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文档简介
配电/机房记录模板|使用前请结合本单位制度、现场审批和设备资料确认2026配电房高低压设备巡检与停送电操作票SOP工具包巡检表|风险确认|停电操作票|送电操作票|异常记录|复验销项一、文档概览1.文档概览表项目内容使用提示适用对象物业工程部、厂务运维、园区运维、电气值班人员、设备管理人员、外协维保配合人员使用前应由本单位电气负责人或授权人员确认表单字段。资料定位用于配电房日常巡检、停送电操作记录、风险确认、异常跟踪、整改复验和资料归档重点用于现场记录、班组交接、月度复盘和隐患闭环管理。模板声明本文档为通用化记录模板和SOP参考,不代表任何单位官方票据或现行标准原文不得替代国家及地方现行规范、设计文件、厂家手册、专业判断、持证作业和现场审批。可直接使用的内容含巡检表、操作票、风险确认单、异常记录、整改计划、复验销项表、归档目录和填写示例可按项目名称、设备编号、审批层级、值班制度进行增删改。使用场景日巡、周巡、月检、倒闸操作前确认、停电检修配合、送电恢复、异常处理、复验销项用于纸质签字、电子台账、班组留档和第三方检查资料准备。编辑与打印建议建议A4打印,操作票和风险确认单单独成页;电子版建议保留可编辑格式涉及签字确认的表单建议打印后手写签名并扫描归档。关键词配电房巡检、高压柜、低压柜、变压器、停电操作票、送电操作票、异常记录、复验销项用于台账检索、资料归档和月度台账命名。2.可直接使用的表单目录序号表单名称适用环节建议频次1配电房基础信息登记表建立台账首次建立/变更时2配电房环境巡检表日常巡检每日/每班3高压柜巡检表设备巡检每日/每班4变压器巡检表设备巡检每日/每班5低压柜巡检表设备巡检每日/每班6电容补偿及无功装置巡检表设备巡检每日/每周7直流屏与UPS巡检表辅助系统巡检每日/每周8电缆沟与桥架巡检表隐患巡查每周/月度9仪表与保护装置记录表状态记录每日/每周10温湿度与通风除湿记录表环境控制每日/每班11红外测温记录表温升排查月度/重点负荷期12安全工器具检查表作业准备使用前/月度13作业前风险确认单停送电前每次操作14停电操作申请信息表停电准备每次操作15停电操作票停电执行每次操作16停电操作监护确认表操作监护每次操作17停电后安全措施确认表检修隔离每次操作18送电前复核表送电准备每次操作19送电操作票送电执行每次操作20送电后带载观察记录表恢复验证每次操作21异常发现记录表异常登记发现即填22异常分级判定表风险分级发现即填23联络与处置记录表沟通留痕发现即填24整改计划表整改安排按异常25复验销项表闭环确认整改后26重复问题跟踪表趋势分析月度277日观察记录表复发观察整改后7日28月度统计表月度复盘每月29班组复盘会议纪要复盘改进每月/专项30备件与耗材领用登记表备件管理领用即填31值班交接班记录表交接留档每班32巡检频次安排表计划管理月度33资料归档目录归档管理月度/年度34停送电填写示例示例参照培训/复核35异常闭环填写示例示例参照培训/复核二、适用边界与安全提示本文档仅用于配电房资料管理、现场记录和班组SOP梳理。涉及电气作业时,必须执行本单位审批制度、现行规范要求、厂家设备资料、现场安全措施和持证人员作业要求。停送电操作必须由具备相应资格和授权的人员执行,并由监护人员全程监护。任何表单均不能替代现场风险辨识、验电、接地、闭锁挂牌、许可审批和应急处置要求。3.使用边界确认表确认项要求确认结果作业资格操作人、监护人、许可人应满足本单位和现场作业要求□已确认□未确认审批状态停送电、检修、外协进入、临时用电等应按制度办理审批□已确认□未确认设备资料一次图、系统图、柜号、回路名称、设备编号应与现场一致□已确认□未确认安全措施隔离、验电、接地、挂牌、围挡、照明、消防通道等应落实□已确认□未确认异常处置出现异味、放电声、冒烟、温升异常、保护动作等情况应立即升级处理□已确认□未确认4.禁止单独依赖本模板的情形情形处理要求备注设备改造、扩容、变更保护定值应由专业设计、审批和调试流程确认模板只记录过程高压倒闸、复杂联络切换、带电风险较高作业按本单位操作票制度、调度要求和现场规程执行不得简化审批故障扩大、保护频繁动作、设备发热冒烟立即停止一般巡检流程并升级应急响应先控风险涉及厂家专用参数、专用步骤以厂家手册、服务要求和授权人员意见为准模板不替代手册三、您怎么用5.