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文档简介

2026年工程实体质量抽测情况汇报报告名称2026年工程实体质量抽测情况汇报报告周期2026年3月16日—5月29日编制单位××建设集团有限公司质量安全部报送对象集团总经理办公会、总工程师、各二级单位分管质量负责人报告日期2026年6月10日密级内部资料,限定传阅范围,严禁外传一、抽测工作概述本次抽测是2026年度质量管控工作的一次“实测体检”,所有结论以现场检测原始数据为准,不采信施工单位自检资料与口头解释,确保汇报数据经得起追溯与复核。1.1抽测目的1.掌握在施工程结构实体与使用功能的真实质量水平,识别系统性质量通病与薄弱环节。2.验证施工、监理单位质量管理行为是否闭环,查纠“资料完整、实体失守”的假象。3.为下半年监督重点、资源配置和专项治理提供量化依据。1.2抽测依据•《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》•《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013•《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015•《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011•《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018•《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019•《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011•《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T152-2019•《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011•《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002•集团《工程实体质量抽测管理办法(2025年修订版)》《2026年度质量工作要点》1.3组织方式与检测能力集团质量安全部牵头组建3个抽测组,每组5人(土建工程师3人、安装工程师1人、资料记录员1人),从二级单位抽调技术骨干12人交叉参与。现场检测由集团工程质量检测中心实施,该中心已取得资质认定,全部46台(套)仪器均在检定或校准有效期内。抽测实行“现场选点、随机编号、见证检测”:检测部位由抽测组独立随机确定,测试前现场编号、全程影像留痕,施工单位与监理单位全过程见证,检测原始记录当场三方签字确认,任何一方不得带离或事后改写。1.4抽测范围与时间安排本次抽测覆盖在建工程5个项目、13个单位工程,涉及住宅、公共建筑、工业厂房、市政道路四类工程。抽测时间自2026年3月16日起至5月29日止,累计有效工作日42天,未受连续降雨天气影响的测试均一次完成。表1项目覆盖情况序号项目名称工程类型在建规模抽测单位工程数重点抽测部位1××市××家园二期住宅约8.6万m²4剪力墙、楼板、厨卫防水、户内配电2××市××中学新校区公共建筑约4.2万m²3教学楼框架梁柱、砌体墙、外墙保温3××商业综合体公共建筑约6.8万m²2地下车库顶板、裙房梁板、机电管线4××智慧产业园标准厂房工业建筑约3.5万m²2框架柱、屋面保温、外墙锚栓5××大道道路改造工程市政工程全长约2.1km2水稳基层、污水管道、检查井二、抽测工作量与覆盖情况覆盖度决定可信度。