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文档简介
2026年成都市经济和信息化局(本级)部门预算目 录分 况分 分 释分 表1.2.3.表4.财政拨款收支预算总表表5.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)表6.一般公共预算支出预算表7.8.表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表表10.政府性基金预算支出预算表表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表12.国有资本经营预算支出预算表表13.部门预算项目绩效目标表—2—第一部分单位概况—3—成都市经济和信息化局2026年单位概况一、基本职能及主要工作(一)成都市经济和信息化局基本职能贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化工作的法律法规负责拟订制造业产业功能区发展战略和重大政策,协调解负责全市经济运行调节,监测分析工业、信息产业运行态—4—研究提出对全市各种经济成分的工业企业实施宏观管理的以电子信息、装备制造、医药健康、新型材料和绿色食品负责组织推进全市信息化与经济社会各领域融合发展,统负责全市信息安全技术平台的建设和使用管理,组织协调)—5—负责做好新经济发展与国家、省经济发展战略、规划部署统筹推进新经济领域产业发展,负责拟订新经济领域产业—6—负责新经济天使投资基金的建立和管理运营;负责新经济牵头制定新经济领域产业发展的职责任务分工方案,厘清—7—(三)2026年重点工作1—2—8—+—9—+135G2026—10—·—11—二、机构设置43个内设处室组成,包括:办公室、研究室、政通时四、—12—第二部分部门预算情况说明—13—一、单位预算收支及变化情况总体说明房保障支出。成都市经济和信息化局2026年收支总预算万元减少23852.55—14—二、单位收入预算情况说明2026。—15—三、单位支出预算情况说明202690.75%。—16—四、财政拨款收支预算情况的总体说明2026年财政拨款收支总预算147999.24万元。收入包括:一3.0092877.09万元、资源勘探工业信息等支出万元、住房保障支出—17—五、一般公共预算情况说明(一)一般公共预算规模变化情况成都市经济和信息化局2026年一般公共预算当年拨款13.88%,变动的主要原因是专项(二)一般公共预算结构情况3.00()96363.58%类)0.23%;资源勘探工业信息等(类)32.92%;住0.51%。(三)一般公共预算具体使用情况一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机3.00科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件—18—科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技万2198.30%,变动的主要原因是规范-新型显示产业高质量发展政策、先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-人工智能产业高--生物医药产业高质量发展政策、先进制造业发展专项资金-支持-支持重点产业链发展★-制造业高--城市未来场景实验室、先进制造业发展专项资金--★-省级专精特新中小企业奖励、先进制造业发展专项资金-支持—19—--支持重点产业链发展★-卫星互联网与卫星应用产业发展政策、先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)万元,比上年预算数2.99%,变动的主要原因是社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)3.99%,变动的社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)3.99%,变动的主卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)万元增加—20—卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗1.84%,变动的主要原因是退休人员减少,相应资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)行一469.005.97%,变动的主要原因是运转类项产业发展(项)69.52%,变动的主要原因是规范—21—专项资金-市委市政府确定其它先进制造业发展项目★-市场拓--支持重点产业链发展★-—22—---生物医药产业高质量发展政策、先进制造业发展专项资金-支持民营经济和中小企业发展项目★-成---支持重点产业链发展★-氢能--支持重点产业链发展★-制造业高质量发展政---市委市政府确定其它先进制造业发展项目★--支持重点产业链发展★-工业无人机产业高质量发展政策、先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-卫星---支持重点产业链发展★-集成电路产业高质量发展-。—23—322.509.54%,变)658.57640.7217.852.79%项)万元,—24—六、一般公共预算基本支出情况说明成都市经济和信息化局2026年一般公共预算基本支出13683.00万元,其中:万元,主要包括:办公费、印刷费、水电—25—七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明(一)因公出国(境)经费2026万元,20266)8人。出国(境)团组主要包括:4466—26—OLED89(二)公务接待费20261.505.66%(三)公务用车购置及运行维护费5722202629.00万元,与上年预算持平。20260000—27—技术用车(生产用车)0辆,安排经费0万元。20269—28—八、政府性基金预算收支及变化情况的说明成都市经济和信息化局2026年无使用政府性基金预算安排的支出。—29—九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明成都市经济和信息化局2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。—30—十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费成都市经济和信息化局2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1372.96万元。(二)委托业务费情况20268204.47—31—(三)政府采购情况2026年成都市经济和信息化局政府采购预算总额万元、政府采购服务预算12781.53万元。(四)国有资产占有使用情况202614辆,其中,一1400辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。(五)预算绩效管理情况2026年成都市经济和信息化局实行绩效目标管理的特定目62132967.74万元,政府性基金预算0万元。—32—第三部分名词解释—33—名词解释(三)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指其他用于科技条件与服务方面的支出。