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文档简介
1、电动推杆系列项目审查申请书一、基本情况(一)项目名称电动推杆系列项目(二)项目建设单位xxx科技发展公司(三)项目咨询机构泓域咨询机构(四)法定代表人付xx(五)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经
2、济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技
3、术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入18249.57万元,同比增长33.15%(4543.89万元)。其中,主营业业务电动推杆系列生产及销售收入为16464.79万元,占营业总收入的90.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3991.28万元,较去年同期相比增长589.93万元,增长率17.34%;实现净利润2993.46万元,较去年同期相比增长640.23万元,增长率27.21%。(六)项目选址xx高新区(七)项目用地规模项目总用地面积43721.85平方米(折合约65.55亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划建筑
4、系数77.59%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度163.85万元/亩。项目净用地面积43721.85平方米,建筑物基底占地面积33923.78平方米,总建筑面积64271.12平方米,其中:规划建设主体工程49589.58平方米,项目规划绿化面积3317.54平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费5168.19万元。(十)节能分析1、项目年用电量1217886.29千瓦时,折合149.68吨标准煤。2、项目年总用水量18034.08立方米,折合1.54吨标准煤。3、“电动推杆系列项目投资建设项目”,年用电量1217886.2
5、9千瓦时,年总用水量18034.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.22吨标准煤/年。达产年综合节能量42.65吨标准煤/年,项目总节能率21.20%,能源利用效果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资12613.46万元,其中:固定资产投资10740.37万元,占项目总投资的85.15%;流动资金1873.09万元,占项目总投资的14.85%。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17652.00万元,总成本费用13746.15万元,税金及附加239.54万元,利润总额3905.85万元,利税总额4684.13万元,税后净利润2929.39万元,达产年纳税总
6、额1754.74万元;达产年投资利润率30.97%,投资利税率37.14%,投资回报率23.22%,全部投资回收期5.81年,提供就业职位351个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率30.97%,投资利税率37.14%,全部投资回报率23.22%,全部投资回收期5.81年,固定资产投资回收期5.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重
7、要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。二、建设必要性分析经过“十二五”以来的发展,我市经济社会发展又处在
8、一个新的历史起点。展望“十三五”,我们既面临着难得的历史机遇,也存在诸多风险挑战。从国际形势看,世界经济在深度调整中曲折复苏,发达国家加快推动再工业化和制造业回归,其他发展中国家竞相推进工业化进程,我国产业发展面临高端回流和中低端分流的“双向挤压”,我市作为传统重工业城市受到的冲击更加明显。同时,随着全球产业升级调整出现新趋势,新科学、新技术不断进步,为我市经济结构调整和产业升级提供后发优势,为进一步扩大开放、加强对外合作提供新机遇。从国内形势看,新常态下我国经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点,我市拥有的传统要素优势逐步减弱,实现传统产业升级和新兴接替产业培育还需要较长的过程。
9、另一方面,我国经济长期向好基本面没有改变。国家对经济发展的新要求倒逼我市必须激发内生动力、优化经济结构、转换发展动力、转变发展方式。从全省、全市形势看,全省面临着政治、经济、民生和生态的“立体型困扰”,面临着破解“资源型经济困局”的重大课题,这对我省全面建成小康社会带来巨大挑战。省委、省政府实施“六大发展”、“三个突破”、煤与非煤“两篇大文章”等战略举措,深入推进转型综改区建设,为全省经济社会发展进一步释放了活力。省委、省政府对太原提出发挥“六个表率”的要求,出台关于支持太原市率先发展的意见,为我市加快发展指明了方向,注入了强大动力。从我市情况看,全面建成小康社会的条件有利、优势明显。具有产业
10、基础优势,作为国家老工业基地,新能源、新材料和高端装备制造业基础较好,为产业发展提供了支撑;具有资源优势,丰富的自然资源和科研院所、高等院校等人力资源,为转方式、调结构提供了宝贵财富;具有交通区位优势,作为重要的交通枢纽,有着承东启西、连接南北的双向支撑作用,与周边大城市和经济圈都有便捷联系;具有历史文化积淀优势,作为国家历史文化名城,文化遗产丰富,人文积淀厚重,共同的历史责任和价值追求有利于进一步凝聚发展共识、汇聚发展力量;具有省会城市优势,在发展总部经济、现代服务业等方面条件得天独厚。三、产品规划及建设规模(一)产品规划项目主要产品为电动推杆系列,根据市场情况,预计年产值17652.00万
11、元。采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。(二)用地规模该项目总征地面积43721.85平方米(折合约65.55亩),其中:净用地面积43721.85平方米(红线范围折合约65.55亩)。项目规划总建筑面积64271.12平方米,其中:规划建设主体工程49589.58平方米,计容建筑面积64271.12平方米;预计建筑工程投资5721.30万元。(三)用地总体要求本期工程项目
