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文档简介
1、小夜灯项目审查申请书一、项目基本情况(一)项目名称小夜灯项目(二)项目建设单位xxx(集团)有限公司(三)项目咨询机构泓域咨询机构(四)法定代表人邱xx(五)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的
2、设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技
3、术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。上一年度,xxx科技公司实现营业收入12245.94万元,同比增长24.18%(2384.44万元)。其中,主营业业务小夜灯生产及销售收入为10757.52万元,占营业总收入的87.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2777.07万元,较去年同期相比增长361.82万元,增长率14.98%;实现净利润2082.80万元,较去年同期相比增长285.03万元,增长率15.85%。(六)项目选址某某高新技术产业示范基地(七)项
4、目用地规模项目总用地面积51972.64平方米(折合约77.92亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.05%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度171.41万元/亩。项目净用地面积51972.64平方米,建筑物基底占地面积38485.74平方米,总建筑面积76399.78平方米,其中:规划建设主体工程46837.43平方米,项目规划绿化面积5494.47平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费4672.93万元。(十)节能分析1、项目年用电量1376061.79千瓦时,折合169.12吨标准煤。2、项目年总用水量15
5、903.66立方米,折合1.36吨标准煤。3、“小夜灯项目投资建设项目”,年用电量1376061.79千瓦时,年总用水量15903.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.48吨标准煤/年。达产年综合节能量69.63吨标准煤/年,项目总节能率29.85%,能源利用效果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资15774.37万元,其中:固定资产投资13356.27万元,占项目总投资的84.67%;流动资金2418.10万元,占项目总投资的15.33%。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17705.00万元,总成本费用13764.01万元,税金及附加273.12万元
6、,利润总额3940.99万元,利税总额4757.69万元,税后净利润2955.74万元,达产年纳税总额1801.95万元;达产年投资利润率24.98%,投资利税率30.16%,投资回报率18.74%,全部投资回收期6.84年,提供就业职位295个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率24.98%,投资利税率30.16%,全部投资回报率18.74%,全部投资回收期6.84年,固定资产投资回收期6.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增
7、效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者
8、和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。二、项目必要性分析奋力在推进高质量跨越式发展、改革开放走深走实、市域治理现代化、建设风清气正的政治生态上彰显省会担当,全面优化营商环境,重点推进城市建管十大提升行动、产业发展十大提升行动,
9、确保“十三五”规划圆满收官,确保与全国同步全面建成小康社会,加快做大做强做优大南昌都市圈,打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”,努力描绘好新时代南昌改革发展新画卷。今年主要预期目标:全力争取地区生产总值增长8%左右,财政总收入增长4.5%左右,地方一般公共预算收入增长3.5%左右,规模以上工业增加值增长8.2%左右,固定资产投资增长9.5%左右,社会消费品零售总额增长10.5%左右,实际利用外资增长10%左右,城镇、农村居民人均可支配收入分别增长8%、8.5%左右,居民消费价格总水平涨幅控制在3.5%左右,城镇登记失业率控制在4.5%以内。三、建设规划方案(一)产品规划项目主要产品为小夜灯,
10、根据市场情况,预计年产值17705.00万元。进入二十一世纪以来,随着我国国民经济的快速持续发展,经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标,国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策,对于相关行业来说,调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工,都将起到积极的推动作用,尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环,各行各业面临市场国际化,相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手,市场份额将会形成新的分配格局。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行
11、业,对国民经济发展起到很大的推动作用。通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。(二)用地规模该项目总征地面积51972.64平方米(折合约77.92亩),其中:净用地面积51972.64平方米(红线范围折合约77.92亩)。项目规划总建筑面积76399.78平方米,其中:规划建设主体工程46837.43平方米,计容建筑面积76399.78平方米;预计建筑工程投资6507.30万元。(三)用
12、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.05%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度171.41万元/亩。项目预计总建筑面积76399.78平方米,其中:计容建筑面积76399.78平方米,计划建筑工程投资6507.30万元,占项目总投资的41.25%。(四)选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例
13、、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、项目风险应对说明项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。undefined投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入
14、。五、项目投资可行性分析(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13356.27(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2418.10万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15774.37万元,其中:固定资产投资13356.27万元,占项目总投资的84.67%;流动资金2418.10万元,占项目总投资的15.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6507.30万元,占项目总投资的41.25%;设备购置费4672.93万元,占项目总投资的29.62%;其它投资2176.04万元,占项目总投资的13.79%。3、总投