类)类)类)—34—))))指定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积—35—(十八)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国—36—第四部分部门预算表—37—363001-成都市经济和信息化局2026年单位预算表1单位收支总表单位:363001-成都市经济和信息化局金额单位:万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入147,091.74一、一般公共服务支出3.00二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出92,877.09七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出5,303.36九、社会保险基金支出十、卫生健康支出346.43十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出48,725.28十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出744.09二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、其他支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出二十八、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计147,091.74本年支出合计147,999.24七、上年结转907.50收入总计147,999.24支出总计147,999.24表2单位收入总表单位:363001-成都市经济和信息化局金额单位:万元项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入财政专户管理资金收入单位代码单位名称(科目)合计147,999.24907.50147,091.74363001成都市经济和信息化局147,999.24907.50147,091.74表3单位支出总表单位:363001-成都市经济和信息化局金额单位:万元项 目合计基本支出项目支出科目编码单位代码单位名称(科目)类款项合 计147,999.2413,683.00134,316.242011105363001派驻派出机构3.003.002060599363001其他科技条件与服务支出9,678.689,678.682069999363001其他科学技术支出83,198.4183,198.412080501363001行政单位离退休4,242.024,242.022080505363001机关事业单位基本养老保险缴费支出707.56707.562080506363001机关事业单位职业年金缴费支出353.78353.782101101363001行政单位医疗233.70233.702101103363001公务员医疗补助112.73112.732150501363001行政运行7,286.137,286.132150502363001一般行政管理事务441.00441.002150517363产业发展3,095.003,095.002150517363001产业发展37,580.6537,580.652150899363001其他支持中小企业发展和管理支出322.50322.502210201363001住房公积金658.57658.572210203363001购房补贴85.5285.52表4财政拨款收支预算总表单位:363001-成都市经济和信息化局金额单位:万元收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算国有资本经营预算一、本年收入147,091.74一、本年支出147,999.24147,999.24一般公共预算拨款收入147,091.74一般公共服务支出3.003.00政府性基金预算拨款收入外交支出国有资本经营预算拨款收入国防支出二、上年结转907.50公共安全支出一般公共预算拨款收入907.50教育支出政府性基金预算拨款收入科学技术支出92,877.0992,877.09国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出5,303.365,303.36社会保险基金支出卫生健康支出346.43346.43节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出48,725.2848,725.28商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出744.09744.09粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出表5财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)单位:363001-成都市经济和信息化局金额单位:万元项目总计市级财政拨款中央省提前下达专项转移支付等上年结转安排科目编码单位代码单位名称(科目)合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排上年应返还额度结转类款小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出合计147,999.24147,091.74147,091.7413,683.00133,408.74907.50907.50907.50302商品和服务支出18,334.9418,334.9418,334.941,710.7016,624.2430201363001办公费56.3056.3056.3056.3030215363001会议费6.906.906.906.9030212363001因公出国(境)费用80.0080.0080.0080.0030212363001公务因公出国80.0080.0080.0080.0030299363001其他商品和服务支出4,130.644,130.644,130.64336.643,794.0030299363001离退休公用经费57.0057.0057.0057.0030299363001其他商品和服务支出4,073.644,073.644,073.64279.643,794.0030206363001电费3.733.733.733.7330209363001物业管理费0.270.270.270.2730228363001工会经费56.3156.3156.3156.3130227363001委托业务费8,204.478,204.478,204.4795.008,109.4730239363001其他交通费用308.59308.59308.59308.5930239363001公务交通费用293.59293.59293.59293.5930239363001其他交通费用15.0015.0015.0015.0030216363001培训费81.5081.5081.5041.5040.0030214363001租赁费65.0065.0065.0065.0030211363001差旅费332.71332.71332.71332.7130213363001维修(护)费4,620.774,620.774,620.7720.004,600.7730226363001劳务费163.19163.19163.19163.1930226363001劳务费(劳务派遣人70.0070.0070.0070.0030226363001劳务费(其他劳务费)93.1993.1993.1993.1930202363001印刷费30.0030.0030.0030.0030207363001邮电费138.55138.55138.55138.5530231363001公务用车运行维护费29.0029.0029.0029.0030217363001公务接待费25.0025.0025.0025.0030205363001水费2.002.002.002.00301工资福利支出7,661.897,661.897,661.897,661.8930108363001机关事业单位基本养老保707.56707.56707.56707.5630102363001津贴补贴1,144.571,144.571,144.571,144.5730102363001其