12、建设规划建筑系数77.59%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度163.85万元/亩。项目预计总建筑面积64271.12平方米,其中:计容建筑面积64271.12平方米,计划建筑工程投资5721.30万元,占项目总投资的45.36%。(四)选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、项目风险情况投资
13、项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。通过对以上社会
14、影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。五、项目投资方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10740.37(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1873.09万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12613.46万元,其中:固定资产投资10740.37万元,占项目总投资的85.15%;流动资金1873.09万元,占项目总投资的14.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5721.30万元,
15、占项目总投资的45.36%;设备购置费5168.19万元,占项目总投资的40.97%;其它投资-149.12万元,占项目总投资的-1.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10740.37+1873.09=12613.46(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、项目盈利能力分析(一)营业收入估算该“电动推杆系列项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑电动推杆系列行业设备相对价格变化,假设当年电动推杆系列设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入17652.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=538.74万元
16、。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用13746.15万元,其中:可变成本11374.57万元,固定成本2371.58万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3905.85(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3905.8525.00%=976.46(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3905.85(万元)。2、达产年应纳
17、企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3905.8525.00%=976.46(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3905.85万元,缴纳企业所得税976.46万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3905.85-976.46=2929.39(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=30.97%。(2)达产年投资利税率=37.14%。(3)达产年投资回报率=23.22%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入17652.00万元,总成本费用13746.15万元,税金及附加239.54万元,利润总额3
18、905.85万元,企业所得税976.46万元,税后净利润2929.39万元,年纳税总额1754.74万元。七、总结及建议1、牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创业创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革,完善法律政策,改善公共服务,优化发展环境,推动大众创业万众创新,不断培育新增量、新动能,促进中小企业实现持续健康发展。“十三五”时期,促进中小企业发展的总体目标是:整体水平进一步提高。中小企业整体发展质量和效益稳步提高,对经济发展的支撑作用进一步巩固;单位产值能耗逐年下降,高技术产品增加值占比显著提高,结构进一步优化;年均吸纳新增就业
19、800万人左右,吸纳就业能力进一步得到发挥。创新能力进一步增强。创新型中小企业对国家创新能力的贡献进一步提高,科技型中小企业的创新带动作用进一步增强。中小企业研发支出占主营业务收入比重不断提高,发明专利和新产品开发数量保持较快增长;互联网和信息技术应用能力进一步提高,新产品、新技术、新业态、新模式不断涌现;与大企业协同创新、协同制造能力持续提高,在创新链中发挥更大作用。培育一批可持续发展的“专精特新”中小企业。企业素质进一步提升。中小企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高。完成不少于5000名中小企业经营
20、管理领军人才、250万经营管理人员培训,培育一批具有企业家精神的经营管理者和一大批具有工匠精神的高素质企业员工。中小企业品牌影响力不断提升。发展环境进一步优化。简政放权、商事制度和财税金融改革等取得显著成效,企业负担进一步减轻,市场准入环境更加宽松,经营环境更加公平,对外合作更加务实,政务服务更加高效。服务体系进一步完善,扶持和培育300个国家小型微型企业创业创新示范基地,3000个省级小型微型企业创业创新基地。2、投资项目工艺技术成熟,并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向;项目在技术上是可行的;产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性,生产过程具有环境保护和安全的特点;另外,项目拟选的生产及配