本次抽测按结构实体、砌体、防水、节能、安装、市政六大类布点,布点数量较2025年同期增加18%,对历年易发问题部位(楼板、灰缝、保温锚栓、管根防水)实行双倍加密,避免抽样侥幸。表2分项抽测工作量统计类别检测参数抽测数量涉及单位工程数主要检测方法结构实体混凝土抗压强度620构件13回弹法+碳化深度修正结构实体钢筋保护层厚度850点13电磁感应法结构实体楼板厚度380处9楼板测厚仪结构实体构件尺寸与轴线130处13钢尺、全站仪砌体灰缝饱满度240组6百格网砌体砌筑砂浆强度90组6贯入法砌体拉结筋植筋拉拔60组4拉拔仪防水蓄水与淋水试验32处9蓄水24h、淋水2h节能保温层厚度120点5针探钻孔节能锚栓拉拔75组5拉拔仪节能外窗气密性6组3现场气密性检测安装接地电阻58点6接地电阻测试仪安装绝缘电阻110回路6绝缘电阻测试仪安装管道支架间距86处5钢尺量测市政基层压实度45点1灌砂法市政污水管道闭水试验12段1闭水试验三、抽测结果总体评价从总体合格率看,实体质量处于“基本受控、局部失守”的状态——结构混凝土强度与节能锚固类指标表现稳定,但楼板厚度、砌体灰缝饱满度两项合格率跌破87%,必须引起警觉。•抽测点(组)合计2914项,合格2698项,综合合格率92.6%,较2025年同期(94.1%)下降1.5个百分点。•混凝土回弹推定合格率95.3%,经钻芯验证复核后,未发现构件强度低于设计强度等级的情况,结构安全底线未失守。•楼板厚度合格率86.6%,为全部参数中最低,且以负偏差为主,呈集中性、系统性特征,问题指向模板支撑与浇筑找平环节。•砌体灰缝饱满度合格率86.7%,竖缝瞎缝、假缝共发现23处,施工工艺纪律明显松弛。•管理行为与实体缺陷呈正相关:发生实体不合格的4个标段中,3个标段存在旁站记录缺失或隐蔽验收滞后问题,说明管控失效相伴出现,而非偶发。表3问题分级汇总等级判定维度项数主要分布I级涉及结构安全6楼板厚度严重偏薄,需拆板返工(6处)II级影响使用功能或耐久性31板厚设计复核12项、砌体返工6项、保护层处理6项、保温补强3项、支架改造2项、闭水返修1项、强度复核1项III级外观缺陷或轻微超差67蜂窝麻面、模板拼缝漏浆、错台、线盒偏移等合计—104—四、分项抽测结果与分析分项数据的分化并非随机波动,而是直接反映不同工序的管控水平:凡有独立验收环节、有旁站见证的指标普遍较高,凡依赖作业人员自觉的指标普遍偏低,这一规律贯穿全部六个专业。4.1混凝土结构实体混凝土回弹法抽测620个构件,强度推定值合格591个,推定合格率95.3%。不合格的29个构件全部进行钻芯验证:27个芯样抗压强度满足设计要求,判定为回弹换算的系统误差所致;2个构件芯样强度约为设计值的95%至98%,经设计复核承载力满足要求,责令加强养护并在第二轮抽测中加密回弹复查。碳化深度实测1.0至4.5mm,处于正常范围,未出现碳化深度异常偏大导致的强度换算失真。钢筋保护层抽测850点,合格793点,合格率93.3%。不合格的57点中,梁底保护层偏大占40点(最大实测58mm,设计25mm),板底负筋保护层偏小占17点(个别实测8mm,设计15mm)。保护层偏大造成截面有效高度损失,偏小则削弱钢筋防锈能力,两类问题均需结构工程师逐点复核。楼板厚度抽测380处,合格329处,合格率86.6%,为全项目最薄弱指标。51处不合格全部为负偏差,其中40处实测110至114mm(设计120mm,负偏差6至10mm),经设计复核承载力满足要求,按表面封闭处理销号;5处实测108至110mm,附加碳纤维加固;6处实测98至108mm(负偏差12至22mm),判定为I级问题,整体拆板返工。最薄测点为××家园二期5层某卧室,实测98mm,较设计薄22mm。构件尺寸与轴线抽测130处,合格123处,合格率94.6%,不合格以梁截面宽度负偏差5至8mm为主,不影响主要受力性能,按III级问题整改。