他津贴补贴85.5285.5285.5285.5230102363001国家出台津贴补贴45.2645.2645.2645.2630102363001地方出台的津贴补贴1,013.791,013.791,013.791,013.7930109363001职业年金缴费353.78353.78353.78353.7830103363001奖金2,551.682,551.682,551.682,551.6830103363001年终一次性奖金(机135.12135.12135.12135.1230103363001绩效奖金(基础绩效奖1,606.561,606.561,606.561,606.5630103363001绩效奖金(年度考核810.00810.00810.00810.0030101363001基本工资1,621.491,621.491,621.491,621.4930111363001公务员医疗补助缴费112.73112.73112.73112.7330199363001其他工资福利支出272.00272.00272.00272.0030199363001聘用人员支出122.00122.00122.00122.0030199363001其他工资福利支出150.00150.00150.00150.0030112363001其他社会保障缴费5.815.815.815.8130112363001工伤保险5.635.635.635.6330112363001失业保险0.180.180.180.1830110363001职工基本医疗保险缴费233.70233.70233.70233.7030113363001住房公积金658.57658.57658.57658.57312对企业补助112,826.53111,919.03111,919.03111,919.03907.50907.50907.5031299363001其他对企业补助112,826.53111,919.03111,919.03111,919.03907.50907.50907.50303对个人和家庭的补助4,284.574,284.574,284.574,284.5730309363001奖励金1.621.621.621.6230309363001独生子女父母奖励1.621.621.621.6230399363001其他对个人和家庭的补助4,074.454,074.454,074.454,074.4530399363001其他对个人和家庭的补35.2535.2535.2535.2530399363001机关离退休生活补助支4,039.204,039.204,039.204,039.2030301363001离休费191.57191.57191.57191.5730301363001基本离休费90.2690.2690.2690.2630301363001国家出台津补贴(离101.31101.31101.31101.3130305363001生活补助16.9216.9216.9216.9230305363001遗属生活补助16.9216.9216.9216.92399其他支出3,095.003,095.003,095.003,095.0039999363其他支出3,095.003,095.003,095.003,095.00310资本性支出1,796.321,796.321,796.3225.851,770.4731007363001信息网络及软件购置更新1,770.471,770.471,770.471,770.4731002363001办公设备购置25.8525.8525.8525.85表6一般公共预算支出预算表单位:363001-成都市经济和信息化局金额单位:万元项 目合计当年财政拨款安排上年结转安排科目编码科目名称类款项合 计147,999.24147,091.74907.50一般公共服务支出3.003.00纪检监察事务3.003.002011105派驻派出机构3.003.00科学技术支出92,877.0992,237.09640.00科技条件与服务9,678.689,678.682060599其他科技条件与服务支出9,678.689,678.68其他科学技术支出83,198.4182,558.41640.002069999其他科学技术支出83,198.4182,558.41640.00社会保障和就业支出5,303.365,303.36行政事业单位养老支出5,303.365,303.362080501行政单位离退休4,242.024,242.022080505机关事业单位基本养老保险缴费支出707.56707.562080506机关事业单位职业年金缴费支出353.78353.78卫生健康支出346.43346.43行政事业单位医疗346.43346.432101101行政单位医疗233.70233.702101103公务员医疗补助112.73112.73资源勘探工业信息等支出48,725.2848,457.78267.50工业和信息产业48,402.7848,135.28267.502150501行政运行7,286.137,286.132150502一般行政管理事务441.00441.002150517产业发展40,675.6540,408.15267.50支持中小企业发展和管理支出322.50322.502150899其他支持中小企业发展和管理支出322.50322.50住房保障支出744.09744.09住房改革支出744.09744.092210201住房公积金658.57658.572210203购房补贴85.5285.52表7一般公共预算基本支出预算表单位:363001-成都市经济和信息化局金额单位:万元项 目基本支出科目编码单位代码单位名称(科目)合计人员经费公用经费类款项合 计13,683.0012,310.051,372.96工资福利支出7,661.897,661.8930101基本工资1,621.491,621.4930102津贴补贴1,144.571,144.573010201国家出台津贴补贴45.2645.263010202地方出台的津贴补贴(机关)1,013.791,013.793010203其他津贴补贴85.5285.5230103奖金2,551.682,551.683010301年终一次性奖金(机关)135.12135.123010302绩效奖金(基础绩效奖金)1,606.561,606.563010303绩效奖金(年度考核奖)810.00810.0030108机关事业单位基本养老保险缴费707.56707.5630109职业年金缴费353.78353.7830110职工基本医疗保险缴费233.70233.7030111公务员医疗补助缴费112.73112.7330112其他社会保障缴费5.815.813011201失业保险0.180.183011202工伤保险5.635.6330113住房公积金658.57658.5730199其他工资福利支出272.00272.003019902聘用人员支出122.00122.003019909其他工资福利支出150.00150.00商品和服务支出1,710.70363.591,347.1130201办公费56.3056.3030202印刷费30.0030.0030205水费2.002.0030206电费3.733.7330207邮电费138.55138.5530209物业管理费0.270.2730211差旅费332.71332.7130213维修(护)费20.0020.0030214租赁费65.0065.0030215会议费6.906.9030216培训费41.5041.5030217公务接待费25.0025.0030226劳务费163.1970.0093.193022601劳务费(劳务派遣人员)70.0070.003022699劳务费(其他劳务费)93.1993.1930227委托业务费95.0095.0030228工会经费56.3156.3130231公务用车运行维护费29.0029.0030239其他交通费用308.59293.5915.003023901公务交通费用293.59293.593023902其他交通费用15.0015.0030299其他商品和服务支出336.64336.643029901离退休公用经费57.0057.003029909其他商品和服务支出279.64279.64对个人和家庭的补助4,284.574,284.5730301离休费191.57191.573030101基本离休费90.2690.263030102国家出台津补贴(离休)101.31101.3130305生活补助16.9216.923030501遗属生活补助16.9216.9230309奖励金1.621.623030901独生子女父母奖励1.621.6230399其他对个人和家庭的补助4,074.454,074.453039901机关离退休生活补助支出4,039.204,039.203039999其他对个人和家庭的补助支出35.2535.25资本性支出25.8525.8531002办公设备购置25.8525.85表8一般公共预算项目支出预算表单位:363001-成都市经济和信息化局金额单位:万元科目编码单位代码单位名称(科目)金额类款项合 