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文档简介
电梯安全隐患排查治理情况月报表(2026版市场监管部门统一格式)一、填报说明与合规依据本表依据《中华人民共和国特种设备安全法》、市场监管总局第74号令、TSG08-2026《特种设备使用管理规则》及电梯安全筑底行动隐患整治工作要求编制,为市场监管部门统一制式电梯隐患排查月度报送台账。本表适用于电梯使用单位每月常态化隐患自查、周排查汇总、问题闭环治理、数据统计上报,是监管抽查、信用考核、专项整治、事故溯源的核心归档资料。严格落实74号令“日管控、周排查、月调度”工作机制,本表汇总当月全部日常巡检、周专项排查、节前排查、专项整治发现的电梯安全隐患,实行分级分类、台账登记、限时整改、复核销项、月度复盘闭环管理,所有数据真实可溯、逐项留痕,完全适配2026年特种设备智慧监管与月度报送要求。填报要求:当月数据当月统计、据实填报、无空项、无虚报、无漏报;无隐患填“无”,严禁空白;所有隐患必须明确整改措施、责任人、时限及闭环情况,月底完成审核归档。二、单位基础信息填报单位统计月份2026年____月在用电梯总台数______台在册安全管理人员______人签约维保单位名称当月维保频次常规维保____次、专项排查____次当月监管检查情况□无检查□例行检查□专项督查□整改督办当月监管问题条数______条三、月度隐患排查治理总体数据汇总统计范围:当月日常日管控巡检、每周专项排查、节前安全检查、维保自查、业主反馈、监管抽查发现的全部电梯安全隐患。统计项目数量统计项目数量当月累计排查隐患总数______项当月已闭环整改隐患______项一般隐患数量______项较大隐患数量______项重大隐患数量______项当月隐患整改闭环率______%当月遗留未整改隐患______项重复反弹隐患数量______项当月电梯故障次数______次当月困人事件次数______次四、月度隐患明细及闭环治理台账(核心报表)隐患分级标准:一般隐患(不影响设备安全运行,可当场整改);较大隐患(影响局部运行,需限期整改,期间加强管控);重大隐患(存在倾覆、坠落、剪切、困人重大风险,立即停机停用、挂牌警示、上报监管)。序号电梯编号隐患位置及具体问题描述隐患等级整改措施责任人员整改时限整改完成情况复核结果1□一般□较大□重大□已完成□阶段性整改□未整改□合格闭环□需复检2□一般□较大□重大□已完成□阶段性整改□未整改□合格闭环□需复检3□一般□较大□重大□已完成□阶段性整改□未整改□合格闭环□需复检4□一般□较大□重大□已完成□阶段性整改□未整改□合格闭环□需复检5□一般□较大□重大□已完成□阶段性整改□未整改□合格闭环□需复检五、未整改隐患临时管控及报备情况针对当月阶段性整改、暂未闭环的隐患,严格落实2026新规临时管控措施,严防带病运行:1.临时管控措施:对暂无法立即整改的隐患设备,落实停机挂牌、限速运行、区域围挡、加密巡检、专人盯防、客流管控等措施,杜绝风险扩大。2.报备情况:涉及较大及重大隐患,已按规定同步报备属地市场监管所,严格执行督办整改要求。3.延期整改说明:________________________________________________________________________________________________________________________________________________六、当月隐患问题分析与整治小结本月结合“日管控、周排查、月调度”机制,全面完成辖区电梯安全隐患排查治理工作,整体设备运行________(稳定/基本稳定)。本月隐患主要集中在设备部件磨损、维保疏漏、标识缺失、现场管理不规范、人为违规乘梯等方面(据实修改)。通过月度复盘分析,隐患产生主要原因:一是部分老旧电梯部件自然老化,预防性养护不足;二是维保单位精细化作业不到位,隐性隐患排查不彻底;三是日常现场管控存在薄弱环节,违规乘梯行为未完全杜绝;四是高频次客流加剧设备损耗,重复性小故障偶发。本月严格落实隐患闭环管理,对发现问题逐项整改、复核销项,同步约谈维保单位、强化岗位履职,有效化解各类设备安全风险,本月无电梯安全责任事故、无人员困人舆情、无监管通报处罚,整体安全形势平稳可控。小结补充:________________________________________________________________________________________________________________________________________________七、下月隐患治理重点工作计划为持续夯实电梯安全隐患治理成效,杜绝隐患反弹、问题复发,下月重点推进以下工作:1.紧盯遗留隐患清零:对本月未闭环隐患实行专项督办,落实整改资源、明确整改节点,完成隐患整改“回头看”,确保彻底根治、无反弹。2.强化预防性隐患排查:聚焦老旧电梯、高频使用电梯、超年限设备,加大部件损耗、电气系统、制动系统、门系统隐性隐患排查力度,推行预防性养护,从源头降低故障隐患。3.严管维保作业质量:加大维保旁站监督、随机抽查力度,重点整治漏保、简保、虚假维保、隐患排查不彻底等问题,提升维保隐患治理质效。4.深化岗位履职管控:加强安全员日常巡检规范性培训,细化隐患辨识标准,提升前端隐患排查精准度,做到早发现、早处置、早闭环。5.常态化合规自查:对标TSG08-2026新规,持续开展月度合规自查,补齐管理短板,全面防范设备风险、合规风险、舆情风险。专项工作部署:________________________________________________________________________八、审核备案签字栏(监管归档有效页)填报人(安全员)________________________填报日期2026年____月____日安全总监审核________________________审核日期2026年____月____日单位主要负责人审批________________________审批日期2026年____月____日单位公章________________________归档编号________________________九、台账归档管理规范1.报送时限:本表每月月底完成填报审核,次月3日前完成归档及监管备查报送,严格落实月度报表常态化报送制度。2.留痕要求:所有隐患整改前后照片、维保记录、整改报告、复查记录随本表一并归
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