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文档简介
加气站安全检查计划书一、总则(一)目的依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,切实保障加气站生产运营安全,有效防范和坚决遏制各类安全事故发生,确保员工生命安全与企业财产不受损失,依据国家及地方相关法律法规、标准规范,并结合本加气站实际运营特点与潜在风险,特制定本安全检查计划书。(二)适用范围本计划书适用于本加气站范围内所有生产经营活动、设施设备、作业人员及作业环境的安全检查工作。(三)基本原则安全检查工作应遵循“全面覆盖、突出重点、责任到人、注重实效、持续改进”的原则,确保检查无死角、隐患早发现、问题早处理。二、组织机构与职责(一)检查领导小组成立由站长任组长,安全负责人任副组长,各班组负责人及技术骨干为成员的安全检查领导小组。领导小组全面负责安全检查工作的组织领导、统筹协调和重大事项决策。(二)职责分工1.组长:对安全检查工作负总责,审批检查计划,组织重大隐患排查与整改,保障检查所需资源。2.副组长:协助组长开展工作,具体负责检查计划的制定与实施,组织日常检查、专项检查及季节性检查,督促隐患整改,汇总检查情况并向组长汇报。3.成员:参与各类安全检查,按照分工对分管区域、设备或环节进行细致检查,如实记录检查情况,提出隐患整改建议,并跟踪落实整改情况。三、检查内容与标准(一)站容站貌与作业环境1.站内场地平整、清洁,无杂物堆放,通道畅通,消防通道标识清晰。2.作业区域划分明确,警示标识、安全标志(如“严禁烟火”、“禁止吸烟”、“当心爆炸”等)设置规范、醒目、完好。3.站内通风良好,照明设施完好有效。4.周边防火间距符合规范要求,无违规搭建物。(二)设备设施安全状况1.储气瓶组/储气井:外观无腐蚀、变形、泄漏,固定牢固,安全附件(压力表、安全阀、温度计、紧急切断阀等)齐全、完好、在校验有效期内,运行参数在正常范围。2.压缩机:运行平稳,无异常振动、异响、泄漏,润滑系统、冷却系统工作正常,各类仪表指示准确。3.干燥净化设备:工作正常,吸附剂性能良好,差压指示正常,排污阀操作灵活。4.加气机:机身完好,显示屏清晰,操作键盘灵敏,加气枪、软管无老化、龟裂、破损,加气枪安全装置(如拉断阀)功能正常,计量检定合格。5.管道系统:管道无腐蚀、变形、泄漏,支撑牢固,法兰、阀门连接紧密,无松动,色标清晰。6.泵类设备(如适用):运行平稳,无泄漏,压力、流量正常。(三)消防设施与应急器材1.灭火器(干粉、二氧化碳等)配置数量充足、类型合适,压力正常,在有效期内,摆放位置明显、易于取用。2.消防沙、消防铲、消防桶等器材齐全完好,消防沙干燥。3.消防栓(如配备)水压正常,接口完好,水带、水枪齐全。4.可燃气体检测报警系统:探头布置合理,报警准确、及时,声光报警功能正常,与通风、紧急切断等系统的联动功能可靠。5.应急照明、疏散指示标志完好有效。6.紧急停车系统(ESD)功能正常,各触发点动作可靠。(四)电气系统安全1.供配电系统运行稳定,配电柜(箱)内元器件完好,无松动、过热、烧焦现象,接地保护可靠。2.电气设备及线路符合防爆要求,无裸露、破损,电缆敷设规范。3.防雷、防静电设施完好,接地电阻定期检测合格。4.移动电气设备有可靠接地,使用防爆型。(五)安全管理与制度执行1.安全生产责任制、各项安全管理制度(如操作规程、动火作业管理制度、设备维护保养制度、交接班制度等)健全并上墙公示,员工知晓率高。2.安全培训教育计划落实,员工经培训合格上岗,特种作业人员持证上岗。3.各项记录完整规范,如巡检记录、交接班记录、设备维护保养记录、培训记录、应急演练记录等。