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第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE财务审核进展反馈函详述[3篇]财务审核进展反馈函详述篇1公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____:您好!感谢贵公司对我司财务审核工作的支持与配合。现将我司财务审核进展情况反馈一、财务审核进度截至目前我司财务审核工作已按照预定计划稳步推进。经过初步审查,已对贵公司财务报表进行了全面核对,并对部分异常情况进行了详细分析。二、财务审核发觉的主要问题1.贵公司2019年度营业收入与成本费用存在较大差异,经核查,发觉部分收入确认存在提前确认或延迟确认的情况,成本费用也存在类似问题。2.贵公司部分应收账款账龄较长,存在坏账风险。经核查,部分应收账款已超过账龄规定,建议贵公司加强对应收账款的催收工作。3.贵公司部分固定资产折旧年限过长,导致固定资产净值偏高。经核查,部分固定资产折旧年限超过行业平均水平,建议贵公司重新评估折旧年限。三、财务审核建议1.贵公司应加强对收入确认和成本费用管理的规范,保证收入和成本的准确性。2.贵公司应加强对应收账款的管理,及时催收逾期账款,降低坏账风险。3.贵公司应重新评估固定资产折旧年限,保证固定资产净值的合理性。四、后续工作安排1.我司将继续关注贵公司财务审核工作的进展,保证问题得到妥善解决。2.双方将保持密切沟通,共同推进财务审核工作。3.如贵公司有任何疑问或需要协助,请随时与我司联系。感谢贵公司对我司财务审核工作的支持与配合,期待双方在今后的合作中取得更多成果。敬请予以关注并给予回复。顺祝商祺!公司名称______姓名______职位______日期______财务审核进展反馈函详述第2篇尊敬的____:我谨代表____公司,就近期财务审核工作的进展情况向您致以诚挚的问候。对本次财务审核工作的详细反馈:一、审核项目概述本次财务审核主要针对____公司(以下简称“贵公司”)的财务报表、财务管理制度以及内部控制体系进行综合评估。审核范围包括但不限于以下几个方面:1.财务报表的编制和披露是否符合相关法律法规及会计准则;2.财务管理制度是否健全,执行情况如何;3.内部控制体系的有效性及风险控制能力。二、审核进展情况1.审核组已对贵公司财务报表进行了初步审查,发觉以下问题:(1)部分财务报表项目存在数据不一致的情况,需进一步核实;(2)部分财务报表附注披露不够详细,需补充相关说明。2.审核组已对贵公司财务管理制度进行了全面梳理,发觉以下问题:(1)部分管理制度存在漏洞,需进一步完善;(2)部分管理制度执行不到位,需加强。3.审核组已对贵公司内部控制体系进行了初步评估,发觉以下问题:(1)部分内部控制措施存在缺陷,需加强整改;(2)部分风险控制措施未能有效执行,需加强。三、下一步工作计划1.审核组将继续对贵公司财务报表进行深入审查,保证数据准确、完整;2.审核组将与贵公司财务部门沟通,针对发觉的问题提出整改建议;3.审核组将协助贵公司完善内部控制体系,提高风险控制能力。四、联系方式如有任何疑问或需要进一步沟通,请随时联系我,邮箱:____,____。感谢贵公司对本次财务审核工作的支持与配合,我们将竭诚为您提供服务。期待与贵公司建立长期、稳定的合作关系。顺祝商祺!____公司财务审核进展反馈函详述第3篇尊敬的____:我谨代表公司名称______,向您反馈我司财务审核进展情况,并就相关事项进行详细说明。一、背景与目的说明根据我国相关法律法规及公司内部管理制度,为保证公司财务状况的真实、准确、完整,我司定期进行财务审核。本次审核旨在全面评估公司财务状况,加强财务风险控制,提高财务管理水平。二、具体事项详细描述1.审核范围:本次审核范围为审核范围,包括但不限于财务报表、财务凭证、财务制度等。2.审核时间:本次审核于开始日期启动,预计于结束日期完成。3.审核团队:本次审核由审核团队负责人姓名带领,团队成员包括团队成员姓名等。4.审核进度:截至目前已完成以下工作:a.对财务报表进行初步审查,发觉具体问题。b.对财务凭证进行抽查,核实具体问题。c.对财务制度进行评估,发觉具体问题。三、数据事实支撑1.财务报表:经审查,具体问题已查明原因,并已采取相应措施予以纠正。2.财务凭证:抽查结果显示,具体问题已得到妥善处理。3.财务制度:针对发觉的问题,已制定具体措施,以保证财务制度的有效执行。四、明确的行动建议或要求1.请相关部门负责人姓名针对本次审核发觉的问题,尽快落实整改措施。2.请相关部门负责人姓名加强对财务制度的执行力度,保证财务工作规范有序。五、时间节点和后续安排1.整改期限:请相关部门负责人姓名于整改期限前完成整改工作。2.后续跟进:我司将定期对整改情况进行跟踪,保证问题得到有效解决。六、联系方式如有任何疑问或需要进一步沟通,请随时联系我司财务部人员姓名,
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