核单位的______控制。
2.稽核报告应包括______、______和______。
3.稽核过程中,稽核人员应确保稽核证据的______和______。
4.稽核过程中,稽核人员应保持______和______。
5.稽核过程中,稽核人员应关注被稽核单位的______和______。
(二)计算题(2题,每题5分,共10分)
1.某公司年度营业收入为1000万元,营业成本为600万元,营业费用为200万元,营业外收入为50万元,营业外支出为30万元。计算该公司的营业利润。
2.某公司年度资产总额为2000万元,负债总额为1000万元,所有者权益总额为1000万元。计算该公司的资产负债率。
四、综合题(1题,共15分)
某公司是一家大型企业,近年来业务发展迅速。为了加强内部控制,公司决定进行年度稽核。请编制一份稽核计划,包括稽核范围、稽核方法、稽核时间安排等。
五、材料分析题(1题,共16分)
某公司在稽核过程中发现以下问题:财务报告存在重大缺陷,内部控制存在严重漏洞,运营效率低下。请分析这些问题对公司的影响,并提出改进建议。
答案部分:
一、选择题
1.C
2.D
3.C
4.D
5.D
6.D
7.D
8.D
二、(一)多项选择题
1.A、B、C、D
2.A、B、C、D
3.A、B、C、D
4.A、B、C
5.A、B、C
(二)判断题
1.×
2.√
3.√
4.√
5.×
三、(一)填空题
1.内部
2.稽核范围、稽核方法、稽核发现
3.相关性、可靠性
4.独立性、客观性
5.内部控制、风险管理
(二)计算题
1.营业利润=营业收入-营业成本-营业费用+营业外收入-营业外支出=1000-600-200+50-30=220万元
2.资产负债率=负债总额/资产总额=1000/2000=50%
四、综合题
稽核计划:
1.稽核范围:包括公司的财务报告、内部控制、运营效率等方面。
2.稽核方法:采用现场稽核和远程稽核相结合的方法,通过查阅资料、访谈、观察等方式获取证据。
3.稽核时间安排:稽核工作将于2023年1月至3月进行,具体时间安排如下:
-2023年1月:进行初步调查和计划编制。
-2023年2月:进行现场稽核和证据收集。
-2023年3月:编制稽核报告并提交公司管理层。
五、材料分析题
问题分析:
1.财务报告存在重大缺陷,可能导致公司声誉受损,影响投资者信心。
2.内部控制存在严重漏洞,可能导致公司资产流失、财务风险增加。
3.运营效率
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