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文档简介

2026年项目申报承诺及情况自述报告一、报告编制说明与基本信息本报告为申报单位(以下简称"我司")就2026年度项目申报工作向主管部门提交的正式承诺与自述文件,全文由"承诺事项"与"情况自述"两大部分构成,旨在完整呈现我司法人主体资格、研发基础、项目实施方案及资金配套能力,为评审专家提供全面、真实、可核查的决策依据。1.1项目基本信息表项目要素内容项目名称〔按申报指南要求填写,如:年产XX吨高性能XXX材料产业化项目〕申报单位〔营业执照全称〕统一社会信用代码〔代码〕单位注册地址〔注册地址〕项目负责人〔姓名〕(职务:〔法人代表/分管副总〕)项目联系人〔姓名〕(手机:138\\\\\\\*,邮箱:〔xxx@〕)项目起止时间2026年1月—2027年12月(24个月)项目所属领域〔按申报指南所属领域填写〕项目申报类型〔首次申报/二次申报/滚动支持〕申请财政资金〔金额〕万元自筹配套资金〔金额〕万元项目实施地点〔详细地址〕1.2报告真实性声明本报告所载全部信息——包括但不限于财务数据、知识产权权属、研发投入归集、人员社保记录、项目建设合规性手续等——均真实、合法、有效。我司自愿承担因信息不实引发的一切法律后果,并接受主管部门依据《中央财政专项资金管理办法》〔按实际依据的法规名称填写〕等有关规定作出的处理决定。二、申报承诺事项2.1承诺书(独立条款格式)承诺要点:所有承诺条款均对应明确的违约责任与核查方式,非虚文。本承诺书为申报材料不可分割的组成部分。我司(统一社会信用代码:〔代码〕)就2026年度项目申报郑重承诺如下:第一条材料真实性承诺我司保证所提交的申报材料(含纸质文本与电子文档)真实、准确、完整,不存在伪造、变造、隐瞒、虚构等弄虚作假情形。申报材料中的所有复印件均与原件一致,所有印章均真实有效。若经主管部门核查发现任一材料失实,我司自愿承担以下全部后果:1.取消本项目申报资格或收回已拨付的专项资金;2.列入科研诚信严重失信行为记录,按规定实施联合惩戒;3.三年内不得申报各级各类财政支持项目;4.相关情况通报至行业主管部门及金融机构。第二条财务数据真实性承诺本报告所载2023—2025年度审计报告、财务报表中的资产总额、销售收入、研发费用归集数据、纳税数据均经具备法定资质的会计师事务所审计,并已在税务部门完成汇算清缴。研发费用归集口径严格执行《财政部税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》有关规定,不存在将非研发性质支出(如生产性材料、行政办公费、与研发无关的差旅费等)计入研发费用的情况。第三条知识产权权属承诺本报告所列〔×〕项发明专利、〔×〕项实用新型专利均为我司独立申请或合法受让取得,专利权属清晰,不存在权属纠纷或潜在争议。我司郑重承诺:•项目涉及的核心技术不存在侵犯他人知识产权的行为;•项目实施过程中将严格执行《科学技术研究项目知识产权管理办法》有关规定;•如因知识产权侵权行为导致项目被叫停或产生赔偿责任,我司承担全部责任并全额退还已获财政资金。第四条信用状况承诺我司及法定代表人、项目负责人、项目核心团队成员近三年(2023年1月1日至今)无以下情形:1.因严重违法违规行为被处以行政处罚(含被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单);2.因科研失信行为被科技行政主管部门记录在案;3.项目负责人存在尚在惩戒期内的科研失信记录;4.我司存在未结案的重大经济纠纷或债务违约,可能影响项目正常实施者。