计134,316.24其他科技条件与服务支出9,678.682060599363001成都视频云公共服务平台运行维护项目经费178.692060599363001成都市数字集群通信专网运维服务项目经费4,817.552060599363001成都市制造业数字化转型支撑服务项目经费574.222060599363001成都市信息基础设施平台系统改造项目经费136.742060599363001成都市智慧燃气平台服务采购项目经费107.402060599363001成都市工业领域网络和数据安全服务保障项目经费1,949.042060599363001成都市清欠智慧管理系统项目经费158.242060599363001智慧蓉城工业与新经济城运分中心项目经费1,518.892060599363001成都市燃气设施布局规划编制服务项目经费61.502060599363001市经信局信息化系统集中运维项目经费128.412060599363001成都新经济数据平台运维及支撑服务项目经费48.00其他科学技术支出83,198.412069999363001成都市人才发展专项资金—高层次人才引育★3,719.002069999363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-软件产业高质量发展政策1,386.422069999363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-新型显示产业高质量发展政策1,490.472069999363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-人工智能产业高质量发展政策7,350.002069999363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-生物医药产业高质量发展政策7,763.952069999363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-“5G+工业互联网”融合应用试点城市政策措施1,750.002069999363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-制造业高质量发展政策21,555.372069999363001先进制造业发展专项资金-支持民营经济和中小企业发展项目★-城市未来场景实验室533.452069999363001先进制造业发展专项资金-支持技术创新及改造项目★-首台(套)重大技术装备示范应用政策160.002069999363001先进制造业发展专项资金-支持民营经济和中小企业发展项目★-省级专精特新中小企业奖励10,560.002069999363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-航空发动机产业高质量发展政策3,307.172069999363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-卫星互联网与卫星应用产业发展政策465.002069999363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-集成电路产业高质量发展政策22,517.582069999363001先进制造业发展专项资金-支持技术创新及改造项目★2025640.00一般行政管理事务441.002150502363001其他运转支出441.00产业发展40,675.652150517363先进制造业发展专项资金-市委市政府确定其它先进制造业发展项目★-市场拓展3,095.002150517363001审计与绩效评价项目经费415.152150517363001产业宣传服务采购项目经费345.802150517363001成都市经信领域面向公众非公益类短信发送服务采购项目经费143.482150517363001成都市重大活动公众通信保障服务采购项目经费358.632150517363001成制产融通综合服务项目经费63.962150517363001工业安全发展保障项目经费141.142150517363001成都市人工智能战略咨询专家委员会运行管理服务项目经费75.002150517363001成都市推进新型工业化战略咨询服务项目经费280.352150517363001成都市经信新经济惠企政策评估项目经费18.292150517363001成都市制造业新型技术改造城市试点支撑服务项目经费280.502150517363001成都市中小企业数字化转型运营管理中心和试点支撑服务采购项目经费687.002150517363001先进制造业发展专项资金-支持工业园区提质和重点产业链发展项目★107.502150517363001成都工业产品“拓市场”综合服务采购项目经费354.802150517363001成都市“十五五”能源发展规划项目经费25.082150517363001成都市“十五五”工业空间体系建设规划编制服务项目经费163.502150517363001成都市“十五五”全国先进制造业基地发展规划编制服务项目经费24.602150517363001成都市新兴七区“十五五”先进制造业发展规划编制服务项目经费14.702150517363001成都市制造业特色产业园区建设培育支撑服务项目经费196.002150517363001成都市“十五五”人工智能发展规划项目经费14.822150517363001成都市打造全国先进制造业基地研究项目经费7.952150517363001成都市软件产业行业统计调查项目经费155.982150517363001工业经济监测运行管理服务项目经费67.502150517363001推进新型工业化和新质生产力路径研究经费7.202150517363001制造业重点产业链高质量发展策略研究经费41.002150517363001新经济统计与发展监测项目经费187.202150517363001成都市低空经济和航空产业监测分析项目经费55.002150517363001成都市电子信息行业统计调查项目经费40.222150517363001审计服务项目经费170.002150517363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-软件产业高质量发展政策11.002150517363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-新型显示产业高质量发展政策1,459.762150517363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-生物医药产业高质量发展政策3,028.002150517363001先进制造业发展专项资金-支持民营经济和中小企业发展项目★-成都市标杆场景评选1,561.802150517363