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文档简介

1、合 同 管 理 办 法,法 务 部,公司法律风险防范体系,1、公司治理结构; 2、公司合同风险防范体系; 3、公司知识产权保护体系; 4、公司人力资源法律保障体系; 5、公司重大重组项目风险防范体系; 6、公司法律风险预警机制; 7、公司法律风险救济机制; 8、公司法律培训; 9、公司法律风险年度评估报告。,目录,目前合同存在的问题 问题的解决方案 合同管理办法的主要内容 1、适用范围 2、职责权限 3、资信调查 4、合同文本 5、合同的形式 6、合同的审查、审批 7、合同盖章 8、合同履行 9、合同存档,目前合同存在的问题1/4,案例一 公司某加工定制合同,在合同履行过程中,因对方产品规格存

2、在问题,产生纠纷。但合同中对产品验收条款约定不详细,合同中也没有产品存在问题的解决方式(违约责任),并且在纠纷协调的过程中,对问题解决没有签订书面协议,导致对方起诉我公司的诉讼中,我方有理反而要承担不利的后果。,分析: 1、合同条款约定不全面:对合同可能存在的风险,要约定可执行的救济方案(违约责任); 2、忽视合同资料的书面化:对合同履行过程中产生的约定,要落实到书面。,目前合同存在的问题2/4,案例二 公司某机器采购合同,合同约定详细,应该是一份规范的合同。但机器在使用过程中出现了频繁的质量问题,超出了正常售后的范围,导致产品不能使用。而合同中没有对这种极端风险的约定,导致纠纷处理非常被动。

3、,分析: 1、对极端情况的风险预计不足:合同签订时觉着根本不可能发生问题,往往会出现,如果合同中没有约定,处理会很被动。 2、对合同存在的风险,要不厌其烦,除非有100%的把握不发生,就要把该风险写入合同。尤其要考虑极端情况下的风险,虽然这种风险的概率很小,但发生了就是很大的损失。,目前合同存在的问题3/4,案例三 公司某机器采购合同,经过法务部审查后,加入了违约责任,后因质量问题产生了纠纷。移交法务部后,我们分析了材料,认为胜诉没有问题。但在立案的过程中,发现对方没按时年检,存在被吊销营业执照的可能,所以我们立即查阅了该公司档案,发现该公司资本金在注册后就被抽走,并且连年亏损,赔偿能力很有限

4、。可以说此案胜诉没问题,但执行风险很大,即胜了官司拿不到钱。,分析: 1、违约责任设置得当有利于纠纷的迅速解决。 2、合同签订前的资信调查,对履约能力和履约不能的救济意义重大。,问题总结4/4,三个案例很具有代表性,反映了公司部分部门合同的现状: 1、合同起草存在漏洞。(导致无法追究对方责任) 合同条款约定不全面;对极端情况的风险预计不足。 2、资信调查的缺失。(导致即使胜诉,无法执行) 3、合同资料不符合诉讼要求。(导致举证困难) 总结:合同如果出现纠纷,不能胜诉;或胜诉后无法执行。 为了解决以上问题,法务部根据公司的实际设计了以下制度和流程:,合同漏洞,合同审查,业务审查,法律审查,实质具

5、备,规范手续,部分审查,主要控制,辅助控制,标准合同,合同盖章,财务结算,控制点,合同已生效,合同未生效,胜 诉,证据形式,可执行资产,2标准合同制度,执行,订立,合同存档,履行变更,3合同形式制度,1资信调查制度,7合同存档制度,6合同履行处理制度,5合同专用章制度,制度流程示意图,4合同审查审批制度,合同管理作为公司法律风险防御体系中一项基础性工作,从事先预防的角度来处理公司法律风险,对公司的持续健康发展有着重要的意义。,疑问: 从来无发生问题; 实施起来太复杂; 能否不实施?,检验标准,没发生风险原因: 公司优势地位; 合同审批权现对集中高层; 业务管理和合同管理要求无意识重合; 风险自

6、身特点:低概率性; 你比较幸运。,一旦发生风险: 必然发生损失!,有实施的必要吗?,1、能否经受多问几个假设的考验? 2、能否经受诉讼考验?,第三人原因造成合同对方履约不能,市场变化,利益诱惑,背弃诚信,合同陷阱,意外事故,合同风险,合同风险就像河流中的暗礁,虽然遇到的几率不高,但一旦遇到。,主要内容,此次实施的合同管理办法不是一个完整的合同管理体系,仅仅是针对公司急需解决的主要问题,作出的一个解决方案的罗列。 主要内容再次熟悉一下: 1、适用范围;2、职责权限;3、资信调查;4、合同文本;5、合同的形式;6、合同的审查、审批;7、合同盖章;8、合同履行;9、合同存档 以下按照顺序逐个问题讲解

7、。,适用范围,适用范围:集团公司总部所有合同的签订、履行、变更、解除和管理等活动。 参照执行:集团下属单位、控股单位等。 例外:集团内部关联交易。 思路:考虑到一种制度建立的客观规律。合同管理制度,推广思路为:先简单后全面,先局部后全局,有计划的逐步完善和全面推广。,职责权限,二级管理、专业归口 二级管理,公司合同管理分2个层次:公司层次和中心(下属单位)层次,公司层次由总经理负责,中心由分管领导负责,下属单位由行政负责人负责。 专业归口,合同管理是一项专业性的工作,由公司专业部门进行归口管理。公司层次是法务部,中心(下属单位)层次是合同管理员。 合同管理员,各中心和各下属单位应该设置专门(可