4.2砌体工程灰缝饱满度抽测240组(每组按3个墙面测区计),合格208组,合格率86.7%。水平灰缝饱满度最低单点实测62%,平均79%,未达到规范不低于80%的要求;竖向灰缝发现瞎缝、透明缝、假缝共23处,集中在构造柱与填充墙交接部位。砌筑砂浆强度(贯入法)抽测90组,合格83组,合格率92.2%。不合格的7组中,1组推定强度低于设计等级一个等级,对应墙段已经拆除重砌,其余6组经复查取芯后满足要求。拉结筋植筋拉拔抽测60组,合格57组,合格率95.0%。不合格3组表现为拔出位移偏大,检查发现植筋孔内灰尘未吹净、胶体不饱满,已责令补打并加倍验收。4.3防水工程蓄水、淋水试验共32处,合格29处,合格率90.6%。不合格3处:卫生间管根渗漏2处(管根周边混凝土振捣不密实,出现蜂窝通道)、外窗窗角渗漏1处(窗框与结构间隙发泡胶不连续)。渗漏点位均已开挖查清并完成堵漏,其中管根部位采用剔凿至结构层、涂刷聚合物水泥防水涂料两道、重新浇筑微膨胀细石混凝土的工艺修复。4.4建筑节能工程保温层厚度抽测120点,合格111点,合格率92.5%。不合格9点集中在××智慧产业园标准厂房北立面,设计为60mm石墨聚苯板,实测52至58mm,最大负偏差8mm,超出规范允许负偏差上限(-5mm)。核查材料进场记录发现,该批次保温板进场抽检报告齐全,但现场堆载部分板材被长时间暴晒且上层堆载过重,局部压缩变形后未做厚度复核即上墙。锚栓拉拔抽测75组,合格72组,合格率96.0%。不合格3组均位于基层抹灰破损区域,锚栓锚固于松散层,拉拔力不达标,已重新钻孔锚固并复检。外窗气密性抽测6组全部合格,该项指标保持稳定。4.5机电安装工程接地电阻抽测58点,合格56点,合格率96.6%,不合格1点实测4.8Ω,超出设计限值(4Ω),系接地扁钢搭接长度不足且未双面施焊所致,已补焊并复测合格。绝缘电阻抽测110回路,合格107回路,不合格3回路实测0.3至0.5MΩ,均为穿线管内有积水或导线接头包扎不严,已抽线检查处理。管道支架间距抽测86处,合格79处,合格率91.9%,为本专业最差指标。不合格7处集中在商业综合体地下二层空调水管,DN100保温管实测支架间距4.6m,超出规范限值3.5m达1.1m,存在管道下挠、接口渗漏隐患。支架加密改造需停水作业,已安排在二次结构施工间歇实施,计划6月25日前完成。4.6市政工程××大道道路改造工程水稳基层压实度抽测45点,合格43点,合格率95.6%,不合格2点压实度低于设计值1.2%,已返工碾压并复测达标。污水管道闭水试验抽测12段,合格11段,合格率91.7%,不合格1段渗水量超出允许值18%,查明为管节接口止水橡胶圈安装偏位,已开挖修复,计划6月30日前完成复测。五、主要质量问题、成因分析与风险演化质量问题的价值不在“改掉一处”,而在于看清背后的人、机、料、法、环链条。本次对6类典型问题逐项溯源,全部追溯到模板支撑、铺浆长度、隐蔽验收、材料堆载、旁站履职等前端环节,没有任何一类属于“偶然因素”。5.1楼板厚度严重偏薄(I级,6处返工)现象:××家园二期5层以上共6处楼板实测98至108mm,设计厚度120mm,负偏差12至22mm,远超规范允许偏差-5mm。成因链:1.模板安装完成后未进行标高复核,梁板底模支撑体系验收流于形式。2.板厚控制器设置间距达2.4m,超过专项方案要求的1.2m限值近一倍,板中区域失去厚度参照。3.浇筑过程未拉标高控制线,未进行二次找平,工人凭感觉摊铺。4.拆模后未及时实测实量,缺陷被后续工序覆盖,最长一处隐藏时间达28天。风险演化:楼板减薄→截面有效高度h0损失(按材料力学估算,120mm板减薄至105mm时,h0损失约15mm,相当于设计有效高度的15%左右)→跨中受弯承载力同步下降→在长期荷载作用下板面先期开裂→板底渗漏、钢筋锈蚀加速→结构安全性与耐久性叠加劣化,极端工况下存在坍塌风险。