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文档简介
1、泓域咨询/四川非织造布生产项目投资计划书四川非织造布生产项目投资计划书规划设计/投资分析/产业运营摘要非织造布是以纤维为主体加纠缠结构或粘结固着成分所构成。故主要是纤维的排列方式、堆砌密度和纤维间的相互作用。根据产业用纺织品行业协会的统计数据显示,2017年中国纺粘和熔喷法非织造布总产能420万吨,同比增长5.5%;实际产量287万吨,同比增长5.7%。纺粘法非织造布生产线1412条,其中PP纺粘法非织造布生产线1185条,PET纺粘法非织造布生产线118条,在线复合SMS非织造布生产线109条,连续式熔喷法非织造布生产线138条。2018年纺粘和熔喷法非织造布总产量302万吨,同比增长5.4
2、%,新增纺粘法生产线65条,其中SSS、SMS在线复合生产线增加近13%。具体到品种来看,PET纺粘法非织造布发展速度快于PP纺粘法非织造布。2016年PP纺粘法非织造布产量190.0万吨,比2010年增长76.8万吨,平均增长率9.0%;PET纺粘法非织造布产量29.5万吨,比2010年增长20.3万吨,平均增长率21.4%。该非织造布项目计划总投资4496.39万元,其中:固定资产投资3585.87万元,占项目总投资的79.75%;流动资金910.52万元,占项目总投资的20.25%。本期项目达产年营业收入9088.00万元,总成本费用7053.37万元,税金及附加86.08万元,利润总额
3、2034.63万元,利税总额2401.35万元,税后净利润1525.97万元,达产年纳税总额875.38万元;达产年投资利润率45.25%,投资利税率53.41%,投资回报率33.94%,全部投资回收期4.45年,提供就业职位191个。四川非织造布生产项目投资计划书目录第一章 项目基本情况一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 投资
4、背景及必要性分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 产业研究分析第四章 项目方案分析一、产品规划二、建设规模第五章 项目选址评价一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 工程设计可行性分析一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 项目工艺分析一、项目建设期原辅材料供应情况二
5、、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 环境保护分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 项目职业安全一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 项目风险评价分析一、政策风险分
6、析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 节能评价一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 项目进度方案一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 项目投资情况一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 项目经营效益分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招
7、标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 项目综合结论附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 项目基本情况一、项目名称及建设性质(一)项目名称四川非织造布生产项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托某保税区
8、良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以非织造布为核心的综合性产业基地,年产值可达9000.00万元。二、项目承办单位xxx科技公司三、战略合作单位xxx(集团)有限公司四、项目提出的理由无纺布生产技术不同于传统的纺织技术,在纺织过程中不需要进行纺纱的过程,其纺织技术类似于造纸技术,又称非织造布。其原料主要来自炼制石油时产生的副产品聚乙烯和聚丙烯塑料颗粒,经高温熔融、喷丝后得到短纤维或长丝,经定向或随机排列,粘合制成的片状物、纤网或絮垫,因不需要纺织但具有布的外观和某些性能而称为无纺布。2019年中国非织造布行业克服了重点应用领域需求放缓、新增产能释放较快、美国加增关税等不利因素