第五条申报限制条件承诺我司明确知悉并符合本次申报对申报单位的全部限制性条件,并具体承诺:1.我司作为申报主体,同一项目未通过变换名称、拆分内容等方式多头申报、重复申报;2.我司不存在将同一项目(或实质相同的研发内容)同时申报多个不同专项资金的情形;3.我司目前在研的各级财政资助项目数为〔×〕项,不存在因项目逾期未验收导致限报的情形;4.本次申报项目不属于重复申报已获资助项目或已验收项目的同类内容。第六条资金使用承诺我司承诺专项资金将严格按照申报指南规定的支出范围和《〔项目资金管理办法〕》核算,实行专账管理、专款专用,不截留、不挪用、不挤占。具体管理措施如下:资金管理措施具体要求专账核算在银行开设项目资金专户,单独设账、独立核算支出审批单笔5万元以上支出须经项目负责人、财务负责人、法定代表人三方会签专款专用财政资金仅用于设备购置、研发材料、测试化验、人员劳务等直接费用定期报告每季度末向主管部门报送资金使用明细表审计配合主动配合财政、审计部门的监督检查,按要求提供会计凭证原件2.2承诺事项与核查方式对照表承诺编号承诺内容摘要我将提供核查的佐证材料材料存放位置/获取方式第1条申报材料真实完整全套申报材料原件、用印记录我司档案室,随时可查第2条财务数据真实准确2023—2025年度审计报告原件、研发费用辅助账财务部,预约后3个工作日内提交第3条知识产权权属清晰专利证书原件、年费缴费凭证、著录项目变更手续法务部档案柜第4条无失信及处罚记录信用中国报告(申报前15日内打印)、市场监管部门无违规证明随申报材料附送第5条符合限报条件在研项目清单、已验收项目清单及对应验收证书项目部台账,随申报材料附送第6条资金专款专用项目资金管理办法、专户开户证明财务部,随申报材料附送2.3违背承诺的惩戒机制说明我司知悉:根据严重失信行为认定机制,如查实存在提供虚假材料获取财政资金的行为,除依照前述承诺承担后果外,还将面临以下处理:•由主管部门追回全部已拨付资金,并按同期贷款市场报价利率(LPR)加收资金占用费;•严格依据《科研诚信案件调查处理规则(试行)》移送处理;•涉嫌犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任——该条款为我司自愿接受的约束,不因我司单方撤回承诺而失效。三、申报单位情况自述3.1单位基本情况我司成立于〔×〕年〔×〕月,现注册资本〔×〕万元,注册地址位于〔×〕,实际经营地址位于〔×〕(如两地不一致,如实申报)。统一社会信用代码:〔×〕。公司类型为有限责任公司(/股份有限公司),法定代表人〔×〕。公司现有员工〔×〕人,其中具有硕士以上学历〔×〕人、本科学历〔×〕人,研发人员〔×〕人、占员工总数〔×〕%。截至2025年12月31日,公司资产总额〔×〕万元,负债总额〔×〕万元,资产负债率〔×〕%,2025年度实现销售收入〔×〕万元,净利润〔×〕万元,上缴税金〔×〕万元。主导产业及主要产品:我司深耕〔×〕领域,主导产品为〔×〕,2025年市场占有率约〔×〕%(按……数据推算)。产品主要面向〔×〕市场,终端客户包括〔×〕等〔×〕家企业。3.2股权结构与实际控制人股东名称出资额(万元)持股比例出资方式〔×〕〔×〕〔×〕%货币〔×〕〔×〕〔×〕%货币/知识产权〔×〕〔×〕〔×〕%货币实际控制人为〔×〕,通过直接/间接方式合计控制公司〔×〕%表决权。公司股权结构清晰,不存在代持、信托、对赌等特殊安排。近三年公司股东、注册资本、法定代表人发生如下变更情况:〔无变更/变更详情〕。3.3研发条件与创新基础3.3.1研发机构设置我司于〔×〕年设立技术研发中心,〔×〕年被评为〔×〕级企业技术中心(认定文件号:〔×〕)。