使用路径表步骤操作说明输出记录第1步:建立台账填写配电房基础信息、设备清单、责任人、巡检频次基础信息登记表、巡检频次安排表第2步:日常巡检按环境、柜体、变压器、低压配电、辅助系统逐项检查日巡表、专项记录、交接班记录第3步:操作前确认停电或送电前完成风险确认、审批核对、操作范围核对风险确认单、操作申请信息表第4步:执行与监护操作人按票执行,监护人复诵、核对、记录关键节点停电操作票、送电操作票、监护确认表第5步:异常闭环发现异常后登记、分级、整改、复验、销项并观察复发异常记录、整改计划、复验销项、7日观察第6步:月度复盘统计异常、重复问题、未销项事项,更新管理措施月度统计表、复盘纪要、归档目录6.巡检频次建议表巡检项目建议频次重点关注配电房环境、门禁、照明、温湿度每日/每班积水、异味、异响、门窗、温湿度、消防通道高压柜、变压器、低压柜外观状态每日/每班指示灯、仪表、报警、温升、声音、气味电缆沟、桥架、接地、孔洞封堵每周/月度积水、鼠害、封堵、接地连接、杂物堆放红外测温、负荷趋势、无功补偿状态月度/重点负荷期接头温升、三相不平衡、功率因数、异常投切安全工器具、绝缘用品、标识标牌月度/使用前有效期、外观、编号、存放、试验标识四、流程SOP7.日常巡检SOP步骤动作记录要求异常处理1进入前查看值班记录、告警信息、天气和近期负荷变化记录进入时间、巡检人、陪同人有未闭环异常时先复核异常点2检查门禁、照明、通风、温湿度、防鼠、防水、防火状态填写环境巡检表发现积水、异味、烟雾立即升级3由外到内查看高压柜、变压器、低压柜、补偿柜外观填写设备巡检表异常声光、气味、温升应登记4读取关键表计和运行状态,不随意操作设备填写参数记录偏离常态应复核并报告5检查电缆沟、桥架、接地、标识、绝缘垫和安全用品填写专项表发现破损、封堵缺失应列入整改6离开前确认门窗、照明、空调除湿、记录表归位填写交接记录遗留事项写入交接班记录8.停电操作SOP阶段关键动作确认要点记录表申请明确停电范围、原因、影响区域、计划开始和结束时间审批、通知、应急照明、备用电源安排停电操作申请信息表核对核对一次图、柜号、回路名称、负荷名称、现场标识防止误停、漏停、错停风险确认单执行按操作票逐项执行,操作人和监护人复诵确认一项一勾,不得跳项合并停电操作票隔离断开、闭锁、挂牌、验电、接地、围挡、警示安全措施完整后方可移交检修安全措施确认表移交向作业负责人交代停电范围、带电部位和禁止事项双方签字确认监护确认表9.送电操作SOP阶段关键动作确认要点记录表申请确认检修完成、人员撤离、工器具清点、临时接地拆除作业负责人确认具备送电条件送电前复核表复查核对柜门、联锁、保护、控制方式、负荷状态、标识牌防止带接地送电、带故障送电风险确认单执行按送电操作票逐项恢复,监护人复诵确认一项一勾,异常立即停止送电操作票观察记录电压、电流、温度、声音、气味、告警、负荷变化观察不少于本单位制度要求时间带载观察记录表归档收齐票据、签字、异常记录和复验材料形成闭环资料包归档目录10.角色责任矩阵角色主要职责签字/确认节点值班人员日常巡检、初步记录、异常上报、交接班留档巡检表、交接班记录操作人按操作票逐项执行,发现异常立即停止并报告操作票每项确认、操作完成签字监护人唱票复诵、现场核对、监督安全措施、制止违章监护确认、风险确认、票据复核许可/审批人员确认作业必要性、停送电范围、影响区域、审批条件申请表、风险确认单、恢复送电确认作业负责人确认检修作业范围、人员撤离、工具清点、安全措施交接安全措施交接、送电前复核电气负责人确认重大异常处理、整改方案、复验结论、月度复盘整改计划、复验销项、复盘纪要五、可填写表单模板11.配电房基础信息登记表项目填写内容备注配电房名称__________如:1号楼地下配电房位置__________楼栋/楼层/房间号供电方式□单电源□双电源□其他:__________按现场填写主要设备高压柜__面;变压器__台;低压柜__面;电容柜__面;直流屏__套与设备清单一致责任部门__________工程部/厂务部等电气负责人__________电话:__________变更后及时更新值班方式□24小时□白班□巡检制□其他按制度填写12.配电房环境巡检表检查项标准/关注点结果备注门禁与钥匙门锁完好,授权人员进入,钥匙登记清楚□正常□异常__________照明与应急照明照明充足,应急灯状态正常□正常□异常__________温湿度温度__℃,湿度__%,符合现场要求□正常□异常__________通风除湿排风、空调、除湿设备运行正常□正常□异常__________积水渗漏地面、电缆沟、墙面无积水渗漏□正常□异常__________异味异响无焦糊味、放电声、异常振动□正常□异常__________消防通道通道畅通,灭火器材无遮挡□正常□异常__________杂物与清洁无杂物堆放,柜前柜后通道清洁□正常□异常__________13.