9、,整体发展比较稳健,主要经济指标依然保持了较快增速。五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于某保税区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。四川,简称川或蜀,是中国23个省之一,省会成都。位于中国西南地区内陆,界于北纬26033419,东经972110812之间,东连重庆,南邻云南、贵州,西接西藏,北接陕西、甘肃、青海。四川省地貌东西差异大,地形复杂多样,位于中国大陆地势三大阶梯中的第一级青藏高原和第二级长江中下游平原的过渡地带,高差悬殊,地势呈西高东低的特点,由山地、丘陵、平原、盆地和高原构成。四川省分属三大气候,分别为四川盆地中亚热带湿
10、润气候,川西南山地亚热带半湿润气候,川西北高山高原高寒气候,总体气候宜人,拥有众多长寿之乡,如都江堰市、眉山市彭山区、长宁县等90岁以上人口均超过千人。四川省总面积48.6万平方公里,辖18个地级市、3个自治州。共54个市辖区、18个县级市,107个县,4个自治县,合计183个县级区划。353个街道、2232个镇、1929个乡、98个民族乡,合计4612个乡级区划。2019年10月,入选国家数字经济创新发展试验区。截至2019年末,常住人口8375万人,地区生产总值46615.8亿元,人均地区生产总值55774元。(二)项目用地规模项目总用地面积13099.88平方米(折合约19.64亩),土
11、地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照非织造布行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积13099.88平方米,建筑物基底占地面积7693.56平方米,总建筑面积15326.86平方米,其中:规划建设主体工程12226.46平方米,项目规划绿化面积921.50平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计57台(套),主要包括:xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费1551.29万元。八、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:非织造布xxx单位/年。综合考xxx科技公司企业发
12、展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx科技公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足xxx科技公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量666143.44千瓦
13、时,折合81.87吨标准煤,满足四川非织造布生产项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量9727.62立方米,折合0.83吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某保税区市政管网供给。3、四川非织造布生产项目项目年用电量666143.44千瓦时,年总用水量9727.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.70吨标准煤/年。达产年综合节能量29.06吨标准煤/年,项目总节能率26.94%,能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某保税区发展规划,符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的
14、排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“四川非织造布生产项目”主要从事非织造布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性四川非织造布生产项目选址于某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后
15、,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:四川非织造布生产项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用
16、上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。十四、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资4496.39万元,其中:固定资产投资3585.87万元,占项目总投资的79.7
17、5%;流动资金910.52万元,占项目总投资的20.25%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入9088.00万元,总成本费用7053.37万元,税金及附加86.08万元,利润总额2034.63万元,利税总额2401.35万元,税后净利润1525.97万元,达产年纳税总额875.38万元;达产年投资利润率45.25%,投资利税率53.41%,投资回报率33.94%,全部投资回收期4.45年,提供就业职位191个。十五、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,
