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第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE收到贵司财务报表审核意见函(4篇)收到贵司财务报表审核意见函篇1尊敬的____:我司于____年____月____日收到贵司寄来的财务报表审核意见函,对此表示诚挚的感谢。为了更好地知晓贵司的意见和建议,并保证我司财务报表的准确性,现将相关事项详细说明一、背景与目的说明我司根据《企业会计准则》及相关法律法规的要求,定期编制并报送财务报表。为保证财务报表的真实性、准确性和完整性,我司委托____会计师事务所(以下简称“会计师事务所”)对财务报表进行年度审计。本次审计旨在对贵司提出的财务报表审核意见进行核实,以便我司及时纠正错误,提高财务报表质量。二、具体事项详细描述1.审核意见内容贵司在财务报表审核意见函中提出以下问题:(1)关于____科目,贵司认为我司的会计处理不符合《企业会计准则》的相关规定。(2)关于____科目,贵司认为我司的会计估计存在较大偏差。(3)关于____科目,贵司认为我司的披露信息不够完整。2.我司处理情况针对贵司提出的问题,我司已与会计师事务所进行了沟通,现将处理情况说明(1)关于____科目,我司已根据《企业会计准则》的相关规定,对会计处理进行了调整。(2)关于____科目,我司已根据贵司的意见,对会计估计进行了重新评估,并调整了相关会计处理。(3)关于____科目,我司已根据贵司的要求,补充了相关披露信息。三、数据事实支撑1.关于____科目,我司调整后的会计处理(1)调整前:____(2)调整后:____2.关于____科目,我司重新评估后的会计估计(1)调整前:____(2)调整后:____四、明确的行动建议或要求1.请贵司对以上调整情况进行确认,如有异议,请提出具体意见。2.请贵司于____年____月____日前,将确认意见反馈至我司。五、时间节点和后续安排1.请贵司于____年____月____日前将确认意见反馈至我司。2.我司将根据贵司的反馈意见,进一步核实财务报表,保证其真实、准确、完整。六、结束语感谢贵司对我司财务报表的关注与支持,我司将高度重视本次审计意见,并持续改进财务报表质量。如有任何疑问,请随时与我司联系。顺祝商祺!____公司姓名____职位____日期____电子邮箱____地址____联系方式____联系地址____收到贵司财务报表审核意见函第(2)篇尊敬的______:我司于____年____月____日收到贵司关于财务报表的审核意见函,对此表示诚挚的感谢。为了进一步明确问题、优化财务管理,现将相关事宜反馈一、关于财务报表的总体评价贵司提供的财务报表内容详实、结构清晰,数据准确无误,符合我国相关财务规定。但在细节处理上,存在以下几点需要改进:1.在资产负债表“应收账款”项目中,部分科目存在账龄分类不准确的情况,建议重新核实并分类。2.在利润表“主营业务收入”项目中,部分产品收入确认存在时间滞后问题,建议调整确认时间,保证收入与成本匹配。二、具体问题及解决方案1.应收账款账龄分类问题针对此问题,我司已安排财务人员进行核查,并对以下几项进行修正:(1)对账龄超过90天的应收账款,重新核实债务人情况,保证账龄分类准确。(2)加强应收账款管理,缩短账龄,降低坏账风险。2.产品收入确认时间滞后问题针对此问题,我司将采取以下措施:(1)优化销售流程,保证产品销售后及时确认收入。(2)加强财务与销售部门的沟通协作,保证收入确认的一致性。三、下一步工作计划为保证财务报表的准确性和完整性,我司将采取以下措施:1.定期组织内部财务报表审核,及时发觉并解决问题。2.加强财务人员培训,提高财务报表编制能力。3.积极与贵司沟通,共同探讨财务管理方面的合作机会。敬请贵司予以关注和支持,如有任何疑问,请随时与我司联系。期待与贵司携手共创美好未来。感谢贵司长期以来对我司财务工作的关心与支持!顺祝商祺!公司名称______姓名______职位______日期______收到贵司财务报表审核意见函第3篇尊敬的____:我司近日收到贵司于____年____月____日发出的财务报表审核意见函,对此表示诚挚的感谢。经过认真研究,现就贵司提出的各项意见进行如下回复:一、关于资产负债表的意见贵司指出我司资产负债表中应收账款存在一定的坏账风险,建议计提坏账准备。经核实,我司已对相关应收账款进行了风险评估,并按照企业会计准则的规定,在报表中计提了相应的坏账准备。对于贵司提出的计提建议,我司将重新评估风险,并采取相应措施降低坏账风险。二、关于利润表的意见贵司指出我司利润表中存在一些成本费用不合理的情况,建议进行调整。经核实,我司已对相关成本费用进行了核查,并按照企业会计准则的规定进行了调整。对于贵司提出的调整建议,我司将进一步完善成本费用管理,保证报表的真实性和准确性。三、关于现金流量表的意见贵司指出我司现金流量表中经营活动产生的现金流量净额与实际经营情况不符,建议核实。经核实,我司已对现金流量表进行了重新编制,并保证其与实际经营情况相符。对于贵司提出的核实建议,我司将加强现金流量的管理,保证报表的真实性。针对贵司提出的意见,我司将高度重视,认真落实各项整改措施。同时我司也希望能与贵司保持良好的沟通,共同提高财务报表的质量。如有其他问题或建议,请随时与我司联系。感谢贵司对我司财务报表的关心与支持。顺祝商祺!公司名称______姓名______职位______日期______收到贵司财务报表审核意见函篇4尊敬的______:感谢贵司于____年__月__日寄送的财务报表审核意见函。经我司财务部门仔细查阅,现将相关事项回复1.关于报表编制依据的问题您在意见函中提到,我司财务报表在编制过程中对某些会计政策的选择与行业惯例存在差异。经核实,我司根据《企业会计准则》及相关政策,结合公司实际情况,对会计政策进行了合理调整。我们认为,这些调整在符合国家相关法律法规的前提下,能够更准确地反映公司财务状况。2.关于收入确认时间的问题您指出,我司在收入确认方面存在延迟现象。对此,我司高度重视,经内部核查,确认存在部分收入确认时间延后情况。针对此问题,我司已制定整改措施,包括加强项目进度管理,保证收入确认与实际完成进度相匹配。3.关于成本费用核算的问题您在意见函中提到,我司在成本费用核算上存在不规范之处。经内部审计,我们发觉部分成本费用归集存在误差。为此,我司已对相关数据进行调整,并加强对成本费用的管理,保证后续财务报表的准确性。4.关于税务申报的问题您反馈,我司在税务申报过程中存在遗漏。经内部核查,确认存在部分税收优惠政策申报未及时完成的情况。我司已按要求补报相关税收优惠政策,并保证今后申报工作的及时性。为保证财务报表的准确性,我司将进一步加强内部控

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