高压柜巡检表柜号/回路检查项目状态记录__________柜体外观、门锁、观察窗、标识□正常□异常____________________带电显示、指示灯、分合位指示□正常□异常____________________仪表读数、保护装置显示、告警信息□正常□异常____________________柜内无异常声响、异味、放电痕迹□正常□异常____________________接地开关、联锁、机械指示状态□正常□异常____________________柜前绝缘垫、警示标识、操作空间□正常□异常__________14.变压器巡检表变压器编号检查项目记录值/结果备注__________运行声音□正常□异常:______________________________温控显示/温度A相__℃B相__℃C相__℃____________________风机状态□自动□手动□停止□异常____________________外观积尘、异味、放电痕迹□正常□异常____________________接地连接、围栏、警示标识□正常□异常____________________负荷情况电流A__B__C__;负载率__%__________15.低压柜巡检表柜号/回路检查项目状态备注__________开关分合位、指示灯、仪表显示□正常□异常____________________电压/电流Ua__Ub__Uc__;Ia__Ib__Ic______________________母排、接头、端子温升迹象□正常□异常____________________抽屉单元、联锁、门锁、标识□正常□异常____________________柜内清洁、异味、异响、告警□正常□异常____________________柜前柜后通道和防护□正常□异常__________16.电容补偿及无功装置巡检表检查项关注点结果备注投入状态投切级数、控制方式、功率因数□正常□异常__________电容器外观无鼓包、渗漏、异味、异常温升□正常□异常__________接触器/投切开关动作无异常声响,无频繁投切□正常□异常__________电抗器无异常噪声、过热、积尘严重□正常□异常__________控制器显示无报警,参数显示稳定□正常□异常__________散热通风风扇、滤网、柜内温度正常□正常□异常__________17.直流屏与UPS巡检表系统检查项结果/数值备注直流屏交流输入、直流输出、电池状态输入__V输出__V__________直流屏绝缘监测、告警、充电模块□正常□异常__________UPS输入输出电压、负载率输入__V输出__V负载__%__________UPS电池状态、旁路状态、告警□正常□异常__________电池组外观、端子、鼓胀、漏液、温度□正常□异常__________环境通风、清洁、标识、操作空间□正常□异常__________18.电缆沟与桥架巡检表位置检查项结果整改建议__________无积水、淤泥、油污、杂物□正常□异常____________________孔洞封堵完好,无鼠害痕迹□正常□异常____________________电缆标识清晰,排列无明显受压□正常□异常____________________桥架盖板完整,接地跨接可靠□正常□异常____________________防火封堵、防火隔板状态□正常□异常____________________无异常发热、异味、破损暴露□正常□异常__________19.仪表与保护装置记录表设备/回路显示内容记录值是否异常__________电压A__B__C__□否□是__________电流A__B__C__□否□是__________功率因数__________□否□是__________有功/无功P__Q__□否□是__________保护装置告警__________□否□是__________历史事件/动作记录__________□否□是20.温湿度与通风除湿记录表日期时间温度湿度通风/除湿状态处理记录____/__/____:____℃__%□运行□停止□异常______________/__/____:____℃__%□运行□停止□异常______________/__/____:____℃__%□运行□停止□异常______________/__/____:____℃__%□运行□停止□异常______________/__/____:____℃__%□运行□停止□异常__________21.红外测温记录表测温日期测温位置负荷情况测温值判定/处理____/__/__高压柜:__________电流__A__℃□正常□关注□异常____/__/__变压器:__________负载率__%__℃□正常□关注□异常____/__/__低压柜:__________电流__A__℃□正常□关注□异常____/__/__电容柜:__________投切级数____℃□正常□关注□异常____/__/__电缆接头:__________负荷__%__℃□正常□关注□异常22.