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第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE2026年年度财务审核结果确认函[4篇]2026年年度财务审核结果确认函篇1尊敬的____:我谨代表____公司,就贵公司于2026年度进行的财务审核结果,致以诚挚的感谢。经过贵公司财务团队的严谨审核,现将审核结果确认一、财务报表审核情况1.财务报表完整性:贵公司提交的2026年度财务报表内容完整,符合我国相关财务法规要求。2.财务报表准确性:经审核,贵公司财务报表数据准确无误,各项财务指标真实反映了公司的财务状况。3.财务报表合规性:贵公司财务报表编制及披露过程符合我国相关法律法规,不存在违规行为。二、内部控制制度审核情况1.内部控制有效性:贵公司内部控制制度健全,能够有效防范财务风险。2.内部控制执行情况:审核发觉,贵公司内部控制制度执行到位,各项内部控制措施得到有效落实。3.内部控制改进建议:针对审核过程中发觉的部分内部控制薄弱环节,贵公司已制定改进措施,并已开始实施。三、审计意见贵公司2026年度财务报表经审核,符合我国相关财务法规要求,审计意见为无保留意见。综上,我们对贵公司2026年度的财务审核结果表示满意,并对贵公司财务团队的辛勤工作表示衷心的感谢。如有需要,我们愿意就审核结果进行详细沟通。敬请查收,并期待与贵公司继续保持良好的合作关系。此致敬礼!____公司日期_____2026年年度财务审核结果确认函篇2公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____:我代表____公司,就2026年度财务审核结果向您致以诚挚的感谢。经过严格的审核程序,我们已对贵公司提交的财务报表进行了全面审查,现将审核结果确认一、财务报表完整性贵公司提交的2026年度财务报表内容完整,涵盖了所有必要的财务信息,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,符合我国相关财务会计准则的要求。二、财务报表准确性经审核,贵公司2026年度财务报表的编制遵循了我国财务会计准则,数据准确无误,能够真实反映公司的财务状况和经营成果。三、财务报表合规性贵公司2026年度财务报表编制过程中,严格遵守了我国相关法律法规,未发觉违规操作。四、审计意见根据我国《审计法》及《审计准则》,我们出具了无保留意见的审计报告,认为贵公司2026年度财务报表真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于以上审核结果,我们确认贵公司2026年度财务报表符合我国相关法律法规和财务会计准则的要求。为保证财务数据的准确性和可靠性,建议贵公司继续保持良好的财务管理水平,加强内部控制,提高财务报表质量。如有任何疑问或需要进一步协助,请随时与我们联系。感谢贵公司对我们工作的支持与配合。敬请查收!顺祝商祺!公司名称______姓名______职位______日期______2026年年度财务审核结果确认函第3篇尊敬的____:我谨代表____公司,就2026年度财务审核结果向您致以诚挚的感谢。经过严格的审核程序,我们已对贵公司提交的财务报表进行了全面审查,现将审核结果确认一、财务报表完整性贵公司提交的2026年度财务报表内容完整,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等,符合我国《企业会计准则》及相关法律法规的要求。二、财务报表准确性经审核,贵公司2026年度财务报表的数据准确无误,各项财务指标真实反映了公司的财务状况和经营成果。三、财务报表合规性贵公司2026年度财务报表编制遵循了我国《企业会计准则》及相关法律法规,符合会计政策的一致性和可比性原则。四、审计意见根据我国《注册会计师法》及相关规定,我们出具了无保留意见的审计报告,确认贵公司2026年度财务报表真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证贵公司对审核结果的充分知晓,现将以下具体事项予以确认:1.贵公司2026年度营业收入为人民币____元,同比增长____%。2.贵公司2026年度净利润为人民币____元,同比增长____%。3.贵公司2026年度资产负债率为____%,较上年同期下降____%。4.贵公司2026年度现金流量净额为人民币____元,较上年同期增长____%。请贵公司对以上审核结果予以确认,如有疑问或需进一步沟通,请随时与我们联系。我们将竭诚为您解答。感谢贵公司对我公司工作的支持与信任,期待未来继续携手合作,共创美好未来。敬请查收。顺祝商祺!____公司姓名___职位___日期___地址:____联系方式:____2026年年度财务审核结果确认函篇4尊敬的____:我公司于2026年度对财务状况进行了全面且严格的年度审核,以保证公司财务报告的准确性和合规性。现就审核结果向您发送确认函,具体内容一、背景与目的说明本次年度财务审核旨在保证公司财务报告的真实性、公允性和合规性,以符合我国相关财务法规和行业标准。通过此次审核,旨在加强内部控制,防范财务风险,保障股东利益。二、具体事项详细描述1.审核范围:本次审核涵盖了公司的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有相关的财务凭证和内部会计控制制度。2.审核方法:采用抽样审查、比较分析、核对凭证等方式,对财务数据进行详细核查。3.审核结果:经审核,公司财务报告真实、准确、完整,符合相关财务法规和行业标准。三、数据事实支撑根据审计结果,部分关键财务数据:资产总额:人民币____元负债总额:人民币____元净资产:人民币____元净利润:人民币____元四、明确的行动建议或要求为保证公司财务工作的持续合规,请您注意以下事项:1.严格执行财务管理制度,规范财务流程;2.加强财务人员的专业培训,提高财务风险防范意识;3.定期进行内部审计,及时发觉和纠正财务问题。五、时间节点和后续安排1.请您在收到本确认函后____个工作日内,对本次审核结果进行确认;2.如有疑问,请于
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