21、套设备技术先进,完全确保产品质量和生产效率;设备选型符合产品品种和质量需要,能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求,生产技术装备自动化程度高,能够大幅度提高劳动生产率。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率30.97%,投资利税率37.14%,全部投资回报率23.22%,全部投资回收期5.81年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43721.8565.55亩1.1容积率1.471.2建筑系数77.59%1.3投资强度万元/亩163.851.4基底面积平方米3
22、3923.781.5总建筑面积平方米64271.121.6绿化面积平方米3317.54绿化率5.16%2总投资万元12613.462.1固定资产投资万元10740.372.1.1土建工程投资万元5721.302.1.1.1土建工程投资占比万元45.36%2.1.2设备投资万元5168.192.1.2.1设备投资占比40.97%2.1.3其它投资万元-149.122.1.3.1其它投资占比-1.18%2.1.4固定资产投资占比85.15%2.2流动资金万元1873.092.2.1流动资金占比14.85%3收入万元17652.004总成本万元13746.155利润总额万元3905.856净利润万元
23、2929.397所得税万元1.478增值税万元538.749税金及附加万元239.5410纳税总额万元1754.7411利税总额万元4684.1312投资利润率30.97%13投资利税率37.14%14投资回报率23.22%15回收期年5.8116设备数量台(套)16117年用电量千瓦时1217886.2918年用水量立方米18034.0819总能耗吨标准煤151.2220节能率21.20%21节能量吨标准煤42.6522员工数量人351土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23984.1123984.1149589.5849589
24、.584855.811.1主要生产车间14390.4714390.4729753.7529753.753010.601.2辅助生产车间7674.927674.9215868.6715868.671553.861.3其他生产车间1918.731918.732876.202876.20291.352仓储工程5088.575088.579543.009543.00679.602.1成品贮存1272.141272.142385.752385.75169.902.2原料仓储2646.062646.064962.364962.36353.392.3辅助材料仓库1170.371170.372194.8921
25、94.89156.313供配电工程271.39271.39271.39271.3921.743.1供配电室271.39271.39271.39271.3921.744给排水工程312.10312.10312.10312.1019.454.1给排水312.10312.10312.10312.1019.455服务性工程3222.763222.763222.763222.76229.515.1办公用房1711.431711.431711.431711.43126.635.2生活服务1511.331511.331511.331511.3394.196消防及环保工程909.16909.16909.169
26、09.1672.846.1消防环保工程909.16909.16909.16909.1672.847项目总图工程135.70135.70135.70135.70-294.527.1场地及道路硬化9022.292033.312033.317.2场区围墙2033.319022.299022.297.3安全保卫室135.70135.70135.70135.708绿化工程3910.67136.87合计33923.7864271.1264271.125721.30节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤151.221.1年用电量千瓦时1217886.291.2年用电量吨标准煤149.681.3年
27、用水量立方米18034.081.4年用水量吨标准煤1.542年节能量吨标准煤42.653节能率21.20%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11717.581.1完成比例92.90%2完成固定资产投资万元7398.902.1完成比例63.14%3完成流动资金投资万元4318.683.1完成比例36.86%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2391.2人均年工资万元4.701.3年工资额万元1206.452工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元286.613企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均
28、年工资万元6.353.3年工资额万元93.814品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元159.425其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元4.655.3年工资额万元122.726职工工资总额万元1869.01固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5721.305168.19163.8510740.371.1工程费用万元5721.305168.1912465.341.1.1建筑工程费用万元5721.305721.3045.36%1.1.2设备购置及安装费万元5168.195168
29、.1940.97%1.2工程建设其他费用万元-149.12-149.12-1.18%1.2.1无形资产万元-76.91-76.911.3预备费万元-72.21-72.211.3.1基本预备费万元-40.76-40.761.3.2涨价预备费万元-31.45-31.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元10740.3710740.37流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12465.346677.589122.9612465.3412465.3412465.341.1应收账款万元3739.602056.782617.723739.603739.60