18、以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某保税区及某保税区非织造布行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某保税区非织造布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“四川非织造布生产项目”,本期工
19、程项目的建设能够有力促进某保税区经济发展,为社会提供就业职位191个,达产年纳税总额875.38万元,可以促进某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.25%,投资利税率53.41%,全部投资回报率33.94%,全部投资回收期4.45年,固定资产投资回收期4.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同
20、各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务
21、机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13099.8819.64亩1.1容积率1.171.2建筑系数58.73%1.3投资强度万元/亩182.581.4基底面积平方米7693.561.5总建筑面积平方米15326.861.6绿化面积平方米921.50绿化率6.01%2总投资万元4496.392.1固定资产投资万元3585.872.1.1土建工程投资万元1128.582.1.1.1土建工程投资占比万元25.10%2.1.2设备投资万
22、元1551.292.1.2.1设备投资占比34.50%2.1.3其它投资万元906.002.1.3.1其它投资占比20.15%2.1.4固定资产投资占比79.75%2.2流动资金万元910.522.2.1流动资金占比20.25%3收入万元9088.004总成本万元7053.375利润总额万元2034.636净利润万元1525.977所得税万元1.178增值税万元280.649税金及附加万元86.0810纳税总额万元875.3811利税总额万元2401.3512投资利润率45.25%13投资利税率53.41%14投资回报率33.94%15回收期年4.4516设备数量台(套)5717年用电量千瓦时
23、666143.4418年用水量立方米9727.6219总能耗吨标准煤82.7020节能率26.94%21节能量吨标准煤29.0622员工数量人191第二章 投资背景及必要性分析一、项目承办单位背景分析(一)公司概况未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以
24、及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人
25、人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员
26、工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年
27、的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以
28、及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入8782.84万元,同比增长15.76%(1195.61万元)。其中,主营业业务非织造布生产及销售收入为8020.46万元,占营业总收入的91.32%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1844.402459.202283.542195.718782.842主营业务收入1684.302245.732085.322005.128020.462.1非织造布(A)555.82741.09688.16661.692646.752.2非织造布(B)387.3
29、9516.52479.62461.181844.712.3非织造布(C)286.33381.77354.50340.871363.482.4非织造布(D)202.12269.49250.24240.61962.462.5非织造布(E)134.74179.66166.83160.41641.642.6非织造布(F)84.21112.29104.27100.26401.022.7非织造布(.)33.6944.9141.7140.10160.413其他业务收入160.10213.47198.22190.60762.38根据初步统计测算,公司实现利润总额1997.82万元,较去年同期相比增长355.7