15、资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13356.27+2418.10=15774.37(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、项目经营收益分析(一)营业收入估算该“小夜灯项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑小夜灯行业设备相对价格变化,假设当年小夜灯设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入17705.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=543.58万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用13764.01万元,其中:可变成本11833.2
16、7万元,固定成本1930.74万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3940.99(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3940.9925.00%=985.25(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3940.99(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3940.9925.00%=985.25(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3940.99万元,缴纳企业所得税985.25
17、万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3940.99-985.25=2955.74(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=24.98%。(2)达产年投资利税率=30.16%。(3)达产年投资回报率=18.74%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入17705.00万元,总成本费用13764.01万元,税金及附加273.12万元,利润总额3940.99万元,企业所得税985.25万元,税后净利润2955.74万元,年纳税总额1801.95万元。七、结论1、未来,我国中小企业要改变发展过多地依靠扩大投资规模
18、和增加投入的外延式增长方式,致力于通过企业的技术创新和管理创新来挖掘企业潜力的内涵式发展方式,提升企业效益。要从重规模变为重质量,改变核心技术受制于人、全球价值链受控于人的局面。具体来讲,中小企业要通过创新人才激励机制、优化合作创新机制、处理好技术引进与消化吸收的关系等来加强核心技术开发。要重视关键技术尤其是信息技术的应用,形成企业的成本优势、技术优势、管理优势和市场优势。除了技术创新,中小企业还要通过商业模式创新、组织管理创新、企业文化创新和采用新型管理手段来培育企业管理优势型核心竞争力。在当前高成本时代的背景下,我国中小企业尤其要引进精益生产管理手段,要加强生产流程改造,缩短生产周期;要突
19、出成本控制和效率提升,消除无效生产和浪费;要加强质量检测,对生产流程的每一道工序进行全面质量控制;要推进学习型组织建设,实施专业化协作生产;要建立业绩评估体系,鼓励员工参与生产和管理的改进,从而用最小的投入,得到最大的产出,实现企业集约式发展。通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式,重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等公共服务平台。支持小企业创业基地建设,改善创业和发展环境。鼓励高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技资源,开展共性关键技术研究,提高服务中小企业的水平。完善中小企业信息服务网络,加快发展政策解读、技术推广、人才交流、业务培训和市场营销等重
20、点信息服务。2、项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施,实施地周边道路四通八达,原料及产品运输方便,项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。项目承办单位该项目建设条件成熟,通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析,投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益,不仅项目的盈利范围大,而且抗风险能力强,同时,对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施,在取得较高经济效益的同时,也保护了自然环境;目前,项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备,因此,项目建设是完全可行的。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率24.98%,投资利税率30.16%,全部
21、投资回报率18.74%,全部投资回收期6.84年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51972.6477.92亩1.1容积率1.471.2建筑系数74.05%1.3投资强度万元/亩171.411.4基底面积平方米38485.741.5总建筑面积平方米76399.781.6绿化面积平方米5494.47绿化率7.19%2总投资万元15774.372.1固定资产投资万元13356.272.1.1土建工程投资万元6507.302.1.1.1土建工程投资占比万元41.25%2.1.2设备投资
22、万元4672.932.1.2.1设备投资占比29.62%2.1.3其它投资万元2176.042.1.3.1其它投资占比13.79%2.1.4固定资产投资占比84.67%2.2流动资金万元2418.102.2.1流动资金占比15.33%3收入万元17705.004总成本万元13764.015利润总额万元3940.996净利润万元2955.747所得税万元1.478增值税万元543.589税金及附加万元273.1210纳税总额万元1801.9511利税总额万元4757.6912投资利润率24.98%13投资利税率30.16%14投资回报率18.74%15回收期年6.8416设备数量台(套)1431
23、7年用电量千瓦时1376061.7918年用水量立方米15903.6619总能耗吨标准煤170.4820节能率29.85%21节能量吨标准煤69.6322员工数量人295土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27209.4227209.4246837.4346837.434388.281.1主要生产车间16325.6516325.6528102.4628102.462720.731.2辅助生产车间8707.018707.0114987.9814987.981404.251.3其他生产车间2176.752176.752716.5727
24、16.57263.302仓储工程5772.865772.8619215.5319215.531309.342.1成品贮存1443.211443.214803.884803.88327.332.2原料仓储3001.893001.899992.089992.08680.862.3辅助材料仓库1327.761327.764419.574419.57301.153供配电工程307.89307.89307.89307.8923.603.1供配电室307.89307.89307.89307.8923.604给排水工程354.07354.07354.07354.0721.114.1给排水354.07354.
