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文档简介
宁波审计工作联席会议制度一、宁波审计工作联席会议制度
宁波审计工作联席会议制度是为了加强审计工作的统筹协调,完善审计监督体系,提升审计监督效能,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》等法律法规,结合宁波市实际情况制定。该制度旨在明确联席会议的组织架构、职责权限、运行机制、工作流程及保障措施,确保审计工作与相关部门的协作联动,形成监督合力。
联席会议由宁波市审计局牵头,参与单位包括宁波市发展和改革委员会、宁波市财政局、宁波市市场监督管理局、宁波市中国人民银行宁波市中心支行、宁波市国家税务局(现宁波市税务局)、宁波市医疗保障局、宁波市自然资源和规划局、宁波市生态环境局、宁波市住房和城乡建设局等相关部门。联席会议的设立是为了解决审计工作中跨部门协调不足、信息共享不畅、监督资源分散等问题,通过制度化、规范化的方式,推动审计监督与其他监督的有机衔接。
联席会议的主要职责包括:统筹协调全市审计监督工作,研究制定审计监督工作的总体规划、政策和标准;协调推进重大审计项目,解决审计工作中遇到的跨部门问题;建立审计信息共享机制,推动审计结果在相关部门之间的有效运用;组织开展联合审计或专项审计调查,提升审计监督的覆盖面和精准度;完善审计监督与其他监督的协同机制,形成监督合力;研究审计监督工作的创新发展,探索完善审计监督体系的长效机制。
联席会议的运行机制包括定期会议制度、专项会议制度、工作协调制度及信息通报制度。联席会议原则上每季度召开一次全体会议,由宁波市审计局主要负责同志主持,必要时可召开临时会议或专题会议。参与单位根据工作需要可列席会议,列席单位由宁波市审计局商相关部门确定。会议议题由宁波市审计局提出,经参与单位协商后确定。联席会议形成会议纪要,由宁波市审计局负责起草,经参与单位会签后印发。会议纪要作为工作依据,由宁波市审计局负责跟踪落实,并定期向参与单位通报落实情况。
在工作流程方面,联席会议坚持“统一规划、分类实施、协同推进”的原则。宁波市审计局根据市委市政府的决策部署和年度工作计划,制定全市审计监督工作的总体规划,报联席会议审议。重大审计项目由宁波市审计局牵头,商相关部门确定审计方案,报联席会议批准后实施。审计过程中涉及跨部门协调的事项,由宁波市审计局负责协调,必要时提请联席会议研究解决。审计结果运用方面,宁波市审计局将审计结果及时通报给相关单位,推动审计结果在政策制定、预算管理、绩效考核等方面的有效运用。联席会议建立审计结果共享平台,实现审计信息在参与单位之间的互联互通。
在保障措施方面,联席会议设立办公室,办公室设在宁波市审计局,负责联席会议的日常工作。办公室的主要职责包括:起草联席会议的议事规则、工作制度及会议材料;协调参与单位之间的工作对接;收集整理审计监督工作中的重要信息;组织开展审计监督工作的培训宣传;督促落实联席会议的决策部署。联席会议办公室配备专职工作人员,负责日常事务的处理。参与单位应指定专人负责联席会议的工作对接,确保信息畅通、协调高效。宁波市审计局每年对联席会议的工作进行评估,并向市委市政府报告。评估结果作为参与单位绩效考核的重要依据。
联席会议制度的实施,有效提升了宁波市审计监督工作的统筹协调能力,强化了审计监督与其他监督的协同联动,为推动全面从严治党向纵深发展提供了有力保障。通过不断完善联席会议制度,宁波市审计监督体系将更加健全,监督效能将进一步提升,为全市经济社会高质量发展营造良好环境。
二、宁波审计工作联席会议制度
联席会议的组织架构是确保其有效运行的基础。宁波市审计局作为联席会议的牵头单位,负责统筹协调联席会议的各项工作。宁波市审计局的主要职责包括:制定联席会议的工作规则和议事规则;组织召开联席会议,提出会议议题;协调参与单位之间的工作对接;督促落实联席会议的决策部署;收集整理审计监督工作中的重要信息;组织开展审计监督工作的培训宣传。宁波市审计局设立联席会议办公室,负责联席会议的日常工作,包括起草会议材料、协调会议安排、收集整理会议纪要等。联席会议办公室配备专职工作人员,确保日常工作的高效运转。
