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文档简介
供应链月度汇总报表报表周期:____年____月制表部门:供应链/采购部制表人:____________制表日期:____年__月__日报表状态:□初稿待审□已审核□已审批□已归档数据口径:本月全流程业务(含上月结转、本月完结)核心数据来源:来料检验单、质量异常统计表、库龄分析表、制程检验记录、发货送货单、采购成本分析表、供应链成本汇总表、交付准时率统计表、缺料预警表一、月度工作概述本月围绕供应链全流程管控目标,推进采购履约、质量核验、仓储调度、物流交付、成本管控、风险预警各项工作,统筹物料供需平衡,严控异常损耗与交付延误,保障生产、发货环节顺畅运转。针对本月出现的质量偏差、交付延迟、缺料预警等问题,已同步落实整改与闭环,同时梳理下月管控重点,持续优化供应链效率、压降综合成本。二、核心指标完成情况本板块汇总月度关键KPI,直观呈现履约、质量、库存、成本管控成效,数据均取自同期专项台账,核算口径统一可溯。指标类别指标名称月度目标值本月实际值完成率/偏差率指标说明交付履约订单交付准时率≥____%____%____%准时交付订单÷总交付订单质量管控来料检验合格率≥____%____%____%合格来料批次÷总检验批次质量管控质量异常发生率≤____%____%____%异常批次÷总业务批次库存管控库存周转天数≤____天____天____天按库龄分析表核算周转效率库存管控呆滞物料占比≤____%____%____%呆滞物料金额÷总库存金额成本管控供应链总成本≤____万元____万元____%采购+物流+仓储+质量+异常总成本风险管控缺料预警闭环率100%____%____%已闭环缺料÷总预警缺料三、分模块业务明细汇总3.1采购与交付板块本月采购订单:总订单____笔,采购总金额____万元,完结订单____笔,未完结订单____笔供应商履约:合作供应商____家,准时交付____家,延迟交付____家,延迟订单主要集中于____品类交付异常:本月延迟交付____笔,主要原因:□产能不足□物流延误□原材料短缺□其他________3.2质量检验板块来料检验:总检验批次____批,合格____批,不合格____批,合格率____%,不合格物料已按要求拒收/返工/让步接收制程检验:检验工序____道,合格批次____批,异常____批,异常问题集中于:____,已完成整改复检质量异常:本月登记质量异常____单,已闭环____单,未闭环____单,纳入下月重点督办3.3仓储库存板块库存概况:月末库存总金额____万元,本月入库____笔,出库____笔,账实相符率____%库龄结构:0-30天____%,31-60天____%,61-90天____%,90天以上呆滞物料____万元,已制定清库计划缺料预警:本月发布缺料预警____条(红色紧急____条、黄色关注____条、蓝色常规____条),已闭环____条3.4成本管控板块总成本构成:采购成本____万元(占比____%)、物流成本____万元(占比____%)、仓储成本____万元(占比____%)、质量异常成本____万元(占比____%)、其他成本____万元(占比____%)成本偏差:较预算超支/节约____万元,主要偏差原因:________降本成效:本月通过议价、整合物流、清呆滞物料实现降本____万元,完成月度降本目标____%四、月度问题与短板复盘核心问题梳理:交付履约短板:部分供应商准时率偏低,紧急订单交付响应不及时,存在断供风险质量管控漏洞:____品类来料合格率不达标,制程偶发重复性异常,整改跟踪不够彻底库存优化不足:安全库存设置不合理,导致部分物料缺料、部分物料滞库,周转效率偏低成本压降压力:物流、异常损耗成本占比偏高,隐性成本管控存在盲区问题根源分析:供应商管控力度不足、库存预警机制滞后、各环节协同效率偏低、风险预判不到位五、整改措施与下月计划5.1本月未闭环问题整改计划序号遗留问题整改措施责任人完成时限督办状态1________________________________________年__月__日□待整改□整改中2________________________________________年__月__日□待整改□整改中5.2下月重点工作计划履约提升:约谈低准时率供应商,优化订单排期,建立交付预警机制,确保准时率达标质量严控:加严来料检验频次,复盘重复性异常,落实全流程质检闭环,降低异常发生率库存优化:调整安全库存标准,加快呆滞物料清库,每日更新缺料预警,提升周转效率成本压降:推进集中采购、物流整合,严控异常成本,完成下月降本目标协同增效:打通采购、仓储、质检、生产环节数据,提升供应链响应速度与管控精度六、签字审批确认制表人____________________日期:____年__月__日供应链负责人审核____________________日期:____年__月__日分管领导审批____________________日期:____年__月__日报表填写与归档注意事项报表数据需与本月各类专项台账、单据完全一致,做到数出有据、真实准确,严禁虚报、漏
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