001先进制造业发展专项资金-支持民营经济和中小企业发展项目★-成都企业出国(境)拓市场150.002150517363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-优化能源结构促进绿色低碳发展政策1,420.792150517363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-氢能产业高质量发展政策675.862150517363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-“5G+工业互联网”融合应用试点城市政策措施420.002150517363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-制造业高质量发展政策16,052.512150517363001先进制造业发展专项资金-市委市政府确定其它先进制造业发展项目★-四川省制造业智改数转转型赋能平台投资补贴3,324.982150517363001先进制造业发展专项资金-市委市政府确定其它先进制造业发展项目★-四川省制造业智改数转转型赋能平台运营服务补贴1,000.002150517363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-工业无人机产业高质量发展政策1,476.002150517363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-卫星互联网与卫星应用产业发展政策390.002150517363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-低空经济产业发展项目(产业)1,500.002150517363001先进制造业发展专项资金-支持重点产业链发展★-集成电路产业高质量发展政策482.422150517363001先进制造业发展专项资金-支持民营经济和中小企业发展项目★2025160.00其他支持中小企业发展和管理支出322.502150899363001中小微企业四方平台运营项目经费322.50表9一般公共预算“三公”经费支出预算表单位:363001-成都市经济和信息化局金额单位:万元单位编码单位名称(科目)当年财政拨款预算安排合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费合 计134.0080.0029.0029.0025.00363001成都市经济和信息化局134.0080.0029.0029.0025.00表10政府性基金支出预算表单位:363001-成都市经济和信息化局金额单位:万元项 目本年政府性基金预算支出科目编码单位代码单位名称(科目)合计基本支出项目支出类款项合 计说明:本单位无使用政府性基金预算安排的支出表11政府性基金预算“三公”经费支出预算表单位:363001-成都市经济和信息化局金额单位:万元单位编码单位名称(科目)当年财政拨款预算安排合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费合 计说明:本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出表12国有资本经营预算支出预算表单位:363001-成都市经济和信息化局金额单位:万元项 目本年国有资本经营预算支出科目编码单位代码单位名称(科目)合计基本支出项目支出类款项合 计说明:本单位无使用国有资本经营预算安排的支出表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性363-成都市经济和信息化局部门132,967.74审计与绩效评价项目经费415.15结合市经信局2025年度审计与绩效评价工作需求,拟采购供应商开展需审计后兑现的上级转移支付资金项目审计及市级政策性资金项目审计、局机关内审及需为我局开展各类经济活动提供审计支撑的其他工作。预计2025年审计企业1500户,审计项目50项,开展绩效评价工作10项。效益指标社会效益指标审计审减企业户数≥200户10正向指标产出指标时效指标工作完成及时率=100%10正向指标效益指标可持续影响指标问题重复发生率≤1%10反向指标产出指标数量指标审计企业户数≥1500户10正向指标产出指标数量指标审计项目数≥30项10正向指标成本指标经济成本指标项目实施成本≤415.15万元10反向指标效益指标可持续影响指标问题整改落实率≥80%10正向指标满意度指标服务对象满意度指标项目处室满意度≥90%10正向指标产出指标质量指标审计工作合格率≥90%10正向指标2024年本项目费用预计840万,其中支付2023年宣传经费尾款239万,开展2024年宣传工作经费保障601万产出指标质量指标宣传内容审查通过率=100%7正向指标满意度指标服务对象满意度指标公众号订阅用户满意度≥95%10正向指标成本指标经济成本指标项目实施成本≤345.8万元20反向指标效益指标社会效益指标主流媒体报道次数≥100次10正向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性产业宣传服务采购项目经费345.80元,项目内容为开展制造强市、数字经济主题宣传,做好我局委新媒体矩阵运维、舆情监测和处置服务,凝心聚力、多措并举,挖掘展示一批优质案例,提炼推广一批先进经验,吸引争取一批产业人才和权威人士的关注和肯定,为成都工业和新经济高质量发展营造良好舆论环境。效益指标社会效益指标公众号订阅人数增长率≥5%10正向指标产出指标时效指标信息发布及时率≥95%7正向指标产出指标数量指标发布宣传稿件≥50篇7正向指标产出指标数量指标制作音、视频数量≥10个10正向指标产出指标数量指标编印宣传案例集数量≥1册2正向指标产出指标数量指标公众号发布消息数量≥1000条7正向指标成都视频云公共服务平台运行维护项目经费178.69建立健全科学的运行维护管理制度,切实保障成都视频云公共服务平台运行维护项目的视频会议终端、视频交换网络设备、视频交换中心等的安全、稳定和高效运行,为相关部门提供技术支持及会议保障服务。效益指标社会效益指标市级各部门视频会议终端使用率≥80%10正向指标产出指标数量指标技术支持和保障服务人员数量≥4人8正向指标成本指标经济成本指标项目实施成本≤178.69万元10反向指标效益指标社会效益指标区(县)各部门视频会议终端使用率≥80%10正向指标满意度指标满意度指标服务用户满意度≥90%10正向指标产出指标数量指标视频云交换平台处理数量≥120路8正向指标产出指标数量指标视频会议终端数量≥67套8正向指标产出指标质量指标系统正常运行率≥99%10正向指标产出指标时效指标项目完成及时率=100%8正向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性产出指标质量指标项目年度验收合格率=100%8正向指标成都市经信领域面向公众非公益类短信发送服务采购项目经费143.48益类短信发送服共计4短信单价不超过0.04元,年度发送短信总数量不低于5000万比例分配资金。满意度指标满意度指标服务采购方满意度≥90%10正向指标产出指标时效指标项目完成及时率=100%10正向指标成本指标经济成本指标项目服务成本≤143.48万元10反向指标效益指标社会效益指标短信发送的用户覆盖率≥99%10正向指标产出指标数量指标全年计入服务费用的短信总数量≥5000万条10正向指标效益指标社会效益指标短信宣传内容社会知晓率≥80%10正向指标成本指标经济成本指标短信发送成本≤0.04元/个5反向指标产出指标质量指标短信发送成功率≥98%5正向指标产出指标质量指标项目年度服务验收通过率=100%10正向指标产出指标数量指标采购短信发送运营商数量=4家10正向指标成都市重大活动公众通信保障服务采购项目经费358.63市各重大活动(览表演等)通信保障服务499.9万元/年,按照通信保障支撑服务单价1250元/小时,全年10004家支撑服务效益指标社会效益指标通信保障服务中出现重大故障次数≤4次10反向指标产出指标质量指标语音业务接通率≥95%5正向指标成本指标经济成本指标项目实施成本≤358.63万元10反向指标产出指标数量指标通信保障服务供应商数量=4家5正向指标产出指标质量指标项目年度验收通过率=100%10正向指标满意度指标服务对象满意度指标服务采购方通信保障满意度≥90%10正向指标产出指标时效指标项目完成及时率=100%5正向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性单位,项目监理费用14.5万元/年。