处置原则:立即对该区域全部楼板加密测厚→设计单位出具复核意见→6处返工,其余按复核意见加固或封闭处理,返工完成前该层禁止堆放材料。5.2砌体灰缝不饱满、瞎缝假缝突出(II级,6段返工)现象:水平灰缝饱满度最低62%,竖向灰缝瞎缝、假缝23处,集中于构造柱与填充墙交接面。成因链:1.现场一次铺浆长度最长2.3m,远超规范“铺浆长度不得超过750mm”的限值,砂浆在砖面上停留时间过长、水分被吸干,摊铺时已失去粘结性。2.竖缝采用“挤浆”代替“灌浆”,砖侧面未吃满浆即就位,形成瞎缝。3.班组为赶工期取消随砌随勾缝工序,竖缝表面被抹平掩盖内部空隙。风险演化:灰缝不饱满→雨水沿灰缝毛细通道向内渗透→内墙返潮、发霉,使用功能丧失→竖缝瞎缝形成竖向通缝→温度收缩应力沿通缝集中→墙体开裂、整体性下降→在抗震设防要求下填充墙平面外稳定削弱。处置原则:灰缝饱满度低于70%的墙段整段拆除重砌,砌筑时监理全程旁站;返工墙段按原抽测数量1.5倍进行百格网复测。5.3钢筋保护层双向超差(II级,6项)现象:梁底保护层最大58mm(设计25mm),板底负筋保护层最小8mm(设计15mm)。成因链:梁底砂浆垫块间距最大达1.5m以上,且浇筑时工人踩踏梁面钢筋导致骨架下沉;板面负筋未设置通长马凳筋,浇筑布料冲击使负筋下压。风险演化:梁底保护层偏大→受拉钢筋有效力臂减小→梁正截面受弯承载力下降;板面负筋保护层偏小→混凝土碳化到达钢筋的时间显著缩短→板面开裂后钢筋锈蚀,锈胀进一步撕裂混凝土保护层,形成恶性循环。处置原则:全部超差点交由设计复核,出具处理意见后方可进入下道工序;后续施工必须按方案设置垫块与马凳筋,间距不得大于1m,浇筑时安排专人看护钢筋。5.4保温层厚度负偏差超限(II级,3项)现象:××智慧产业园北立面9点实测52至58mm,设计60mm,最大负偏差8mm。成因链:保温板进场后露天堆载过高(6层叠放),下部板材受压变形;材料上墙前未逐块测厚;监理见证取样偏重材料性能,忽视几何尺寸复检。风险演化:保温层减薄→围护结构热阻降低,该立面冬季热损失增大→局部厚度不足处形成热桥→室内侧结露发霉;锚栓锚固于破损基层则使保温板在负风压反复作用下先期松动,板缝进水后冻融循环加剧剥离,最终大面积脱落,危及地面人员安全。处置原则:厚度不足部位采取外贴同材质保温板补偿至设计厚度,锚栓补打并全部拉拔复检;材料堆载高度不得超过4层,上墙前逐块测厚并留存影像。5.5管道支架间距超标(II级,2项)现象:商业综合体地下二层DN100保温管支架实测间距4.6m,超出规范限值3.5m,超差1.1m。成因链:安装班组按不保温管间距(4.5m)放线布点,未按图纸保温管要求加密;深化设计与现场交底脱节,支架点位未在综合管线排布图中标注。风险演化:支架间距超标→管道跨中挠度增大→法兰接口承受附加弯曲应力→长期运行下接口渗漏→水压波动时水锤效应加剧管道振动→支架松动、焊缝疲劳开裂,机房与吊顶区域水损风险显著上升。处置原则:按保温管间距标准加密支架,补设支架41处;改造完成前该段管道不得进行水压试验。5.6管理行为类问题现场核查发现:4个标段存在“三检制”执行不到位问题,其中2个标段自检记录与实体检测数据明显矛盾;3个标段混凝土浇筑令签认不全,最短缺漏环节为钢筋隐蔽验收与天气确认;2个标段监理旁站记录滞后,部分旁站记录在浇筑完成3天后才补签。上述管理缺失与实体不合格高度重合,本次已在责任认定中一并处理。六、问题分级、处理措施与整改闭环分级分类是高效处置的前提。本次按结构安全、使用功能、外观缺陷三个维度划定三级,每一级都对应明确的判定标准、启动权限与处置原则,禁止越级整改或降级销号。