中心下设〔×〕个研究室,专职研发人员〔×〕人,其中高级职称〔×〕人、中级职称〔×〕人。研发中心总面积〔×〕平方米,具备〔×〕等试验条件。3.3.2近三个会计年度研发投入年度销售收入(万元)研发费用(万元)研发费用占销售比其中:可加计扣除额(万元)2023年〔×〕〔×〕〔×〕%〔×〕2024年〔×〕〔×〕〔×〕%〔×〕2025年〔×〕〔×〕〔×〕%〔×〕上述研发费用均已建立辅助账,归集口径与汇算清缴数据一致,佐证材料为各年度《企业所得税年度纳税申报表(A107012研发费用加计扣除优惠明细表)》及研发项目立项决议。3.3.3知识产权积累截至本报告提交之日,我司累计申请专利〔×〕件,其中发明专利〔×〕件;已获授权专利〔×〕件,其中发明专利〔×〕件(清单见附件4)、实用新型〔×〕件、外观设计〔×〕件;登记软件著作权〔×〕件;注册商标〔×〕件。核心技术均拥有自主知识产权,权属清晰,无质押、查封等权利限制情形。3.4近三年主要经营业绩年度主营业务收入(万元)净利润(万元)经营性现金流量净额(万元)纳税总额(万元)2023年〔×〕〔×〕〔×〕〔×〕2024年〔×〕〔×〕〔×〕〔×〕2025年〔×〕〔×〕〔×〕〔×〕我司近三年经营稳定,未发生重大经营亏损、停产停业、吊销证照或进入破产程序等异常情形,不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。3.5与我司相关的重要资质与荣誉•〔×〕年获得高新技术企业认定(证书编号:GR〔×〕);•〔×〕年获评省级/国家级专精特新"小巨人"企业(〔×〕);•〔×〕年通过ISO9001质量管理体系认证(证书编号:〔×〕);•〔×〕年通过ISO14001环境管理体系认证(证书编号:〔×〕);•〔×〕年获得〔×〕行业奖项(〔×〕);•〔×〕年获得〔×〕科学技术进步奖(〔×〕)。四、拟申报项目情况自述4.1项目立项背景与必要性当前,〔×〕领域存在以下突出问题,亟需通过技术创新加以解决:〔按申报指南结合行业现状,说明技术瓶颈(3-5条)〕。本项目拟解决的关键问题为〔×〕,其意义在于:〔从产业升级、进口替代、双碳目标、供应链安全四个维度选取两三个维度各展开2-3句〕。本项目符合〔×〕规划、《〔×〕产业高质量发展行动方案》〔按实际政策名称填写〕等政策导向,属于〔×〕重点支持方向。4.2项目主要研究内容与目标4.2.1研究内容本项目拟围绕〔×〕核心技术开展系统研究,主要研究内容包括:1.子课题一:〔如:新型高活性催化剂的设计与合成〕——重点解决〔×〕问题;2.子课题二:〔如:连续流微反应工艺开发〕——重点解决〔×〕问题;3.子课题三:〔如:千吨级工业化放大验证〕——重点解决〔×〕问题。4.2.2项目考核指标指标类型指标内容目标值考核方式技术指标产品纯度≥〔×〕%第三方检测报告技术指标收率≥〔×〕%项目总结报告+中控数据技术指标能耗降低幅度较现行工艺降低〔×〕%能源审计/计量数据经济指标新增销售收入〔×〕万元/年销售台账+发票经济指标新增利润〔×〕万元/年财务审计报告知识产权申请发明专利〔×〕件受理通知书知识产权获得发明专利授权〔×〕件授权证书人才指标培养硕士及以上人才〔×〕人毕业证/学位证复印件标准指标参与制修订标准〔×〕项标准发布公告4.3项目技术路线与创新点4.3.1总体技术路线本项目采用"基础研究→小试验证→中试放大→工业化应用"四阶段递进路线:〔按项目实际技术逻辑撰写300-500字技术描述,交代各阶段输入、输出、关键参数与阶段评审节点。示例结构如下,请按申报指南调整,替换为核心工艺描述:〕第一阶段(基础研究期,2026年1月—2026年6月):完成〔×〕配方设计及实验室验证。