30、1万元,增长率21.66%;实现净利润1498.37万元,较去年同期相比增长294.06万元,增长率24.42%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8782.84完成主营业务收入万元8020.46主营业务收入占比91.32%营业收入增长率(同比)15.76%营业收入增长量(同比)万元1195.61利润总额万元1997.82利润总额增长率21.66%利润总额增长量万元355.71净利润万元1498.37净利润增长率24.42%净利润增长量万元294.06投资利润率49.78%投资回报率37.33%财务内部收益率24.34%企业总资产万元9064.50流动资产总额占比万元28.87%流
31、动资产总额万元2617.34资产负债率47.95%二、非织造布项目背景分析非织造布是以纤维为主体加纠缠结构或粘结固着成分所构成。故主要是纤维的排列方式、堆砌密度和纤维间的相互作用。非织造布一般指无纺布。无纺布(英文名:NonWovenFabric或者Nonwovencloth)又称不织布,是由定向的或随机的纤维而构成。因具有布的外观和某些性能而称其为布。无纺布具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。如多采用聚丙烯(pp材质)粒料为原料,经高温熔融、喷丝、铺纲、热压卷取连续一步法生产而成。无纺布生产用纤维主要是丙纶(PP)、涤纶(PET)
32、。此外,还有锦纶(PA)、粘胶纤维、腈纶、乙纶(HDPE)、氯纶(PVC)。按应用要求,无纺布分为一次性应用型和耐用型两大类。无纺布制造指以化学纤维为基本原料,经化学(或热熔)粘合而成的类似布的产品制造。因其不进行纺织,故又称为非织造布。中国无纺布工业起步较晚,但发展十分迅速。在20世纪80年代初期,产量还不到1万吨。20世纪90年代中后期,中国掀起了发展无纺布产品高潮。除采用国产生产线外,广东、浙江、江西、湖南等省还分别从国外引进了生产线。中国无纺布产品的发展速度大大地超过纺织工业的平均发展速度,每年以8%-10%高速增长,是纺织工业中发展最快的一个行业。因为中国的无纺布工业已走向高档化,不
33、少企业和产品在国际上都具有较强的竞争力。而通过多年的摸索和发展,中国的无纺布企业已走出自己的特色之路。非织造布行业起源于20世纪50年代的欧美,并于70年代末传入中国进行工业化生产。在发展过程中非织造布逐步演化出纺粘、针刺、水刺、化学粘合、热粘合、气流成网、湿法、熔喷等多种工艺。相比于传统纺织品,非织造布主要具有以下三大优势:一、非织造布的原料纤维来源广泛,适应性强,绝大部分的天然及非天然化学纤维都可被用于非织造布生产;二、非织造布具有独特的工程结构,生产工艺灵活多变,通过后续各种整理工艺,可以生产出具备各种功能性特点纺织品,包括过滤、增强、隔离等,因此其应用范围更加广泛且具有可拓展性;三、非
34、织造布生产流程短,用工数量少,综合成本较低,在现在越来越多的一次性消费领域有着独特的优势。基于非织造布生产工艺和产品性能优势,非织造布行业在我国迅猛发展,目前中国已成为全球最大的非织造布生产国和消费国。根据中国产业用纺织品行业协会的统计,在非织造布固定资产投资方面,我国近五年来一直不断的加大投入,2011年我国非织造布固定资产投资额为146亿元,2016年已上升至306.22亿元,年均复合增长率达15.97%。2017年已上升至347.76亿元,年均复合增长率达18.86%。2018年略有下降,约为367.81亿元。非织造布的主要生产技术主要有纺粘法、熔喷法、热轧法、针刺法、化学粘合法和纺粘熔
35、喷复合法(SMS)等。与传统干法非织造布加工技术相比,纺粘法非织造布省去了诸如纤维卷曲、打包、运送和梳理等繁琐的中间过程,因此能够连续大批量生产,在非织造布领域市场占有率最高。三、非织造布项目建设必要性分析根据产业用纺织品行业协会的统计数据显示,2017年中国纺粘和熔喷法非织造布总产能420万吨,同比增长5.5%;实际产量287万吨,同比增长5.7%。纺粘法非织造布生产线1412条,其中PP纺粘法非织造布生产线1185条,PET纺粘法非织造布生产线118条,在线复合SMS非织造布生产线109条,连续式熔喷法非织造布生产线138条。2018年纺粘和熔喷法非织造布总产量302万吨,同比增长5.4%
36、,新增纺粘法生产线65条,其中SSS、SMS在线复合生产线增加近13%。具体到品种来看,PET纺粘法非织造布发展速度快于PP纺粘法非织造布。2016年PP纺粘法非织造布产量190.0万吨,比2010年增长76.8万吨,平均增长率9.0%;PET纺粘法非织造布产量29.5万吨,比2010年增长20.3万吨,平均增长率21.4%。中国是全球最大的非织造布生产国和消费国。2018年全球非织造布总生产量约1565万吨,中国占全球非织造布总生产量约37.9%。中国非织造布总生产量由2009年的240.9万吨增加至2018年的593.22万吨,2009-2018年中国非织造布总产量复合增长率10.53%。
37、其中纺粘非织造布产量占全部非织造布产量比重最高,2018年纺粘非织造布产量297.12万吨,占2018年全部非织造布产量比重的50.09%,其次是针刺非织造布,产量136.2万吨,占比22.96%。我国是非织造布出口主要国家,2018年全国非织造布进口量13.89万吨,出口量96.3万吨。近几年国内非织造布产品价格整体呈现上涨态势,从2009年的19.94元/千克增长到了2018年的20.94元/千克。近几年我国非织造布产品价格走势如下图所示:受2014年至2017年国内非织造布价格下跌影响,非织造布市场规模增速连续放缓,到2018年国内非织造布价格回升,市场规模增速明显提高,2018年全国非