30、3739.601.2存货万元5609.403085.173926.585609.405609.405609.401.2.1原辅材料万元1682.82925.551177.971682.821682.821682.821.2.2燃料动力万元84.1446.2858.9084.1484.1484.141.2.3在产品万元2580.321419.181806.232580.322580.322580.321.2.4产成品万元1262.12694.16883.481262.121262.121262.121.3现金万元3116.341713.982181.433116.343116.343116.34
31、2流动负债万元10592.255825.747414.5710592.2510592.2510592.252.1应付账款万元10592.255825.747414.5710592.2510592.2510592.253流动资金万元1873.091030.201311.161873.091873.091873.094铺底流动资金万元624.36343.40437.05624.36624.36624.36总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12613.46117.44%117.44%100.00%2项目建设投资万元10740.37100.00%1
32、00.00%85.15%2.1工程费用万元10889.49101.39%101.39%86.33%2.1.1建筑工程费万元5721.3053.27%53.27%45.36%2.1.2设备购置及安装费万元5168.1948.12%48.12%40.97%2.2工程建设其他费用万元-76.91-0.72%-0.72%-0.61%2.2.1无形资产万元-76.91-0.72%-0.72%-0.61%2.3预备费万元-72.21-0.67%-0.67%-0.57%2.3.1基本预备费万元-40.76-0.38%-0.38%-0.32%2.3.2涨价预备费万元-31.45-0.29%-0.29%-0.2
33、5%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10740.37100.00%100.00%85.15%5建设期间费用万元6流动资金万元1873.0917.44%17.44%14.85%7铺底流动资金万元624.365.81%5.81%4.95%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9708.6012356.4017652.0017652.0017652.001.1万元9708.6012356.4017652.0017652.0017652.002现价增加值万元3106.753954.055648.645648.645648.643增值税万元296.
34、31377.12538.74538.74538.743.1销项税额万元2824.322824.322824.322824.322824.323.2进项税额万元1257.071599.912285.582285.582285.584城市维护建设税万元20.7426.4037.7137.7137.715教育费附加万元8.8911.3116.1616.1616.166地方教育费附加万元5.937.5410.7710.7710.779土地使用税万元174.89174.89174.89174.89174.8910税金及附加万元210.44220.14239.54239.54239.54折旧及摊销一览表序
35、号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5721.305721.30当期折旧额4577.04228.85228.85228.85228.85228.85净值1144.265492.455263.605034.744805.894577.042机器设备原值5168.195168.19当期折旧额4134.55275.64275.64275.64275.64275.64净值4892.554616.924341.284065.643790.013建筑物及设备原值10889.49当期折旧额8711.59504.49504.49504.49504.49504.49建筑物及设备净值2
36、177.9010385.009880.519376.028871.538367.044无形资产原值-76.91-76.91当期摊销额-76.91-1.92-1.92-1.92-1.92-1.92净值-74.99-73.06-71.14-69.22-67.305合计:折旧及摊销8634.68502.57502.57502.57502.57502.57总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元8371.334604.235859.938371.338371.338371.332外购燃料动力费万元556.05305.83389.23556.05556.
37、05556.053工资及福利费万元1869.011869.011869.011869.011869.011869.014修理费万元60.5433.3042.3860.5460.5460.545其它成本费用万元2386.651312.661670.652386.652386.652386.655.1其他制造费用万元796.67438.17557.67796.67796.67796.675.2其他管理费用万元637.13350.42445.99637.13637.13637.135.3其他销售费用万元1073.87590.63751.711073.871073.871073.876经营成本万元13243.587283.979270.5113243.5813243.5813243.587折旧费万元504.49504.49504.49504.49504.49504.498摊销费万元-1.92-1.92-1.92-1.92-1.92-1.929利息支出万元-10总成本费用万元13746.158627.5910333.7813746.1513746.1513746.1510.1可变成本万元11374.576256.017962.2011374.5
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