以〔×〕为原料,采用〔×〕方法,考察〔×〕等关键参数对〔×〕性能的影响规律,确定最优配方区间。第二阶段(小试验证期,2026年7月—2026年12月):在10L反应器上进行小试重复性验证,连续稳定运行不少于〔×〕批次,每批次产物经〔×〕检测满足〔×〕指标,形成小试工艺包。第三阶段(中试放大期,2027年1月—2027年9月):在中试装置(规模〔×〕吨/年)进行放大验证,重点解决传质传热、放大效应、过程安全性等问题,累计稳定运行不少于〔×〕小时,产出合格产品〔×〕吨,形成可复制的工艺软件包。第四阶段(工业化应用期,2027年10月—2027年12月):完成工业化装置初步设计,输出工艺流程图(PFD)、管道仪表图(P&ID)、设备一览表、安全专篇等技术文件,通过第三方科技成果评价。4.3.2关键创新点1.创新点一:〔首创/首次将〕〔×〕技术引入〔×〕工艺,解决了传统方法〔×〕的难题,对比现有技术,本方案〔×〕指标提升〔×〕%;2.创新点二:开发〔×〕专用设备/催化剂/控制策略,实现〔×〕;3.创新点三:形成〔×〕方法/标准/规范,填补〔×〕空白。4.3.3与现有技术的对比分析对比维度现有主流技术本项目技术优势产品纯度〔×〕%〔×〕%提升〔×〕个百分点反应温度〔×〕℃〔×〕℃降低能耗〔×〕%生产周期〔×〕小时/批〔×〕小时/批缩短〔×〕%三废排放〔×〕〔×〕〔×〕综合成本〔×〕元/吨〔×〕元/吨降低〔×〕%4.4项目实施进度安排里程碑一(M1):完成小试工艺包•时间节点:2026年12月31日前•交付物:小试报告、优化配方单、检测报告(〔×〕批次)•对应子课题:子课题一/二里程碑二(M2):完成中试装置建设与投料试车•时间节点:2027年5月31日前•交付物:中试装置竣工报告、试车方案、投料试车记录、安全验收意见•对应子课题:子课题三里程碑三(M3):中试稳定运行及工艺定型•时间节点:2027年9月30日前•交付物:连续稳定运行〔×〕小时记录、产品批次检验报告(≥〔×〕批)、工艺软件包V2.0•对应子课题:子课题三里程碑四(M4):工业化设计文件输出与项目验收•时间节点:2027年12月31日前•交付物:可行性研究报告(代初步设计)、PFD/P&ID图纸、安全专篇、验收申请报告、第三方检测报告•对应子课题:全部课题进度偏差预警规则:任一里程碑较计划滞后超30天时,项目负责人须在5个工作日内提交书面偏差报告,说明原因、影响范围及赶工措施;滞后超60天时,须向主管部门书面报告并申请调整计划。4.5项目团队配置项目负责人简介〔姓名〕,〔职称/职务〕,〔学历学位〕,〔毕业院校及专业〕。自〔×〕年起从事〔×〕领域研究,主持/参与〔×〕等科研项目〔×〕项,发表论文〔×〕篇,获授权发明专利〔×〕件,获〔×〕奖项。在本项目中担任〔×〕职责。项目负责人每年投入本项目工作时间不少于〔×〕个月。项目核心成员表姓名年龄学历/职称单位/部门项目分工投入工时占比〔×〕〔×〕博士/教授级高工研发中心子课题一负责人80%〔×〕〔×〕硕士/高工工艺部子课题二负责人70%〔×〕〔×〕本科/工程师设备部设备选型与自控60%〔×〕〔×〕硕士/会计师财务部经费管理与核算50%4.6项目经费预算与筹措4.6.1经费来源资金来源金额(万元)占比到位计划申请财政专项资金〔×〕〔×〕%立项后按年度拨付单位自筹(自有资金)〔×〕〔×〕%2026年3月底前到位50%,2026年12月底前全部到位银行贷款〔×〕〔×〕%已取得〔×〕银行授信意向(附授信函)其他来源〔×〕〔×〕%〔×〕4.6.2经费支出预算支出科目预算金额(万元)测算依据设备费〔×〕按设备询价单/中标通知书测算,共购置〔×〕台/套材料费〔×〕按中试工艺物料衡算推算,其中主原料〔×