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201*年上半年财务工作总结201*年上半年财务工作总结
201*年上半年财务工作总结
轻轻地,春天不留痕迹地走远了;静静的,夏天的气息越来越浓,浓的化不开似的。转瞬已是如火的六月天了,伴随着炎炎夏日的到来,我们的工作也慢慢进入正轨,虽然任务依旧繁重,工作的路上会遇到各种阻力、障碍和不理解,但想到下半年的硕果累累,不禁对将来布满热忱和盼望。回望过去,上半年的工作马上告一段落,回忆一下这几个月来的工作,不禁心潮澎湃。现将主要日常工作总结汇报如下:一:日常工作:
1.审核、结转和调整了201*年度完成的供给商应付账款和业务员往来账款账目,准时改正了一些账务上的错误。
2.依据会计制度与准则结合本厂实际状况,对上半年的所发生的供给商应付账款和业务员往来账目的全部业务进展了准确核算,准时进展记账、登帐、销账并编制各种会计财务报表;做好财务最根本工作,全部账实相符。
3.圆满完成了1-2季度各供给商应付账款和业务员业务的对账工作,在对账工作中,恪尽职守,极大的保证了企业利益的最大化。在付款过程中(我所知情的状况下),依据客观账龄,积极向领导谏言献策,努力使应付账款的支出具有最大限度的合理性。
4.积极参加每月工资方案的制定和调整,依据工资方案,精确编制工资表并组织财务人员准时发放,对局部员工的怀疑进展了急躁解释。
5.指导并组织了财务和车间核算员对车间生产本钱的合理核算和完善工作。值得一提的是,由于以前对生产本钱核算的不合理性及治理的极大漏洞,我们首先协调各有关部门标准治理程序,完善车间信息收集报送制度,合理核算本期产成品的产品价值,依据不同的费用安排率和利润率进展合理调整并准时录入软件系统。
二:下半年设想
1.协调有关部门,制定物料收发,产成品治理细则,完善储运部组织机能,细化各员工工作职责,各项工作内容详细落实到人,定时定量完成任务,提高部门工作质量要求,杜绝造成有些事做完之后没有人整理记录,甚至消失问题没有人担当责任的现象。
2.加强存货的治理工作,催促储运部治理好企业各类库存材料,努力做好产成品的帐、卡、物的相符工作,每月不定时的检查仓库库存的合理性和正确性。
3.进一步加强产品本钱的核算工作,积极推动会计标准化工作,努力形成从根底核算到日常流程进展细则的规定并形成统一标准。
4.积极推动会计电算化建立。在原有软件的根底上,我们同软件开发方屡次沟通,打算在软件数据初始化时要建立标准的帐套体系,对会计科目,核算工程,费用工程的设置上均根据《新企业会计准则》的规定进展设置,争取在8月底完成软件的调试运行(只是在有条件的部门进展,对于主管领导不协作的部门此项工作则无法进展)。一旦软件运行状态良好,即可实现财务对物料的适时监控,并可大大提高数据的查询功能,从而提高工作效率。
5.协调和标准有关部门各类报表的上报工作,进一步明确报表的名称、上报时间、报送对象、责任人,并保证报表的准时性和精确性,为企业领导决策供应有用的信息。三.一点想法
我们财务工作,虽然平常工作能够相互沟通,相互促进,相互进步,但许多的工作都存在拖沓、扯皮和越位的现象,长期存在着工作的责、权方面不明确的问题。协调不畅或沟通不畅都会存在工作方向上大小不全都,久而久之双方会在思路和工作目标上产生很大的分歧,颇有些积重难返的感觉,对一些问题的把控上也会对财务工作带来负面影响,这样财务部工作就会很被动,所以建立一种责权明确、工作程序清楚的制度,是协调工作的重中之重。假如有一种制度能够约束住任何人,我们之间也就没有什么了。
上半年的工作虽然取得了肯定的成绩,但仍旧存在着这样和那样的缺点,仍旧存在着很多应做而没做,应做好而没做好的工作。我肯定会戒骄戒躁,扬长避短,积极总结阅历教训,将工作完成的更好更精彩。我深深知道,作为财务主要人员,在企业加强财务治理,标准经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。以后的工作虽然千头万绪并存在很多困难障碍和不理解,但我只要随时保持糊涂的头脑,专心想事,专心谋事,专心干事,努力拼搏,我想再大的困难,也是可以迎刃而解的。