表4质量问题分级处置标准等级判定标准启动权限处置原则I级涉及结构安全或主要受力构件严重不达标(如板厚负偏差超12mm、强度推定低于设计等级、钢筋漏设断设)集团分管质量领导与总工程师共同批示必须立即停工隔离、24小时内逐级上报,组织设计复核,实施专项返工或加固,验收合格后方可复工II级影响使用功能或耐久性(灰缝饱满度不足、保护层超差、保温厚度不足、渗漏、支架超限)项目技术负责人确认,报集团质量安全部备案应当限期整改,监理全过程旁站,整改后按原抽测量的1.5倍点位复测验证III级外观缺陷或轻微超差,不影响结构与使用功能(蜂窝麻面、错台、拼缝漏浆等)施工单位质量员自改,监理巡视确认施工单位按方案修补,监理验收,批量出现时升级为II级处理6.1I级问题处置情况6处偏薄楼板已全部完成返工。返工严格执行以下流程:拆除前对相邻结构进行支撑回顶,防止卸载不均引起周边楼板裂缝;楼板切割分块剔凿,严禁重锤猛击以免扰动周边结构;重新浇筑前对界面凿毛、植筋、冲洗湿润,浇筑混凝土提高一个强度等级并留置同条件试块;养护不少于14天,强度达到设计要求后方可拆除支撑。返工区域按200%点位加密测厚,全部满足允许偏差要求。6.2II级问题处置情况31项II级问题中,已完成整改并销号27项。砌体返工6段已按规范重砌,灰缝饱满度复测最低83%;保护层超差部位经设计复核后,3处采用表面聚合物砂浆修复,3处附加碳纤维加固;保温层补偿施工完成2项,第3项因连续降雨顺延;支架加密完成41处;闭水返修1段待养护期满后复测;强度复核1项已由设计确认。6.3III级问题处置情况67项III级问题全部由施工单位自行整改,监理逐项复查销号,未发现批量复发。其中蜂窝麻面34处、模板拼缝漏浆16处、错台9处、线盒偏移8处,已按修补方案处理完毕。6.4整改闭环管理机制整改实行“五定”原则:定措施、定责任、定资金、定时限、定复查人。全部问题录入整改闭环台账,每周五更新销号状态。复查流程为“施工单位自检合格→监理初验→抽测组复测→台账销号”四步,任何一步不通过均不得进入下道工序。复测发现不合格的,按上一等级升级处理,并追究初次整改验收责任人责任。截至2026年6月8日,104项问题中已整改销号96项,完成整改待复核5项,正在整改3项,整改完成率92.3%。待复核与整改中的8项全部纳入跟踪台账,每周督办,其中3项整改中问题的计划完成时间如下:表5未闭环问题跟踪清单序号项目名称问题描述等级未完成原因计划完成时间责任督导人1××智慧产业园标准厂房北立面保温层厚度补强II级连续降雨影响外立面作业2026年6月20日集团质安部王某某2××商业综合体地下二层管道支架加密改造II级需停水作业,配合二次结构施工2026年6月25日集团质安部刘某某3××大道道路改造工程污水管道接口返修复测II级接口砂浆养护期未满2026年6月30日市政分公司李某某七、责任认定与处理建议实体缺陷背后是管理失职。本次责任认定坚持“施工单位主责、监理单位失察必究”的原则,对责任主体的处理直接与年度质量信用评价、招投标资格挂钩,杜绝“罚钱了事”。表6责任认定与处理汇总责任单位主要问题认定责任处理措施××建设集团有限公司(××家园二期项目部)楼板厚度6处返工、旁站记录缺失施工主责:模板标高未复核、板厚控制器超间距设置、浇筑找平失控通报批评,约谈项目负责人,罚款6.0万元;返工及加固直接费用约46万元(按返工面积与加固量估算)由施工单位全额承担,不计入结算××建筑工程有限公司(××中学新校区项目部)砌体灰缝返工6段、砂浆强度1组不达标施工主责:铺浆长度超限、竖缝灌浆缺失、班组赶工通报批评,罚款3.2万元,年度质量信用评价扣4分××建设工程有限公司(××智慧产业园项目部)保温层厚度9点超差、锚栓拉拔3组不达标施工主责:材料堆载压缩、上墙前未测厚黄牌警告,罚款1.6万元××工程监理有限公司(××家园二期监理部)板厚问题失察、旁站记录补签监理失察约谈总监理工程师,下发监理履职整改通知书,按合同扣减监理费2.0万元,建议更换1名旁站监理人员××建设监理有限公司(××中学新校区监理部)砌体隐蔽验收把关不严监理失察通报批评,下发履职整改通知书以上处罚决定已于2026年6月5日经集团总经理办公会批准执行,罚款从相关单位履约保函或工程款中直接扣除,全部处罚结果在集团OA系统公示。