产出指标质量指标保障区域内信号覆盖完整率≥90%5正向指标产出指标时效指标服务响应时间≤1小时10反向指标产出指标数量指标通信保障服务时长≥1000小时10正向指标效益指标社会效益指标重大活动通信保障次数≥40次10正向指标成制产融通综合服务项目经费63.96援企平台运营业务信息,整合优质金融资源,搭建产融对接平款规模超50构超过508场次/年,开展“成制产融通”年度服务评打通成制产融通平台与产出指标质量指标分析报告合格率=100%10正向指标效益指标社会效益指标重点产业覆盖率≥50%10正向指标满意度指标满意度指标企业和金融机构满意度≥90%10正向指标产出指标质量指标项目验收合格率=100%10正向指标产出指标数量指标开展培训次数≥6次5正向指标产出指标质量指标培训正常开展率=100%5正向指标效益指标社会效益指标服务咨询结果采纳率≥90%10正向指标成本指标经济成本指标采购成本≤63.96万元20反向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性其他部门相关平台的信息共享。产出指标时效指标项目按时完工率=100%5正向指标产出指标数量指标形成分析报告篇数≥12篇5正向指标工业安全发展保障项目经费141.14在抓产业的同时,重点要对安全生产等方面的工作同步进行开展,充分发挥第三方专业机构、安全生产专家的作信(能源)作。成本指标经济成本指标项目实施成本≤141.14万元20反向指标产出指标质量指标监管企业覆盖率≥50%5正向指标产出指标质量指标报告合格率≥90%2正向指标产出指标质量指标宣讲正常开展率≥90%3正向指标产出指标数量指标服务企业数≥160家5正向指标产出指标时效指标工作计划按期完成率=100%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标服务企业满意度≥90%10正向指标产出指标数量指标印制安全生产材料数量≥500册5正向指标产出指标数量指标节能监察辅助报告数量≥20份5正向指标产出指标数量指标出具风险评估报告数=4个5正向指标效益指标社会效益指标企业重大安全生产事故发生数=0件10正向指标效益指标社会效益指标反馈问题回访督导率=100%10正向指标产出指标数量指标开展安全生产宣讲次数≥4次5正向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性成都市数字集群通信专网运维服务项目经费4,817.55一是完成成都市数字集群通信专网的系统改造升级,确保系统平稳过度,避免对用户指挥调度工作产生影响;二是做好成都市数字集群通信专网运行维护服务工作,确保系统正常、稳定运行,交换中心可用率99.9%以上、基站可用率99%以上,全年支撑全市日常指挥调度通话次数不少于800万次,服务对象满意率不少于90%。三是完成成都市数字集群通信专网支撑服务工作,做好系统管理,面向全市218家各级部门及企事业单位共4.6万用户提供用户服务和通信保障服务工作,支撑各部门指挥调度工作的有效开展,保障各部门指挥通信畅通。产出指标时效指标交换中心故障响应时间≤10分钟7反向指标产出指标时效指标交换中心故障修复时间≤0.5小时7反向指标产出指标数量指标日常维护交换中心数量=2个7正向指标产出指标时效指标基站故障响应时间≤30分钟7反向指标效益指标社会效益指标重大活动保障次数≥40次10正向指标满意度指标服务对象满意度指标用户满意率≥90%7正向指标产出指标质量指标交换中心可用率≥99.9%7正向指标成本指标经济成本指标项目实施成本≤4817.55万元8反向指标产出指标质量指标基站可用率≥99%6正向指标效益指标社会效益指标全市日常指挥调度次数≥800万次10正向指标产出指标时效指标项目完成及时率≥90%7正向指标产出指标数量指标日常维护固定基站数量=331个7正向指标以制造业企业数字化转型和产业升级为导向,产出指标数量指标收录发布智改数转典型案例数量≥100个10正向指标产出指标数量指标推广工业互联网公共服务平台服务制造业企业数量≥14000家10正向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性成都市制造业数字化转型支撑服务项目经费574.22应增强等重点工作方向,按照线上线下结、高效场景落地、数据价值深挖、前沿趋势研究与资源精细管理,构建系统化、专业化的综合支撑服务体系,深度赋能局委核心业务数字化转型。全面增强制造业企业数字化转型服务能级,全面提升制造业企业数字化转型管理水平,全面完善制造业企业数字化转型试点示范培育,为全市制造业企业数字化转型发展提供重要支撑。产出指标质量指标项目验收合格率=100%5正向指标产出指标质量指标云平台对资源申请响应率=100%5正向指标产出指标时效指标完成项目任务时间定性2026年12月31日前项5正向指标效益指标社会效益指标推动新增标识解析量≥200000万次10正向指标成本指标经济成本指标项目实施成本≤574.22万元10反向指标效益指标社会效益指标推动新增标识注册量≥100000万条10正向指标产出指标数量指标收录智改数转政策与行业新闻动态数量≥300条10正向指标产出指标数量指标开展规上企业智改数转水平监测数量≥5000家10正向指标满意度指标服务对象满意度指标服务企业满意率≥90%5正向指标产出指标质量指标系统可用率≥95%5正向指标效益指标社会效益指标平台数据库自主可控覆盖率=100%10正向指标效益指标社会效益指标平台重大安全事故发生次数=0次5正向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性成都市信息基础设施平台系统改造项目经费136.74对成都市新型基础设施(5G)智慧管理服务可靠稳定性产出指标数量指标改造成都市通信保障调度指挥平台数据库数量=1套5正向指标产出指标时效指标系统运行维护响应时间≤30分钟5反向指标产出指标质量指标项目验收合格率=100%10正向指标产出指标质量指标密码应用评估合格率=100%5正向指标成本指标经济成本指标项目实施成本≤136.74万元10反向指标满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度≥90%10正向指标产出指标时效指标任务完成及时率=100%5正向指标效益指标社会效益指标可保障平台支撑重大活动保障次数≥40次10正向指标产出指标数量指标改造成都市新型基础设施(5G)智慧管理服务平台数据库数量=1套5正向指标产出指标质量指标软件测评合格率=100%5正向指标、流转。构建“成都市智慧燃气一张图”;实成本指标经济成本指标项目实施成本≤107.4万元10反向指标满意度指标满意度指标服务职能部门满意率≥95%3正向指标产出指标时效指标平台故障解决时间≤1时5反向指标产出指标数量指标智慧燃气平台服务≥2套5正向指标产出指标数量指标智慧燃气运营团队≥5人5正向指标产出指标质量指标平台故障修复率=100%5正向指标效益指标社会效益指标服务非居民燃气用户≥1000户10正向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性成都市智慧燃气平台服务采购项目经费107.40时监控运行状况,利用大数据、人工智能、智慧算法模型等技术进行智能分析、预警,实现对燃气输配送、储存、使用等全流程的一体化管理和调度。通过智能化设备,提高燃气服务的便捷性和高效性,及时消除安全隐患,解决群众诉求。