安全工器具检查表器具名称编号检查内容结果下次检验/备注绝缘手套__________外观、试验标识、有效期□合格□不合格__________绝缘靴__________外观、试验标识、有效期□合格□不合格__________验电器__________外观、自检、适用电压等级□合格□不合格__________接地线__________线夹、软铜线、编号、存放□合格□不合格__________绝缘杆__________外观、试验标识、存放□合格□不合格__________警示牌/围栏__________数量、完好、字迹清晰□合格□不合格__________23.作业前风险确认单风险项确认内容确认结果确认人作业范围停电范围、带电部位、影响区域已明确□是□否__________人员资格操作人、监护人、作业负责人符合要求□是□否__________操作票票面设备名称、编号、步骤与现场一致□是□否__________安全措施验电、接地、挂牌、围挡、照明等已准备□是□否__________通知沟通相关部门、用户或生产岗位已通知□是□否__________应急准备通讯、照明、消防、应急联系人已确认□是□否__________24.停电操作申请信息表项目填写内容确认申请部门/人员__________□已核对停电原因□检修□维护□整改□测试□其他:__________□已核对计划停电时间____年__月__日__:__至__:__□已核对停电范围设备/回路:__________影响区域:__________□已核对操作人/监护人操作人:__________监护人:__________□已核对审批意见__________□同意□不同意备注__________□已记录25.停电操作票序号操作步骤操作确认监护确认1核对操作票编号、设备名称、柜号、回路名称□完成□确认2核对现场分合位、仪表、指示灯和告警状态□完成□确认3按要求通知相关岗位并确认负荷转移或停机状态□完成□确认4执行断开操作,确认开关分位或隔离状态□完成□确认5验明无电,按要求装设接地线或采取等效安全措施□完成□确认6悬挂标识牌,设置围挡,锁闭相关操作机构□完成□确认7记录停电完成时间并向作业负责人交接□完成□确认8异常情况记录:__________□无□有□确认26.停电操作监护确认表确认节点监护要点结果备注操作前监护人与操作人共同核对票面、设备和现场标识□符合□不符合__________操作中执行一项、复诵一项、确认一项,不得跳项□符合□不符合__________安全措施验电、接地、挂牌、闭锁、围挡完成后复核□符合□不符合__________异常停止发现疑问、告警、异味、放电声应立即停止□符合□不符合__________完成确认停电范围、作业许可、交接签字完整□符合□不符合__________27.停电后安全措施确认表措施确认内容结果确认人验电验电器适配,验电位置正确,结果明确□完成□不适用__________接地接地线编号、位置、数量记录清楚□完成□不适用__________挂牌禁止合闸、有人工作等标识悬挂清楚□完成□不适用__________闭锁相关开关、柜门或机构按要求闭锁□完成□不适用__________围挡作业区与带电区隔离明显□完成□不适用__________交接作业负责人已了解带电部位和禁止事项□完成□不适用__________28.送电前复核表复核项复核内容结果签字检修状态工作票/任务单已结束,作业负责人确认完工□符合□不符合__________人员撤离作业人员撤离,工具材料清点完成□符合□不符合__________接地拆除临时接地线拆除并核对数量□符合□不符合__________柜门与联锁柜门关闭,联锁状态正常,无遗留物□符合□不符合__________负荷状态受电影响区域具备恢复条件□符合□不符合__________风险复核无异味、烟雾、告警、异常温升□符合□不符合__________29.送电操作票序号操作步骤操作确认监护确认1核对送电范围、设备名称、柜号、回路名称□完成□确认2确认安全措施撤除、警示牌和围挡按要求处理□完成□确认3确认保护、控制方式、分合位和告警状态□完成□确认4按步骤执行合闸或恢复供电操作□完成□确认5确认电压、电流、指示灯和运行声音正常□完成□确认6通知相关岗位恢复确认□完成□确认7填写送电完成时间和带载观察要求□完成□确认8异常情况记录:__________□无□有□确认30.