八、下一步工作措施抽测的最终目的是让下半年的质量曲线掉头向上。下半年按“补短板、强记录、提能力、压责任”四条线推进,所有措施均落实到责任单位与完成时限,由集团质量安全部每月通报执行情况。8.1开展三项针对性专项治理6月中旬至8月底,围绕本次暴露最集中的三类问题开展专项治理,治理期间相关分项抽测频次加倍。•楼板厚度专项治理:模板安装完成后必须进行标高复核并留存记录,采用激光扫平仪与标高拉线双重控制;板厚控制器间距不得大于1.2m,浇筑时设置专人看模、看筋、复测标高;拆模后24小时内完成该层全部楼板实测实量,数据上传集团质量平台。•砌筑工艺专项治理:严格执行铺浆长度不得超过750mm的强制性要求;竖缝必须灌浆饱满,严禁出现瞎缝、假缝;实行样板墙制度,样板验收合格后方可大面积展开。优先选用预拌砂浆并控制稠度在80至110mm区间,随砌随勾缝。•防渗漏专项治理:卫生间管根、地漏根部浇筑前必须设置止水节或套管,管根周边混凝土单独振捣;外墙窗框安装后逐樘进行淋水试验,淋水时间不少于2小时,发现渗漏立即返工。8.2强化过程记录与可追溯性全面落实“举牌验收”制度,钢筋隐蔽、防水隐蔽、保温隐蔽等关键节点必须留存带时间、地点、人员信息的影像资料,浇筑完成后24小时内上传项目质量平台,逾期未上传按未验收处理。隐蔽工程影像缺失的,按对应质量问题等级同等追责。推广实测实量数据移动端实时录入,杜绝先测后补、批量代录。8.3开展分层分类培训与交底表72026年下半年质量培训计划培训对象培训主题学时考核方式完成时限项目技术负责人、专职质检员回弹法操作与碳化深度修正、钻芯验证流程、楼板厚度控制要点8理论笔试+现场实操2026年6月30日前瓦工班组长及技工砌筑工艺标准化、灰缝饱满度控制、铺浆长度限值要求4现场样板墙考核2026年7月10日前监理工程师旁站要点、隐蔽验收影像归档要求、实体质量平行检验方法4闭卷考试2026年6月30日前项目资料员实测实量台账、检测报告追溯、整改闭环销号流程2实操考核2026年7月15日前8.4压实监理单位责任监理单位每月5日前报送上月旁站计划与实际执行影像清单;凡涉及I级、II级问题的部位,监理必须提供旁站记录、影像、实测数据三对应资料,缺一项即视为履职不到位。集团实行监理履职季度通报制度,连续两季度排名末位的监理项目部,建议建设单位依合同清退。8.5实行质量信用红黄牌管理凡发生II级以上质量问题的责任单位,给予黄牌警告并通报;一年内两次黄牌升级为红牌,暂停其集团内投标资格6个月。质量考核结果与项目经理绩效、项目标后预算直接挂钩,I级问题所在项目取消年度评优资格。8.6启动第二轮加密抽测第二轮抽测计划于2026年9月1日至10月15日实施,对本次不合格项目按2倍频次加密布点,并新增以下参数:××家园二期返工楼板逐层回弹复查、中学新校区砌体二次返工墙段灰缝复测、商业综合体支架改造后满负荷水压试验、产业园保温补强区域红外热像仪扫描、市政污水管道全线闭水复测。第二轮抽测结果于10月底前向集团总经理办公会专题汇报。九、附录:可执行工具表样以下工具表均已按本次抽测实际格式编制,可直接打印使用,也可作为项目质量管理台账模板推广至全部在建工程。