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文档简介

电梯安全总监每周安全排查治理报告模板(2026版符合TSG08-2026)执行依据:TSG08-2026《特种设备使用管理规则》、市场监管总局74号令、TSG5002-2017《电梯维护保养规则》、特种设备使用单位风险分级管控与隐患闭环治理管理要求履职定位:本报告为安全总监专属周排查法定台账,是特种设备“日管控、周排查、月调度”三级管理体系的核心中层闭环资料。区别于安全员日常巡检记录,重点针对每日管控薄弱点、设备隐蔽隐患、维保履职漏洞、台账合规缺陷开展深度复核排查,落实2026新规“安全总监每周风险研判、隐患治理、履职督查”法定职责,为月度调度会议提供真实、精准的问题依据与决策支撑。归档要求:每周固定时段完成排查及报告编制,内容真实可溯、问题闭环可查,纸质、电子双备份留存,留存期限至电梯报废后不少于5年,适配各级市场监管部门常态化核查、特种设备年审及企业内部安全考核。一、本周排查基础概况排查周期:2026年______月______日—2026年______月______日(第______周)排查组织人:安全总监/特种设备安全管理人员参与排查人员:物业电梯专职安全员、维保单位现场负责人、运维专员辖区电梯总体基数:在用电梯______台,停运检修______台,重点高风险管控电梯______台排查覆盖范围:全覆盖所有在用电梯轿厢、层门系统、机房、井道、底坑、电气控制系统、安全保护装置、应急设施及全套安全管理台账排查工作说明:本周严格按照TSG08-2026新规要求,采取“台账复核+现场核验+维保旁站复盘+隐患回头看”方式开展周度深度排查,重点核查日常巡检漏项、隐蔽部位隐患、维保虚假作业、隐患闭环不彻底、风险定级不准等典型问题,全面纠偏日常管控短板,压实岗位及维保单位主体责任。二、本周三级管控履职复核情况结合2026特种设备三级管理架构履职要求,对岗位日常履职合规性进行全覆盖复核:2.1日管控履职核查本周安全员每日巡检台账完整度:□100%完整□存在漏项/补填/虚填问题;每日巡检覆盖率100%,无漏检设备。核查发现:__________(如部分日常细微隐患登记不细致、个别设备运行状态描述笼统、零风险报告填写不规范等问题)。所有日常履职问题已现场纠偏,要求岗位人员严格落实每日逐项核查、据实填报、零隐患零报告制度。2.2维保单位履职核查本周维保单位按规范完成双周维保______次、应急抢修______次。核查维保作业流程、作业人员持证情况、维保项目完整性、现场作业规范性、记录真实性。整体履约情况:□优秀□合格□不合格。存在问题:__________(如隐蔽部位维保漏项、故障复盘不彻底、维保记录与现场实况不符、响应时效滞后等)。2.3合规台账体系核查核查电梯注册登记资料、定期检验报告、维保档案、巡检记录、隐患台账、应急演练记录、人员持证台账等全套资料。台账合规性:□完全合规□存在细节瑕疵。主要问题:__________,已要求限期完善归档,确保所有台账符合TSG08-2026可追溯管理要求。三、设备专项深度排查结果(含隐蔽隐患核查)本周针对电梯八大核心系统开展深度排查,重点核查日常巡检易遗漏、隐蔽性强、易升级事故的高危点位,排查结果汇总如下:3.1门系统(高频故障高危系统)核查内容:层门轿门联锁有效性、门机运行工况、光幕防夹功能、地坎磨损及杂物堆积、层门自闭装置、门机皮带老化情况。排查结论:__________,存在隐患:__________。3.2曳引与制动核心系统核查内容:制动器抱闸贴合状态、无卡顿异响;曳引机油位、漏油情况;钢丝绳断丝、锈蚀、磨损、张力偏差;导靴磨损、导轨润滑、电梯平层精度。排查结论:__________,存在隐患:__________。3.3安全保护保命系统核查内容:限速器、安全钳、缓冲器、上下极限开关、急停开关、超载保护装置功能有效性;年度校验资料齐全性。排查结论:__________,存在隐患:__________。3.4机房电气控制系统核查内容:机房温湿度、防水防潮、通风散热、杂物清理;控制柜线路紧固、无老化打火、端子无发热;盘车工具、救援设备齐全完好;机房门窗锁闭合规。排查结论:__________,存在隐患:__________。3.5井道底坑系统核查内容:井道照明完好、无杂物堆积;底坑干燥无积水、急停开关有效、缓冲器状态正常;随行电缆无破损、拉扯。