8、兼职)合同管理员,在本周五之前报法务备案,法务部将对合同管理员进行专业方面的培训和指导。,资信调查,资信调查:在签约前对签约对象进行资质和信誉等方面的调查,来确保对方的履约能力和风险发生后的赔偿能力。 资信调查有2个阶段,调查阶段和评估阶段。 此次合同管理制度仅对调查阶段做了要求,评估也是资信调查里面重要的环节,由合同经办部门自行负责。 调查的方法和内容:以客户情况调查表为目录,调取对方反映公司资信状况的相关材料和文件。 希望各部门找到适合自己的调查方法,固定下来形成制度和习惯。,合同文本,合同文本的标准化是解决合同起草存在漏洞的有效方式。 目前在法务部的牵头下,已经起草了部分标准合同文本,有

9、望在年内实现主要合同的标准化。 推行合同文本的标准化将是合同管理初期主要的工作之一,合同标准文本制定的前提是法务部能够全面对公司合同进行审查、了解公司存在的合同情况。 年度合同和年度合作额度较大的合同,必须逐步实现合同文本的标准化。 非标准合同的起草,参照已有的标准合同进行,必要时请求法务部协助。,合同的形式,合同的形式:书面形式和口头形式 书面形式:原件方式、传真方式和电子邮件方式 1、原件方式:就是俗称的盖红章的合同,原则上公司所有的合同应尽量采用这种方式。 2、传真和电子邮件方式:年度合同下面的订单或者普通合同中有其他业务往来资料相印证。 口头形式:5000元以下,即时清结。 合同形式的

10、选择决定合同在效率和安全之间的平衡,在公司目前的情况下,应以安全优先,适当考虑效率,尽量采用原件方式来签订合同,需要用其他方式签订合同的,如在安全性上把握不准,应寻求法务部的帮助。,合同的审查、审批,合同的审查是对合同提出专业意见的过程,合同的审批是合同是否签订和合同审查意见是否采纳的批准过程。审查是审批的前置程序。 合同的审查和审批,是合同管理中最核心的内容,也是本管理办法实际执行最外在体现,他的实施,是本办法其他内容实施的基础。 合同的审查、审批分以下几点讲述: 1、流程图 2、审查的要点 3、审批的要点,流程图,审查的要点,合同审查分为业务审查和法律审查。 业务审查在目前实际中是存在的,

11、现在需要落实到书面,需要注意的是注意全面预测风险,并在合同中体现。 法律审查的要点是风险相关的违约责任的设定,及合同的合法性和严密性。 目前合同起草主要问题:对新类型的合同不知道包含哪些条款;合同风险处理约定不全;语言口语化或表述存在歧义。 法务部审查面临最大困难:预测业务中可能存在的风险。 合同承办单位或法务部可以根据合同的特点,邀请相关部门参与合同审查,目的是专业的问题专业人员参与。 特别情况:涉及保密的合同,公司领导指定审查流程;外文合同,合同承办单位提供译文;订单和已经备案的标准合同不进行法律审查。,审批的要点,审批的目的是权责明确,合理分流。 本办法中重大合同的权限审批人是董事长或总

12、经理,其他合同的权限审批人参照公司规定执行。 审批的要点是:合同是否可以签订;对审查单位提出的意见是否采用。 目前实际问题:审批权限不规范;合同审批层次不合理;审批无固定流程。 审查审批流程现状:经办单位拿到合同,部门看看没问题,交法务部,修改后,交相应领导审批。实质是符合本办法的。 10月1日实施后要改变的:合同审批单,严格执行审查审批程序。 控制点:凭审批单盖章,无合同审批单不能盖章。 注意:承办单位要给审查审批预留时间,审查单位要半个工作日内完成。,合同盖章,实行合同专用章制度,禁止部门章或行政章在合同上使用。特殊情况下,合同单位说明原因,法务部认为可以的,在合同审批单批注使用行政章的说

13、明,承办单位凭审批单办理盖行政章手续。 合同专用章的意义在于通过盖章这个控制点的设立,来控制合同必须经过审查审批手续。 合同专用章的设置和申请刻制由法务部负责。 盖章原则上对方先盖章,我方再行盖章。 现行合同用印章的初步处理意见: 目前合同用印章统计表,合同履行,严格履行合同 我方要按约履行,避免违约;对方违约的,不得擅自免除对方违约责任,要有相应审批手续。 合同履行的责任人是合同经办单位。 合同异常的处理 合同履行过程中的重大变故(严重违约、变更、中止、解除等),要填写合同履行跟踪表,目的是取得专业性处理指导意见,避免风险的发生。 合同履行中的资料 要注意达成的协议落实到书面形式,利于将来的举证。相应资料要注意保管。风险性较高的合同中的处理资料归法务部保管,法务部出具文件移交清单。,合同存档,法务部统一存档,目的为统一管理,规范保管。 保管方法:统一编号,台帐登记。 原件和副本的使用 法务部收到原件后,出具文件移交清单给合同经办部门,原件扫描后归档,原则上不再使用。法务部根据经办部门需求,提供复印件并加盖“本件与原件核对无误”并签名后,作为公司内部部门保存和财务结算使用,在公司内部等同于原件。 如果合同专用章制度不能控制合同的全面审查,法务部会考虑与财务协商,增加结算阶段的控制点,要求

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