参与单位是联席会议的重要组成部分。宁波市发展和改革委员会负责协调重大建设项目审计工作,宁波市财政局负责协调预算执行审计和财政资金使用情况审计,宁波市市场监督管理局负责协调产品质量安全审计,宁波市中国人民银行宁波市中心支行负责协调金融审计工作,宁波市税务局负责协调税收征管审计,宁波市医疗保障局负责协调医疗保障基金使用情况审计,宁波市自然资源和规划局负责协调自然资源资产审计,宁波市生态环境局负责协调生态环境保护审计,宁波市住房和城乡建设局负责协调住房保障资金审计。参与单位的主要职责包括:配合宁波市审计局开展审计工作;提供审计所需的相关资料和信息;研究解决审计工作中遇到的问题;推动审计结果的运用。参与单位应指定专人负责联席会议的工作对接,确保信息畅通、协调高效。
联席会议的职责权限是确保其发挥作用的保障。联席会议的主要职责包括:统筹协调全市审计监督工作,研究制定审计监督工作的总体规划、政策和标准;协调推进重大审计项目,解决审计工作中遇到的跨部门问题;建立审计信息共享机制,推动审计结果在相关部门之间的有效运用;组织开展联合审计或专项审计调查,提升审计监督的覆盖面和精准度;完善审计监督与其他监督的协同机制,形成监督合力;研究审计监督工作的创新发展,探索完善审计监督体系的长效机制。联席会议的职责权限明确,确保其在审计监督工作中发挥主导作用。
联席会议的运行机制是确保其高效运转的关键。联席会议坚持“统一规划、分类实施、协同推进”的原则,通过定期会议、专项会议、工作协调和信息通报等方式,确保各项工作有序开展。联席会议原则上每季度召开一次全体会议,由宁波市审计局主要负责同志主持,必要时可召开临时会议或专题会议。会议议题由宁波市审计局提出,经参与单位协商后确定。会议内容主要包括:通报审计监督工作情况;研究解决审计工作中的重大问题;协调推进重大审计项目;部署下一阶段的审计工作任务。会议形成会议纪要,由宁波市审计局负责起草,经参与单位会签后印发。会议纪要作为工作依据,由宁波市审计局负责跟踪落实,并定期向参与单位通报落实情况。
在工作流程方面,联席会议坚持“统一规划、分类实施、协同推进”的原则。宁波市审计局根据市委市政府的决策部署和年度工作计划,制定全市审计监督工作的总体规划,报联席会议审议。重大审计项目由宁波市审计局牵头,商相关部门确定审计方案,报联席会议批准后实施。审计过程中涉及跨部门协调的事项,由宁波市审计局负责协调,必要时提请联席会议研究解决。审计结果运用方面,宁波市审计局将审计结果及时通报给相关单位,推动审计结果在政策制定、预算管理、绩效考核等方面的有效运用。联席会议建立审计结果共享平台,实现审计信息在参与单位之间的互联互通。参与单位应根据审计结果,及时纠正存在的问题,完善相关制度,提升管理水平。
在保障措施方面,联席会议设立办公室,办公室设在宁波市审计局,负责联席会议的日常工作。办公室的主要职责包括:起草联席会议的议事规则、工作制度及会议材料;协调参与单位之间的工作对接;收集整理审计监督工作中的重要信息;组织开展审计监督工作的培训宣传;督促落实联席会议的决策部署。联席会议办公室配备专职工作人员,负责日常事务的处理。参与单位应指定专人负责联席会议的工作对接,确保信息畅通、协调高效。宁波市审计局每年对联席会议的工作进行评估,并向市委市政府报告。评估结果作为参与单位绩效考核的重要依据。通过不断完善联席会议制度,宁波市审计监督体系将更加健全,监督效能将进一步提升,为全市经济社会高质量发展营造良好环境。
三、宁波审计工作联席会议制度
联席会议的议事规则是确保其决策科学、运行规范的重要依据。议事规则明确了联席会议的议事范围、议事程序、议事方式及议事要求,为联席会议的有效运行提供了制度保障。议事规则的主要内容包括:议事范围,明确联席会议讨论决定的事项,如全市审计监督工作的总体规划、重大审计项目的确定、审计监督与其他监督的协同机制等;议事程序,规定联席会议的议题提出、议题审议、决策表决等程序;议事方式,明确联席会议的会议形式,如全体会议、专题会议、临时会议等;议事要求,强调参与单位要积极参与议事,认真履行职责,确保决策的科学性和有效性。议事规则的制定和实施,有效规范了联席会议的议事行为,提升了议事效率和质量。
联席会议的工作制度是确保其各项工作有序开展的基础。工作制度明确了联席会议的日常工作机制、信息共享机制、成果运用机制及考核评价机制,为联席会议的日常工作提供了制度保障。工作制度的主要内容包括:日常工作机制,规定联席会议办公室的职责、工作流程及工作要求;信息共享机制,建立审计信息共享平台,实现审计信息在参与单位之间的互联互通;成果运用机制,推动审计结果在政策制定、预算管理、绩效考核等方面的有效运用;考核评价机制,对参与单位落实联席会议决策部署的情况进行考核评价,考核结果作为参与单位绩效考核的重要依据。工作制度的制定和实施,有效规范了联席会议的各项工作,提升了工作效率和质量。