25、07354.07354.0721.115服务性工程3656.153656.153656.153656.15249.135.1办公用房1902.241902.241902.241902.24125.105.2生活服务1753.911753.911753.911753.91119.126消防及环保工程1031.421031.421031.421031.4279.076.1消防环保工程1031.421031.421031.421031.4279.077项目总图工程153.94153.94153.94153.94297.997.1场地及道路硬化10091.331626.021626.027.2场区围墙
26、1626.0210091.3310091.337.3安全保卫室153.94153.94153.94153.948绿化工程3965.23138.78合计38485.7476399.7876399.786507.30节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤170.481.1年用电量千瓦时1376061.791.2年用电量吨标准煤169.121.3年用水量立方米15903.661.4年用水量吨标准煤1.362年节能量吨标准煤69.633节能率29.85%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10105.121.1完成比例64.06%2完成固定资产投资万元6866.802.1完成
27、比例67.95%3完成流动资金投资万元3238.323.1完成比例32.05%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2011.2人均年工资万元4.021.3年工资额万元831.622工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元6.652.3年工资额万元229.533企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.973.3年工资额万元82.584品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元137.605其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.215.3年工资额万元110.736职工工资总
28、额万元1392.06固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6507.304672.93171.4113356.271.1工程费用万元6507.304672.9313783.411.1.1建筑工程费用万元6507.306507.3041.25%1.1.2设备购置及安装费万元4672.934672.9329.62%1.2工程建设其他费用万元2176.042176.0413.79%1.2.1无形资产万元1166.961166.961.3预备费万元1009.081009.081.3.1基本预备费万元423.47423.471.3.2涨价预备费
29、万元585.61585.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元13356.2713356.27流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13783.416775.469581.2713783.4113783.4113783.411.1应收账款万元4135.022481.013308.024135.024135.024135.021.2存货万元6202.533721.524962.036202.536202.536202.531.2.1原辅材料万元1860.761116.461488.611860.761860.761860.761.2.2燃料动力万
30、元93.0455.8274.4393.0493.0493.041.2.3在产品万元2853.161711.902282.532853.162853.162853.161.2.4产成品万元1395.57837.341116.461395.571395.571395.571.3现金万元3445.852067.512756.683445.853445.853445.852流动负债万元11365.316819.199092.2511365.3111365.3111365.312.1应付账款万元11365.316819.199092.2511365.3111365.3111365.313流动资金万元24
31、18.101450.861934.482418.102418.102418.104铺底流动资金万元806.03483.62644.83806.03806.03806.03总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15774.37118.10%118.10%100.00%2项目建设投资万元13356.27100.00%100.00%84.67%2.1工程费用万元11180.2383.71%83.71%70.88%2.1.1建筑工程费万元6507.3048.72%48.72%41.25%2.1.2设备购置及安装费万元4672.9334.99%34.99
32、%29.62%2.2工程建设其他费用万元1166.968.74%8.74%7.40%2.2.1无形资产万元1166.968.74%8.74%7.40%2.3预备费万元1009.087.56%7.56%6.40%2.3.1基本预备费万元423.473.17%3.17%2.68%2.3.2涨价预备费万元585.614.38%4.38%3.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13356.27100.00%100.00%84.67%5建设期间费用万元6流动资金万元2418.1018.10%18.10%15.33%7铺底流动资金万元806.036.03%6.03%5.11%营业收入税金及附加和增
33、值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10623.0014164.0017705.0017705.0017705.001.1万元10623.0014164.0017705.0017705.0017705.002现价增加值万元3399.364532.485665.605665.605665.603增值税万元326.15434.86543.58543.58543.583.1销项税额万元2832.802832.802832.802832.802832.803.2进项税额万元1373.531831.382289.222289.222289.224城市维护建设税万元22.83
34、30.4438.0538.0538.055教育费附加万元9.7813.0516.3116.3116.316地方教育费附加万元6.528.7010.8710.8710.879土地使用税万元207.89207.89207.89207.89207.8910税金及附加万元247.03260.07273.12273.12273.12折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值6507.306507.30当期折旧额5205.84260.29260.29260.29260.29260.29净值1301.466247.015986.725726.425466.135205
35、.842机器设备原值4672.934672.93当期折旧额3738.34249.22249.22249.22249.22249.22净值4423.714174.483925.263676.043426.823建筑物及设备原值11180.23当期折旧额8944.18509.51509.51509.51509.51509.51建筑物及设备净值2236.0510670.7210161.219651.709142.198632.684无形资产原值1166.961166.96当期摊销额1166.9629.1729.1729.1729.1729.17净值1137.791108.611079.441050.
36、261021.095合计:折旧及摊销10111.14538.68538.68538.68538.68538.68总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元8933.945360.367147.158933.948933.948933.942外购燃料动力费万元692.36415.42553.89692.36692.36692.363工资及福利费万元1392.061392.061392.061392.061392.061392.064修理费万元61.1436.6848.9161.1461.1461.145其它成本费用万元2145.831287.501
37、716.662145.832145.832145.835.1其他制造费用万元1051.18630.71840.941051.181051.181051.185.2其他管理费用万元227.05136.23181.64227.05227.05227.055.3其他销售费用万元991.36594.82793.09991.36991.36991.366经营成本万元13225.337935.2010580.2613225.3313225.3313225.337折旧费万元509.51509.51509.51509.51509.51509.518摊销费万元29.1729.1729.1729.1729.1729.179利息支出万元-10总成本费用万元13764.019030.7011397.3613764.0113764.0113764.0110.1可变成本万元11833.277099.969466.6211833.2711833.2711833.2710.2固定成本万元1930.741930.741930.741930.7419
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