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文档简介

专业安全检查管理制度一、总则(一)目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,规范公司各项安全检查工作,及时发现并消除各类安全隐患,保障员工人身安全与公司财产安全,促进企业持续健康发展,依据国家相关法律法规及公司实际情况,特制定本制度。(二)适用范围本制度适用于公司内部所有部门、生产区域、办公场所及相关方在公司范围内的作业活动。全体员工及外来人员均须遵守本制度规定。(三)基本原则安全检查工作应遵循“全面覆盖、突出重点、实事求是、客观公正、注重实效、持续改进”的原则。检查过程中需坚持“谁检查、谁负责”,确保检查结果的真实性与整改措施的落实。二、组织与职责(一)组织领导公司成立安全检查领导小组,由公司主要负责人任组长,分管安全工作的领导任副组长,各部门负责人为成员。领导小组负责统筹规划公司安全检查工作,审定检查方案,协调解决重大安全问题。(二)职责分工1.安全管理部门:作为安全检查工作的归口管理部门,负责制定年度、季度安全检查计划,组织实施综合性安全检查、专项安全检查,指导和监督各部门的日常安全检查工作,汇总分析检查结果,跟踪隐患整改情况,并定期向领导小组汇报。2.各业务部门:负责本部门职责范围内的日常安全自查自纠工作,组织本部门专项安全检查,落实本部门隐患整改措施,并配合公司层面的各项安全检查。3.基层单位/班组:执行日常安全巡查制度,及时发现和报告本岗位、本区域的安全隐患,参与本单位的安全检查活动。4.全体员工:严格遵守安全操作规程,有权对身边的安全隐患进行报告,并参与本岗位的安全检查。三、检查内容与要求(一)基础管理检查1.安全生产责任制的建立与落实情况,各级人员安全职责的履行情况。2.安全管理制度、操作规程的健全性、适用性及执行情况。3.安全培训教育、特种作业人员持证上岗情况。4.应急预案的制定、演练及应急物资配备情况。5.安全记录、台账的建立与完善情况。(二)作业环境与现场管理检查1.生产作业现场的布局合理性,物料堆放是否符合安全规定,通道是否畅通。2.作业场所的照明、通风、除尘、降噪等职业卫生条件是否达标。3.个体防护用品的正确佩戴与使用情况。4.危险化学品的储存、使用、废弃处置是否符合规范。5.作业现场安全警示标识的设置与完好情况。(三)设备设施安全检查1.生产设备、特种设备(如起重机械、锅炉、压力容器等)的定期检验、维护保养及运行状况。2.电气设备及线路的安全状况,包括接地、绝缘、防爆、防火措施等。3.消防设施、器材的配置、完好性及有效性,消防通道的畅通情况。4.防雷、防静电、防尘、防爆等安全设施的设置与运行情况。5.安全防护装置(如防护罩、防护栏、安全门等)的完好与使用情况。(四)危险作业安全检查针对动火作业、进入受限空间作业、高处作业、临时用电作业、吊装作业等危险性较大的作业,重点检查作业许可制度的执行、安全措施的落实、监护人员的到位情况等。(五)其他专项检查根据季节特点、节假日、重要活动及上级要求,开展针对性的专项安全检查,如消防安全专项检查、防汛防台专项检查、节假日安全检查等。四、检查实施(一)检查类型与频次1.日常检查:由各部门、班组在日常工作中进行,每日至少一次,重点关注作业环境、设备状态及员工操作行为。2.定期检查:公司层面每月组织一次综合性安全检查;各部门每两周组织一次本部门安全检查。3.专项检查:根据工作需要及特定风险,由安全管理部门或相关业务部门组织,不定期开展。4.季节性检查:根据不同季节的气候特点和安全风险,如夏季防暑降温、雨季防汛、冬季防火防冻等,组织季节性检查。(二)检查方式与方法1.现场查看:通过目测、感官检查设备设施、作业环境、人员操作等是否存在不安全因素。2.资料查阅:检查安全管理制度、操作规程、记录台账、培训档案、检验报告等是否齐全有效。3.人员询问:与员工交流,了解其对安全知识的掌握程度、安全制度的执行情况及对安全工作的意见建议。4.仪器检测:必要时使用专业检测仪器对设备设施的安全性能、作业环境的有害物质浓度等进行检测。(三)检查程序1.检查准备:明确检查目的、范围、内容、方法及参与人员,制定检查计划或检查表。2.现场实施:按照检查计划或检查表逐项进行检查,对发现的隐患进行详细记录,必要时拍照或录像留存证据。3.问题反馈:检查结束后,与被检查部门负责人进行沟通,反馈检查情况,确认隐患问题。五、问题整改与跟踪(一)隐患分级根据隐患的严重程度、可能造成的后果及整改难度,将隐患分为一般隐患和重大隐患。1.一般隐患:指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患:指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。(二)整改要求1.对检查发现的一般隐患,由被检查部门负责人组织立即整改,并将整改情况报安全管理部门备案。2.对检查发现的重大隐患,安全管理部门应立即向公司安全检查领导小组报告,由领导小组组织评估,制定专项整改方案,明确整改责任人、整改措施、整改期限和应急预案。整改期间必须采取有效措施,确保安全。(三)跟踪与验证1.安全管理部门负责对隐患整改情况进行跟踪督办,及时了解整改进度。2.隐患整改完成后,由整改部门向安全管理部门提出验收申请,安全管理部门组织相关人员进行现场验证,确认隐患已消除。3.对未能按期完成整改的隐患,要查明原因,追究相关责任人责任,并重新制定整改计划。六、记录与报告(一)检查记录每次检查均需填写《安全检查记录表》,详细记录检查时间、地点、检查人员、被检查部门、检查内容、发现的问题、整改要求及整改期限等信息。检查记录应规范、准确、完整,并由检查人员和被检查部门负责人签字确认。(二)检查报告1.定期检查和专项检查结束后,安全管理部门应及时汇总检查情况,形成《安全检查报告》,报送公司安全检查领导小组。报告应包括检查概况、发现的主要问题、隐患统计分析、整改建议及下一步工作措施等。2.对于检查中发现的重大安全隐患,应立即形成专题报告上报。(三)档案管理安全检查记录、检查报告、隐患整改记录等相关资料应按照档案管理要求进行整理、归档,保存期限不少于规定年限。七、附则(一)奖惩对在安全检查工作中认真负责、及时发现重大隐患并避免事故发生的单位和个人,公司将给予表彰奖励;对未按规定开展安全检查、对隐患整改不力或瞒报、漏报重大隐患的单位和个人,将按照公司相关规

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