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文档简介

第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE催促财务年终预算审核进度报告函[4篇]催促财务年终预算审核进度报告函第(1)篇尊敬的____公司财务部负责人:您好!根据我方与贵公司合作的项目进展,现需就2024年度财务预算审核进度进行沟通与确认。为保证项目顺利推进,现将相关事项函告1.预算审核进度:2024年度财务预算相关材料已于2024年3月15日提交至贵公司财务部,目前尚未完成审核流程。根据我方与贵公司签订的合作协议,预算审核需在2024年4月15日前完成并反馈,以保证项目后续工作的顺利开展。2.审核要求:请贵公司财务部于2024年4月15日前将审核意见反馈至我方指定联系人,以便我方及时调整后续工作计划。若因特殊情况无法按时完成审核,请提前与我方沟通,并说明具体原因,以便我方协调处理。3.沟通方式:如有疑问或需要进一步资料,请随时与我方联系人____(姓名)联系,联系方式:____(电话号码),电子邮箱:____(邮箱地址)。感谢贵公司对本项目的关注与支持,期待贵公司尽快完成预算审核,保证项目高效推进。此致敬礼!____公司催促财务年终预算审核进度报告函第(2)篇尊敬的____:本公司于2025年10月15日收到贵方关于2024年度财务预算审核进度的汇报,经核实,贵方提交的预算审核进度报告尚未完成,且存在部分数据缺失、审核流程未流程等问题,严重影响我方对预算执行情况的准确把握。为保证年度财务工作的顺利推进,现特此函复,催促贵方尽快完成预算审核工作,并提供完整的审核结果。根据我方与贵方签订的《2024年度财务预算审核合作协议》,贵方应在收到本函后7个工作日内完成预算审核,并将审核结果以书面形式寄回我方。请贵方在收到本函后立即启动审核流程,保证各预算科目数据完整、审核意见明确,并在2025年10月30日前将最终审核报告提交至我方财务部门。为保证审核工作的高效推进,我方已安排财务部相关人员于10月18日开始进行预算数据核对工作,预计10月25日前完成初步审核。请贵方在10月20日前提供预算数据及审核意见,以便我方及时安排后续工作。若贵方在规定期限内未完成审核,我方将根据合同条款,采取必要措施,包括但不限于书面警告、暂停部分财务审批权限等,以保障我方利益。请贵方务必高度重视此次审核工作,保证数据真实、审核严谨,以保障我方年度财务工作的顺利开展。如对审核流程有任何疑问,敬请及时与我方财务部联系,联系方式:____,邮箱:____。此致敬礼____有限公司财务部2025年10月15日公司名称____姓名____职位____日期____催促财务年终预算审核进度报告函第(3)篇尊敬的____:本公司于2025年10月15日发出的《催促财务年终预算审核进度报告函》(编号:2025010001)已收悉。为保证年终预算审核工作有序推进,现就相关事项函告一、审核进度情况根据贵方提供的《财务年终预算审核进度报告》,目前预算编制工作已完成80%,其中财务报表编制进度为75%,预算科目分配完成率为70%。贵方尚未完成的预算科目包括:研发支出、市场推广费用及海外分支机构预算,相关资料尚未提交。二、催促事项1.请贵方于2025年10月25日前完成研发支出、市场推广费用及海外分支机构预算的编制工作,并提交至财务部门。2.请贵方于2025年10月28日前将完整的预算报表及附注资料发送至公司财务部邮箱:finance@company,文件命名格式为“2025010001预算报表姓名”。3.请贵方确认预算编制中的关键数据,保证数据准确无误,并在提交前与财务部进行沟通确认。三、后续安排为保证预算审核工作按时完成,财务部将安排专人于2025年11月1日进行预算初审,11月5日进行终审并提交至公司管理层。请贵方务必配合,保证审核工作顺利进行。请贵方务必重视此次催促事项,保证预算编制工作按时完成。如遇特殊情况,应及时与财务部联系,以便协调处理。此致敬礼____有限公司财务部2025年10月20日____有限公司姓名:张伟职位:财务总监联系方式:5678地址:上海市静安区南京西路123号催促财务年终预算审核进度报告函篇4尊敬的财务部负责人:本函旨在催促贵部门尽快完成2025年度财务预算的审核工作,保证相关数据准确、合规,并为下一年度的财务规划提供可靠依据。鉴于预算编制工作涉及多部门协同及数据整合,为保障整体财务工作的顺利推进,现就相关事项函告一、背景与目的说明根据公司2025年度财务预算编制计划,财务预算的审核工作已进入关键阶段。为保证预算数据的完整性、准确性和合规性,需在截止日期前完成预算草案的终审及调整。本函旨在明确工作要求,督促相关部门加快进度,避免因延误影响后续财务决策与执行。二、具体事项详细描述1.预算草案提交情况:根据预算编制流程,财务预算草案已于2024年12月20日完成初审,由相关部门提交至财务部。2.数据整合与核对:预算数据涉及多个业务部门,需对各部门提交的预算数据进行整合、核对与调整,保证数据一致性。3.合规性审查:预算数据需符合公司财务政策、行业规范及税务要求,保证无违规操作或数据偏差。4.预算调整与优化:根据市场变化及内部运营情况,需对预算进行适当调整,以保证预算的科学性与实用性。三、数据事实支撑1.预算编制进度:财务部已收到各部门提交的预算草案,但尚未完成数据整合与核对工作。2.预算数据完整性:当前预算数据中,部分业务部门的费用分类、项目分类及金额存在缺失或不一致,影响预算的全面性。3.预算合规性评估:根据内部合规审查,部分预算数据存在未明确说明的费用项,可能引发后续审计或争议。四、明确的行动建议或要求1.加快预算数据整合与核对:请财务部于2025年1月15日前完成各部门预算数据的整合与核对工作,并提交初审报告。2.完成预算合规性审查:请财务部于2025年1月15日前完成预算数据的合规性审查,并提交合规性报告。3.提交最终预算草案:请财务部于2025年1月25日前提交最终预算草案,并附上预算调整说明及依据。五、时间节点和后续安排1.预算数据整合与核对:2025年1月15日2.预算合规性审查:2025年1月15日3.提交最终预算草案:2025年1月25日4.后续跟进:若预算草案未按时提交,将启动内部问责机制,追究相关责任人责任。六、其他说明请贵部门在预算编制过程中,严格遵守公

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