9.1附表1:混凝土回弹法抽测记录表(样表)构件编号构件部位设计强度等级平均回弹值Rm平均碳化深度(mm)测区换算强度(MPa)强度推定值(MPa)判定复核方式与结论Z-3-123层C轴柱C3038.42.034.134.1合格—L-5-085层B-C轴梁C3035.83.529.328.6不合格钻芯复核32.4MPa,合格W-7-037层剪力墙C3037.12.531.931.2合格—B-2-15车库顶板梁C3540.61.537.836.9合格—(示例数据,正式记录以仪器打印数据与现场三方签字为准)9.2附表2:钢筋保护层厚度与楼板厚度抽测记录表(样表)构件编号部位设计保护层(mm)实测值1(mm)实测值2(mm)实测值3(mm)平均偏差(mm)判定L-4-06梁底4层梁底25324158+20不合格B-6-11板底6层板底负筋1511813-4不合格Z-1-09柱1层柱侧302931300合格测点编号部位设计板厚(mm)实测板厚(mm)偏差(mm)允许偏差(mm)判定处理意见H-5-015层①-②轴120112-8+8/-5不合格设计复核H-5-145层③-④轴12098-22+8/-5不合格I级,拆板返工H-8-038层②-③轴120118-2+8/-5合格—9.3附表3:2026年工程实体质量抽测结果汇总统计表类别检测参数抽测数量合格数量合格率不合格主要表现结构实体混凝土抗压强度(回弹法)620构件59195.3%个别构件推定值略低,钻芯复核后全部满足设计等级结构实体钢筋保护层厚度850点79393.3%梁底偏大(最大58mm)、板底负筋偏小(最小8mm)结构实体楼板厚度380处32986.6%普遍负偏差,6处超12mm需返工结构实体构件尺寸与轴线130处12394.6%梁截面负偏差5至8mm砌体灰缝饱满度240组20886.7%水平缝最低62%,竖缝瞎缝23处砌体砌筑砂浆强度(贯入法)90组8392.2%1组低一个强度等级砌体拉结筋植筋拉拔60组5795.0%3组孔内不洁、胶体不饱满防水蓄水与淋水试验32处2990.6%管根渗漏2处、窗角渗漏1处节能保温层厚度120点11192.5%最大负偏差8mm节能锚栓拉拔75组7296.0%3组锚固于破损基层节能外窗气密性6组6100%—安装接地电阻58点5696.6%1点4.8Ω超设计限值安装绝缘电阻110回路10797.3%3回路管内积水致绝缘偏低安装管道支架间距86处7991.9%最大超差1.1m市政基层压实度(灌砂法)45点4395.6%2点低于设计值1.2%市政污水管道闭水试验12段1191.7%1段接口渗水量超允许值18%合计—2914269892.6%—(注:合格率按抽测点或组数统计;碳化深度为回弹测强的修正参数,不单独计入合格率)9.4附表4:质量问题整改闭环台账(样表)台账编号项目名称问题描述等级发现日期整改责任单位责任人整改措施计划完成日期复查人复核结论销号日期ZL-2026-006××家园二期5层③-④轴楼板厚98mmI级2026年4月8日××建设集团项目部施工员杨某某拆板返工,提高一级强度浇筑,养护14天2026年5月6日抽测组赵某某复测厚度118至122mm,验收通过2026年5月8日ZL-2026-038××中学新校区教学楼三层砌体灰缝饱满度65%II级2026年4月19日××建筑工程有限公司班组长韩某某拆除重砌,监理旁站,样板验证2026年5月20日抽测组钱某某复测饱满度83%,验收通过2026年5月22日ZL-2026-071××智慧产业园北立面保温层厚55mmII级2026年4月25日××建设工程有限公司技术员孙某某外贴补偿至60mm,锚栓补打拉拔复检2026年6月20日抽测组李某某整改中,待复测—9.5附表5:抽测参数判定与处置标准速查表检测参数主要依据抽测频次要求合格标准不合格处置混凝土抗压强度(回弹法)JGJ/T23-2011每单位工程不少于3层,每层抽不少于6个构件强度推定值不低于设计强度等级钻芯验证,仍不满足时由设计复核,I级问题停工处理碳化深度JGJ/T23-2011与回弹测区同步仅作换算修正参数碳化异常偏大时核查混凝土龄期与养护记录钢筋保护层厚度JGJ/T152-2

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