扩展阅读:201*年上半年度财务部工作总结2
201*年上半年度财务部工作总结(1-5月)
201*年上半年度我们财务部在其他各部门同事的大力支持和积极协作下,狠抓各项财务工作,仔细组织会计核算,标准各项财务根底工作。站在财务治理的角度,以本钱为中心、资金为纽带,不断提高财务效劳质量。上半年的财务工作主要可以分为以下三个方面:
一、费用、本钱方面的治理
1.标准了库存材料的核算治理,严格掌握材料库存的合理选购,削减资金占用。建立了以用友软件系统为核心的材料领用制度,改善了原有车间领料不登记,选购无入库价格等问题,并对用友核算系统进展了重新的初始化工作,标准了选购、仓库、财务的操作流程。
2.在原来的根底上细划了本钱费用的治理,能通过用友核算系统及手工核算相结合,以到达本钱费用的准确核算,目前,在材料本钱治理方面已有了显著的效果:(1)能每月出具材料收发存汇总表。(2)能根本正确核算每台产成品及在产品的料、工、费。(3)能根本正确核算当月的销售本钱。
二、会计根底工作
1、进一步对财务人员加强财务根底工作的指导,标准记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进展审核,强化会计档案的治理等。对各部门差旅费及借支款等按部门、人员进展归集分类,以便年末对各部门费用本钱进展合理的核算。1至5月份累计实现资金收付达5024万元。在财务核算工作中,我们尽职尽责,仔细处理每一笔业务,前5个月共处理睬计凭证1335张,装订会计凭证共计46本,并能准时精确的出具各类财务报表。
2、帮助及协调相关领导部门完成各项工作:(1)帮助工商部门,完成201*年度工商年审工作。
(2)帮助安亭税务局,完成201*年企业所得税汇算清缴工作,补缴所得税33258.75元。(3)协调联系经济城201*、201*年度企业退税事宜,共退税款119000元。(4)协调联系中国银行贷款及年审事宜,上半年共完成贷款金额1000000元。(5)协调完成浦发银行、民生银行贷后治理及年审事宜,并正办理浦发银行续贷事项。
(6)帮助审计所完成对201*年度财务及报表的审计工作,出具了201*年审计报告。(7)按时完成1-5月份税务纳税申报工作。
(8)帮助中国通用压缩机协会完成201*年的年报工作。(9)帮助安亭群众经济城完成201*年的年报申报工作。
3、客户、供给商往来款的治理:每月月底与选购部、销售部进展往来款的核对,以保证账实相符。
三、201*年上半年度财务数据:
(1)收支状况:201*年度总计销售收入12861551.35元,选购支出10967505.57元,销售费用307725.18元,治理费用2226386.47元,财务费用136229.62元,支付员工工资1388433.06元,开票总金额5594927.09元。
(2)每月开票及本钱明细:
月份12345合计开票金额金额1745167.541709.4677297.912115417.671055334.575594927.09本钱金额1313447.390494881.9584652.12579022.71297201*.12
四、下一步工作思路:
财务部门在过去的半年工作中仍有很多缺乏之处需要改良与提升,作为公司的一个主要职能监视部门,“当好家、理好财,更好地效劳企业”是我们财务部门每位员工应尽的职责。下面谈谈财务部下半年主要的工作思路:
(1)协调中行、浦发、民生,做好续贷及贷后治理工作,保证企业资金流的顺畅。(2)加强财务部人员的内部培训,让财务部人员了解财务工作的重要性、连续性、简单性,注意人员的工作效率,避开工作过失,提高会计部人员的整体水平。
(3)连续加强对公司材料本钱的
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