4.劳动防护用品(安全帽、防静电工作服、工作鞋、防护手套等)配备齐全、合格,并督促员工正确佩戴和使用。5.应急预案完善,定期组织应急演练,演练效果良好,员工应急处置能力满足要求。(六)作业人员操作行为1.员工严格遵守安全操作规程,无违章操作、冒险作业行为。2.加气作业流程规范,如车辆引导、熄火、拉手刹、放置轮挡、连接静电接地线、确认加气量、加气完毕复位等环节符合要求。3.严禁在加气区域内从事可能产生火花的作业。4.员工在岗期间精神状态良好,无酒后上岗、疲劳作业现象。四、检查方式与频次(一)日常巡检1.当班员工:在当班期间对分管区域设备设施、作业环境进行不间断巡回检查,发现问题及时处理并上报。2.班组负责人:每日至少对全站进行一次全面检查。(二)专项检查针对特定季节(如夏季防雷防汛、冬季防冻防滑)、特定设备(如储气瓶组、加气机)、特定作业(如动火作业、进入受限空间作业)或根据上级要求、事故教训等组织开展专项安全检查。(三)定期检查1.每周检查:由安全负责人组织,各班组负责人参加,对全站安全状况进行一次综合性检查。2.每月检查:由站长或副组长组织,检查领导小组成员参加,进行一次全面深入的安全检查。3.年度检查:由站长牵头,组织全面的安全生产大检查,并邀请专业技术人员参与。(四)不定期抽查站长、安全负责人可根据实际情况,对站内安全状况进行不定期抽查,重点检查规章制度执行情况和员工操作规范性。五、检查程序(一)检查准备1.明确检查目的、范围、内容和标准。2.组织检查人员,进行必要的培训,熟悉检查内容和方法。3.准备检查所需的工具、仪器、记录表格等。(二)检查实施1.检查人员按照既定分工和检查内容,深入现场,采用看、听、问、测、查等方法进行细致检查。2.对发现的安全隐患和问题,要详细记录其位置、性质、程度等,并尽可能拍照或录像留存证据。3.检查过程中,与被检查岗位人员进行沟通,了解实际情况。(三)问题汇总与反馈检查结束后,检查人员及时汇总检查情况,对发现的隐患进行初步分析和评估,形成书面检查报告。六、问题处理与整改(一)隐患分级根据隐患的严重程度、可能造成的后果,将隐患分为一般隐患和重大隐患。1.一般隐患:指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患:指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。(二)整改要求1.对检查发现的一般隐患,应立即下发《隐患整改通知书》,明确整改责任人、整改措施、整改期限。2.整改责任人应按照要求及时组织整改,整改完成后报检查部门验收。3.对重大隐患,检查领导小组应立即研究制定治理方案,明确责任人、治理措施、所需资金和物资、治理时限、安全措施和应急预案,并上报上级主管部门。在隐患排除前或排除过程中无法保证安全的,应立即停产停业,撤离人员,设置警示标志,防止事故发生。(三)跟踪督办安全负责人对隐患整改情况进行跟踪督办,确保隐患按期整改到位。对未按期整改或整改不合格的,要严肃追究相关责任人责任。七、检查记录与档案管理(一)检查记录每次检查均需填写《安全检查记录表》,详细记录检查时间、检查人员、检查内容、发现的问题或隐患、整改建议、整改责任人、整改期限等信息。记录应规范、准确、完整,检查人员与被检查部门负责人签字确认。(二)档案管理1.安全检查计划、检查记录、隐患整改通知书、整改报告、验收记录、各类安全会议纪要等资料应统一归档管理。2.档案资料应妥善保存,便于查阅和追溯,保存期限符合相关规定。八、附则(一)本计划书未尽事宜,应参照国家及地方相关法律法规、标准规范
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