效益指标生态效益指标影响生态环境事件=0次5正向指标产出指标质量指标平台国产化率=100%5正向指标产出指标质量指标平台可用率≥99%5正向指标产出指标时效指标突发事件响应时间≤5分钟5反向指标产出指标质量指标监测设备可用率≥95%5正向指标效益指标社会效益指标服务职能部门≥5个5正向指标产出指标质量指标预警准确率≥50%5正向指标满意度指标满意度指标服务燃气用户满意率≥95%2正向指标效益指标社会效益指标服务居民燃气用户≥100户5正向指标产出指标数量指标智慧燃气物联感知设备服务≥20000套5正向指标成都市工业领域网络和数据安全服务保障项目经费1,949.04结合前期工作开展情结合、联网和现场结效益指标社会效益指标监测发现的企业漏洞整改率≥90%5正向指标产出指标时效指标年度重点保障天数≥30天8正向指标产出指标时效指标项目实施周期=1年3正向指标产出指标数量指标年度联网漏洞扫描企业数量≥4500家6正向指标成本指标经济成本指标项目年度服务费用≤1949.04万元8反向指标产出指标数量指标年度风险隐患通报数量≥100个5正向指标效益指标社会效益指标发生重大及以上网络安全事件的事件次数≤3次10反向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性险和威胁趋势及时预大网络安全事件。产出指标质量指标项目考核合格率≥90%5正向指标产出指标质量指标年度重保企业安全专业检查覆盖率≥80%8正向指标效益指标社会效益指标项目监测覆盖区(市)县数量=23个10正向指标满意度指标服务对象满意度指标安全专业检查企业满意率≥90%8正向指标产出指标质量指标年度重保企业监测覆盖率≥90%6正向指标产出指标数量指标年度安全专业检查企业数量≥300家8正向指标中小微企业四方平台运营项目经费322.50服务平台运营服务工类服务,包含政策服系建设。成本指标经济成本指标项目成本≤322.5万元5反向指标满意度指标满意度指标培训企业满意度≥90%5正向指标效益指标社会效益指标相关活动服务企业人次≥200人6正向指标产出指标数量指标开展服务体系建设场次≥2场8正向指标产出指标时效指标项目按计划完成率≥90%10正向指标效益指标社会效益指标新发布就业岗位数量≥30个7正向指标产出指标数量指标开展人才服务场次≥5场8正向指标产出指标质量指标活动投诉率≤10%10反向指标效益指标社会效益指标培训企业员工数量≥50人7正向指标产出指标数量指标开展政策服务场次≥2场8正向指标产出指标数量指标开展金融服务场次≥15场8正向指标产出指标数量指标开展科技服务场次≥3场8正向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性成都市人工智能战略咨询专家委员会运行管理服务项目经费75.00组建成都市人工智能战略咨询专家委员会,通过研讨座谈、书面报告、走访交流等形式,开展成都人工智能领域重大战略研讨和重大事项论证,研究我市人工智能发展的关键问题和重点方向,帮助我市甄别自身禀赋优势,为人工智能重大决策提供高质量智力支持,加快打造人工智能产业高质量发展城市样本。效益指标社会效益指标每年度统筹央级媒体、省市级媒体、行业垂类媒体、网络门户平台媒体资源进行宣传报道,为成都人工智能产业推介发声次数≥20次10正向指标产出指标数量指标每场成都市人工智能战略咨询专家委员会年度工作会参加人数≥100人6正向指标成本指标经济成本指标项目实施所需成本≤75万元10反向指标满意度指标满意度指标人工智能相关行业人员满意度≥95%10正向指标产出指标数量指标成都市人工智能战略咨询报告总数量≥5份5正向指标产出指标时效指标第二年度活动完成的时效定性2026年12月底前5正向指标产出指标质量指标年度验收合格率=100%6正向指标产出指标数量指标成都市人工智能战略咨询委员会专家数量≥30人6正向指标效益指标经济效益指标每年度为成都人工智能发展协助联系推荐项目合作机会或合作单位数量≥30个10正向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性产出指标数量指标每年度提供成都市人工智能发展专业建议数量≥50条6正向指标产出指标数量指标成都市人工智能战略咨询专家委员会年度工作会场次=3场5正向指标产出指标数量指标每场成都市人工智能战略咨询专家委员会专题会参加人数≥50人5正向指标产出指标质量指标每份成都市人工智能战略咨询报告包含专家署名文章数量≥1份6正向指标成都市推进新型工业化战略咨询服务项目经费280.35通过开展数据信息分析产出指标数量指标出具重点问题诊断建议报告数量≥20份8正向指标产出指标质量指标研究成果验收合格率=100%8正向指标产出指标数量指标编制成都工业年度发展报告数量=3期/年8正向指标产出指标质量指标上报意见及建议条数≥10条8正向指标产出指标时效指标项目完成时效率≤100%8反向指标成本指标经济成本指标项目实施所需成本≤280.35万元10反向指标效益指标社会效益指标转化为市委市政府相关政策的建议条数≥3条10正向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性助力成都加快推进新型工业化。效益指标社会效益指标相关咨询建议被引用次数≥5次/年15正向指标满意度指标满意度指标项目采购处室满意度≥95%10正向指标产出指标数量指标形成重大事项咨询报告数量≥10份5正向指标成都市经信新经济惠企政策评估项目经费18.29荣发展。2025标,聚焦2025满意度指标满意度指标相关企业满意度≥90%10正向指标产出指标时效指标项目完成及时率=100%5正向指标产出指标数量指标形成《经新惠企政策执行情况工作报表》数量=6份5正向指标产出指标质量指标报告结果准确率≥95%10正向指标产出指标质量指标项目验收合格率=100%5正向指标效益指标可持续影响指标提出政策优化建议≥5条10正向指标产出指标数量指标线上线下多维度调研企业户数≥50户10正向指标产出指标数量指标设计调查问卷类型≥5类5正向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性行-反馈-优化”的闭环管理机制。计划服务内容包括政策执行动态监测、抽样问卷调查及政策综合评估。效益指标社会效益指标宣传稿浏览量≥110人次10正向指标成本指标经济成本指标资金支出成本≤18.29万元10反向指标产出指标质量指标调查结果准确率≥95%10正向指标成都市制造业新型技术改造城市试点支撑服务项目经费280.50效益指标社会效益指标三大行业实现关键生产工序数控化率≥68%6正向指标产出指标质量指标调研报告结果准确率≥95%2正向指标产出指标数量指标开展新型技改系列线下活动≥3场6正向指标产出指标数量指标培育新型技改专业化服务商≥360家6正向指标效益指标社会效益指标三大试点行业规上企业技改项目覆盖率≥70%6正向指标产出指标时效指标完成时效定性2026年12月31日前6正向指标产出指标质量指标活动正常开展率≥95%2正向指标效益指标经济效益指标撬动全市技改投资≥450亿元6正向指标产出指标数量指标开展技改项目入库管理≥750个6正向指标产出指标质量指标调研数据准确率≥95%2正向指标产出指标质量指标项目合格验收率=100%6正向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性高财政资金使用效率,支撑全市2026年完成工业技改投资450亿元,保障试点工作有序推进并顺利验收。产出指标数量指标完成新型技改研究咨询报告≥2篇6正向指标效益指标社会效益指标三大行业实现企业数字化研发设计工具普及率≥90%6正向指标产出指标数量指标完成三大试点行业《新型技改项目标杆案例集》≥1本6正向指标成本指标经济成本指标项目实施成本≤280.5万元6反向指标产出指标数量指标完成国家示范项目、三大试点行业、其他行业重点项目调研报告≥3篇6正向指标满意度指标满意度指标主管部门满意度≥90%6正向指标成都市清欠智慧管理系统项目经费158.24支撑领导科学决策、业产出指标数量指标预算单位政府采购合同资金支付监督子系统数量=1个10正向指标成本指标经济成本指标项目成本≤158.24万元5反向指标满意度指标服务对象满意度指标使用对象满意度≥90%5正向指标产出指标时效指标业务系统平台故障响应时间≤30分钟5反向指标效益指标社会效益指标市级部门及区市县覆盖率=100%6正向指标效益指标社会效益指标数据有效率≥90%6正向指标产出指标时效指标任务完成及时率=100%10正向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性务高效开展、企业精准服务。