38、织造布市场规模1069.55亿元,同比增长7.48%。建立以企业为主体的产学研用相结合的创新体系,关键共性技术研究和产业化。行业“互联网+”、智能化和两化融合的实现。企业具备在线监测、工艺问题自动反馈处理、全流程智能管理、可视化操作等功能的智能化非织造生产线。土工、过滤、结构增强等领域的产品应用数据库和分析模型的大规模应用,因此优化产品工艺设计和制造流程,提高产品质量、安全性和使用寿命,满足不同应用工况要求。协同开发以产品为重点的上下游,协同上下游产业共同拓展碳纤维、聚苯硫醚、芳纶等高性能纤维,聚乳酸、壳聚糖等生物基纤维,及产业用专用锦纶、涤纶、丙纶等纤维的应用。重型织机、立体织造、高性能非织
39、造设备的生产效率和运行稳定性的提升,重点领域智能制造示范线建设的展开。推动与终端领域的产业融合与协作。实现企业与医疗卫生、环境保护、交通工具、安全防护和农业等应用领域的合作。加强政府协调,促进上下游行业协会、学会间的合作,搭建公共服务平台,通过产业渗透和产业重组等形式,促进产业融合,推动协同创新,不断拓展终端市场。未来企业将会加强品牌意识,强化品牌宣传,积极培育有影响力的各类品牌。实现以重点产业集群为依托的行业区域品牌。实现标准多元化体系的设立,建立国家标准、行业标准和团体标准的多元化标准体系。跨部门协调与沟通机制的形成,以此共同推进医疗卫生用纺织品、交通工具用纺织品等领域的跨行业综合标准化工
40、作的设立。质量管理和信用体系越发完备,并引导企业树立质量为先的理念,营造优质优价的市场环境,鼓励企业加强质量管理,提高全产业链的质量保障能力。以新材料、新技术、新工艺为抓手的差别化、功能化、绿色化产业用纺织品的大幅应用,实现先进复合材料、植入型医疗纺织材料、高端安全防护材料、智能纺织材料等一批科技含量高、性能优越、附加值高的高端产业用纺织品的生产,企业核心竞争力得到提高。产业集群完成转型升级,并围绕主导产品拓展产业链,完善产业配套。形成行业的骨干企业,并建立结构合理的人才队伍,加强文化建设,充分利用资本市场,推动企业间的兼并重组,借助“一带一路”等战略机遇,充分开展国际产能合作,拓展国际市场空
41、间。促进行业绿色生产和节能技术的研究与应用。重点领域建设节能减排和清洁生产标准,推进行业节能减排和清洁生产,纺粘、水刺工艺的加热、烘干、热能回用等环节能耗降低,后整理工艺废气回收、再利用等水平得到提高。再利用纤维和废旧纺织品在产业用纺织品中的大规模应用。再生涤纶、丙纶等纤维和废旧纺织品在保温、填充、包装、减震、隔音、农业等方面得到市场的大力推广,绿色可降解产业用纺织品广泛应用。第三章 产业研究分析一、非织造布行业分析无纺布生产技术不同于传统的纺织技术,在纺织过程中不需要进行纺纱的过程,其纺织技术类似于造纸技术,又称非织造布。其原料主要来自炼制石油时产生的副产品聚乙烯和聚丙烯塑料颗粒,经高温熔融
42、、喷丝后得到短纤维或长丝,经定向或随机排列,粘合制成的片状物、纤网或絮垫,因不需要纺织但具有布的外观和某些性能而称为无纺布。无纺布在使用时抽不到线头,具有环保、透气、质轻、防潮、耐久等很多现代意义的特点,因此广泛应用于一次性用品、无纺布拼图、精装面粉袋等。无纺布制造技术先在欧美得到应用,20世纪80年代流传至我国广东、江浙一带。在国内,初用于制作一次性口罩、鞋套、工作帽等,产品主要出口海外,用于劳保市场。直到90年代中后期,无纺布制造行业才掀起发展高潮。此后,经过多年的摸索和发展,无纺布行业快速向医疗、工程等领域发展,行业运行整体平稳,产销增速稳步上升,部分中国的无纺布企业和产品在国际上有较强
43、的竞争力。2010-2016年,我国无纺布行业工业总产值呈现持续增长趋势,但近两年增速有所放缓。2016年,无纺布行业实现工业总产值1463.65亿元,同比增长0.41%。在产量方面,2010-2016年间,我国无纺布的产量同样维持上升态势。2016年,我国无纺布的产量约为411万吨。二、非织造布市场分析预测2019年中国非织造布行业克服了重点应用领域需求放缓、新增产能释放较快、美国加增关税等不利因素,整体发展比较稳健,主要经济指标依然保持了较快增速。根据国家统计局数据,2019年1-11月份规模以上企业的非织造布产量为453万吨,同比增长11.14%,表明非织造布行业的需求依然比较旺盛。在经
44、济效益方面,规模以上非织造布企业1-11月的主营业务收入为989.3亿元,同比增长3.6%,由于原材料价格走低,行业的主营业务成本增长3.23%,行业的毛利润率增加了0.3个百分点,行业的销售和管理费用与去年同期相比基本不变,财务费用增长5.37%,营业利润率增加了0.6个百分点。但是由于其他因素的影响,行业全年的利润总额降低1.53%,利润率降低了近0.3个百分点。非织造布上市企业在前三季度的主营业务收入增长了3.63%。在国际贸易方面,1-11月我国合计出口各类非织造布95万吨,价值28.15亿美元,比去年同期分别增长7.76%和4.04%;而1-11月对美国非织造布的出口7万吨,价值2.