送电后带载观察记录表观察时间电压/电流声音/气味/温升告警状态处理意见送电后5分钟U__VI__A□正常□异常□无□有__________送电后15分钟U__VI__A□正常□异常□无□有__________送电后30分钟U__VI__A□正常□异常□无□有__________送电后60分钟U__VI__A□正常□异常□无□有__________其他:____U__VI__A□正常□异常□无□有__________31.异常发现记录表发现时间异常位置异常描述初步措施上报对象____/__/____:______________________□观察□隔离□停用□报修□其他______________/__/____:______________________□观察□隔离□停用□报修□其他______________/__/____:______________________□观察□隔离□停用□报修□其他______________/__/____:______________________□观察□隔离□停用□报修□其他__________32.异常分级判定表等级判定参考响应要求责任人一级关注轻微渗水、标识缺失、清洁不足、单次参数轻微偏离列入整改计划,限期处理__________二级隐患异常温升、频繁告警、部件老化、通风除湿失效安排专项检查,必要时停用相关设备__________三级重大冒烟、焦糊味、放电声、保护动作、设备进水、影响供电安全立即升级响应,按应急流程处置__________待确认原因不明、记录不足、需专业检测补充检测和复核后再定级__________33.联络与处置记录表时间联络对象沟通内容对方意见记录人____/__/____:______________________________________________/__/____:______________________________________________/__/____:______________________________________________/__/____:__________________________________________34.整改计划表异常编号整改措施责任人计划完成时间资源/备件YC-____________________________/__/____________YC-____________________________/__/____________YC-____________________________/__/____________YC-____________________________/__/____________35.复验销项表异常编号整改完成情况复验方法复验结论销项签字YC-______________□现场查看□测温□试运行□记录复核□通过□不通过__________YC-______________□现场查看□测温□试运行□记录复核□通过□不通过__________YC-______________□现场查看□测温□试运行□记录复核□通过□不通过__________YC-______________□现场查看□测温□试运行□记录复核□通过□不通过__________36.重复问题跟踪表问题类型近3个月次数涉及设备趋势判断改进措施温湿度异常__次__________□下降□持平□上升__________柜内温升__次__________□下降□持平□上升__________告警/保护动作__次__________□下降□持平□上升__________标识/资料不一致__次__________□下降□持平□上升__________其他__次__________□下降□持平□上升__________37.整改后7日观察记录表日期观察内容结果是否复发记录人第1日__________□正常□异常□否□是__________第2日__________□正常□异常□否□是__________第3日__________□正常□异常□否□是__________第4日__________□正常□异常□否□是__________第5日__________□正常□异常□否□是__________第6日__________□正常□异常□否□是__________第7日__________□正常□异常□否□是__________38.月度统计表统计项数量主要位置处理状态巡检次数__次____________________发现异常__项__________未处理__项已处理__项停电操作__次__________票据完整:□是□否送电操作__次__________票据完整:□是□否复验销项__项__________通过__项未通过__项重复问题__项__________已列入改进:□是□否39.