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第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE年度财务状况审核反馈函4篇年度财务状况审核反馈函篇1公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____:您好!我谨代表名称______向您表达诚挚的感谢。根据审核日期对审核项目名称进行的年度财务状况审核,我方已详细阅读了审核报告及反馈意见。经审核,名称______在具体财务项目,如:资产负债管理、成本控制、现金流管理等方面表现出色,尤其在具体表现,如:成本降低5%、资产负债率优化至XX%以下、现金流充裕等方面取得了显著成果。我们对此表示高度认可。对审核反馈的具体回应:1.财务项目一:针对审核报告中提到的具体问题或建议,名称______已采取以下措施:具体措施一具体措施二具体措施三我们相信,通过这些措施的实施,名称______的财务状况将得到进一步提升。2.财务项目二:关于审核报告中提出的具体问题或建议,名称______将按照以下计划进行改进:改进措施一改进措施二改进措施三我们承诺,将严格按照既定计划执行,保证问题得到有效解决。3.财务项目三:针对审核报告中提出的具体问题或建议,名称______计划开展以下工作:工作内容一工作内容二工作内容三我们期待与名称______保持紧密合作,共同推动财务状况的持续优化。我们感谢名称______在此次年度财务状况审核过程中所付出的努力,以及对我们工作的支持。如有任何疑问或需要进一步沟通,请随时与我们联系。感谢名称______,期待与您的长期合作。此致敬礼!公司名称______姓名______职位______联系方式______联系地址______年度财务状况审核反馈函第(2)篇尊敬的____:我谨代表公司名称______就本年度财务状况审核工作向您表示诚挚的感谢。对本次审核的详细反馈:一、审计范围本次审计范围涵盖了公司名称______在年份年度内的财务报表、会计凭证、内部控制制度等。二、审计发觉1.财务报表编制:公司名称______的财务报表编制符合相关会计准则,能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。2.会计凭证管理:公司名称______的会计凭证管理较为规范,但部分凭证的填写存在不规范现象,建议加强凭证审核。3.内部控制制度:公司名称______的内部控制制度基本健全,但在实际执行过程中存在一定的漏洞,建议加强内部控制制度的执行力度。三、改进建议1.加强凭证审核,保证凭证填写规范、完整。2.完善内部控制制度,提高内部控制制度的执行力度。3.定期开展内部审计,及时发觉和纠正财务问题。四、后续工作公司名称______将根据本次审计反馈,认真落实各项改进措施,保证公司财务状况的稳健发展。感谢您对公司名称______的关心与支持,我们将继续努力,不断提高财务管理水平。敬请予以函复。顺祝商祺!公司名称______姓名______职位______日期______年度财务状况审核反馈函篇3尊敬的____:我谨代表____公司,向您发送此函,就贵公司年度财务状况审核情况进行反馈。为保证沟通的准确性和有效性,以下为详细情况说明:一、背景与目的说明为全面知晓和评估贵公司财务状况,根据我国相关法律法规及行业标准,我们于____年____月____日至____年____月____日对贵公司进行了年度财务状况审核。本次审核旨在评估贵公司财务报告的真实性、合规性及完整性,为公司经营决策提供依据。二、具体事项详细描述1.审核范围:本次审核覆盖了贵公司资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,并对相关内部控制制度进行了审查。2.审核发觉:(1)贵公司财务报表编制符合《企业会计准则》等相关规定,数据真实可靠;(2)贵公司内部控制制度较为完善,但部分环节存在执行不到位的情况;(3)贵公司资产质量良好,负债结构合理,盈利能力较强;(4)贵公司财务报表附注披露充分,相关事项说明清晰。三、数据事实支撑根据审计结果,贵公司主要财务指标1.资产总额:____亿元;2.负债总额:____亿元;3.净资产:____亿元;4.净利润:____亿元。四、明确的行动建议或要求针对本次审核发觉的问题,我们提出以下建议:1.加强内部控制制度执行,保证各项制度落到实处;2.完善财务报表编制流程,提高财务报表质量;3.加强财务人员培训,提高财务人员业务水平。五、时间节点和后续安排1.请贵公司于____年____月____日前针对本次审核提出整改措施;2.我们将于____年____月____日对贵公司整改情况进行复查。六、结束语感谢贵公司对我们工作的支持与配合。我们将继续关注贵公司财务状况,并提供专业建议,助力贵公司稳健发展。敬请予以关注,期待您的回复。顺祝商祺!____公司年度财务状况审核反馈函第(4)篇尊敬的____:您好!根据我国《企业财务会计报告条例》及相关规定,为保证贵公司年度财务状况的真实、准确、完整,我公司受贵公司委托,于____年____月对贵公司进行了年度财务状况审核。现将审核结果反馈一、审计范围本次审计范围包括贵公司____年度的资产负债表、利润表、现金流量表等相关财务报表,以及财务报表附注和财务报表附注的编制说明。二、审计依据本次审计依据包括《企业会计准则》、《企业财务会计报告条例》以及我国相关法律法规、行业标准等。三、审计发觉1.贵公司财务报表编制符合《企业会计准则》及相关规定,会计政策选用合理,会计处理方法前后一致。2.贵公司财务报表反映的财务状况真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3.贵公司内部控制制度健全,财务核算流程规范,能够有效防范财务风险。四、审计结论根据本次审计结果,我们认为贵公司____年度财务状况良好,财务
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