联席会议的会议制度是确保其决策科学、运行规范的重要保障。会议制度明确了联席会议的会议类型、会议程序、会议要求及会议纪律,为联席会议的有效运行提供了制度保障。会议制度的主要内容包括:会议类型,规定联席会议的会议类型,如全体会议、专题会议、临时会议等;会议程序,明确联席会议的会议通知、会议签到、会议议题、会议讨论、会议表决等程序;会议要求,强调参与单位要积极参与会议,认真履行职责,确保决策的科学性和有效性;会议纪律,规定参与单位要遵守会议纪律,按时参加会议,认真听取会议内容,积极发表意见建议。会议制度的制定和实施,有效规范了联席会议的会议行为,提升了会议效率和质量。
联席会议的协调机制是确保其高效运转的关键。协调机制明确了联席会议的协调范围、协调程序、协调方式及协调要求,为联席会议的有效运行提供了制度保障。协调机制的主要内容包括:协调范围,明确联席会议需要协调的事项,如重大审计项目的推进、审计结果的有效运用等;协调程序,规定联席会议的协调请求、协调协商、协调决策等程序;协调方式,明确联席会议的协调方式,如会议协调、文件协调、电话协调等;协调要求,强调参与单位要积极配合协调,及时解决协调事项,确保协调事项的及时解决。协调机制的制定和实施,有效规范了联席会议的协调行为,提升了协调效率和质量。
联席会议的保障机制是确保其有效运行的重要支撑。保障机制明确了联席会议的人力保障、财力保障、技术保障及制度保障,为联席会议的有效运行提供了制度保障。保障机制的主要内容包括:人力保障,配备专职工作人员负责联席会议的日常工作;财力保障,提供必要的经费支持;技术保障,建立审计信息共享平台,提供技术支持;制度保障,制定联席会议的议事规则、工作制度、会议制度及协调机制,为联席会议的有效运行提供制度保障。保障机制的制定和实施,有效保障了联席会议的顺利运行,提升了工作效率和质量。
四、宁波审计工作联席会议制度
联席会议的日常工作机制是确保其高效运转的基础。宁波市审计局联席会议办公室作为日常工作的执行机构,负责协调处理联席会议的各项事务。办公室的主要职责包括:起草联席会议的议事规则、工作制度及会议材料;收集整理审计监督工作中的重要信息;组织开展审计监督工作的培训宣传;督促落实联席会议的决策部署;定期向参与单位通报工作进展情况。办公室配备专职工作人员,负责日常事务的处理,确保各项工作有序开展。参与单位应指定专人负责联席会议的工作对接,确保信息畅通、协调高效。办公室定期组织参与单位的联络人员进行业务交流,提升工作能力和水平。通过建立健全日常工作机制,联席会议的运行效率得到有效提升,各项工作得以顺利推进。
联席会议的信息共享机制是确保其发挥作用的保障。宁波市审计局建立审计信息共享平台,实现审计信息在参与单位之间的互联互通。信息共享平台的主要功能包括:审计项目信息共享、审计结果信息共享、审计问题信息共享及审计建议信息共享。参与单位可以通过平台及时获取审计信息,提升工作透明度和效率。宁波市审计局定期更新平台内容,确保信息的时效性和准确性。参与单位应及时反馈平台使用情况,提出改进意见。信息共享平台的建设,有效解决了审计信息不对称的问题,提升了审计监督的协同效能。通过信息共享,参与单位可以更好地了解审计工作情况,及时纠正存在的问题,完善相关制度,提升管理水平。
联席会议的成果运用机制是确保其发挥作用的保障。宁波市审计局将审计结果及时通报给相关单位,推动审计结果在政策制定、预算管理、绩效考核等方面的有效运用。成果运用机制的主要内容包括:审计结果通报制度、审计问题整改制度及审计建议落实制度。宁波市审计局定期向参与单位通报审计结果,推动审计问题的整改和审计建议的落实。参与单位应根据审计结果,及时纠正存在的问题,完善相关制度,提升管理水平。宁波市审计局对审计问题的整改情况进行跟踪督查,确保整改到位。通过成果运用机制,审计监督的效能得到有效提升,为全市经济社会高质量发展提供了有力保障。
联席会议的考核评价机制是确保其发挥作用的保障。宁波市审计局每年对联席会议的工作进行评估,并向市委市政府报告。考核评价机制的主要内容包括:参与单位履职情况考核、审计项目实施情况考核及审计监督成效考核。宁波市审计局对参与单位的履职情况进行考核,考核结果作为参与单位绩效考核的重要依据。参与单位应根据考核结果,及时改进工作,提升工作水平。宁波市审计局对审计项目的实施情况进行考核,确保审计项目的高效实施。通过考核评价机制,联席会议的工作效能得到有效提升,为全市经济社会高质量发展提供了有力保障。