〕吨×〔×〕元/吨测试化验加工费〔×〕第三方检测〔×〕批次×〔×〕元/批次燃料动力费〔×〕按中试装置功率〔×〕kW×运行〔×〕小时推算差旅费〔×〕按〔×〕人次×〔×〕元/次测算,不超过直接费用的10%会议费〔×〕项目启动会1次、阶段评审会2次、验收会1次劳务费〔×〕参与项目研究生〔×〕人×〔×〕元/月×〔×〕月专家咨询费〔×〕按〔×〕人次×〔×〕元/次执行出版/文献/信息传播费〔×〕论文版面费〔×〕篇×〔×〕元/篇,专利申请费〔×〕件×〔×〕元/件其他费用〔×〕不超过直接费用的10%,主要为间接费用分摊各科目预算执行过程中如发生调剂,将严格按照〔×〕办法履行报批程序:设备费与测试化验加工费之间调剂超10%的,报主管部门审批;其余科目调剂超20%的,报主管部门备案。五、项目实施保障措施5.1组织保障三级项目管理架构:一级(决策层):成立项目领导小组,由公司法定代表人〔×〕任组长,分管副总〔×〕任副组长,负责项目重大事项决策、资源调配、进度监督。领导小组每季度召开1次项目推进会,会后24小时内下发会议纪要,决议事项由项目办公室跟踪闭环。二级(管理层):设项目办公室,挂靠研发中心,配备专职项目管理员〔×〕名,负责日常协调、进度跟踪、档案管理、对外联络和信息报送。三级(执行层):设子课题负责人,实行子课题负责制。各子课题负责人对承担的研发内容、进度和经费使用负直接责任,每周向项目办公室提交工作周报(格式见附件8)。5.2制度保障我司现有科研管理相关制度〔×〕项,本次申报项目将严格执行以下制度:1.《科研项目管理办法》——明确立项、过程管理、结题验收全流程规范;2.《研发经费管理办法》——实行项目独立核算、专款专用;3.《科研诚信管理办法》——对学术不端行为实行"零容忍";4.《科研档案管理办法》——项目全周期文件归档保存不少于15年。同时,我司将建立周期自检机制:每季度末由项目办公室对照考核指标逐项自查,形成《项目季度自检报告》,内容包括指标完成进度、偏差分析、纠正措施和下一季度计划,报领导小组审阅后存档备查,作为中期检查与结题验收的依据。5.3经费保障我司2025年末账面货币资金〔×〕万元,未使用银行授信额度〔×〕万元,具备项目自筹资金的足额保障能力。项目资金实行专项核算,具体要求如下:•财政资金与自筹资金分别核算、统一切块管理,确保支出进度与研发进度匹配;•自筹资金按"2026年3月底前到位50%、2026年12月底前全部到位"的计划分批注入项目专户;•经费支出实行"经办人—子课题负责人—项目负责人—财务负责人—法定代表人"五级审批,审批权限见下表:单笔支出金额审批权限1万元以下项目负责人审批1—5万元项目负责人+财务负责人会签5—20万元项目负责人+财务负责人+分管副总会签20万元以上项目领导小组集体审议(形成会议纪要)5.4风险分析与应对预案风险一:技术风险(中等)•演化路径:小试放大至中试阶段时,传质传热条件变化→反应选择性偏离预期→杂质含量超标→研究进度滞后→里程碑延误。•应对预案:1.设置工艺参数裕度:关键参数在小试最优值±10%范围内验证过稳定性;2.在小试阶段即开展放大模拟(基于计算流体力学/经验关联式推算),预判放大效应;3.中试设计阶段预留参数在线调整手段(可调转速、可换搅拌桨型);4.若中试连续3批次产品不达标,立即启动"返回小试复盘"程序,由技术委员会在10个工作日内完成原因分析与方案修订。风险二:人员流动风险(中低)•演化路径:核心研发人员受外部机会吸引离职→技术经验断层→研究进度中断。•应对预案:1.在项目实施前完成核心技术文档化(实验记录本、数据分析报告全部纳入公司知识库系统);2.每个关键技术岗位设置AB角备份;3.