排查结论:__________,存在隐患:__________。3.6应急公示与现场合规核查内容:五方对讲通话质量、应急照明有效性;检验合格标识、警示标识、维保公示牌齐全且在有效期内;岗位责任公示清晰规范。排查结论:__________,存在隐患:__________。四、本周隐患分级治理台账(闭环管控)严格按照2026新规风险分级标准,对本周排查隐患分类登记、分级管控、逐项督办闭环,实现隐患清零无遗留。序号隐患位置/设备编号隐患详细描述风险等级隐患产生根源分析整改措施责任方整改时限复查结果销号状态1□重大□较大□一般设备老化/维保疏漏/巡检不到位/环境因素/管理漏洞□合格闭环□整改不彻底需返工□已销号□待销号2□重大□较大□一般□合格闭环□整改不彻底需返工□已销号□待销号3□重大□较大□一般□合格闭环□整改不彻底需返工□已销号□待销号五、本周隐患整体统计与根源研判隐患数据汇总:本周累计排查发现各类隐患______处,其中重大隐患______处、较大隐患______处、一般隐患______处;本周已闭环整改______处,闭环率______%,剩余未闭环隐患______处,均已落实专人督办、限时清零。共性问题根源分析:1.设备层面:部分老旧电梯部件自然老化、高频使用磨损,门机、电气小件易出现间歇性故障;季节性潮湿、高温环境诱发线路、底坑设备异常。2.维保层面:维保作业精细化不足,隐蔽部位排查流于形式,高频故障未溯源根治,存在“只修表面、不治根源”问题,同类隐患反复反弹。3.管理层面:日常巡检侧重显性故障,对隐蔽风险、轻微偏差关注度不足,台账填报细节规范性有待提升。反复隐患专项研判:本周重复出现的同类隐患为__________,已建立专项盯防台账,杜绝隐患常态化反弹。六、维保单位周度履约考评与整改督办结合本周维保作业质量、故障处置效率、隐患整改配合度、台账规范性,对维保单位进行周度考评:本周维保综合评价:□优秀□合格□不合格履职亮点:__________突出问题:__________现场督办决议:针对本周维保履职短板,已现场约谈维保负责人,要求举一反三、全面自查自纠,限期完成问题整改;后续将强化维保旁站监督、完工逐项核验,对屡改屡犯、虚假维保、漏保简保问题,纳入月度考核追责,情节严重启动合同违约处置。七、遗留隐患及重点风险专项管控针对本周未闭环隐患、高风险设备、老旧故障设备,落实专项升级管控措施:1.重点风险设备清单:__________(C级高风险/高频故障电梯)2.未闭环隐患督办要求:明确每日跟踪整改进度,安全总监每日复核,到期必须清零,严禁隐患跨周积压。3.升级管控举措:对重点设备加密巡检频次,增加专项测试项目,全程跟踪维保整改过程,留存整改前后对比资料,确保整改彻底、不反弹。八、下周专项排查治理工作计划结合本周排查短板及TSG08-2026新规管控要求,明确下周重点工作:1.隐患清零攻坚:紧盯本周遗留未闭环隐患,全程督办、逐项复查销号,彻底消除存量隐患,杜绝风险积压升级。2.维保质量从严管控:严格落实维保旁站监督机制,重点核查隐蔽部位维保质量、老化部件预判更换、高频故障溯源治理,杜绝虚假维保、漏项维保。3.高风险设备专项盯防:针对老旧、高频故障电梯,开展专项深度排查,重点核查制动系统、钢丝绳、门机核心部件运行状态,提前预判设备故障风险。4.台账合规提质:规范三级管控台账填报标准,纠偏日常填报漏洞,确保所有记录真实、完整、合规,全面适配新规监管核查要求。5.季节性风险防控:结合季节气候特点,针对性开展机房防水防潮、通风降温、设备防冻等专项排查,规避季节性设备故障风险。6.应急能力夯实:抽查岗位人员应急救援实操能力,核查应急设施完好性,做好突发故障、困人事件处置准备。九、本周排查总体结论本周严格按照2026版TSG08-2026新规及74号令要求,完成辖区所有电梯周度深度排查、履职复核、隐患治理及维保督查工作。本周电梯整体运行状态:□平稳可控、无重大安全风险□存在局部一般风险,已全部可控整改。所有排查问题均已落实整改责任、明确闭环时限,岗位及维保履职短板已现场纠偏,风险管控体系运行有效。后续将持续压实三级安全管控责任,强化隐患源头治理、维保质量管控及常态化风险研判,坚决杜绝电梯安全事故、高频故障及有效投诉,全面落实特种设备使用单位安全主体责任。十、审核签字归档排查编制人(安全总监):__________日期:2026年__

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