联席会议的创新发展机制是确保其适应新形势新要求的保障。宁波市审计局积极探索审计监督工作的创新发展,探索完善审计监督体系的长效机制。创新发展机制的主要内容包括:创新审计方式方法、创新审计监督模式及创新审计结果运用方式。宁波市审计局积极探索大数据审计、云计算审计等新技术在审计监督中的应用,提升审计监督的精准度和效率。宁波市审计局积极探索审计监督与其他监督的协同联动,形成监督合力。通过创新发展机制,审计监督的效能得到有效提升,为全市经济社会高质量发展提供了有力保障。
联席会议的监督机制是确保其发挥作用的保障。宁波市审计局加强对联席会议工作的监督,确保各项工作落实到位。监督机制的主要内容包括:内部监督制度、外部监督制度及社会监督制度。宁波市审计局建立健全内部监督制度,加强对联席会议工作的内部监督。宁波市审计局积极接受外部监督,及时回应社会关切。宁波市审计局畅通社会监督渠道,鼓励社会各界对审计监督工作进行监督。通过监督机制,联席会议的工作效能得到有效提升,为全市经济社会高质量发展提供了有力保障。
五、宁波审计工作联席会议制度
联席会议的监督与考核是确保其规范运行、提升效能的重要手段。宁波市审计局负责对联席会议的工作进行监督与考核,确保各项工作按照制度规定落实到位。监督与考核的主要内容包括:参与单位的履职情况、审计项目的实施情况、审计监督的成效以及联席会议制度的执行情况。宁波市审计局定期对参与单位的履职情况进行监督,检查其是否按照联席会议的决策部署开展工作,是否及时落实审计结果。对于履职不到位的单位,宁波市审计局将及时进行督促整改。宁波市审计局对审计项目的实施情况进行监督,确保审计项目的高效实施。对于实施不到位的审计项目,宁波市审计局将及时进行调整或终止。通过监督与考核,联席会议的工作效能得到有效提升,为全市经济社会高质量发展提供了有力保障。
联席会议的评估与改进是确保其适应新形势新要求的重要途径。宁波市审计局定期对联席会议的工作进行评估,总结经验,查找不足,提出改进措施。评估的主要内容包括:联席会议制度的完善程度、联席会议工作的效率与效果、联席会议成员单位的参与度以及联席会议制度的执行情况。宁波市审计局通过问卷调查、座谈会等方式,广泛收集参与单位对联席会议工作的意见和建议。对于评估中发现的问题,宁波市审计局将及时进行整改。通过评估与改进,联席会议的制度体系将更加完善,工作机制将更加健全,工作效能将得到进一步提升。
联席会议的公开与透明是确保其接受社会监督的重要途径。宁波市审计局积极推动联席会议工作的公开与透明,接受社会监督。公开与透明的主要内容包括:联席会议的议事规则、工作制度、会议纪要以及审计结果等。宁波市审计局通过政府网站、新闻媒体等渠道,及时公开联席会议的重要信息。对于社会公众关心的重大审计项目,宁波市审计局将及时进行公开,接受社会监督。通过公开与透明,联席会议的工作将更加规范,公信力将得到进一步提升。
联席会议的风险防控是确保其安全运行的重要保障。宁波市审计局建立健全风险防控机制,加强对联席会议工作的风险防控。风险防控的主要内容包括:制度风险、操作风险、信息安全风险以及廉政风险等。宁波市审计局制定风险防控预案,明确风险防控的责任主体、防控措施以及应急预案。宁波市审计局定期开展风险防控演练,提升风险防控能力。通过风险防控,联席会议的工作将更加安全,风险将得到有效防控。
联席会议的法治保障是确保其规范运行的重要基础。宁波市审计局加强对联席会议工作的法治保障,确保各项工作依法依规进行。法治保障的主要内容包括:完善联席会议制度的法律依据、加强联席会议工作的法治培训以及强化联席会议工作的法治监督等。宁波市审计局根据国家法律法规,不断完善联席会议制度的法律依据。宁波市审计局定期组织参与单位的联络人员进行法治培训,提升法治意识和法治能力。宁波市审计局加强对联席会议工作的法治监督,确保各项工作依法依规进行。通过法治保障,联席会议的工作将更加规范,法治化水平将得到进一步提升。
六、宁波审计工作联席会议制度
联席会议制度的未来发展方向是确保其持续适应新形势、新任务、新要求的关键。随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进,审计监
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