班组复盘会议纪要项目填写内容会议时间/地点____年__月__日__:__/__________参加人员__________本月运行概况__________主要异常与原因__________整改完成情况__________未销项事项__________下月重点措施__________负责人确认__________40.备件与耗材领用登记表日期名称/规格数量用途领用人库存提醒____/__/__________________________________□充足□需补充____/__/__________________________________□充足□需补充____/__/__________________________________□充足□需补充____/__/__________________________________□充足□需补充41.值班交接班记录表交接时间交班事项接班确认遗留问题签字____/__/____:____________□已确认__________交:__接:______/__/____:____________□已确认__________交:__接:______/__/____:____________□已确认__________交:__接:______/__/____:____________□已确认__________交:__接:__42.巡检频次安排表设备/区域日巡周巡月检责任人高压柜□□□__________变压器□□□__________低压柜□□□__________电容柜□□□__________电缆沟/桥架□□□__________安全工器具□□□__________43.资料归档目录资料名称归档周期保存位置责任人是否完成巡检记录月度____________________□是□否操作票每次操作后____________________□是□否风险确认单每次操作后____________________□是□否异常与整改记录按异常编号____________________□是□否复验销项资料销项后____________________□是□否月度复盘资料月度____________________□是□否六、填写示例44.停电操作填写示例字段示例内容提示停电范围低压柜AA3-2生活水泵回路必须与现场标识一致停电原因水泵控制箱检修,需切断上级电源写明必要性操作人/监护人张__/李__按授权名单填写关键步骤断开AA3-2开关,验电,挂牌,确认控制箱无电不得省略安全措施异常记录无有异常应写明停止节点和处理送电观察15分钟内电流稳定,无异味、无告警与带载观察表对应45.异常闭环填写示例节点示例内容注意事项异常发现低压柜AA2母排连接处红外测温72℃,较同类点位偏高记录位置、数值、对比情况分级判定二级隐患,需专项复核不确定时先升级复核初步措施降低相关回路负荷,安排停电紧固检查先控制风险整改计划计划7月12日停电检查接头并复测写明时间和责任人复验结论整改后同负荷条件下测温45℃,观察7日未复发复验要有方法和结论销项确认电气负责人签字销项,纳入月度复盘形成闭环七、异常处理与复盘闭环46.异常处理闭环流程表节点动作输出发现巡检、操作、告警或用户反馈发现异常异常发现记录判定按影响范围、风险程度、是否可控进行分级异常分级判定控制采取隔离、降载、停用、通知、围挡等措施联络与处置记录整改明确责任人、措施、时间、所需备件整改计划复验通过现场查看、测温、试运行、记录复核确认效果复验销项表观察整改后持续观察,关注是否复发7日观察记录复盘月度统计重复问题,更新巡检重点和管理措施月度统计、复盘纪要47.常见异常与处置提示表异常现象可能原因现场记录重点建议动作焦糊味、烟雾接头过热、绝缘异常、设备故障位置、时间、负荷、是否有告警立即升级,必要时停用相关设备放电声、闪络痕迹绝缘受潮、污染、间隙异常声音位置、环境湿度、可见痕迹停止一般巡检,通知专业人员温湿度过高空调/除湿故障、通风不良、负荷增加温湿度数值、持续时间、设备温升恢复环境控制并持续观察保护动作短路、过载、接地、误动作待查动作时间、保护信息、影响范围查明原因前不盲目恢复柜体进水渗漏、倒灌、冷凝水水源、范围、设备状态隔离风险,按应急流程处理标识不一致设备变更未更新、台账滞后现场标识、图纸、票面差异暂停相关操作并核对资料48.月度改进措施跟踪表改进事项来源责任人计划完成完成情况更新柜号与回路标识月度复盘______________/__/__□完成□未完成补充红外测温重点点位温升异常______________/__/__□完成□未完
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