产出指标数量指标拖欠中小企业款项登记(投诉)子系统数量=1个10正向指标产出指标质量指标验收合格率=100%10正向指标产出指标时效指标PC端平均响应时间≤2秒5反向指标产出指标数量指标清欠智慧化监督管理子系统数量=1个10正向指标效益指标可持续影响指标系统正常使用年限≥2年8正向指标成都市中小企业数字化转型运营管理中心和试点支撑服务采购项目经费687.005个试点行不少20场(活动不低于10场),少20场(动不低于10场),于20场(动不低于10场),少于500份,政策信息推送不少于100次。化转型工作达到预期效产出指标数量指标出具验收报告≥100份7正向指标产出指标数量指标政策宣讲活动数量≥8场7正向指标产出指标质量指标项目合格验收率≥90%10正向指标效益指标社会效益指标形成典型案例和做法数量≥1个10正向指标效益指标社会效益指标政策信息推送量≥100次10正向指标产出指标数量指标对接活动沙龙数量≥10场7正向指标产出指标数量指标出具评测报告≥100份7正向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性果;二是对试点企业的数字化改造项目开展验收评测,审核改造项目相关的佐证材料,实地走访试点企业,对数字化改造后的水平等级和成效进行评价;三是出具各试点企业验收评测报告,及时反馈验收评测中发现的问题并提出解决方案,配合成都市完成试点城市国家验收工作。成本指标经济成本指标项目实施所需成本≤687万元5反向指标产出指标质量指标企业申报条件符合率=100%10正向指标效益指标社会效益指标宣传覆盖人次≥1000人次5正向指标满意度指标服务对象满意度指标企业满意度≥90%5正向指标产出指标时效指标按期完成率=100%7正向指标聚焦市经信局市新经济委主要职能职责,以规划为引领,统筹谋划分中心架构体系,以“产业推进、运行调度、安全监测、企业服务、数产出指标质量指标系统故障率≤0.1%5反向指标产出指标时效指标系统建设周期≤8月5反向指标产出指标数量指标开发功能模块数量≥19个5正向指标成本指标经济成本指标项目实施成本≤1518.89万元10反向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性智慧蓉城工业与新经济城运分中心项目经费1,518.89据汇管”五大中心为框中心大屏和移动端小的事件化、流程化管重点产业(领域)”,建设企业服务中效益指标可持续发展指标系统正常使用年限≥3年5正向指标效益指标社会效益指标形成典型应用场景数量≥4个5正向指标产出指标数量指标大屏采购数量=1套5正向指标产出指标质量指标功能模块测试通过率≥95%5正向指标满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度≥90%10正向指标效益指标社会效益指标数据共享服务部门数量≥16个5正向指标效益指标社会效益指标统一能力调用次数≥6万次5正向指标产出指标质量指标密码应用测评合格率=100%5正向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性局委现有10余个系统,依托智慧蓉城数据资源体系和能力平台,构建统一数据底座,强化数据治理、支撑业务协同。产出指标质量指标等级保护测评通过率=100%5正向指标产出指标质量指标系统验收合格率=100%5正向指标效益指标社会效益指标主页点击量≥2万次5正向指标效益指标社会效益指标采集各类数据条数≥20000万条5正向指标产出指标数量指标资助人才数量≥375人10正向指标效益指标社会效益指标全市制造业重点产业、军民融合领域覆盖面≥90%10正向指标效益指标社会效益指标支持企业高端人才留存率≥90%10正向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性成都市人才发展专项资金—高层次人才引育★3,719.00通过实施市级重大人才计划之一的“成都市产业建圈强链人才计划”“蓉城英才计划军民融合领军人才项目”,为城市高质量发展集聚重要力量。产出指标数量指标完成人才在场情况考核次数=1次15正向指标产出指标质量指标资助人才在岗率≥100%15正向指标满意度指标服务对象满意度指标人才满意度≥90%10正向指标产出指标时效指标工作完成时间定性2026年12月底前10正向指标成本指标经济成本指标资助总额≤3719万元10反向指标立足“天涯海角都能上效益指标经济效益指标平台产品销售额≥9.1亿元10正向指标产出指标质量指标平台运行正常率≥99.9%8正向指标效益指标社会效益指标推广活动次数≥10次/年10正向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性成都工业产品“拓市场”综合服务采购项目经费354.80服务体系—成工精销,‘蓉’耀”城市新名工业企业产品全面上量不少于2000产品数量不少于2万99.9,项目阶段性验收合格率达到100%,任务及时完成率达到100%,故障处理响应时间不超过30广活动次数不低于10/年,平台产品销售额不低于9.1亿元,服务用户满意率不低于。满意度指标满意度指标服务用户满意率≥90%10正向指标成本指标经济成本指标项目总预算≤354.8万元10反向指标产出指标数量指标入驻企业数量≥2000家8正向指标产出指标时效指标故障处理响应时间≤30分钟8反向指标产出指标时效指标任务完成及时率=100%8正向指标产出指标质量指标项目阶段性验收合格率=100%8正向指标产出指标数量指标上架产品数量≥2万个10正向指标在规划背景方面,将全面梳理发展基础与精准研判形势。发展基础产出指标数量指标规划报告数量=1份8正向指标产出指标数量指标开展专家咨询会议场次≥3次8正向指标表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性上,深入分析成都能源供给状况、消费结构、基础设施建设(含电网设施)效益指标社会效益指标规划成果被引用次数≥1次5正向指标(如单位GDP能耗),并明确能源供应保障薄弱环节、能源结构待优化部分等现存问题。形势研判上,紧跟国家“双碳”目标及四川省能源政策导向,满意度指标满意度指标主管部门满意度≥95%10正向指标结合成都经济增长预期与产业结构调整方向,分析能源需求总量及不同产业需求特点,关注新型储能、氢能、智能电网等能源新技术应用前景,同时考量外部能源市场波动、居民对美好生活向往等因素对成都能源发展的潜在影响产出指标时效指标任务完成及时率=100%8正向指标。总体思路层面,将确立清晰的指导思想与基本原则,明确发展目标。定性目标聚焦保障能源表13部门预算项目绩效目标表(2026年度)金额单位:万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性安全,依托清洁能源大省优势推动新型电力系统建设,提升能源供应链弹性韧性;支持清洁发展,加快能源生产消费转型,实施清洁能源替代;做大能源产业,强化科技支撑,推动新型能源体系与产业协同,打造“光储氢”产出指标质量指标主管部门审议通过率=100%8正向指标千亿级产业集群及世界级高端能源装备制造集群。定量目标则涵盖能源安全保障(如能源综合生产能力、全社会用电量等)、低碳转型(如电力装机容量、非化石能源消费比重等)、效率提升(如单位GDP响应能力等)相关指标。主要任务围绕五大关键方向推进。一是推进新型电力系统建设,明确成都市“十五五顶峰兜底电源、电力输”能源发展规划项目经费25.08入通道、坚强城市电网、新型储能设施建设目产出指标质量指标规划设计验收合格率=100%8正向指标标与进度
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