项目核心成员签订竞业限制协议,约定项目期内不得从事与本项目直接竞争的研究工作;4.对核心团队实施项目绩效激励,年度绩效奖金与项目节点完成情况挂钩。风险三:原材料价格波动风险(低)•演化路径:〔×〕原料受国际市场影响价格上涨→中试物料成本超出预算→预算执行偏差。•应对预案:1.与〔×〕供应商签订框架协议,锁定半年至一年采购价格;2.预算中材料费预留5%的价格波动系数;3.必要时在工艺许可范围内切换替代供应商(须经小试验证)。风险四:安全环保风险(低)•应对预案:1.工艺设计阶段开展危险与可操作性分析(HAZOP);2.中试装置设置独立安全联锁系统,DCS控制系统具备紧急停车功能;3.涉及危险化学品操作的岗位100%持证上岗;4.制定《中试装置安全操作规程》和《突发事件专项应急预案》,每半年组织1次应急演练并留存记录。具体操作要点为:易燃易爆物料操作区严禁烟火、严禁使用非防爆电器;涉及放热反应的工序必须设置双回路冷却水系统和超温报警联锁(超温3秒内自动切断进料并启动紧急冷却)——若冷却失效导致温度升至〔×〕℃,立即执行紧急泄压预案并疏散人员。任何安全应急事件发生后1小时内向属地应急管理部门报告,同步向项目主管部门书面报告。风险五:政策及市场风险(中低)•应对预案:项目产品在立项阶段即完成目标客户验证(已取得〔×〕家客户意向订单共〔×〕吨),降低项目完成后市场接受度不确定性。5.5项目过程管理与信息报送机制报送事项报送时间报送对象主要内容项目启动报告立项后30日内主管部门实施方案细化、资金到位计划、团队组建情况季度自检报告每季度结束后10日内主管部门进度、经费、指标达成情况、偏差与纠偏措施年度进展报告次年1月31日前主管部门年度总结、经费决算、下年度计划重大事项报告发生后5日内主管部门负责人变更、法人变更、重大安全事故、违规事件等中期自查报告2026年12月31日前主管部门中期指标完成情况、经费使用进度、延期风险预警结题验收申请项目实施期满前30日主管部门验收申请表、总结报告、检测报告、审计报告周期自检嵌入规则:上述定期报送节点与我司内部季度自检、里程碑评审同步进行,形成"立项—实施—检查—纠偏—验收"的闭环管理,避免以文件落实文件。六、附件清单本报告随附以下佐证材料(复印件均加盖公司公章,按序装订):附件编号附件名称备注附件1营业执照副本复印件—附件2法定代表人身份证复印件—附件32023—2025年度审计报告—附件4专利证书清单及证书复印件—附件5高新技术企业证书复印件—附件6研发费用加计扣除税务备案表2023—2025三个年度附件7主要研发设备清单及照片—附件8项目管理制度汇编—附件9项目负责人简历及成果证明—附件10核心团队社保缴纳证明申报前3个月内附件11自筹资金能力证明银行对账单/授信函附件12客户意向订单或合作意向书如有附件13环评/安评批复文件涉及建设内容时附件14项目申报承诺书(加盖公章原件)独立装订七、附表(可执行工具)7.1附表1:项目季度自检表检查维度检查内容目标要求实际完成偏差说明纠偏措施完成时限技术进度子课题一实验进度〔×〕技术进度子课题二工艺开发〔×〕考核指标专利申请数〔×〕件考核指标小试批次累计〔×〕批资金使用经费支出进度〔×〕%资金使用资金使用合规性无违规团队建设核心成员到位率100%风险管控风险清单更新月度更新本表由项目办公室每季度末填报,报领导小组审阅后归档。7.2附表2:项目资金使用明细台账(样表)日期凭证号支出科目金额(元)经办人审批人用途说明对应预算科目是否与预算一致7.3附表3:项目实施进度甘特图(模板)工作内容2026年

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