45、07亿美元,分别同比降低22.08%和20.92%,中美贸易摩擦对非织造布的影响较为显著,越南已经超过美国成为我国非织造布产业的第三大海外市场。从金额看,中国对日本和韩国的非织造布出口分别降低4.84%和2.87%,而对越南、菲律宾和柬埔寨的出口分别增长18.56%、27.84%和52.51%,对印度和印度尼西亚的出口也分别增长2.18%和4.8%,“一带一路”沿线国家成为中国非织造布出口增长的重要动力。受投资周期和一系列不确定因素的影响,行业固定资产投资速度明显下滑,企业新增产能的投资项目减少。这对于企业充分利用现有装备能力,提高行业整体经济效益具有一定的积极意义。非织造布产业是一个充满活力
46、、没有充分发展的行业,还有不少有待突破的技术、有待拓展的领域和有待深耕的市场,行业的增长空间还很广阔。未来我国非织造布产业将会克服种种挑战,保持健康持续发展。第四章 项目方案分析一、产品规划(一)产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为非织造布,具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算,根据确定的产品方案和建设规模及预测的非
47、织造布产品价格根据市场情况,确定年产量为xxx,预计年产值9088.00万元。(二)营销策略产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1非织造布A单位xx4089.602非织造布B单位xx2272.003非织造布C单位xx1363.204非织造布D单位xx727.045非织造布E单位xx454.406非织造布F单位xx181.76合计单位xxx9088.00二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积13099.88平方米(折合约19.64亩),其中:净用地面积13099.88平方米(红线范围折合约19.64亩)。项目规划总建筑面积15326.86平方米,其中:规划建设主体工程12226.46平
48、方米,计容建筑面积15326.86平方米;预计建筑工程投资1128.58万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费1551.29万元。(三)产能规模项目计划总投资4496.39万元;预计年实现营业收入9088.00万元。第五章 项目选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。节约
49、土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于某保税区。四川,简称川或蜀,是中国23个省之一,省会成都。位于中国西南地区内陆,界于北纬26033419,东经972110812之间,东连重庆,南邻云南、贵州,西接西藏,北接陕西、甘肃、青海。四川省地貌东西差异大,地形复杂多样,位于中国大陆地势三大阶梯中的第一级青藏高原和第二级长江中下游平原的过渡地带,高差悬殊,地势呈西高东低的特点,由山地、丘陵、平原、盆地和高原构成。四川省分属三大气候,分别为四川盆地中亚热带湿润气候,川西南山地亚热带半湿润气
50、候,川西北高山高原高寒气候,总体气候宜人,拥有众多长寿之乡,如都江堰市、眉山市彭山区、长宁县等90岁以上人口均超过千人。四川省总面积48.6万平方公里,辖18个地级市、3个自治州。共54个市辖区、18个县级市,107个县,4个自治县,合计183个县级区划。353个街道、2232个镇、1929个乡、98个民族乡,合计4612个乡级区划。2019年10月,入选国家数字经济创新发展试验区。截至2019年末,常住人口8375万人,地区生产总值46615.8亿元,人均地区生产总值55774元。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,
51、更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套
52、功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠
53、政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿
54、化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.73%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度182.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5439.355439.3512226.4612226.46990.311.1主要生产车间3263.613263.617335.887335.88613.991.2辅助生产车间1740.591740.593912.473912.47316.901.3其他生产车间435.15435.15709.
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